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中共南縣縣委組織部2021年度部門決算公開

發(fā)布時間:2022-11-04 10:20 信息來源:南縣財政局 作者: 瀏覽量:
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中共南縣縣委組織部2021年度部門決算

 

 

 

  

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十一、關于一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分   名詞解釋

第五部分   附件

 



 

第一部分    部門概況

 

一、部門職責

中共南縣縣委組織部主要職責如下:

1、嚴格執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策,負責全縣干部隊伍建設的宏觀管理,擬訂或參與擬訂組織、干部、人事工作的政策、規(guī)定、制度。負責全縣黨的建設制度改革工作的規(guī)劃研究、部署和組織實施。

2、負責干部隊伍建設的規(guī)劃和指導工作。研究擬訂加強全縣干部隊伍建設整體規(guī)劃和工作措施。負責對縣委管理的領導班子進行考察了解,向縣委提出調整配備的意見建議;負責辦理 縣委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國(境)、退休審批手續(xù);協(xié)同機構編制部門擬訂副科級以上領導職數(shù)設置方案;負責股級干部選拔任用備案事項;承辦縣委委托管理干部的調配、交流及安置;負責規(guī)劃、部署、組織實施年輕干部、婦女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的培養(yǎng)、選拔、任用工作。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直單位領導班子政治建設;負責做好中央、省、市駐南單位干部雙重管理有關工作。負責省、市、縣人大代表和政協(xié)委員推薦提名工作。負責全縣法官和檢察官單獨職務序列等級晉升有關工作。

3、執(zhí)行公務員管理政策和法律法規(guī)。負責公務員職務與職級并行制度的組織實施。負責公務員和參照公務員法管理單位參公人員的考試錄用、考核、獎懲、工資管理、能力建設等工作。指導實施公務員調任、轉任、掛職政策;執(zhí)行公務員職位分類標準和管理辦法。負責公務員信息統(tǒng)計管理工作。

4、負責干部監(jiān)督工作,對黨政領導干部選拔任用工作進行監(jiān)督;對反映的有關重要問題進行調查了解和督辦。負責其他歷史遺留問題的審理工作。督查和指導縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)選人用人工作;負責領導干部個人有關事項報告、領導干部任期經(jīng)濟責任審計等工作;負責開展提醒、函詢和誡勉工作。

5、負責制定全縣干部教育工作規(guī)劃,協(xié)調、指導全縣干部教育培訓工作。

6、負責全縣干部信息、人事檔案、干部統(tǒng)計工作;負責全縣組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡建設。

7、負責全縣人才工作和人才隊伍建設;研究擬訂人才工作有關政策;協(xié)調落實專項重點人才工作。

8、研究指導黨組織建設工作。制定落實加強黨的工作制度、黨內生活制度的規(guī)定和意見;對各領域黨的基層組織建設進行分類指導,對各級各類黨組織設立進行指導審核;指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委健全黨代表大會制度,指導黨代表大會代表選舉、管理和聯(lián)絡服務。

9、研究指導黨員隊伍建設工作。主管黨員發(fā)展和管理工作、全縣黨員教育培訓工作;指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位黨員領導干部民主生活會;負責全縣黨費收繳、管理和使用工作;指導開展黨內表彰獎勵、關懷幫扶等工作;負責全縣黨組織和黨員隊伍信息化建設及黨內統(tǒng)計工作。

10、負責全縣非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨的建設工作。

11、承擔縣委基層黨建工作領導小組日常工作,綜合協(xié)調有關部門統(tǒng)籌推進基層黨建工作,健全和落實基層黨建工作責任制,負責基層黨建述職評議;協(xié)調有關部門指導發(fā)展壯大村(社區(qū))集體經(jīng)濟。

12、負責組織工作的綜合協(xié)調、督促檢查和調查研究;指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位工作,及時向縣委和市委組織部報告工作;負責來信來訪工作。

13、負責全縣老干部服務管理工作;加強老干部的思想教育工作,指導離退休黨支部抓好支部組織建設和作風建設,使其發(fā)揮其戰(zhàn)斗堡壘作用。

14、完成縣委交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

()內設機構設置。

中共南縣縣委組織部設置14內設機構1個二級機構。(二級機構未獨立核算。)

