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歸檔時間:2023-08-15

2019年度南縣信訪局部門決算

發(fā)布時間:2020-09-30 13:46 信息來源:南縣財政局 作者: 瀏覽量:
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2019年度

南縣信訪局部門決算

 

目 錄

第一部分南縣信訪局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 南縣信訪局概況

一、部門職責(zé)

南縣信訪局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于信訪工作的方針政策和決策部署以及省委、市委、縣委的部署要求,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對信訪工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

(一)負(fù)責(zé)處理人民群眾和境外人士給縣委、縣人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信;負(fù)責(zé)接待群眾來訪,并為縣級領(lǐng)導(dǎo)接待上訪群眾做好服務(wù)工作。

(二)承辦縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志和上級黨政領(lǐng)導(dǎo)及主管部門交辦的信訪事項,督促檢查有關(guān)單位落實(shí)各級領(lǐng)導(dǎo)對群眾來信批示件的情況;負(fù)責(zé)交辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門信訪事項,并督促檢查處理落實(shí)情況。

(三)綜合、反映群眾來信來訪中提出的重要意見、建議和問題,開展調(diào)查研究,及時為縣委、縣人民政府提供信訪信息。

(四)協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題和糾紛問題;協(xié)調(diào)處理群眾赴京赴省赴市上訪和異常突發(fā)性信訪事項;協(xié)調(diào)全縣各級黨政機(jī)關(guān)的信訪工作。

(五)研究、起草有關(guān)信訪工作的文件;開展信訪工作宣傳和理論研討;指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù),總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn),提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見。

(六)指導(dǎo)全縣信訪工作隊伍的建設(shè),對信訪工作中的失職、瀆職行為提出處理建議;組織信訪干部培訓(xùn),指導(dǎo)信訪部門辦公自動化建設(shè)。

(七)承擔(dān)縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

南縣信訪局機(jī)關(guān)設(shè)3個股室,1個公益一類事業(yè)單位。

(二)決算單位構(gòu)成。

納入2019年部門決算范圍的只有南縣市場監(jiān)督管理局本級

 

第二部分 南縣信訪局2019年度部門決算表(見附表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 南縣信訪局2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計161.61萬元,與2018年相比,收、支總計增加9.39萬元,增長6.17%。主要原因是1新增事業(yè)編制人員一名,2維穩(wěn)收入支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計156.86萬元,其中:財政撥款收入138.36萬元,占88.21%。其他收入18.5萬元,占11.79%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計156.44萬元,其中:基本支出156.44萬元,占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計138.36萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加4.49萬元,增長3.36%。主要原因是增加事業(yè)編制人員一名。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出133.19萬元,占本年支出合計的85.14%。與2018年度相比,財政撥款支出減少1萬元,減少0.51%,主要原因是人頭經(jīng)費(fèi)按比例減少10%。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出133.19萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出129.23萬元,占97.03%;社會保障和就業(yè)(類)支出3.96萬元,占2.97%;

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為132.9萬元,支出決算為133.19萬元,完成年初預(yù)算的100.22%。其中:

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為0.36萬元,支出決算為0.38萬元,完成年初預(yù)算的105.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算增加。

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項)。年初預(yù)算為117.98萬元,支出決算為118.05萬元,完成年初預(yù)算的100.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算增加。

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為10.6萬元,支出決算為10.8萬元,完成年初預(yù)算的101.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算增加。  

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)。年初預(yù)算為3.96萬元,支出決算為3.96萬元,完成年初預(yù)算的100%。  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出133.19萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)78.42萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)54.77萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為1.46萬元,支出決算為0.84萬元,完成預(yù)算的57.53%,其中:

無因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算。   

無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與預(yù)算。   

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.46萬元,支出決算為0.84萬元,完成預(yù)算的57.53%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.19萬元,減少18.21%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算0.84萬元,占100%。具體情況如下:

 

 

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.46萬元,支出決算為0.84萬元,完成預(yù)算的57.53%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中: 其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.84萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣信訪局2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次4個、接待人次15人次(不包括陪同人員)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

2019年我單位整體績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置,項目績效圍繞項目總體績效目標(biāo)開展。各項目績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核,符合規(guī)定的格式要求,相關(guān)內(nèi)容完整。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

2019年預(yù)算執(zhí)行過程中,我單位圍繞預(yù)期績效目標(biāo),對項目的實(shí)施情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤,及時發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題,確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

一是及時處理網(wǎng)上信訪系統(tǒng)來訪、來信及投訴件。

2019年通過網(wǎng)上信訪信息系統(tǒng)平臺辦理來訪112件,來信119件,網(wǎng)上投訴560件。

二是通過對全縣信訪維穩(wěn)工作的溝通,及時有效化解本地社會化矛盾糾紛,降低了信訪人員向上級相關(guān)部門上訪次數(shù)。

2019年度縣本級共接待群眾535批3387人次,較去年基本持平,其中集訪164批2893人次,個訪371批494人次。到市上訪共9批31人次,較2018年同期下降13.8%。赴省上訪共97批147人次,較去年同期下降8.1%。進(jìn)京非接待場所有關(guān)人員5批4.5人次,較去年同期下降59.09%。

2019年度處理網(wǎng)上信訪事項及時受理率達(dá)99.8%,按期辦結(jié)率99.3%、群眾滿意率99.5%、參評率81%、網(wǎng)信占比69.3%。

十、其他重要事項情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

南縣信訪局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.77萬元。與年初預(yù)算數(shù)持平。人員經(jīng)費(fèi)支出78.42萬元.與年初預(yù)算數(shù)78.13萬元相比,略有增加100.37%,原因除年初預(yù)算經(jīng)費(fèi),另申請增加預(yù)算支出完成本年度業(yè)務(wù)工作需要.

(二)政府采購支出情況

本年度政府采購無政府采購額。  

(三)國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價100萬元以上專用設(shè)備。

 

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。

醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維

 

 

第五部分 附件

附件:2019年度南縣信訪局部門決算公開表格

南縣信訪局.XLS

附件二:信訪局(矛盾糾紛調(diào)處中心)專項報告正文.doc

南縣信訪局項目績效自評指標(biāo)明細(xì)表(1).docx

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