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歸檔時(shí)間:2023-08-15

2019年度南縣殘聯(lián)單位部門決算公開

發(fā)布時(shí)間:2020-09-30 17:01 信息來源:南縣財(cái)政局 作者: 瀏覽量:
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  2019年度

  南縣殘聯(lián)部門決算

  目 錄

  第一部分 南縣殘聯(lián)單位概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  三、部門決算單位構(gòu)成

  第二部分 南縣殘聯(lián)單位2019 年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  第三部分 南縣殘聯(lián)單位2019年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  九、預(yù)算績(jī)效情況說明

  十、其他重要事項(xiàng)情況說明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分 南縣殘聯(lián)概況

  一、部門職責(zé)

  我單位工作職責(zé)是代表殘疾人共同利益維護(hù)殘疾人合法權(quán)益;開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)直接為殘疾人服務(wù);承擔(dān)政府委托的部分行政職能,發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  南縣殘聯(lián)直屬政府部門單位,下屬成立了2個(gè)二級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu):殘疾人就業(yè)服務(wù)所,殘疾人康復(fù)中心。局本級(jí)內(nèi)設(shè)職能股室6個(gè)。南縣殘疾人康復(fù)股、南縣殘疾就業(yè)服務(wù)所、南縣殘疾人托養(yǎng)中心、南縣殘疾人辦證辦公室、南縣殘疾人維權(quán)股、南縣殘聯(lián)財(cái)務(wù)股。

  三、部門決算單位構(gòu)成

序號(hào)

單位名稱

1

南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

  第二部分 南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)單位2019 年度部門決算表

  表1:收入支出決算總表

  表2:收入決算表

  表3:支出決算表

  表4:財(cái)政撥款收入支出決算總表

  表5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  表6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  表7:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  表8:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  第三部分

  南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019 年度部門決算情況說明

  一、關(guān)于南縣殘疾人聯(lián)合會(huì) 2019 年度收入支出決算總體情況說明

  南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)單位2019年度收入總計(jì)999.55萬元,比上年同期增加248.74萬元,增長(zhǎng)33.13%;支出總計(jì)872.36萬元,比上年同期增加142萬元,增長(zhǎng)16%;。主要原因:主要是專項(xiàng)資金項(xiàng)目的增加。

  二、關(guān)于南縣殘聯(lián)2019 年度收入決算情況說明

  2019年度收入合計(jì) 979.05 萬元,其中:財(cái)政撥款收762.6萬元,占77.89%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入162.08萬元,占16.55%。事業(yè)收入0萬元,占 0%;經(jīng)營(yíng)收0萬元,占0%;其他收54.37萬元,占5.55% 。

  三、關(guān)于殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度支出決算情況說明

  2019年度支出合計(jì)872.36萬元,其中:基本支出688.58萬元,占 78.93%;項(xiàng)目支出183.78萬元,占21.07%;

  四、關(guān)于殘疾人聯(lián)合會(huì)2019 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2019 年度財(cái)政撥款收入總計(jì)924.68萬元,比上年同期各增加267.43萬元,增長(zhǎng)40.69%;。主要原因:主要是專項(xiàng)資金項(xiàng)目的增加及財(cái)政撥款增加。

  五、關(guān)于南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

  (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

  2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出762.6萬元,占本年支出合計(jì) 87.42%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出增加267萬元,增長(zhǎng)53.95%,主要原因:壓縮辦公經(jīng)費(fèi)及節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)

  (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。

  2019 年度財(cái)政撥款支出762.6 萬元,主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)(類)支出1.96萬元,占0.26%;  社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出733.62 萬元,占96.2%; 住房保障(類)支出 0 萬 文化旅游體育與傳媒(類) 衛(wèi)生健康(類)支出20.05,占3%, 農(nóng)林水(類)支出23.02萬元,占3.02%,自然資源海洋氣象等(類)支出4萬元,占0.52%;其他(類)支出109.76萬元,占14.39%。

  (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

  2019 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為762.6萬元,支出決算為762.6萬元,完成年初預(yù)算的100 %。

  六、關(guān)于南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出578.82萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出289.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等;公用經(jīng)費(fèi)支出 189.26萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通補(bǔ)貼等。

  七、關(guān)于殘疾人聯(lián)合會(huì)2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

