2019年度 南縣司法局部門決算
2019年度
南縣司法局部門決算
目 錄
第一部分南縣司法局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
南縣司法局概況
一、部門職責(zé)
1、承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議,負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2、指導(dǎo)全縣規(guī)范性文件管理有關(guān)工作,承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查和公平競爭審查工作。承辦縣政府及其各部門規(guī)范性文件的登記工作。受理有關(guān)規(guī)范性文件違法的審查申請。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直各部門規(guī)范性文件的備案審查工作。負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件向市人民政府和縣人大常委會報送備案工作。組織開展政府規(guī)范性文件清理工作。
3、負(fù)責(zé)縣政府法律顧問工作,負(fù)責(zé)對縣政府重大行政決策和重要行政管理活動進行合法性審查或論證說明。承辦縣政府有關(guān)民商事法律事務(wù)。
4、承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,承擔(dān)推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,推進嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作,負(fù)責(zé)縣政府行政復(fù)議和行政應(yīng)訴案件辦理工作。
5、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作,組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設(shè),指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作,指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作,推進司法所建設(shè)。
6、指導(dǎo)管理社區(qū)矯正工作,指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
7、負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng),區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
8、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作,指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。
9、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨的建設(shè)、隊伍建設(shè)和思想政治建設(shè)工作。
10、完成縣委、縣政府和委員會交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
局本級內(nèi)設(shè)職能股室11個。分別為:辦公室、基層工作股、社區(qū)矯正管理股、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、規(guī)范性文件管理股、普法依法治理股、公共法律服務(wù)管理股、律師工作管理股、裝備財務(wù)股、政工室(黨建辦公室)。
(二)決算單位構(gòu)成。
南縣司法局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機關(guān)本級決算,無二級機構(gòu)。
第二部分 南縣司法局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 南縣司法局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1,235.14萬元,與2018年相比,收、支總計增加166.21萬元,增長15.55%。主要原因是人員經(jīng)費增加,上級辦案費增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,105.17萬元,其中:財政撥款收入1105.17萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,137.8萬元,其中:基本支出707.58萬元,占62.19%。項目支出430.23萬元,占37.81%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1151.01萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加166.21萬元,增長16.88%。主要原因是人員經(jīng)費收支增加、上級轉(zhuǎn)移支付增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1137.8萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,財政撥款支出增加199萬元,增長21.18%,主要原因是人員經(jīng)費收支增加、上級轉(zhuǎn)移支付增加。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出1137.8萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出8.39萬元,占0.74%;公共安全(類)支出1111.42萬元,占97.68%;社會保障和就業(yè)(類)支出17.79萬元,占1.56%;衛(wèi)生健康(類)支出0.2萬元,占0.02%;
(三)財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為1074.3萬元,支出決算為1,137.8萬元,完成年初預(yù)算的105.91%。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年下半年慰問經(jīng)費未納入年初預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.48萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年撥付的2018年兩新黨建工作經(jīng)費,未納入年初預(yù)算。
公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為469.43萬元,支出決算為577.8萬元,完成年初預(yù)算的123.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為230萬元,支出決算為415.23萬元,完成年初預(yù)算的180.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付增加,部分業(yè)務(wù)專項為根據(jù)實際工作向人民政府申請,未納入年初預(yù)算。
公共安全支出(類)司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為7.1萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)部門撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所專案業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。
公共安全支出(類)司法(款)法制建設(shè)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是依法治縣工作經(jīng)費根據(jù)實際業(yè)務(wù)年底追加,未納入年初預(yù)算。
公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為96.3萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是績效考核獎勵、“以獎代補”辦案費等專項資金為根據(jù)本年業(yè)務(wù)績效情況下?lián)埽醇{入年初預(yù)算
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為358.84萬元,支出決算為17.79萬元,完成年初預(yù)算的5.96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員經(jīng)費預(yù)算在本單位,實際支出在人社局
衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)其他醫(yī)療救助支出(項)。年初預(yù)算為16.03萬元,支出決算為0.2萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是處級干部醫(yī)藥補助為納入年初預(yù)算
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出707.58萬元,其中:人員經(jīng)費549.68萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費157.9萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為25.56萬元,支出決算為15.42萬元,完成預(yù)算的60.33%,其中:
無因公出國(境)費支出預(yù)算與決算。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為8.7萬元,支出決算為8.7萬元,完成預(yù)算的100.05%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少-1.3萬元,減少52.56%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比上年有所壓減。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為16.86萬元,支出決算為6.72萬元,完成預(yù)算的39.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加0.72萬元,增長10.41%,增長的主要原因是業(yè)務(wù)范圍擴大,業(yè)務(wù)工作增加。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)用車運行維護費決算8.7萬元,占56.42%。公務(wù)接待費決算6.72萬元,占43.58%。具體情況如下:
公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為8.7萬元,支出決算為8.7萬元,完成預(yù)算的100%,
公務(wù)用車運行支出8.7萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日,機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)接待費預(yù)算為16.86萬元,支出決算為6.72萬元,完成預(yù)算的39.86%,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中:
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出6.72萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣司法局2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次168個、接待人次841人次(不包括陪同人員)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況。
無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。
無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
2019年我單位整體績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置,項目績效圍繞項目總體績效目標(biāo)開展。各項目績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核,符合規(guī)定的格式要求,相關(guān)內(nèi)容完整。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2019年預(yù)算執(zhí)行過程中,我單位圍繞預(yù)期績效目標(biāo),對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤,及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題,確保績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。
(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。。
1、夯實基礎(chǔ),強化隊伍,黨建引領(lǐng)作用更加突出
一是充分發(fā)揮黨組中心組理論學(xué)習(xí)、主題黨日、“不忘初心、牢記使命”主題教育、“學(xué)習(xí)強國”等學(xué)習(xí)平臺作用,隊伍政治定力得到提升。二是組織開展綜合素質(zhì)提升年活動,推動崗位練兵常態(tài)化,隊伍戰(zhàn)斗力得到提升。三是推進關(guān)愛干部職工常態(tài)化機制建設(shè),凝聚司法行政干部隊伍的正能量,省綜治民調(diào)中公眾對我縣司法行政評價得分在全市位列第二,隊伍活力得到提升。
2、把握關(guān)鍵,突出重點,社會安全更加穩(wěn)定
一是推進政府購買社區(qū)矯正社會服務(wù)工作,規(guī)范社區(qū)矯正工作流程,嚴(yán)格落實社區(qū)矯正監(jiān)管措施,充分運用社區(qū)矯正信息技術(shù),社區(qū)矯正社會化、規(guī)范化、信息化建設(shè)穩(wěn)步推進,社區(qū)服刑人員重新犯罪得到有效遏制。二是大力開展掃黑除惡專項斗爭宣傳,積極開展涉黑涉惡犯罪線索大排查,指導(dǎo)和監(jiān)督律師辯護代理涉黑惡勢力犯罪案件,掃黑除惡專項斗爭深入開展。
3、服務(wù)民生,化解矛盾,公共法律服務(wù)體系建設(shè)更加完善
一是不斷完善縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村(社區(qū))公共法律服務(wù)中心、站、點建設(shè),公共法律服務(wù)做到全面覆蓋。二是不斷健全法律援助便民服務(wù)舉措,全年受理法律援助案件482件,辦結(jié)191件,法律援助做到應(yīng)援盡援。三是建立上門公證便民機制,暢通綠色服務(wù)通道,全年辦理公證案件1647件,公證服務(wù)做到“質(zhì)”“量”同升。四是積極踐行新時代“楓橋經(jīng)驗”,全面落實矛盾糾紛排查化解“三色預(yù)警”等工作機制,全縣調(diào)處矛盾糾紛2780件,調(diào)解成功2725件,調(diào)解成功率98%以上,人民調(diào)解做到定紛止?fàn)帯?o:p>
4、創(chuàng)新普法,依法行政,法治政府建設(shè)更加扎實
一是推動“誰執(zhí)法誰普法”普法責(zé)任制落實,加強法治文化陣地建設(shè),深入推進“法律六進”,法治宣傳教育成效全面提升。二是認(rèn)真開展政府重大決策事項合法性審查工作,加強行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作,法治政府建設(shè)水平全面提升。
十、其他重要事項情況說明
(一)預(yù)決算收支增減變化情況
2019年預(yù)算收入1074.3萬元,決算收入1,105.17萬元,決算收入超出預(yù)算收入30.87萬元,超過比例2.8%;預(yù)算支出1074.3萬元,決算支出1,137.8萬元,超出比例63.5萬元,超出比例5.9%。決算數(shù)超出預(yù)算的原因主要是上級轉(zhuǎn)移支付收支增加及人員經(jīng)費收支增加。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
南縣司法局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出157.9萬元。與年初預(yù)算數(shù)持平。
(三)政府采購支出情況
本年度無政府采購。
(四)國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日,南縣司法局共有車輛3輛。其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、年末無單價50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價100萬元以上專用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商事務(wù)。
公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級。
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金補貼。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費。
第五部分 附件
附件:2019年度南縣司法局部門決算公開表格