內設機構分別是:辦公室、研究室、干部教育組、干部監(jiān)督組、干部組、人才組、干部信息組、公務員管理組、組織指導組、黨員管理組、縣黨代表大會代表聯(lián)絡工作辦公室、老干部組、縣委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會辦公室、績效考核組

二級機構分別是:南縣黨員教育中心

(二)決算單位構成。

中共南縣縣委組織部2021年部門決算匯總單位構成只包括:中共南縣縣委組織部本級決算。

 

 

 

第二部分    2021年度部門決算表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

注:以上表格公開見附件1

 

 

第三部分    2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計724.762020年度相比,收入、支出總計各100.7萬元,增長16.14%,主要是因為機構改革職能增加、專項工作增多

二、收入決算情況說明

本年收入合計696.95萬元,其中:財政撥款收入691.34萬元,占99.2%;其他收入5.61萬元,占0.8%

2021年收入決算與上年相比,增102.2萬元,增長17.18%,主要是因為工作職能增加、專項支出增多 

三、支出決算情況說明

本年支出合計717.24萬元,其中:基本支出423.88萬元,占59.10%;項目支出293.36萬元,占40.90%

2021年支出決算與上年相比,增120.98萬元,增20.29%,主要是因為工作職能增加、專項支出增多 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入、支出總計712.14萬元,與2020年度相比,財政撥款收入、支出總計各增加95.09萬元,增長15.41%,主要是因為工作職能增加、專項支出增多

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出712.14萬元,占本年支出合計的99.29%。與2020年度相比,財政撥款支出增加116萬元,增長19.44%主要原因是人員增多,工作職能增加導致收支增加。 

(二)財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出712.14萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出633.32萬元,占88.93%科學技術支出3萬元,占0.42%社會保障和就業(yè)支出62.53萬元,占8.78%衛(wèi)生健康支出13.29萬元,占1.87% 

(三)財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算為462.44萬元,支出決算為712.14萬元,完成年初預算的153.99%。其中:

1、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為117.41萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算科目調整

2、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.3萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算科目調整

3、一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項)。年初預算為233.17萬元,支出決算為168.72萬元,完成年初預算的72.36%,決算數(shù)于預算數(shù)的主要原因是預算調入了其他類款項

4、一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為104萬元,支出決算為273.11萬元,完成年初預算的262.61%,決算數(shù)于預算數(shù)的主要原因是中心工作增多,專項增加

5、一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為73.78萬元,決算數(shù)于預算數(shù)的主要原因是中心工作增多,專項增加

6、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3萬元,決算數(shù)于預算數(shù)的主要原因是中心工作增多,專項增加

7、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預算為43.16萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)小于預算數(shù),主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。

8、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為28.63萬元,支出決算為28.63萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù),主要是因為本單位嚴格執(zhí)行預算 

9、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)其他財政對社會保險基金的補助(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1.7萬元,決算數(shù)于預算數(shù)的主要原因是為新增類款項。

10、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算為14.32萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)小預算數(shù),主要原因是職業(yè)年金由財政統(tǒng)一直接結算。

11、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預算為4.46萬元,支出決算為32.2萬元,完成年初預算的721.97%,決算數(shù)于預算數(shù),主要原因是預算調整到該類款項。

12、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為13.29萬元,支出決算為13.29萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù),主要是因為本單位嚴格執(zhí)行預算

13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為21.41萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)小于預算數(shù),主要原因是住房公積金由財政統(tǒng)一劃撥到公積中心。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出418.78萬元,其中

人員經(jīng)費380.40萬元,占基本支出的90.84%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費職工基本醫(yī)療保險繳費住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經(jīng)費38.37萬元,占基本支出的9.16%,主要包括辦公費電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、辦公設備購置

說明:因四舍五入導致人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計與財政撥款基本支出數(shù)存在尾數(shù)差。) 

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)三公經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度三公經(jīng)費財政撥款支出預算為16.2萬元,支出決算為3.49萬元 完成預算的21.54%,其中:

1因公出國(境)費預算0萬元,支出決算0萬元,(說明:由于預算數(shù)為0,無法計算預算完成率) 

決算數(shù)等于預算數(shù)主要是疫情影響,今年未安排出國出境

與上年相比無變化,主要是疫情影響,今年及去年均未安排出國出境

2公務用車購置費及運行費預算9萬元,支出決算0萬元,(說明:由于預算數(shù)為0,無法計算預算完成率) 

