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歸檔時間:2023-08-15

2019年度 南縣文化旅游廣電體育局 部門決算

發(fā)布時間:2020-09-30 13:35 信息來源:南縣財政局 作者: 瀏覽量:
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2019年度

 

 

 

南縣文化旅游廣電體育局

部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

 

第一部分 南縣文化旅游廣電體育局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 南縣文化旅游廣電體育局2019 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 南縣文化旅游廣電體育局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

 

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

第一部分 南縣文化旅游廣電體育局概況

 

一、部門職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行文化、文物、旅游、廣播電視和體育工作的法律、法規(guī)和政策,起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。     

(二)管理全縣重大文化、旅游、廣播電視和體育活動,統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣重點文化、旅游、廣播電視和體育設(shè)施建設(shè),制定相關(guān)市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游和紅色旅游。

(三)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文旅廣體產(chǎn)業(yè),組織實施文化、文物、旅游和體育資源普查、挖掘、保護(hù)、開發(fā)和利用工作。負(fù)責(zé)體育彩票銷售的監(jiān)督管理。

(四)指導(dǎo)全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場綜合行政執(zhí)法工作;承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。

(五)指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

(六)負(fù)責(zé)對全縣各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣廣播電視重大宣傳活動和重要保障期的廣播電視安全播出事項。

(七)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展。負(fù)責(zé)推行全民健身計劃,指導(dǎo)全縣群眾性體育活動的開展,監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

南縣文化旅游廣電體育局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室(行政審批改革股)、綜合文化股、體育管理股、全域旅游推進(jìn)股、財務(wù)計劃股、人事股(黨建工作辦公室)、廣播電視管理股。內(nèi)設(shè)職能科室7個。局屬二級單位8個,其中副科級事業(yè)單位2個:南縣文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊、南縣全民健身服務(wù)中心;股級事業(yè)單位5個:南縣文化館、南縣圖書館、南縣文物管理所、南縣廠窖慘案紀(jì)念館、南縣廣播電視電影管理站;轉(zhuǎn)制的企業(yè)單位1個:鼓之韻演藝有限公司

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看,南縣文化旅游廣電體育局部門決算包括南縣文化旅游廣電體育局部門決算本級決算、下屬單位南縣圖書館決算、下屬單位南縣廠窖慘案遇難同胞紀(jì)念館決算、下屬單位文物保護(hù)中心決算、全民健身服務(wù)中心決算。

序號

單位名稱

1

南縣文化旅游廣電體育局本級

2

南縣圖書館

3

南縣廠窖慘案遇難同胞紀(jì)念館

4

南縣文物保護(hù)中心

5

全民健身服務(wù)中心

 

 

第二部分 南縣文化旅游廣電體育局2019 年度

部門決算表

 

表1:收入支出決算總表

表2:收入決算表

表3:支出決算表

表4:財政撥款收入支出決算總表

表5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表6:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表7:一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表8:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分 南縣文化旅游廣電體育局2019 年度

部門決算情況說明

 

一、關(guān)于南縣文化旅游廣電體育局2019年度收入支出決算總體情況說明

南縣文化旅游廣電體育局2019年度收、支總計2,759.45萬元,與2018年相比,收、支總計增加687.19萬元,增長33.16%。主要原因是人員工資增加、社保金轉(zhuǎn)由單位收支以及增加省級體彩公益金收支。

二、關(guān)于南縣文化旅游廣電體育局2019年度收入決算情況說明

本年收入合計2,418.36萬元,其中:財政撥款收入1432.97萬元,占59.25%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入745.23萬元,占30.82%。其他收入240.16萬元,占9.93%。

三、關(guān)于南縣文化旅游廣電體育局2019年度支出決算情況說明

本年支出合計2,668.35萬元,其中:基本支出2,445.81萬元,占91.66%。項目支出222.54萬元,占8.34%。

四、關(guān)于南縣文化旅游廣電體育局2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計2517.12萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加672.61萬元,增長36.47%。主要原因是人員工資增加、社保金轉(zhuǎn)由單位收支以及增加省級體彩公益金收支。

五、關(guān)于南縣文化旅游廣電體育局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況。

2019年度財政撥款支出1682.96萬元,占本年支出合計的63.07%。與2018年度相比,財政撥款支出增加178萬元,增長11.81%,主要原因是人員工資增加、體彩公益金舉辦賽事經(jīng)費增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。

