2020年度 南縣組織部部門決算公開
南縣組織部2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣組織部主要職責(zé)如下:
1、嚴(yán)格執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策,負(fù)責(zé)全縣干部隊伍建設(shè)的宏觀管理,擬訂或參與擬訂組織、干部、人事工作的政策、規(guī)定、制度。負(fù)責(zé)全縣黨的建設(shè)制度改革工作的規(guī)劃研究、部署和組織實施。
2、負(fù)責(zé)干部隊伍建設(shè)的規(guī)劃和指導(dǎo)工作。研究擬訂加強全縣干部隊伍建設(shè)整體規(guī)劃和工作措施。負(fù)責(zé)對縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行考察了解,向縣委提出調(diào)整配備的意見建議;負(fù)責(zé)辦理縣委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國(境)、退休審批手續(xù);協(xié)同機構(gòu)編制部門擬訂副科級以上領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)置方案;負(fù)責(zé)股級干部選拔任用備案事項;承辦縣委委托管理干部的調(diào)配、交流及安置;負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署、組織實施年輕干部、婦女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的培養(yǎng)、選拔、任用工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直單位領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè);負(fù)責(zé)做好中央、省、市駐南單位干部雙重管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)省、市、縣人大代表和政協(xié)委員推薦提名工作。負(fù)責(zé)全縣法官和檢察官單獨職務(wù)序列等級晉升有關(guān)工作。
3、執(zhí)行公務(wù)員管理政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)公務(wù)員職務(wù)與職級并行制度的組織實施。負(fù)責(zé)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位參公人員的考試錄用、考核、獎懲、工資管理、能力建設(shè)等工作。指導(dǎo)實施公務(wù)員調(diào)任、轉(zhuǎn)任、掛職政策;執(zhí)行公務(wù)員職位分類標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。負(fù)責(zé)公務(wù)員信息統(tǒng)計管理工作。
4、負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作,對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督;對反映的有關(guān)重要問題進(jìn)行調(diào)查了解和督辦。負(fù)責(zé)其他歷史遺留問題的審理工作。督查和指導(dǎo)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)選人用人工作;負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告、領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計等工作;負(fù)責(zé)開展提醒、函詢和誡勉工作。
5、負(fù)責(zé)制定全縣干部教育工作規(guī)劃,協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣干部教育培訓(xùn)工作。
6、負(fù)責(zé)全縣干部信息、人事檔案、干部統(tǒng)計工作;負(fù)責(zé)全縣組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)全縣人才工作和人才隊伍建設(shè);研究擬訂人才工作有關(guān)政策;協(xié)調(diào)落實專項重點人才工作。
8、研究指導(dǎo)黨組織建設(shè)工作。制定落實加強黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見;對各領(lǐng)域黨的基層組織建設(shè)進(jìn)行分類指導(dǎo),對各級各類黨組織設(shè)立進(jìn)行指導(dǎo)審核;指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委健全黨代表大會制度,指導(dǎo)黨代表大會代表選舉、管理和聯(lián)絡(luò)服務(wù)。
9、研究指導(dǎo)黨員隊伍建設(shè)工作。主管黨員發(fā)展和管理工作、全縣黨員教育培訓(xùn)工作;指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會;負(fù)責(zé)全縣黨費收繳、管理和使用工作;指導(dǎo)開展黨內(nèi)表彰獎勵、關(guān)懷幫扶等工作;負(fù)責(zé)全縣黨組織和黨員隊伍信息化建設(shè)及黨內(nèi)統(tǒng)計工作。
10、負(fù)責(zé)全縣非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨的建設(shè)工作。
11、承擔(dān)縣委基層黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門統(tǒng)籌推進(jìn)基層黨建工作,健全和落實基層黨建工作責(zé)任制,負(fù)責(zé)基層黨建述職評議;協(xié)調(diào)有關(guān)部門指導(dǎo)發(fā)展壯大村(社區(qū))集體經(jīng)濟。
12、負(fù)責(zé)組織工作的綜合協(xié)調(diào)、督促檢查和調(diào)查研究; 指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位工作,及時向縣委和市委組織部報告工作;負(fù)責(zé)來信來訪工作。
13、負(fù)責(zé)全縣老干部服務(wù)管理工作;加強老干部的思想教育工作,指導(dǎo)離退休黨支部抓好支部組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè),使其發(fā)揮其戰(zhàn)斗堡壘作用。
14、完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
南縣組織部設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和1個二級機構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是:辦公室、研究室、干部教育組、干部監(jiān)督組、干部組、人才組、干部信息組、公務(wù)員管理組、組織指導(dǎo)組、黨員管理組、縣黨代表大會代表聯(lián)絡(luò)工作辦公室、老干部組、縣委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會辦公室共13個組室。
二級機構(gòu)是:南縣黨員教育中心。
南縣組織部單位2020年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括:南縣組織部本級決算。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
注:1、以上表格公開見附件1
2、本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計624.06萬元,與2019年相比,收、支總計各增加53.34萬元,增長9.35%。主要原因是人員增加、中心工作增多。
二、收入決算情況說明
本年收入合計594.75萬元,其中:財政撥款收入593.31萬元,占99.76%;其他收入1.44萬元,占0.24%。
2020年收入決算與上年相比,增加32.81 萬元,增長5.84 %,主要原因是人員增加、中心工作增多。
三、支出決算情況說明
本年支出合計596.26萬元,其中:基本支出471.46萬元,占79.07%;項目支出124.8萬元,占20.93%。
2020年支出決算與上年相比,增加54.86萬元,增長10.13 %,主要原因是人員增加、中心工作增多。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計617.05萬元,與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加52.41萬元,增長9.28%。主要原因是人員增加、中心工作增多。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出596.26萬元,占本年支出合計的100%。與2019年度相比,財政撥款支出增加55.36萬元,增長10.24%,主要原因是人員增加、中心工作增加,開支增大。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出596.26萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出543.03萬元,占91.07%;科學(xué)技術(shù)(類)支出6萬元,占1.01%;社會保障和就業(yè)(類)支出34.9萬元;占5.85%;衛(wèi)生健康(類)支出12.33萬元,占2.07%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為464.84萬元,支出決算為596.26萬元,完成年初預(yù)算的128.27%。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項為新增項目。