  2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.71萬元,支出決算為2.71萬元,完成預(yù)算的100%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為 0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.58萬元,支出決算為0.58完成預(yù)算的100%;決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少4.42萬元,減少89.18%,公務(wù)接待支出預(yù)算為2.13萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.13萬元,完成預(yù)算的100%。2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比上年有所壓減。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

  2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.71萬元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為 0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.58萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 2.13萬元。2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于上年決算數(shù)的主要原因壓縮開支嚴(yán)格按中央有關(guān)精神執(zhí)行。

  1、因公出國(guó)(境)情況說明

  因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)0個(gè),

  2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

  公務(wù)用車購置支出:0萬元,購置數(shù)0臺(tái),保有量1臺(tái)

  運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:0.58萬元,主要用于:加油及車子維護(hù)維修。

  3、公務(wù)接待情況說明

  公務(wù)接待支出2.13萬元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次,接待60人。接待支出主要用于上級(jí)部門的工作檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2019年政府性基金本年收入162.08萬元,占本年收入合計(jì)的16.55%。比上年增加64.93%,本年支出109.76萬元,占本年支出合計(jì)的1.58%。比上年減少32.2%,基本支出109.76萬元,比上年減少32.2%。年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52.32萬元。

  九、關(guān)于 2019 年度預(yù)算績(jī)效情況說明

  (一)績(jī)效管理工作開展情況 。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)單位組織對(duì) 2019 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目 2 個(gè),二級(jí)項(xiàng)目 12個(gè),共涉及資金710萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的81%。從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,為上級(jí)有關(guān)部門決策提供了較為有力的支撐,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高。

  (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果 。

  南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)組織在 2019 年度部門決算中反映“殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心” “殘疾人器具采購項(xiàng)目”等 2個(gè)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  1. 殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分為 65分。全年預(yù)算數(shù)為 28 萬元,執(zhí)行數(shù)為 28萬元,完成預(yù)算的100%。

  2. 殘疾人器具采購項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分為65份。全年預(yù)算數(shù)為20元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預(yù)算的100%。

  項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:通過項(xiàng)目實(shí)施,保障殘疾人合法權(quán)益的順利開展,以及殘疾人事業(yè)改革的順利推進(jìn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題:個(gè)別績(jī)效目標(biāo)年度指標(biāo)值設(shè)置偏低。下一步改進(jìn)措施:設(shè)置更加科學(xué)的績(jī)效指標(biāo),充分反映實(shí)際工作情況。

  (三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

  無

  十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)預(yù)決算收支增減變化情況。

  2019年度預(yù)算收入為924.68萬元,決算收入為924.68萬元,預(yù)算收入和決算收入相同,無增減情況。2019年預(yù)算支出為872.36萬元,決算支出為872.36萬元,預(yù)算支出和決算支出一致,無增減情況。預(yù)算數(shù)和決算數(shù)相同是因?yàn)楸締挝粐?yán)格控制開支,將支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

  (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

  本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出165元,較上年減少3萬元,減少1.8%,主要原因是:按有關(guān)文件精神壓縮開支節(jié)約減少開支。

  (三)政府采購支出情況。

  本部門2019年度政府采購0萬元,其中,政府采購貨物支出0萬元,占政府采購支出總額的0%,政府采購工程支出0萬元,占政府采購支出總額的0%,政府采購服務(wù)支出0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  (四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

  截至2019年12月31日,本部門共有車1輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬正以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  第四部分 名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如:中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

  三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如:中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。

  四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

  八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

  十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  (單位特有的名稱解釋,請(qǐng)自行添加)

  第五部分   附件

  附件一:2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告1-025南縣殘聯(lián)殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心.docx

  2019年南縣殘聯(lián)托養(yǎng)中心經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表.xls

  南縣殘聯(lián) 單位“南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)托養(yǎng)中心項(xiàng)目”績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告“南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)器具供應(yīng)項(xiàng)目”

  一、 項(xiàng)目基本情況

  (一)  項(xiàng)目背景以維護(hù)殘疾人權(quán)益為殘疾人服務(wù)的群體

  (二)  項(xiàng)目目標(biāo)。1.器具供應(yīng)項(xiàng)目通過實(shí)施該項(xiàng)目對(duì)全縣5000名貧困殘疾人實(shí)施了精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù),免費(fèi)為全縣貧困殘疾人發(fā)放了器具1600余件,為65名殘疾人裝配了66例假肢、對(duì)0-7歲殘疾人實(shí)施了康復(fù)訓(xùn)練,有效減輕了貧困殘疾人的家庭負(fù)擔(dān)、方便了殘疾人的日常生活。2.南縣殘聯(lián)托養(yǎng)中心服務(wù)了66名殘疾人,主要用于通過創(chuàng)新治療使殘疾家庭幸福指數(shù)不斷提高。

