南縣統(tǒng)計局2025年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
(二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。
(二)一般性支出情況。
(三)政府采購情況。
(四)國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
(五)預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣統(tǒng)計局的主要職能是:
(一)擬訂并組織實施全縣統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃;建立健全全縣國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系。
(二)貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計工作的方針、政策和統(tǒng)計法律、法規(guī),完成國家、省、市統(tǒng)計調(diào)查任務;指導和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計業(yè)務工作;監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施情況,查處各類統(tǒng)計違法行為;組織指導全縣統(tǒng)計科研、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計宣傳工作。
(三)組織開展全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查及有關(guān)專項調(diào)查;建立健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系。
(四)負責提供縣委、縣政府制定政策和編制國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃所需的統(tǒng)計資料,并對全縣國民經(jīng)濟、科技進步和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測、統(tǒng)計檢查和監(jiān)督,向縣委、縣政府及其有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
(五)負責統(tǒng)一核定、管理、公布全縣經(jīng)濟、社會等的基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報以及有關(guān)普查和專項調(diào)查公報;發(fā)布社會經(jīng)濟統(tǒng)計信息。
(六)負責依法審批或者備案縣直各有關(guān)部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃及其調(diào)查方案。指導各基層單位加強統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)。監(jiān)督和管理全縣統(tǒng)計事業(yè)經(jīng)費。
(七)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、人員情況
南縣統(tǒng)計局現(xiàn)有人員 32人。其中:在職17人,退休15人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)股室4個,所屬事業(yè)單位3個,全部納入2025年部門預算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是:辦公室、政策法規(guī)股、綜合統(tǒng)計股、普查工作股。
所屬事業(yè)單位分別是:南縣城市社會經(jīng)濟調(diào)查隊、南縣電子計算機站、南縣民意調(diào)查中心。
四、部門預算單位構(gòu)成
南縣統(tǒng)計局沒有二級單位,故納入2025年部門預算編制范圍的只有南縣統(tǒng)計局本級。
第二部分 2025年部門預算表
本單位2025年部門預算表見附件
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預算的原則,南縣統(tǒng)計局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入;支出包括一般公共服務支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣統(tǒng)計局2025年收支預算總額182.05 萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣統(tǒng)計局2025年收入預算182.05萬元,具體如下:一般公共預算182.05萬元,占比100 %。
2025年收入預算與上年相比,減少24.99萬元,下降12.07%,主要是主要是本級項目未納入預算。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣統(tǒng)計局2025年支出預算182.05萬元,其中:基本支出181.44萬元,占99.67%;項目支出0.61萬元,占0.033%。
2025年支出預算與上年相比,減少24.99萬元,下降12.07%,主要是本級項目未納入預算。
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
南縣統(tǒng)計局2025年支出預算182.05萬元,其中:工資福利支出151.73萬元,占83.34%;商品服務支出27.47萬元(基本支出26.86萬元,項目支出0.61萬元),占15.08%;對個人家庭的補助2.86萬元,占1.58%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣統(tǒng)計局2025年財政撥款收支總預算182.05萬元。
(一)收入預算。收入預算182.05萬元,包括:一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、社會保險基金預算資金,具體如下:一般公共預算撥款182.05萬元(其中:經(jīng)費撥款182.05萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元),占比100%。
(二)支出預算。支出預算182.05萬元,包括:一般公共服務支出144.60萬元,占比79.43%;社會保障和就業(yè)支出17.99萬元,占比9.88%;衛(wèi)生健康支出7.83萬元,占比4.3%;住房保障支出11.63萬元,占比6.39%。
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣統(tǒng)計局2025年一般公共預算當年撥款182.05萬元,比2024年預算數(shù)減少24.99 萬元,下降12.07%,主要原因:按照黨中央、國務院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減一般性支出,重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出,同時合理保障了必要支出需求,體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
(二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務支出144.60萬元,占比79.43%;社會保障和就業(yè)支出17.99萬元,占比9.88%;衛(wèi)生健康支出7.83萬元,占比4.3%;住房保障支出11.63萬元,占比6.39%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)行政運行(項)2025年預算數(shù)為143.99萬元,比2024年預算數(shù)增加20.72萬元,增長16.81%。主要原因是增人增資和預算科目調(diào)整。
2、一般公共服務支出(類) 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)一般行政管理事務(項)2025年預算數(shù)為0.61萬元,2024年預算數(shù)為0,此項目為新增項目。主要原因是預算科目調(diào)整。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算數(shù)為15.66萬元,比2024年預算數(shù)增加0.04萬元,增長0.26%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預算數(shù)為2.33萬元,比2024年預算數(shù)增加0.01萬元,增長0.43%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為7.83萬元,比2024年預算數(shù)增加0.02萬元,增長0.26%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算數(shù)為11.63萬元,比2024年預算數(shù)減少0.01萬元,下降0.09%。主要是人員異動,公積金整體支出下降。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
南縣統(tǒng)計局2025年一般公共預算基本支出181.44萬元,其中:
人員經(jīng)費154.59萬元,占基本支出85.20%,比2024年預算數(shù)增加8.71萬元,增長5.97%。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費26.86萬元,占基本支出14.80%,比2024年預算數(shù)減少3.29萬元,下降10.91%。主要包括:專用材料費、會議費、辦公費、印刷費、電費、差旅費、公務接待費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務支出。
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣統(tǒng)計局2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.10萬元,其中:公務接待費2.10萬元,公務用車購置及運行費0元(其中,公務用車運行維護費0萬元,公務用車購置費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算與相比上年持平,主要原因:按照黨中央、國務院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減因公出國(境)任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
2025年本部門專項資金預算0.61萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括稅金支出專項,
其中:稅金支出0.61萬元,主要用于門面稅金支出。
十三、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。
2025年南縣統(tǒng)計局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算26.86萬元,比2024年預算數(shù)減少3.29萬元,下降10.91%。主要是落實過緊日子要求,壓減一般性支出。
(二)一般性支出情況。
2025年南縣統(tǒng)計局會議費預算0.90萬元;培訓費預算2.70萬元,擬開展各專業(yè)統(tǒng)計業(yè)務培訓,內(nèi)容為專業(yè)年報會、統(tǒng)計業(yè)務培訓、鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計業(yè)務培訓等;節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。
(三)政府采購情況。
2025年南縣統(tǒng)計局政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底,本單位共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(五)預算績效目標說明。
2025年已對預算資金全面實施績效目標管理,部門已申報整體支出績效目標,涉及預算撥款182.05萬元,具體績效目標詳見預算表中。
2025年實行績效目標管理的項目的一級項目1個,部門已申報項目支出績效目標,涉及預算撥款0.61萬元,具體績效目標詳見預算表中。
2025年本單位沒有重點項目支出,因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費:納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣統(tǒng)計局2025年部門預算公開表