2019年度南縣醫(yī)療保障局部門決算
2019年度
南縣醫(yī)療保障局部門決算
目 錄
第一部分 醫(yī)療保障局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分醫(yī)療保障局2019 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分醫(yī)療保障局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南縣醫(yī)療保障局概況
一、部門職責(zé)
南縣醫(yī)療保障局是縣政府工作部門,為正科級單位。貫徹執(zhí)行黨中央的方針政策、決策部署和省委、市委、縣委關(guān)于醫(yī)療保障工作的部署要求,在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職能包括:
(一)貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障的法律法規(guī)、政策法規(guī),落實湖南省、益陽市醫(yī)療保障地方性法規(guī)、政策規(guī)章,研究擬定南縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)劃、標準并組織實施。
(二)貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,落實省、市的具體實施辦法,建立健全全縣醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
(三)貫徹執(zhí)行省、市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,執(zhí)行省、市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇標準。
(四)建立健全與籌資水平相適用的待遇調(diào)整機制,組織實施全縣長期護理保障制度改革。落實離休干部醫(yī)療待遇政策。
(五)落實省、市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準。
(六)貫徹執(zhí)行國家藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策,落實省、市有關(guān)公立醫(yī)院基本醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策,執(zhí)行省、市價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
(七)貫徹執(zhí)行省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策,指導(dǎo)和監(jiān)督藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺的應(yīng)用。
(八)貫徹執(zhí)行省、市有關(guān)定點醫(yī)療機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
(九)負責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作和公共服務(wù)體系、信息化建設(shè)。落實、市異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
(十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十一)職能轉(zhuǎn)變。落實好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險制度和大病保險制度,推進覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用,安全可控。執(zhí)行醫(yī)療救助政策、標準,健全覆蓋城鄉(xiāng)的醫(yī)療救助體系并實施。
(十二)與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康局、醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協(xié)調(diào)機制,協(xié)同推進全縣醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,提高醫(yī)療資源使用率和醫(yī)療保障水平。
二、機構(gòu)設(shè)置
局本級內(nèi)設(shè)職能股室 4個。局屬獨立副科級事業(yè)二級單位1個—南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心。
三、部門決算單位構(gòu)成
南縣醫(yī)療保障局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機關(guān)本級決算及二級單位——南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心。
序號 |
單位名稱 |
1 |
南縣醫(yī)療保障局決算 |
2 |
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心決算 |
第二部分 南縣醫(yī)療保障局2019 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南縣醫(yī)療保障局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1875.9萬元,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1854.41萬元,其中:財政撥款收入1823.88萬元,占98.35%。其他收入30.52萬元,占1.65%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1862.39萬元,其中:基本支出1,746.88萬元,占93.8%。項目支出115.51萬元,占6.2%。本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1835.58萬元。本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1823.88萬元,占本年支出合計的97.93%。本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出1823.88萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出17.66萬元,占0.97%;社會保障和就業(yè)(類)支出170.61萬元,占9.35%;衛(wèi)生健康(類)支出1635.61萬元,占89.68%;
(三)財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1,823.88萬元,完成年初預(yù)算的0%。其中:一般公共服務(wù)支出17.66萬元,社會保障和就業(yè)支出170.61萬元,衛(wèi)生健康支出1635.61萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1823.88萬元,其中人員經(jīng)費支出 227.12萬元,主要包括:基本工資102.68萬元、津貼補貼68.24萬元、伙食補助費4.94萬元、其他社會保障繳費42.44萬元,其他工資福利支出8.82萬元;公用經(jīng)費支出 201.03萬元。主要包括:辦公費54.54萬元、印刷費38.13萬元、水費0.2萬元、電費2.8萬元、差旅費16.53萬元、維修(護)26.45萬元,會議費0.93萬元,公務(wù)接待費1.66萬元,勞務(wù)費13.16萬元、工會經(jīng)費25.22萬元、其他交通費16.08萬元、其他商品和服務(wù)支出5.33萬元。對個人和家庭的補助支出1395.74萬元,主要包括:生活補助0.04萬元,醫(yī)療補助費1359.41萬元、獎勵金36.29萬元。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況。
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為1.66萬元,其中:公務(wù)接待費支出決算為1.66萬元,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況;因公出國(境)費支出決算為 0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為1.66萬元,其中:公務(wù)接待費支出決算為1.66萬元,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元。
1、因公出國(境)情況說明
因公出國(境)團組數(shù)0個,0人。
2、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費情況說明
公務(wù)用車購置支出:0元,購置數(shù)0臺,保有量0臺,
運行經(jīng)費支出:0萬元.
3、公務(wù)接待情況說明
公務(wù)接待支出1.66萬元,國內(nèi)公務(wù)接待18批次,接待128人。接待支出主要用于餐飲服務(wù)與住宿服務(wù)。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況 。
無
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果 。
無
(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
無
(四)預(yù)算績效情況的說明。
無
十、其他重要事項情況說明
(一)預(yù)決算收支增減變化情況。
2019年度預(yù)算收入為1854.41萬元,決算收入為1854.41萬元,預(yù)算收入和決算收入相同,無增減情況。2019年預(yù)算支出為1862.39萬元,決算支出為1862.39萬元,預(yù)算支出和決算支出一致,無增減情況。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出201.03萬元,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
(三)政府采購支出情況。
本部門2019年度政府采購0萬元,其中,政府采購貨物支出0萬元,占政府采購支出總額的0%,政府采購工程支出0萬元,占政府采購支出總額的0%,政府采購服務(wù)支出0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(四)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬正以上專用設(shè)備0臺
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如:中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入,中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工
作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
附件:2019年度南縣醫(yī)療保障局決算公開表格