2019年度財政撥款支出1682.96萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出14.71萬元,占0.87%;文化旅游體育與傳媒(類)支出1658.26萬元,占98.53%;社會保障和就業(yè)(類)支出9.59萬元,占0.57%;衛(wèi)生健康(類)支出0.4萬元,占0.02%;

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為1505.2萬元,支出決算為1682.96萬元,完成年初預(yù)算的111.8%。其中:

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為14.71萬元,支出決算為14.71萬元(含健身中心1-6月未分出時工資10.79萬元),完成年初預(yù)算的100%。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為340.07萬元,支出決算為676.3萬元,完成年初預(yù)算的198.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政借款支出。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為227.94萬元,支出決算為222.54萬元,完成年初預(yù)算的97.6%。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)圖書館(項)。年初預(yù)算為6萬元,支出決算為6萬元。完成年初預(yù)算的100%。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)(項)。年初預(yù)算為3.37萬元,支出決算為3.37萬元。完成年初預(yù)算的100%。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)藝術(shù)表演場所(項)。年初預(yù)算為4萬元,支出決算為4萬元。完成年初預(yù)算的100%。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(項)。年初預(yù)算為50萬元(縣級地花鼓專項),支出決算為81萬元,完成年初預(yù)算的162%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年支出結(jié)轉(zhuǎn)。  

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)。年初預(yù)算為61.3萬元,支出決算為61.3萬元。完成年初預(yù)算的100%。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創(chuàng)作與保護(hù)(項)。年初預(yù)算為20萬元,支出決算為20萬元。完成年初預(yù)算的100%。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)旅游宣傳(項)。年初預(yù)算為100萬元(縣級旅游專項),支出決算為120萬元,完成年初預(yù)算的120%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出。     

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。年初預(yù)算為285.9萬元,支出決算為285.9萬元。完成年初預(yù)算的100%。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項)。年初預(yù)算為64萬元,支出決算為64萬元。完成年初預(yù)算的100%。

文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)體育競賽(項)。年初預(yù)算為17.5萬元,支出決算為17.5萬元。完成年初預(yù)算的100%。  

文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)群眾體育(項)。年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元。完成年初預(yù)算的100%。

文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項)。年初預(yù)算為24.35萬元,支出決算為24.35萬元。完成年初預(yù)算的100%。  

文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項)。年初預(yù)算為33萬元,支出決算為33萬元。完成年初預(yù)算的100%。 

文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。年初預(yù)算為37萬元,支出決算為37萬元。完成年初預(yù)算的100%。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為343.5萬元,支出決算為9.59萬元,完成年初預(yù)算的2.79%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是1-8月預(yù)算的養(yǎng)老金財政直接繳費到稅務(wù)部門,未在預(yù)算單位做收支。  

衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)其他醫(yī)療救助支出(項)。年初預(yù)算為16.66萬元,支出決算為0.4萬元,完成年初預(yù)算的2.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是1-8月預(yù)算的養(yǎng)老金財政直接繳費到稅務(wù)部門,未在預(yù)算單位做收支。  

住房保障支出(類) 住房改革支出(款) 住房公積金(項)。年初預(yù)算為32.6萬元,支出決算為0萬元。無決算數(shù)的原因是由財政直接匯繳到住房公積金管理部門,未在預(yù)算單位列支。

六、關(guān)于南縣文化旅游廣電體育局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1,460.42萬元,其中:人員經(jīng)費557.68萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費902.74萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、關(guān)于南縣文化旅游廣電體育局2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況。

2019年政府性基金本年收入745.23萬元,占本年收入合計的30.82%。比上年增加120.19%,本年支出745.23萬元,占本年支出合計的27.93%。比上年增加120.19%,基本支出745.23萬元,比上年增加120.19%。主要原因是體彩公益金分成的增加。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。

其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項)財政撥款支出745.23萬元,占27.93%。

(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項)財政撥款支出745.23萬元,主要用于全民健身和舉辦體育賽事。

八、關(guān)于南縣文化旅游廣電體育局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為17.95萬元,支出決算為17.45萬元,完成預(yù)算的97.21%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年“三公”經(jīng)費決算比2018年增加5.13萬元,主要是因為機(jī)構(gòu)改革增加了一個未單獨核算的二級機(jī)構(gòu)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中:無因公出國(境)費支出預(yù)算與決算;無公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算與決算;公務(wù)接待費支出決算為 17.45萬元,占100%。

