2019年度 南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府部門決算
目 錄
第一部分 南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
(一)執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
(二)制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
(三)承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
(四)開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
(五)制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
(六)加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
(七)指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
(八) 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
(九)協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
(十)承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,麻河口鎮(zhèn)政府的組成部門一般包括:黨政辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、政法綜治辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、計(jì)劃生育辦公室、武裝部。還有七站八所,包括:一是鎮(zhèn)直屬事業(yè)站(所),包括司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、水利管理站、村鎮(zhèn)建設(shè)站、衛(wèi)生與計(jì)劃生育辦公室、文體衛(wèi)站、經(jīng)管站等;二是縣區(qū)直部門與鎮(zhèn)雙層管理的站(所),包括村鎮(zhèn)建設(shè)站、財(cái)政所、派出所、林業(yè)站、動(dòng)物檢疫站等。
第二部分 麻河口鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 麻河口鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2019年度收、支總計(jì)2726.6萬元,與2018年相比,收、支總計(jì)增加222.1萬元,增加8.87%。主要原因是扶貧、黨建、綜治維穩(wěn)等工作經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2019年收入2726.6萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2693.6萬元,比上年增加8.46%。占本年總收入98.79%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入33萬元,比上年增加57.14%。占本年總收入1.21%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2726.6萬元,其中:基本支出2482.2萬元,占本年總支出91.04%。項(xiàng)目支出244.4萬元,占本年總支出8.96%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2726.6萬元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加222.1萬元,增加8.87%。主要原因是農(nóng)村人居環(huán)境整治、殯葬改革、精準(zhǔn)扶貧、黨建、綜治維穩(wěn)等工作經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出2693.6萬元,占本年支出合計(jì)的98.79%。與2018年度相比,比上年增加210.1萬元,增加8.46%。主要原因是農(nóng)村人居環(huán)境整治、殯葬改革、扶貧、黨建、綜治維穩(wěn)等工作經(jīng)費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出2693.6萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1670.7萬元,占62.02%。公共安全支出25.8萬元,占0.96%。科學(xué)技術(shù)支出5萬元,占0.19%。文化體育與傳媒支出61.5萬元,占2.28%。社會(huì)保障和就業(yè)支出75.7萬元,占2.81%。衛(wèi)生健康支出22萬元,占0.82%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出65萬元,占2.41%。農(nóng)林水支出765萬元,占28.4%。國土海洋氣象等支出2.9萬元,占0.11%。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2693.6萬元,支出決算為2693.6萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的100%。其中:
按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出432.2萬元,比上年減少5.67%。商品和服務(wù)支出1041.1萬元,比上年減少26.5%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助655.1萬元,比上年增加523.9%。項(xiàng)目支出211.4萬元,比上年減少58.02%。其中:商品和服務(wù)支出211.4萬元,比上年減少58.02%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
南縣麻河口人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2482.2萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)1441.1萬元,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;
公用經(jīng)費(fèi)1041.1萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、關(guān)于南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2019 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)33萬元,比上年同期增加12萬元,增加57.14%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)33萬元,比上年同期減少12萬元,增加57.14%。主要原因是村及社區(qū)的文化體育設(shè)施等公益性項(xiàng)目支出增加。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
其他(類)支出33萬元,占100%.
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
1.其他(類)彩票公益金(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金(項(xiàng))財(cái)政撥款支出 33萬元,主要用于村及社區(qū)的文化體育設(shè)施等公益性項(xiàng)目的建設(shè)維修支出。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.5萬元,支出決算為2.5萬元,完成預(yù)算的100%,其中:
無因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算。無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與預(yù)算。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.5萬元,支出決算為2.5萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.5萬元,減少20%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算2.5萬元,占100%。具體情況如下:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.5萬元,支出決算為2.5萬元,完成預(yù)算的100%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
1、因公出國(境)情況說明
因公出國(境)團(tuán)組數(shù)0個(gè),0人
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
公務(wù)用車購置支出:0萬元,購置數(shù)0臺(tái),保有量0臺(tái)
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:0萬元
3、公務(wù)接待情況說明
公務(wù)接待支出2.5萬元,國內(nèi)公務(wù)接待65批次,接待220人。接待支出主要用于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)工作指導(dǎo)與相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的交流。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
成立了績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,政府黨組成員及各站所負(fù)責(zé)人全程參與,按照績(jī)效管理要求,對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)進(jìn)行管理。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
通過開展績(jī)效管理,保證了財(cái)政資金的高效使用,本單位嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度,建立全過程預(yù)算績(jī)效管理鏈條,將績(jī)效管理深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。在預(yù)算績(jī)效管理中,嚴(yán)格落實(shí)了《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定,規(guī)范了財(cái)政資金的管理,提高了資金使用效益。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
執(zhí)行總體較為有效,支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi),圓滿完成了當(dāng)年的任務(wù)目標(biāo)。通過對(duì)本單位一般公共預(yù)算資金使用及管理情況進(jìn)行收集、核查,自評(píng)情況良好。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)預(yù)決算收支增減變化情況。
2019年度預(yù)算收入為2726.6萬元,決算收入為2726.6萬元,預(yù)算收入和決算收入相同,無增減情況。2019年預(yù)算支出為2726.6萬元,決算支出為2726.6萬元,預(yù)算支出和決算支出一致,無增減情況。預(yù)算數(shù)和決算數(shù)相同是因?yàn)楸締挝粐?yán)格控制開支,將支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
(二)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年南縣麻河口人民政府機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算2726.6萬元。比2018年增加222.1萬元。主要原因是:農(nóng)村人居環(huán)境整治、殯葬改革、扶貧、黨建、綜治維穩(wěn)等工作經(jīng)費(fèi)增加。
(三)政府采購支出情況
本年度政府采購無實(shí)際采購額。
(四)國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
國土海洋氣象等支出(類):是指用于國土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
第五部分 附件
附件:2019年度南縣麻河口人民政府部門決算公開表格