中共南縣縣委政法委員會2022年度部門決算
中共南縣縣委政法委員會2022年度部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
1. 深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,堅決執(zhí)行黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一政法各部門思想和行動,堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導,堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導。
2. 深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策,對全縣政法工作提出全局性部署,推進平安法治建設(shè),加強過硬隊伍建設(shè),深化智能化建設(shè),堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
3. 了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài),分析社會穩(wěn)定形勢,創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制,協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險,協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。牽頭開展涉疆服務(wù)管理工作。
4. 加強對政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。
5. 組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究,研究擬訂政法工作的重要措施,及時向縣委提出建議。
6. 掌握分析政法輿情動態(tài),指導協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作,指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
7. 監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán),指導和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件,推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
8. 組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,深化政法改革。
9. 指導推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè),代管縣法學會。
10.完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
中共南縣縣委政法委員會設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu),無二級機構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是:辦公室、政工室、政策研究室、政治安全組、維穩(wěn)指導組、綜治督導組、基層社會治理組、反邪教協(xié)調(diào)組、執(zhí)法監(jiān)督室、法治組、宣傳教育組。
(二)決算單位構(gòu)成。
中共南縣縣委政法委員會2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括:中共南縣縣委政法委員會本級決算。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注:以上表格公開見附件
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入、支出總計621.62萬元,與上年相比,收入、支出總計各增加115.25萬元,增長22.76%,主要是因為人員經(jīng)費支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計621.62萬元,其中:財政撥款收入597.45萬元,占96.11%;其他收入24.17萬元,占3.89%。
2022年收入決算與上年相比,增加122.61萬元,增長24.57%,主要是因為人員經(jīng)費支出增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計619.67萬元,其中:基本支出477.78萬元,占77.1%;項目支出141.89萬元,占22.9%。
2022年支出決算與上年相比,增加115.34萬元,增長22.86%,主要是因為人員經(jīng)費支出增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入、支出總計597.45萬元,與上年相比,財政撥款收入、支出總計各增加109.01萬元,增長22.32%,主要是因為人員經(jīng)費支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出597.45萬元,占本年支出合計的96.1%。與上年相比,財政撥款支出增加109.01萬元,增長22.32%,主要原因是人員增加及經(jīng)費支出增加。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出597.45萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)515.8萬元,占86.33%;公共安全支出(類)16萬元,占2.68%;社會保障和就業(yè)支出(類)25.87萬元,占4.33%;衛(wèi)生健康支出(類)2.2萬元,占0.37%;教育(類)13.56萬元,占2.27%;農(nóng)林水(類)支出)10萬元,占1.67%;住房保障支出(類)14.02萬元,占2.35%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為679.6萬元,支出決算為597.45萬元,完成年初預算的87.91%。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為0.74萬元(因為預算數(shù)為0,無法計算預算完成率),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是預算科目調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為16.75萬元(因為預算數(shù)為0,無法計算預算完成率),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是預算科目調(diào)整。
3、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為0.3萬元(因為預算數(shù)為0,無法計算預算完成率),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是預算科目調(diào)整。
4、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。
年初預算為252.65萬元,支出決算為201.71萬元,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是預算科目調(diào)整。
5、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。
年初預算為373.5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是預算科目調(diào)整。
6、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為99.58萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是預算科目調(diào)整。
7、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運行(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為35.84萬元(因為預算數(shù)為0,無法計算預算完成率),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是預算科目調(diào)整。
8、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為141.89萬元(因為預算數(shù)為0,無法計算預算完成率),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是預算科目調(diào)整。
9、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為18.99萬元(因為預算數(shù)為0,無法計算預算完成率),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是預算科目調(diào)整。
10、公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為2.72萬元(因為預算數(shù)為0,無法計算預算完成率),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是預算科目調(diào)整。
11、公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公安支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為13.28萬元(因為預算數(shù)為0,無法計算預算完成率),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是預算科目調(diào)整。
12、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為13.56萬元(因為預算數(shù)為0,無法計算預算完成率),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是預算科目調(diào)整。
13、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。
年初預算為18.7萬元,支出決算為16.9萬元,完成年初預算的90.37%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是部分由財政統(tǒng)一劃撥到社保賬戶。
14、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。
年初預算為17.83萬元,支出決算為6.26萬元,完成年初預算的35.11%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金由財政統(tǒng)一撥付,調(diào)減了相關(guān)預算。
15、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。
年初預算為2.9萬元,支出決算為2.71萬元,完成年初預算的93.45%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是因部分險種調(diào)出年中調(diào)減預算。
16、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為2.2萬元(因為預算數(shù)為0,無法計算預算完成率),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是預算調(diào)整。
