南縣統(tǒng)計局2022年度部門決算公開
南縣統(tǒng)計局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣統(tǒng)計局主要職責(zé)如下:
(一)擬訂并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃;建立健全全縣國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系。
(二)貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計工作的方針、政策和統(tǒng)計法律、法規(guī),完成國家、省、市統(tǒng)計調(diào)查任務(wù);指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作;監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實(shí)施情況,查處各類統(tǒng)計違法行為;組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計科研、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計宣傳工作。
(三)組織開展全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查及有關(guān)專項調(diào)查;建立健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系。
(四)負(fù)責(zé)提供縣委、縣政府制定政策和編制國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展規(guī)劃所需的統(tǒng)計資料,并對全縣國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測、統(tǒng)計檢查和監(jiān)督,向縣委、縣政府及其有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
(五)負(fù)責(zé)統(tǒng)一核定、管理、公布全縣經(jīng)濟(jì)、社會等的基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報以及有關(guān)普查和專項調(diào)查公報;發(fā)布社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計信息。
(六)負(fù)責(zé)依法審批或者備案縣直各有關(guān)部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃及其調(diào)查方案。指導(dǎo)各基層單位加強(qiáng)統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)。監(jiān)督和管理全縣統(tǒng)計事業(yè)經(jīng)費(fèi)。
(七)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣統(tǒng)計局設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),3個二級機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:辦公室、法規(guī)檢查股、綜合統(tǒng)計股、普查工作股。
二級機(jī)構(gòu)分別是:城市經(jīng)濟(jì)社會調(diào)查隊、民意調(diào)查中心、電子計算機(jī)站。
(二)決算單位構(gòu)成。
南縣統(tǒng)計局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括:南縣統(tǒng)計局本級決算。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注:以上表格公開見附件1
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入、支出均為344.74萬元,與上年相比,收入、支出總計各減少175.90萬元,下降33.78%,主要是因為厲行節(jié)約要求,減少了本級項目支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計341.60萬元,其中:財政撥款收入337.51萬元,占98.80%;其他收入4.09萬元,占1.20%。
2022年收入決算與上年相比,減少68.66萬元,下降16.73%,主要是因為厲行節(jié)約要求,減少了本級項目支出。
三、支出決算情況說明
本年支出合計340.99萬元,其中:基本支出309.64萬元,占90.80%;項目支出31.36萬元,占9.20%;
2022年支出決算與上年相比,減少174.76萬元,下降33.88%,主要是因為厲行節(jié)約要求,減少了本級項目支出。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入、支出總計均為340.65萬元,與上年相比,財政撥款收入、支出總計各減少115.50萬元,下降25.32%,主要是因為厲行節(jié)約要求,減少了本級項目支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出336.90萬元,占本年支出合計的98.80%。與上年相比,財政撥款支出減少119.26萬元,下降26.14%,主要原因是厲行節(jié)約要求,減少了本級項目支出。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出336.90萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)288.58萬元,占85.66%;教育支出(類)10.18萬元,占3.02%;社會保障和就業(yè)支出(類)26.67萬元,占7.92%;住房保障支出(類)11.47萬元,占3.4%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為274.45萬元,支出決算為336.90萬元,完成年初預(yù)算的122.75%。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6.40萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)劑項目進(jìn)行調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。
年初預(yù)算為96.70萬元,支出決算為97.65萬元,完成年初預(yù)算的100.10%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資進(jìn)行了調(diào)整。
3、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。
年初預(yù)算為132.32萬元,支出決算為109.85萬元,完成年初預(yù)算的83.02%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了一般行政管理事務(wù)項目支出。
4、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是年中追加調(diào)劑了專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)項目指標(biāo)。
5、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項普查活動(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為32.09萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是年中追加調(diào)劑了專項普查活動項目指標(biāo)。
6、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)統(tǒng)計抽樣調(diào)查(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20.60萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了部分統(tǒng)計抽樣調(diào)查項目。
7、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為14.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了項目指標(biāo)。
8、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10.18萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了項目指標(biāo)。
9、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)。
年初預(yù)算為15.37萬元,支出決算為14.48萬元,完成年初預(yù)算的94.21%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險預(yù)算。
10、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)。
年初預(yù)算為7.69萬元,支出決算為6.96萬元,完成年初預(yù)算的90.50%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整職業(yè)年金預(yù)算。
11、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。
年初預(yù)算為10.90萬元,支出決算為5.22萬元,完成年初預(yù)算的47.89%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算。
12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預(yù)算為11.47萬元,支出決算為11.47萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因為本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出305.55萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)195.96萬元,占基本支出的64.13%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)109.59萬元,占基本支出的35.87%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為7.34萬元,支出決算為2.34萬元,完成預(yù)算的31.89%,其中:
1、因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,因預(yù)算數(shù)為0無法計算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,今年未安排出國出境。
與上年相比無變化,主要是因為嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,其中:
(1)公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,因預(yù)算數(shù)為0無法計算預(yù)算完成率;
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為我單位公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算沒有安排,實(shí)際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化,主要是因為我單位公務(wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5萬元,支出決算0萬元,因預(yù)算數(shù)為0無法計算預(yù)算完成率,
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒有安排和實(shí)際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.34萬元,支出決算2.34萬元,完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;
與上年相比增加0.23萬元,增長10.9%,主要是因為上級部門檢查督導(dǎo)任務(wù)重,發(fā)生接待支出有所增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.34萬元,占100%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次,支出0萬元。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,
其中:(1)公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元,本年更新公務(wù)用車0輛,截至2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元,截至2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.34萬元,
其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.34萬元。主要是主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。本單位2022年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次89個、接待人次352人次(不包括陪同人員)。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣統(tǒng)計局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南縣統(tǒng)計局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣統(tǒng)計局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出109.59萬元。比上年決算數(shù)增加42.07萬元。增長62.31%,主要原因是預(yù)算外項目支出增加。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣統(tǒng)計局2022年開支會議費(fèi)0.12萬元,用于召開離退休黨支部會議,參加會議的人數(shù)15人,內(nèi)容為離退休黨支部開展學(xué)習(xí)上級文件精神會議;開支培訓(xùn)費(fèi)2.90萬元,主要是用于開展專業(yè)年報、人口抽樣調(diào)查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計人員培訓(xùn)工作,參加培訓(xùn)的人數(shù)220人,內(nèi)容為規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)年報業(yè)務(wù)培訓(xùn)會、線下商貿(mào)統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)、規(guī)下勞動工資業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人口抽樣調(diào)查培訓(xùn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計人員培訓(xùn)等;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣統(tǒng)計局2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的(占比無法計算)。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無法計算)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無法計算)。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無法計算)。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無法計算)。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理,切實(shí)提高財政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績效管理要求,南縣統(tǒng)計局成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組,組織對本部門對整體支出及項目支出進(jìn)行績效評價,涉及2022年度整體支出340.99萬元,項目支出31.36萬元,形成了自評報告。從評價情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時、完善,項目立項程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時、有效,績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出及項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
(二)部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果。
2022 年,南縣統(tǒng)計局切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo),部門整體支出績效得分94分;根據(jù)部門項目支出績效評價指標(biāo),項目支出績效得分94分,從評價情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)項目績效評價結(jié)果。
南縣統(tǒng)計局2022年無重點(diǎn)項目績效評價。
注:本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出(類):是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、南縣統(tǒng)計局2022年部門決算表