2019年度南縣信息和數(shù)據(jù)中心部門(mén)決算
2019年度
南縣信息和數(shù)據(jù)中心部門(mén)決算
目 錄
第一部分 南縣信息和數(shù)據(jù)中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 南縣信息和數(shù)據(jù)中心2019 年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南縣信息和數(shù)據(jù)中心2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南縣信息和數(shù)據(jù)中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
(一)基本職能
貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于信息和數(shù)據(jù)工作的方針政策和決策部署,全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于信息和數(shù)據(jù)工作的部署要求,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對(duì)信息和數(shù)據(jù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
(二)主要工作
(1)貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)方針政策和法律法規(guī),協(xié)調(diào)、規(guī)劃、指導(dǎo)全縣的信息化、電子政務(wù)、智慧城市和數(shù)據(jù)資源管理工作。
(2)負(fù)責(zé)縣人民政府門(mén)戶網(wǎng)站“南縣人民政府網(wǎng)”為主站的政府網(wǎng)站群體系的建設(shè)、管理和維護(hù)運(yùn)行。
(3)會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)政府信息網(wǎng)上公開(kāi)工作,組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門(mén)做好政府門(mén)戶網(wǎng)站欄目的內(nèi)容保障、安全保障和互動(dòng)回應(yīng);
(4)負(fù)責(zé)縣四大家主要領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)、縣內(nèi)重大事件的政務(wù)信息采編、審核和發(fā)布。
(5)負(fù)責(zé)全縣政府機(jī)關(guān)協(xié)同辦公系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù),依托電子政務(wù)外網(wǎng),大力推進(jìn)無(wú)紙化辦公。
(6)承擔(dān)全縣電子政務(wù)內(nèi)、外網(wǎng)骨干網(wǎng)的建設(shè)、管理維護(hù)工作,協(xié)助有關(guān)部門(mén)搞好信息網(wǎng)絡(luò)安全工作。
(7)負(fù)責(zé)智慧城市發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)規(guī)范和實(shí)施方案有關(guān)工作的落實(shí),承擔(dān)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+”平臺(tái)技術(shù)支持和網(wǎng)絡(luò)保暢工作。
(8)負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門(mén)報(bào)批建設(shè)的智慧城市項(xiàng)目、電子政務(wù)項(xiàng)目實(shí)施前置審查。
(9)負(fù)責(zé)擬定全縣大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和政策措施,組織制定大數(shù)據(jù)收集、管理、開(kāi)放、應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并組織實(shí)施,推動(dòng)信息數(shù)據(jù)資源共享和開(kāi)發(fā)應(yīng)用。
(10)承擔(dān)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺(tái)操作培訓(xùn)、技術(shù)支持和網(wǎng)絡(luò)保暢。
(11)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣信息和數(shù)據(jù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、網(wǎng)站維護(hù)組、基礎(chǔ)設(shè)施組、數(shù)據(jù)資源組。
三、部門(mén)決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,南縣信息和數(shù)據(jù)中心部門(mén)決算包括:南縣信息和數(shù)據(jù)中心部門(mén)決算本級(jí)決算。
第二部分 南縣信息和數(shù)據(jù)中心2019 年度部門(mén)決算表
表1:收入支出決算總表
表2:收入決算表
表3:支出決算表
表4:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表7:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表8:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分
南縣信息和數(shù)據(jù)中心2019 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于南縣信息和數(shù)據(jù)中心 2019 年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
南縣信息和數(shù)據(jù)中心2019年度收入總計(jì)61.98萬(wàn)元,與上年同期無(wú)對(duì)比情況;支出總計(jì)61.9739萬(wàn)元,與上年同期無(wú)對(duì)比情況。主要原因:屬2019年新成立單位,與上年同期無(wú)對(duì)比情況。
二、關(guān)于南縣信息和數(shù)據(jù)中心2019 年度收入決算情況說(shuō)明
2019年度收入合計(jì)61.98萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入61.98萬(wàn)元,占 100%。
三、關(guān)于南縣信息和數(shù)據(jù)中心2019年度支出決算情況說(shuō)明
2019年度支出合計(jì)61.9739萬(wàn)元,其中:基本支出61.9739萬(wàn)元,占 100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。
四、關(guān)于南縣信息和數(shù)據(jù)中心2019 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019 年度財(cái)政撥款收入總計(jì)61.98萬(wàn)元,與上年同期無(wú)對(duì)比;財(cái)政撥款支出總計(jì)61.9739萬(wàn)元,與上年同期無(wú)對(duì)比。主要原因:屬2019年新成立單位,與上年同期無(wú)對(duì)比情況。