2、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為218.28萬元,支出決算為269.58萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加,經(jīng)費開支增大。
3、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為129.5萬元,支出決算為124.5萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是5萬元計入了其他組織事務(wù)支出項目。
4、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為146.95萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加,中心工作增加。
5、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項為新增項目。
6、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為26.34萬元,支出決算為26.34萬元。預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),主要是因為嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
7、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為13.17萬元,支出決算為2.2萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是將主要原因是職業(yè)年金在下半年才開始由單位自行繳納。
8、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預(yù)算為4.11萬元,支出決算為6.36萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加,開支增大。
9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為12.33萬元,支出決算為12.33萬元。決算等于預(yù)算數(shù),主要是因為嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
10、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預(yù)算為41.51萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資由社保所統(tǒng)籌發(fā)放。
11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為19.6萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金由財政統(tǒng)一代扣支付。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出471.46萬元,
其中:人員經(jīng)費302.29萬元,占基本支出的64.12%,主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費169.17萬元,占基本支出的35.88%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7.01萬元,支出決算為7.01萬元,完成預(yù)算的100%,其中:
1、因公出國(境)費預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%;
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因疫情影響,今年未安排出國出境。
與上年相比無變化,主要是疫情影響,今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是我單位公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算和實際支出均沒有安排支出。
與上年相比無變化,主要是我單位厲行節(jié)約,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出與上年均沒有安排支出。
3、公務(wù)接待費預(yù)算7.01萬元,支出決算7.01萬元, 完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要原因是:我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
與上年相比減少0.03萬元,下降0.46%,主要是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
(二) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)接待費支出決算7.01萬元,占100%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,
其中:公務(wù)用車購置費支出決算0萬元,更新公務(wù)用車0輛,截止2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出決算0萬元。沒有支出發(fā)生,截止2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算7.01萬元,
其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出7.01萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣組織部2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次20個、接待人次500人次(不包括陪同人員)。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣組織部2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出169.17萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加115.86萬元。增長40.78%,主要原因是人員增加,中心工作增多。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣組織部2020年度會議費0.81萬元,主要是用于領(lǐng)導(dǎo)干部大會、基層黨組織書記述職評議等會議,參加會議的有220人,費用內(nèi)容為辦公用品、礦泉水等;開支培訓(xùn)費2.64萬元,主要是用于干部教育培訓(xùn)等工作,參加培訓(xùn)的有150人,費用內(nèi)容為授課費、伙食費、資料費等;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣組織部2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;
授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
(一)績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部對2020年度預(yù)算支出開展了績效自評。其中,整體支出596.26萬元;項目支出124.80萬元,其中:一級項目4 個,二級項目 0個,占項目支出總額的100%。從評價情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到位,嚴(yán)格三公經(jīng)費管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時、完善,項目立項程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時、有效,績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2020年度南縣組織部干部管理、基層黨組織建設(shè)等各個項目嚴(yán)格按照省市文件要求執(zhí)行,本年度績效目標(biāo)全部完成。通過問卷和電話訪談等方式調(diào)查,服務(wù)對象滿意度高,項目的實施既保障了干部、黨建專項工作的開展又推動了單位行政專項管理工作的有序進(jìn)行。
(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
南縣組織部本年度無重點績效評價。
注:本部門整體支出績效報告隨同部門決算表一同公開,詳見第五部分附件。
第四部分 名詞解釋
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
醫(yī)療費:反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出,看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學(xué)生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
1、南縣組織部2020年部門決算表
2、南縣組織部2020年部門整體支出績效報告及表格
3、南縣組織部2020年部門專項支出績效報告及表格