中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年部門預(yù)算
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算科目)—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算科目)—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算科目)—對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(表4-6)的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)一般性支出情況。
(三)政府采購情況。
(四)國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
(五)預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
(一)貫徹執(zhí)行黨中央、省委、市委、縣委和縣委編委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的政策法規(guī)制度,擬訂全縣機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并組織實(shí)施,落實(shí)機(jī)構(gòu)編制法定化要求。
(二)擬訂全縣機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革、行政體制改革方案草案,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
(三)承擔(dān)全縣黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委機(jī)關(guān)和民主黨派、工商聯(lián)、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理的具體組織實(shí)施工作。
(四)承擔(dān)縣直部門職能配置及調(diào)整工作,協(xié)調(diào)部門之間、部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間職責(zé)分工。審核全縣科級(含副科級,下同)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定(簡稱“三定”規(guī)定)。
(五)承擔(dān)全縣科級行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置和調(diào)整及全縣科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)置和調(diào)整等審核報(bào)批工作。審定全縣科級機(jī)構(gòu)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、股級事業(yè)單位設(shè)置和調(diào)整。
(六)承擔(dān)全縣行政編制、事業(yè)編制總量管理工作。擬訂全縣行政事業(yè)編制總量控制和分配方案。
(七)承擔(dān)全縣機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作,審核納入縣財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資的行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)有人數(shù)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。會(huì)同有關(guān)部門健全完善機(jī)構(gòu)編制、人員與財(cái)政預(yù)算相結(jié)合管理機(jī)制。
(八)擬訂全縣事業(yè)單位登記管理的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。依法對全縣事業(yè)單位進(jìn)行登記管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣事業(yè)單位登記管理工作。承擔(dān)行政機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。
(九)承擔(dān)對全縣各級各部門執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)、機(jī)構(gòu)改革方案、“三定”規(guī)定情況的監(jiān)督檢查和評估工作。受理違反機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定問題的舉報(bào),會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。承擔(dān)全縣機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)、網(wǎng)上名稱管理工作。
(十)完成縣委和縣委編委交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室現(xiàn)有人員8人,其中:在職 7名,離退休1人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)三個(gè)股室,全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是:綜合股、機(jī)構(gòu)編制管理股及事業(yè)單位登記管理股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室沒有二級單位,故納入 2021年部門預(yù)算編制范圍的只有中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算科目)—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算科目)—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算科目)—對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
注:1.以上單位預(yù)算報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2. 部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則,中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款;支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年收支總額預(yù)算108.95萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年收入預(yù)算108.95萬元,其中:預(yù)算內(nèi)撥款108.95萬元,占100%。
2021年收入預(yù)算與上年相比,減少0.18萬元,下降0.16%,主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減一般性支出,重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年支出預(yù)算108.95萬元,其中:基本支出82.55萬元,占75.77%;項(xiàng)目支出26.40萬元,占24.23%。
按支出科目包括: 行政運(yùn)行(組織事務(wù))支出61.31萬元,占56.27%。一般行政管理事務(wù)(組織事務(wù))支出26.40萬元,占24.23%。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.71萬元,占7%。 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.85萬元,占3.5%。其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.01萬元,占9.2%。 行政單位醫(yī)療支出2.89萬元,占2.7%。 住房公積金支出5.78萬元,占5.3%。
2021年支出預(yù)算與上年相比,減少0.18萬元,下降0.16%,主要是主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減一般性支出,重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(表4-6)的說明
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年支出預(yù)算108.95萬元,其中:工資福利支出69.42萬元,占63.72%;商品服務(wù)支出13.13萬元,占12.05%;對個(gè)人家庭的補(bǔ)助0萬元,占0%;項(xiàng)目支出26.4萬元,占24.23%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算26.4萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有機(jī)構(gòu)編制管理及實(shí)名制數(shù)據(jù)庫維護(hù)專項(xiàng)、機(jī)構(gòu)改革工作專項(xiàng)、事業(yè)單位登記管理年檢及中文域名注冊專項(xiàng)、縣委編委工作專項(xiàng):
其中,機(jī)構(gòu)編制管理及實(shí)名制數(shù)據(jù)庫維護(hù)費(fèi)6萬元,主要用于實(shí)名制系統(tǒng)維護(hù);機(jī)構(gòu)改革工作經(jīng)費(fèi)7萬元,主要用于各類機(jī)構(gòu)改革工作;事業(yè)單位登記管理年檢及中文域名注冊費(fèi)9.4萬元,主要用于登記管理和域名繳費(fèi)工作;縣委編委工作經(jīng)費(fèi)4萬元,主要用于縣大編委會(huì)召開。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算108.95萬元。
(一)收入預(yù)算。收入預(yù)算108.95萬元,包括:一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等,其中:一般公共預(yù)算撥款108.95萬元(其中:經(jīng)費(fèi)撥款 108.95萬元,預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款 0萬元)。
(二)支出預(yù)算。支出預(yù)算108.95萬元,包括:一般公共服務(wù)支出87.71萬元,占比80.5%;社會(huì)保障和就業(yè)支出12.57萬元,占比11.54%;衛(wèi)生健康支出2.89萬元,占比2.65%;住房保障支出5.78萬元,占比5.31%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款108.95萬元,比2020年預(yù)算數(shù)減少0.18萬元,下降0.16%,主要原因:按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減一般性支出,重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出,同時(shí)合理保障了必要支出需求,體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
(二) 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出87.71萬元,占比80.5%;社會(huì)保障和就業(yè)支出12.57萬元,占比11.54%;衛(wèi)生健康支出2.89萬元,占比2.65%;住房保障支出5.78萬元,占比5.31%。
(三) 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為61.31萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加4.46萬元,增長7.85 %。主要是人員增加,工資津補(bǔ)貼等相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
2.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為26.40萬元,比2020年預(yù)算數(shù)減少6.6萬元,下降20.00%。主要是項(xiàng)目支出減少。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為7.71萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增長0.73萬元,增長10.46%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增長。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為3.85萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加0.36萬元,增加10.32 %。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為1.01萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增長0.06萬元,增加6.32 %。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為2.89萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加0.27萬元,增長10.31%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為5.78萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加0.54萬元,增長10.31%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年一般公共預(yù)算基本支出82.55萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)69.42萬元,占比84.09%,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出;
公用經(jīng)費(fèi)13.13萬元,占比15.91%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.46萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)1.46萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1萬元(其中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平,主要原因:按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減因公出國(境)任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
(說明:本單位沒有公車,此處公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為車管中心的租車費(fèi)用)
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算13.13萬元,比2020年減少0.06萬元,降低0.45%。主要是落實(shí)過緊日子要求,壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
(二)一般性支出情況。
2021年中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元,擬召開機(jī)構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸會(huì)議,參加人數(shù)120人,內(nèi)容為涉改人員劃轉(zhuǎn);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.37萬元,擬開展機(jī)構(gòu)編制人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),參加人數(shù)80人,內(nèi)容為實(shí)名制系統(tǒng)培訓(xùn);節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
(三)政府采購情況。
2021年中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(四) 國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(五)預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算撥款108.95萬元,部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo),具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目4個(gè),涉及預(yù)算撥款26.4萬元,部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo),具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目(專項(xiàng))支出,故沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年部門預(yù)算表