五、關(guān)于南縣信息和數(shù)據(jù)中心2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)61.98萬(wàn)元,與上年同期無(wú)對(duì)比;一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)61.9739萬(wàn)元,與上年同期無(wú)對(duì)比。主要原因:屬2019年新成立單位,與上年同期無(wú)對(duì)比情況。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2019 年度財(cái)政撥款支出61.9739 萬(wàn)元,主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)(類(lèi))支出61.9739萬(wàn)元,占100%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019 年度財(cái)政撥款支出年初調(diào)整預(yù)算為61.9739萬(wàn)元,支出決算為61.9739萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))財(cái)政撥款支出年初調(diào)整預(yù)算為6.38萬(wàn)元,支出決算為 6.38萬(wàn)元,主要用于維修(護(hù))費(fèi)。
2. 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))財(cái)政撥款支出調(diào)整預(yù)算為50.0939萬(wàn)元,支出決算為 50.0939萬(wàn)元,主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
3. 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))檔案事務(wù)(款)其他檔案事務(wù)支出(項(xiàng))財(cái)政撥款支出調(diào)整預(yù)算為5.5萬(wàn)元,支出決算為 5.5萬(wàn)元,主要用于維修(護(hù))費(fèi)。
六、關(guān)于南縣信息和數(shù)據(jù)中心2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出61.9739萬(wàn)元,其中公用經(jīng)費(fèi)支出 61.9739萬(wàn)元。主要包括:維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、關(guān)于南縣信息和數(shù)據(jù)中心2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2019年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2019年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
八、關(guān)于南縣信息和數(shù)據(jù)中心2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
本單位2019年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為 0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0萬(wàn)元,占0%。主要原因:屬2019年新成立單位,與上年同期無(wú)對(duì)比情況。
1、因公出國(guó)(境)情況說(shuō)明
因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)0個(gè),0人,因公出國(guó)(境)的開(kāi)支內(nèi)容:無(wú)
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出:0萬(wàn)元,購(gòu)置數(shù)0臺(tái),保有量0臺(tái)
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:0萬(wàn)元
3、公務(wù)接待情況說(shuō)明
公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,接待0人。接待支出:無(wú)
九、關(guān)于 2019 年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,南縣信息和數(shù)據(jù)中心組織對(duì) 2019 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),本年度無(wú)績(jī)效考核項(xiàng)目。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果 。
本單位2019年度無(wú)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位2019年度無(wú)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
(四)預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。
本單位無(wú)2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)預(yù)決算收支增減變化情況。
2019年度調(diào)整預(yù)算數(shù)為61.98萬(wàn)元,決算收入為61.98萬(wàn)元,預(yù)算收入和決算收入持平,無(wú)增減情況。2019年調(diào)整預(yù)算數(shù)61.97萬(wàn)元,決算支出為61.97萬(wàn)元,預(yù)算支出和決算支出一致,無(wú)增減情況。主要原因是:屬2019年新成立單位,與上年同期無(wú)對(duì)比情況
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.9739萬(wàn)元,與上年同期無(wú)對(duì)比,主要原因是:屬2019年新成立單位,與上年同期無(wú)對(duì)比情況。
(三)政府采購(gòu)支出情況。
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)0萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是無(wú);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)正以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套!
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如:中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如:中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工
作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件:2019年度南縣信息和數(shù)據(jù)中心部門(mén)決算公開(kāi)表格