  (三)  主要內(nèi)容及預(yù)算支出情況。1.器具采購預(yù)算供應(yīng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金20萬元,使用金額全額使用。2.南縣殘疾人托養(yǎng)服務(wù),預(yù)算經(jīng)費(fèi)28萬元,合理合法的使用專項(xiàng)資金。

  二、 績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

  (一)  評(píng)價(jià)范圍和目的。通過績(jī)效評(píng)價(jià)全面分析該項(xiàng)目資金使用、管理和項(xiàng)目實(shí)施情況,進(jìn)一步規(guī)范南縣殘疾人輔助器具供應(yīng)和南縣殘疾人托養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目的立項(xiàng)、審批、實(shí)施、驗(yàn)收及后期管護(hù)等完善資金分配、使用及管理等制度,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

  (二)  評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。1.殘疾人輔助器具供應(yīng)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分為68分。2.南縣殘疾人托養(yǎng)中心經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)67分。

  (三)  評(píng)價(jià)方法及實(shí)施。通過現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和通過調(diào)查問卷的形式。南縣南政局委托第三方湖南新財(cái)苑會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司根據(jù)湘辦發(fā)【2019】10號(hào)預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法(湘財(cái)績(jī)【2015】15號(hào))等文件要求。

  (四)  評(píng)價(jià)結(jié)論。1.南縣殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效檢查總分100分,實(shí)得67分,補(bǔ)評(píng)為“合格”等級(jí)通過實(shí)施該項(xiàng)目減輕了貧困殘疾人家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),幫助一些貧困殘疾人實(shí)現(xiàn)了再就業(yè),增加了貧困殘疾人家庭收入。社會(huì)效益分析南縣殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心完成4A級(jí)驗(yàn)收達(dá)標(biāo),有力保聯(lián)了殘疾人的托養(yǎng)服務(wù)工作。目前在托人員66人,200名重度殘疾人(智力、精神、肢體)實(shí)施殘疾人居家托養(yǎng)購買服務(wù)。2.南縣殘疾人輔助器具該項(xiàng)目資金績(jī) 效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效檢查情況,該項(xiàng)目整體績(jī)效分值100分實(shí)得68分。補(bǔ)評(píng)為“合格”等級(jí),經(jīng)濟(jì)效益分析通過實(shí)施殘疾人輔助器具供應(yīng)項(xiàng)目,減輕了貧困殘疾人家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),通過實(shí)施殘疾人器具供應(yīng)項(xiàng)目提高了貧困殘疾人的就業(yè)率,增加了貧困殘疾人家庭的經(jīng)濟(jì)收入。社會(huì)效益分析有效滿足了殘疾人對(duì)器具的需求,減輕了他們對(duì)生活的不便。

  三、 績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)完成情況:群眾的滿意度分析調(diào)查結(jié)果在滿意度在98%以上。

  四、 發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:管理制度不健全,監(jiān)督檢查工作未到位。績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表編制不規(guī)范,績(jī)效目申報(bào)工作有待完善。資料收集欠完備。

  五、相關(guān)建議:建立健全各項(xiàng)管理制度,完善項(xiàng)目監(jiān)督管理制度和專項(xiàng)資金管理辦法,使各項(xiàng)目在立項(xiàng)、申報(bào)、批復(fù)及執(zhí)行過程中均有據(jù)可查,有章可依;在專項(xiàng)資金使用上應(yīng)對(duì)資金的申請(qǐng)、撥付、使用的范圍、標(biāo)準(zhǔn)等有明確的規(guī)定。提高目標(biāo)績(jī)效申報(bào)編制質(zhì)量。提高認(rèn)識(shí)努力提高資料收集及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)水平。

  附件二:2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告1-024南縣殘聯(lián)輔助器具供應(yīng).docx

  [2020]1-024項(xiàng)目支出指標(biāo)評(píng)分表-2019年南縣殘聯(lián)輔助器具供應(yīng).xls

  附件三:2019年度南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)決算公開表格

  南縣殘疾人聯(lián)合會(huì).XLS

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