中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說(shuō)明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)一般性支出情況。
(三)政府采購(gòu)情況。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
(五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨中央、省委、市委、縣委和縣委編委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的政策法規(guī)制度,擬訂全縣機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并組織實(shí)施,落實(shí)機(jī)構(gòu)編制法定化要求。
(二)擬訂全縣機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革、行政體制改革方案草案,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
(三)承擔(dān)全縣黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委機(jī)關(guān)和民主黨派、工商聯(lián)、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理的具體組織實(shí)施工作。
(四)承擔(dān)縣直部門職能配置及調(diào)整工作,協(xié)調(diào)部門之間、部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間職責(zé)分工。審核全縣科級(jí)(含副科級(jí),下同)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定(簡(jiǎn)稱“三定”規(guī)定)。
(五)承擔(dān)全縣科級(jí)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置和調(diào)整及全縣科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)置和調(diào)整等審核報(bào)批工作。審定全縣科級(jí)機(jī)構(gòu)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、股級(jí)事業(yè)單位設(shè)置和調(diào)整。
(六)承擔(dān)全縣行政編制、事業(yè)編制總量管理工作。擬訂全縣行政事業(yè)編制總量控制和分配方案。
(七)承擔(dān)全縣機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作,審核納入縣財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資的行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)有人數(shù)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。會(huì)同有關(guān)部門健全完善機(jī)構(gòu)編制、人員與財(cái)政預(yù)算相結(jié)合管理機(jī)制。
(八)擬訂全縣事業(yè)單位登記管理的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。依法對(duì)全縣事業(yè)單位進(jìn)行登記管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣事業(yè)單位登記管理工作。承擔(dān)行政機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。
(九)承擔(dān)對(duì)全縣各級(jí)各部門執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)、機(jī)構(gòu)改革方案、“三定”規(guī)定情況的監(jiān)督檢查和評(píng)估工作。受理違反機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定問題的舉報(bào),會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。承擔(dān)全縣機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)、網(wǎng)上名稱管理工作。
(十)完成縣委和縣委編委交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
中共南縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室現(xiàn)有人員 8人。其中:在職7人,退休1人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)股室3個(gè),全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是:綜合股、機(jī)構(gòu)編制管理股及事業(yè)單位登記管理股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室沒有二級(jí)單位,故納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件。
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年收支總額預(yù)算119.94萬(wàn)元。
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年收入預(yù)算119.94萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算119.94萬(wàn)元,占100%。
2022年收入預(yù)算與2021年相比增加10.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.08%,主要是因?yàn)槭侨藛T增加,工資津補(bǔ)貼等相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年支出預(yù)算119.94萬(wàn)元,其中:基本支出93.54萬(wàn)元,占78%;項(xiàng)目支出26.40萬(wàn)元,占22%,
2022年支出預(yù)算與2021年相比增加10.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.08%,主要是因?yàn)槭侨藛T增加,工資津補(bǔ)貼等相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說(shuō)明
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年支出預(yù)算119.94萬(wàn)元,其中:工資福利支出77.14萬(wàn)元,占64.32%。商品服務(wù)支出42.79萬(wàn)元(基本支出16.39萬(wàn)元,項(xiàng)目支出26.4萬(wàn)元),占35.67%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.01萬(wàn)元,占0.01%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算119.94萬(wàn)元。
(一)收入預(yù)算。收入預(yù)算119.94萬(wàn)元,具體如下:一般公共預(yù)算撥款119.94萬(wàn)元(其中:經(jīng)費(fèi)撥款119.94萬(wàn)元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元),占比100%。
(二)支出預(yù)算。支出預(yù)算119.94萬(wàn)元,包括:一般公共服務(wù)支出96.25萬(wàn)元,占比80.25%;社會(huì)保障和就業(yè)支出13.69萬(wàn)元,占比11.41%;衛(wèi)生健康支出3.58萬(wàn)元,占比2.99%;住房保障支出6.41萬(wàn)元,占比5.35%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款119.94萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加10.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.08%,主要是因?yàn)槭侨藛T增加,工資津補(bǔ)貼等相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出96.25萬(wàn)元,占比80.25%;社會(huì)保障和就業(yè)支出13.69萬(wàn)元,占比11.41%;衛(wèi)生健康支出3.58萬(wàn)元,占比2.99%;住房保障支出6.41萬(wàn)元,占比5.35%。
(三) 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為69.84萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加8.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.91 %。主要是機(jī)構(gòu)改革費(fèi)用增加。
2.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為26.41萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加0.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.02 %,主要是因?yàn)閷m?xiàng)預(yù)算細(xì)微上調(diào)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為8.55萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)0.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.8%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增長(zhǎng)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為4.28萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加0.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.07 %。主要是人員增加,工資津補(bǔ)貼等相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為0.87萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少0.14萬(wàn)元,下降14.27%。根據(jù)養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)繳數(shù)計(jì)算有所下降。
6.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為0.37萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)0.37萬(wàn)元,新增項(xiàng)目無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要是使用了新的預(yù)算科目項(xiàng)。
7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為3.21萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加0.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.97%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增長(zhǎng)。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為6.41萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加0.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.97%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增長(zhǎng)。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年一般公共預(yù)算基本支出93.54萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)77.14萬(wàn)元,占比82.48%,比2021年預(yù)算數(shù)增加7.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.13%。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金;
公用經(jīng)費(fèi)16.39萬(wàn)元,占比17.52%。比2021年預(yù)算數(shù)增加3.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.81%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.46萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)1.46萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元),公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平,主要原因:按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減因公出國(guó)(境)任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
說(shuō)明:因本單位沒有公車,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)實(shí)為租車費(fèi)。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
2022年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算26.40萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有機(jī)構(gòu)編制管理及實(shí)名制數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元,主要用于實(shí)名制系統(tǒng)維護(hù);機(jī)構(gòu)改革工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元,主要用于各類機(jī)構(gòu)改革工作;事業(yè)單位登記管理年檢及中文域名注冊(cè)費(fèi)9.4萬(wàn)元,主要用于登記管理和域名繳費(fèi)工作; 縣委編委工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,主要用于縣大編委會(huì)召開。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)一般性支出情況。
2022年中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元;節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)政府采購(gòu)情況。
2022年中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底,本單位共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2022年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo),涉及預(yù)算撥款119.94萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目4個(gè),部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo),涉及預(yù)算撥款26.4萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出,因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算表