1、因公出國(境)情況說明

因公出國(境)團(tuán)組數(shù)0個,0人

2、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費情況說明

公務(wù)用車購置支出:0萬元,購置數(shù)0臺,保有量0臺

運行經(jīng)費支出:0萬元

3、公務(wù)接待情況說明

國內(nèi)公務(wù)接待支出17.45萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣文化旅游廣電體育局2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次88個、接待人次2910人次(不包括陪同人員)。

九、關(guān)于 2019 年度預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

預(yù)算管理方面較好,本著厲行節(jié)儉、只減不增的原則,嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)和審批制度與程序,公用經(jīng)費、三公經(jīng)費都得到了有效控制。南縣文化體育廣電新聞出版局建立健全了資產(chǎn)管理制度等內(nèi)部控制制度,對需要經(jīng)過政府采購的項目均進(jìn)行了政府采購,制度執(zhí)行總體有效。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

2019年,南縣文化旅游廣電體育局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真履行職責(zé),全面推進(jìn)各項工作并取得可喜成績。在行政效能上,進(jìn)一步精簡文件數(shù)量,提高文件質(zhì)量;嚴(yán)格行文規(guī)則,控制文件規(guī)格;減少會議數(shù)量,壓縮會議時間;控制會議規(guī)模,創(chuàng)新會議形式;節(jié)約會議成本,嚴(yán)肅會議紀(jì)律;推動網(wǎng)上辦事,降低提交資料的時間及成本,提高了行政效率,降低了行政成本。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果

2018、2019連續(xù)兩年以全市第一的好成績,共計獲得獎補(bǔ)資金200萬元。我縣2019年人均公共文化設(shè)施面積達(dá)1.87平方米,基本建成覆蓋城鄉(xiāng)、便捷高效、保基本、促公平的現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系。2019年,我縣成功被評定為湖南省全域旅游示范區(qū)。先后組織開展了系列春節(jié)文化活動、慶祝中華人民共和國成立70周年系列文藝匯演活動、系列學(xué)生朗誦比賽等大型群眾文化賽事活動,極大豐富了群眾的精神生活。承辦了2019第十屆環(huán)中國國際公路自行車賽湖南(南縣)賽段、2019年中國新能源汽車?yán)﹀\標(biāo)賽等“國字號”賽事,分別獲得“最美長江賽段”、“優(yōu)秀組織獎”及“最佳服務(wù)賽區(qū)”等榮譽(yù)稱號;二是主辦2019年湖南省氣排球邀請賽、三湘躍動·洞庭奔跑”南縣10K樂跑賽等省級賽事,通過賽事活動凝聚人氣、興旺財氣、提升名氣。洞庭之心體育旅游線路榮獲“2019中國體育旅游十佳精品線路”。我縣獲得2019年省重點民生實事項目“數(shù)字廣播電視戶戶通工程”建設(shè)先進(jìn)單位

十、其他重要事項的情況說明

(一)預(yù)決算收支增減變化情況說明。

2019年預(yù)算收入2069.8萬元,決算收入2418.36萬元,決算收入比預(yù)算收入增加348.56萬元,增加比例為16.84%。2019年預(yù)算支出2069.2萬元,決算支出2668.35萬元,決算支出比預(yù)算支出增加599.15萬元,增加比例為28.96% ,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加、根據(jù)業(yè)務(wù)需要上級項目支出增加。

(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

南縣文化旅游廣電體育局2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出902.74萬元。與年初數(shù)據(jù)數(shù)持平。

(三)政府采購支出情況

本年度無政府采購。  

(四)國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價100萬元以上專用設(shè)備。

 

 

 

第四部分名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如:中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入,中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工

作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第五部分 附件

附件1:2019年度南縣文化旅游廣電體育局部門決算公開表格

南縣文化旅游廣電體育局.XLS

附件2:南縣文化廣播電視旅游局-旅游專項-報告正文.doc

項目績效自評指標(biāo)明細(xì)表.docx

附件3:南縣文化廣播電視旅游局-文化專項-報告正文.doc

文化專項項目績效自評指標(biāo)明細(xì)表(1).docx

 

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