老干部休養(yǎng)活動中心2022年度部門決算公開說明
南縣老干部休養(yǎng)活動中心2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于老干部工作的方針政策;負(fù)責(zé)對全縣老干部工作的督查、指導(dǎo)和協(xié)調(diào);督促老干部政治待遇和生活待遇的落實;組織指導(dǎo)老干部開展活動、發(fā)揮作用;指導(dǎo)、督查離退休干部的黨組織建設(shè)、思想政治工作、學(xué)習(xí)教育;做好老干部幫扶、慰問、信訪、接待服務(wù)工作,依法維護(hù)老干部的合法權(quán)益;承擔(dān)縣關(guān)心下一代工作委員會的日常工作。
2、建立和完善老干部活動中心管理規(guī)章制度;做好老干部文體組織和老干部(老年)大學(xué)的日常管理服務(wù)工作;承擔(dān)離退休干部文藝娛樂健身活動;承辦全縣大型的老年干部文體活動。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
老干部休養(yǎng)活動中心設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),無二級機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:辦公室、生活待遇股、關(guān)工委辦公室。
(二)決算單位構(gòu)成。
老干部休養(yǎng)活動中心2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括老干部休養(yǎng)活動中心本級決算。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注:以上表格公開見附件
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入、支出總計290.01萬元,與上年相比,收入、支出總計各增加0.47萬元,增長0.16%,主要是因為一般公共預(yù)算撥款有所增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計290.01萬元,其中:財政撥款收入280.01萬元,占96.55%,其他收入10萬元,占0.45%。
2022年收入決算與上年相比,增加4.6萬元,增長1.61%,主要是因為一般公共預(yù)算撥款有所增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計287.23 萬元,其中:基本支出187.3萬元,占65.21%;項目支出99.93萬元,占34.79%。
2022年支出決算與上年相比,減少2.1萬元,下降0.72%,主要是因為疫情原因,老干部組織活動有所減少。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入、支出總計280.01萬元,與上年相比,財政撥款收入、支出總計各減少4.18萬元,下降1.47%,主要是因為人員支出有所減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出280.01萬元,占本年支出合計的97.49%。與上年相比,財政撥款支出減少4萬元,下降1.47%,主要原因是人員支出有所減少。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出280.01萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)247.66萬元,占88.45%;教育支出(類)4.53萬元,占1.62%;社會保障和就業(yè)支出(類)22.15萬元,占7.91%;住房保障支出(類)5.67萬元,占2.02%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為225.6萬元,支出決算為280.01萬元,完成年初預(yù)算的124.11%。其中:
1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)。
年初預(yù)算為7.71萬元,支出決算為7.65萬元,完成年初預(yù)算的99.22%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)。
年初預(yù)算為3.85萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為職業(yè)年金已由財政直接撥入社保機(jī)構(gòu)。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。
年初預(yù)算為6.74萬元,支出決算為14.51萬元,完成年初預(yù)算的2.15%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算調(diào)整
4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預(yù)算為5.67萬元,支出決算為5.67萬元,完成年初預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為住房公積金由財政統(tǒng)一劃撥到公積中心。
5、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.80萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為團(tuán)體事務(wù)費(fèi)支出。
6、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室 )及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)
年初預(yù)算為122.22元,支出決算60.44萬元,完成年初預(yù)算49.45%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為本著節(jié)約的原則減少開支。
7、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室 )及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)
年初預(yù)算為79.40萬元,支出決算99.93萬元,完成年初預(yù)算125.85%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為對個人和家庭補(bǔ)助有所增加。
8、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室 )及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算10萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為個別老干部團(tuán)隊費(fèi)用有所增加。
9、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.44萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為組織黨建事務(wù)費(fèi)增加。
10、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為74.05萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為組織老干部參加黨建活動費(fèi)增加。
11、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.53萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為組織老干部大學(xué)教育費(fèi)增加。
說明:因四舍五入導(dǎo)致收入明細(xì)合計與收入總數(shù)存在尾數(shù)差
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出180.08萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)163.68萬元,占基本支出的90.89%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)16.41萬元,占基本支出的9.11%,主要包括工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。(說明:因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)合計與基本支出總數(shù)存在尾數(shù)差)
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為3.46萬元,支出決算為1.15萬元, 完成預(yù)算的33.24%,其中:
1、因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為今年未安排出國出境。
與上年相比無變化,主要是因為今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元,支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,其中:
(1)公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為我單位公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化,主要是因為我單位公務(wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元,支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為公務(wù)租車費(fèi),決算數(shù)列支其他交通費(fèi)用科目
與上年相無變化0萬元,無下降也無增長,主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.64萬元,支出決算1.15萬元, 完成預(yù)算的78.77%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為是認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
與上年相比減少0.49萬元,下降29.88%,主要是因為認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.15萬元,占100%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,
其中:(1)公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元,單位本級本年更新公務(wù)用車0輛,截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元,截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.15萬元,
其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.15萬元。本單位2022年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次10次、接待人次50人次(不包括陪同人員)。主要是用于接待老干部及與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣老干部休養(yǎng)活動中心2022年沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南縣老干部休養(yǎng)活動中心2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣老干部休養(yǎng)活動中心2022年度單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣老干部休養(yǎng)活動中心2022年開支會議費(fèi)0.92萬元,用于召開離退休支部書記及關(guān)工委執(zhí)行主任會議,參加會議人數(shù)為180人,內(nèi)容為總結(jié)2021年工作及2022年工作部署;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣老干部休養(yǎng)活動中心2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的(占比無法計算)。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無法計算)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無法計算)。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無法計算)。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無法計算)。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是0;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理,切實提高財政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績效管理要求,南縣老干部休養(yǎng)活動中心成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組,組織對本部門對整體支出及項目支出進(jìn)行績效評價,涉及2022 年度整體支出287.23萬元,項目支出99.93萬元,形成了自評報告。從評價情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時、完善,項目立項程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時、有效,績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出及項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
(二)部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果。
2022 年,南縣老干部休養(yǎng)活動中心切實履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo),部門整體支出績效得分 91分;根據(jù)部門項目支出績效評價指標(biāo),項目支出績效得分 92分,從評價情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。
(三)以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。
南縣老干部休養(yǎng)活動中心2022年無重點項目績效評價。
注:1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
第五部分 附件
1、南縣老干部休養(yǎng)活動中心2022年部門決算表