其中:1公務用車購置費預算數(shù)0萬元,支出決算0萬元,

決算數(shù)等于預算數(shù),主要是我單位厲行節(jié)約,本年沒有安排公務用車購置費預算,也沒有發(fā)生實際支出。

與上年相比無變化,主要是我單位厲行節(jié)約,本年與上年均沒有發(fā)生公務用車購置費支出。

  (2公務用車運行費預算數(shù)9萬元,支出決算0萬元,

   決算數(shù)于預算數(shù),主要是本單位無公車,公務用車運行費預算實際為公務租車費,公務租車費科目記入其他交通費用科目

   與上年相比無變化,主要是本單位本年和上年均未發(fā)生公務用車運行費

 

3公務接待費預算7.2萬元,支出決算3.49萬元完成預算的48.47%

決算數(shù)小于預算數(shù),主要是一是認真貫徹厲行節(jié)約要求,從嚴控制三公經(jīng)費開支;二是受疫情影響,部分工作未能按計劃開展。

與上年相比減少3.51萬元下降50.21% 主要是認真貫徹厲行節(jié)約要求,從嚴控制三公經(jīng)費開支。

(二)三公經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

     2021年度三公經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行費支出決算0萬元,占0%,公務接待費支出決算3.49萬元,占100%。其中:

1因公出國(境)費支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次

    2、公務用車購置費及運行費支出決算0萬元,

其中:1公務用車購置費支出決算0萬元,單位本級本年更新公務用車0截止20211231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

2公務用車運行費支出決算0萬元截止20211231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出決算3.49萬元,

其中:其他國內公務接待支出3.49萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。本單位2021年共接待國內公務接待批次33個、接待人次196人次(不包括陪同人員)。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

中共南縣縣委組織部2021年機關運行經(jīng)費支出38.37萬元。比年初預算數(shù)減少15.47萬元。下降28.73%,主要原因是厲行節(jié)約,重點保障專項支出 

十一、關于一般性支出情況說明

中共南縣縣委組織部2021年度會議費9.74萬元主要是用于召開黨建、干部、公務員、績考等的各類會議,參加會議的人數(shù)310人,內容為指導開展基層黨建工作、干部人事工作、績效考核工作等;開支培訓費21.49萬元,主要是用于開展基層黨建、干部教育、組工業(yè)務各類培訓工作,參加培訓的人數(shù)820人,內容為組工業(yè)務知識學習培訓、便民服務員培訓、村(社區(qū))支部書記培訓、新錄公務員培訓、學習貫徹黨的十九屆五中全會精神專題培訓等;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,由于因政府采購支出總額為0,無法計算占政府采購支出總額占比。

其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,由于授予中小企業(yè)合同金額為0,無法計算授予小微企業(yè)合同金額占授予中小企業(yè)合同金額占比。由于貨物支出金額為0,無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額占比。由于工程支出金額為0,無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額占比。由于服務支出金額為0,無法計算服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額占比。 

十三、關于國有資產占用情況說明

截至20211231日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

為進一步規(guī)范財政資金管理,切實提高財政資金使用效益,根據(jù)預算績效管理要求,中共南縣縣委組織部成立了分管財務副部長任組長的部門整體支出績效自評工作小組,組織對中共南縣縣委組織部開展整體支出及項目支出績效評價,涉及2021 年度整體支出717.24萬元,項目支出293.36萬元,形成自評報告。從評價情況來看,資金管理合理合規(guī),資產管理按政策及時登記、及時清理、責任到,嚴格三公經(jīng)費管控,節(jié)約日常公用開支,內部管理制度制定及時、完善,項目立項程序完整、規(guī)范,預算執(zhí)行及時、有效,績效目標得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。

(二)部門決算中整體支出、項目支出績效自評結果。

   2021 中共南縣縣委組織部切實履行參謀輔政、運轉保障職能,不斷提升政務服務效能,為全高質量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標,部門整體支出績效得分90根據(jù)部門項目支出績效評價指標,項目支出績效得分90分,從評價情況來看,預算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達到預算績效目標 

(三)以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

中共南縣縣委組織部本年度無重點項目績效評價。

注:1本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開

 

 

第四部分    名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除上述財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入等以外的收入。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳(室)及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

科學技術支出(類):是指用于科學技術方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修()費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

    獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

第五部分    附件

 

 1、中共南縣縣委組織部2021年部門決算表


  中共南縣縣委組織部.XLS

 

 

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