17、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預算為14.02萬元,支出決算為14.02萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是單位嚴格執(zhí)行預算。
18、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點補助(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為10萬元(因為預算數(shù)為0,無法計算預算完成率),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是預算科目調(diào)整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出455.56萬元,其中:
人員經(jīng)費315.08萬元,占基本支出的69.16%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費140.49萬元,占基本支出的30.84%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為19.6萬元,支出決算為3.42萬元,完成預算的17.45%,其中:
1、因公出國(境)費預算0萬元,支出決算0萬元(因為預算數(shù)為0,無法計算預算完成率),
決算數(shù)等于預算數(shù),主要是因為今年未安排出國出境。
與上年相比無變化,主要是因為今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費預算12.6萬元,支出決算0萬元,完成預算的0%,其中:
(1)公務(wù)用車購置費預算0萬元,支出決算0萬元,完成預算的0%;
決算數(shù)等于預算數(shù),主要是因為我單位公務(wù)用車購置費預算沒有安排,實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化,下降0%,主要是因為我單位公務(wù)用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
(2)公務(wù)用車運行維護費預算12.6萬元,支出決算0萬元,完成預算的0%,
決算數(shù)小于預算數(shù),主要是因為我單位公務(wù)用車購置費預算沒有安排,實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化,下降0%,主要是因為我單位公務(wù)用車購置費預算沒有安排,實際與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務(wù)接待費預算7萬元,支出決算3.42萬元,完成預算的48.86%。
決算數(shù)小于預算數(shù),主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
與上年相比減少0.11萬元,下降3.12%,主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)接待費支出決算3.42萬元,占100%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,支出0萬元。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,
其中:(1)公務(wù)用車購置費決算0萬元,單位本級本年更新公務(wù)用車0輛,截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(2)公務(wù)用車運行維護費決算0萬元,截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算3.42萬元,
其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.42萬元。本單位2022年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次19個、接待人次103人次(不包括陪同人員)。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
中共南縣縣委政法委員會2022年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
中共南縣縣委政法委員會2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
中共南縣縣委政法委員會2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出140.49萬元。比上年決算數(shù)增加42.7萬元。增長43.67%,主要原因是養(yǎng)老詐騙專項行動辦公室的設(shè)立及相關(guān)工作的開展。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
中共南縣縣委政法委員會2022年開支會議費15.88萬元,用于召開政法系統(tǒng)相關(guān)會議,參加會議的人數(shù)200余人,內(nèi)容為政法系統(tǒng)整治會議;開支培訓費1.95萬元,用于開展反邪教的教育培訓工作,參加培訓的人數(shù)60人,內(nèi)容為反邪教的教育轉(zhuǎn)化工作與宣傳;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
中共南縣縣委政法委員會2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無法計算)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無法計算)。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無法計算)。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無法計算)。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是工作用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十四、關(guān)于2022年度預算績效情況的說明
(一)預算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理,切實提高財政資金使用效益,根據(jù)預算績效管理要求,中共南縣縣委政法委員會成立了分管財務(wù)領(lǐng)導任組長的部門整體支出績效自評工作小組,組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價,涉及2022年度整體支出597.45萬元,項目支出141.89萬元,形成了自評報告。從評價情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到位,嚴格三公經(jīng)費管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時、完善,項目立項程序完整、規(guī)范,預算執(zhí)行及時、有效,績效目標得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
(二)部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果。
2022年,中共南縣縣委政法委員會切實履行參謀輔政、運轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標,部門整體支出績效得分96分;根據(jù)部門項目支出績效評價指標,項目支出績效得分94分,從評價情況來看,預算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達到預算績效目標。
(三)以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。
中共南縣縣委政法委員會2022年無重點項目績效評價。
注:1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
第四部 分名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
公共安全(類)支出:指政府維護社會公共安全方面的支出。如司法局機關(guān)及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展司法管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
農(nóng)林水事務(wù)(類)支出:指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。如水利局及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展水利管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
教育(類)支出:指政府教育事務(wù)支出。包括教育管理事務(wù)、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育等。如市教育局及市屬學校、直屬教育事業(yè)單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展教育管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房改革制度落實方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出,包括保障性安居工程、住房改革、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼:是基本工資的補充和延伸,是指按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼,包括經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、工作性津貼、地區(qū)附加津貼、生活性津貼、崗位津貼(包括公安警銜津貼、執(zhí)勤津貼;國家級林業(yè)自然保護區(qū)檢察官津貼、警銜津貼;法院法官津貼、警銜津貼;信訪專干津貼;計育專干津貼等)以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。
獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費:是指單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等支出。按每次召開的會議設(shè)置明細科目。事業(yè)單位并不是所有的會議都會有費用支出,有時費用支出很小,如在自己的會議室召開,只打印了資料,資料費可以放入辦公費核算,這種情況就不需要納入會議費核算。會議安排的考察活動支出列會議費。會議費按每次舉辦的會議進行明細核算。
培訓費:是指除因公出國(境)培訓費以外的在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。按每次進行的培訓設(shè)置明細科目。事業(yè)單位并不是所有的培訓都會有費用支出,有時費用支出很小,如在自己的會議室進行培訓,只打印了資料,資料費可以放入辦公費核算,這種情況就不需要納入培訓費核算。培訓費按每次舉辦的培訓進行明細核算。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費:指按規(guī)定提取的職工福利費。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出:是指未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、獨生子女保健、醫(yī)療補助、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金補貼、慰問支出、按特定要求或節(jié)慶日對特定對象發(fā)放的慰問食品、用品和慰問金支出等。
第五部分 附件
1、中共南縣縣委政法委員會2022年部門決算表