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南縣審計局2024年整體支出績效評價報告

發(fā)布時間:2025-03-28 14:56 信息來源:南縣審計局 作者: 瀏覽量:
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  一、基本情況

  (一)部門組織機構及人員情況

  南縣審計局2024年共有內設股室12個,所屬事業(yè)單位2個,在職在編干部職工共33名,其中行政編制17人,全額事業(yè)編制16名(其中:周轉事業(yè)編制3名),全部納入2024年部門預算編制范圍。

  (二)主要工作職責

  1.主管全縣審計工作。

  2.負責制定審計業(yè)務制度并監(jiān)督執(zhí)行,制定并組織實施全縣專業(yè)領域審計工作規(guī)劃。

  3.向縣委審計委員會提出年度縣級預算執(zhí)行和其他財政支出情況審計報告。

  4.直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內做出審計決定:中央、省、市、縣有關重大政策措施貫徹落實情況;縣級預算執(zhí)行情況和其他財政收支,縣直各部門(含直屬單位)預算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支;縣轄區(qū)及縣屬園區(qū)預算執(zhí)行情況,決算草案和其他財政收支,中央、省級和縣級財政轉移支付資金;使用縣財政資金的事業(yè)單位和社會團體的財務收支;縣政府投資和以縣政府投資為主的建設項目的預算執(zhí)行情況和決算,縣重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況;自然資源管理,污染防治和生態(tài)保護與修復情況;縣屬國有企業(yè)和金融機構、縣屬資本占控股或主導地位的企業(yè)和金融機構的資產,負債和損益情況;縣屬國有企業(yè)和金融機構的境外資產、負債和損益;我縣駐外非經營性機構的財務收支;有關社會保障基金,社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支;國際組織和外國政府援助、貸款項目;法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。

  5.按規(guī)定對縣管黨政主要領導干部及其他單位主要負責人實施經濟責任審計和自然資源資產離任審計。

  6.組織實施對國家財經法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調控措施執(zhí)行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與國家財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

  7.負責上級審計機關授權的審計項目和專項審計調查項目的組織實施。

  8.依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議,行政訴訟或縣政府裁決中的有關事項,協助配合有關部門查處相關重大案件。

  9.指導和監(jiān)督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關審計報告。

  10.完成縣委,縣政府交辦的其他任務。

  (三)部門整體支出概況

  2024年財政撥款收入628.26萬元,同比上年度增加45.02萬元,增加7.72%。其中:財政撥款收入628.26萬元,同比上年度增加45.02萬元,增加7.72%。

  2024年支出630.82萬元,同比上年增加42.71萬元,增加7.26%。其中:行政支出630.82萬元,同比上年度增加42.71萬元,增加7.26%,主要是人員增加。

  (四)部門整體支出績效目標

  1、項目完成情況。全年共完成部門預算執(zhí)行審計4個、經濟責任和自然資源資產審計4個、其他財政收支審計4個、企業(yè)審計1個、社保專項審計1個、專項審計調查1個、政府投資審計14個。向紀檢監(jiān)察等相關部門移送案件線索60件,為南縣經濟發(fā)展保駕護航作出了應有的貢獻。

  2、審計整改落實情況。近兩年,縣委督查室、縣政府督查室、縣審計局組成聯合督查組,對2020年以來全縣審計查出問題整改情況進行了兩次“回頭看”專項督查。縣政府組建整改辦,由政府辦督查專員負責,統籌協調督促各類問題整改。縣本級預算執(zhí)行審計情況向縣人大常委會報告后,由分管財經委的縣人大常委會副主任帶隊,對審計查出問題的整改均進行了現場督導。

  3、三公經費執(zhí)行情況。2024年“三公經費”財政撥款支出決算為0.56萬元。其中:公務接待費支出0.56萬元,比上年減少0.9萬元,主要原因是堅持中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約。

  (五)部門整體支出或項目實施情況分析。

  我局年初預算明確制定了績效目標,為提高財政資金的使用效益奠定了良好基礎;年中我單位對財政下達的績效資金嚴格實行績效監(jiān)控,有效的保障了財政資金使用達到預期效果。2024年度財政預算資金收入共計628.26萬元,2024年全部撥付到位。我局嚴格按照預算編制方案科學合理編制本部門預算,從嚴控制眩湊鍘傲閽齔ぁ鋇腦蟣嘀啤叭選痹に悖細裰蔥性に惴段誑В⑼瓿閃慫性ざ勘輳嗽鋇牡鞫布笆苯辛嗽に愣髡0詞蓖瓿稍に惚嘀票ㄋ凸ぷ鰲V蔥欣饜薪讜跡錁∑溆玫腦潁什芾聿扇⊥騁還芾恚騁宦既胱什芾硐低常悅考潭ㄗ什褂妹魅繁9苤霸穡涫底ㄈ爍涸鹱什ū恚ū硎菡媸怠⒆既貳⑼暾0詞苯棵諾腦に恪⒕鏊恪⒓ㄐ蘭矍榭魷喙匭畔⒃諛舷卣嘔窘辛斯共莆褡純齦庸⑼該鰲�

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的

  嚴格落實《中華人民共和國預算法》及省、市績效管理工作的有關規(guī)定,進一步規(guī)范財政資金的管理,完善和加強財政預算資金管理,建立健全激勵和約束機制,切實提高資金使用效益。

  (二)績效評價工作過程。

  按照績效評價的要求,我局對2024年整體支出及項目支出績效評價工作進行了研究和布署,根據實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程中發(fā)現問題,查找原因,及時糾正偏差,為下一步工作夯實基礎。

  三、主要績效及評價結論

  2024年以來,我局在市局和南縣縣委、縣政府的正確領導下,深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會以及二十屆中央審計委員會第二次會議、中央經濟工作會議精神,緊緊圍繞全國、全省、全市審計工作會議確定的目標任務,緊扣縣委、縣政府決策部署,立足經濟監(jiān)督定位,科學規(guī)范開展審計工作,推動經濟持續(xù)回升向好、各項改革任務落實落地,為全縣經濟社會高質量發(fā)展貢獻審計力量。

  聚焦全流程審計質量管控,優(yōu)化審計運行機制和審計工作流程,抓好立項統籌謀劃,強化審計現場管理,強化大數據審計技術運用,優(yōu)化成果開發(fā)運用,嚴抓審計整改督促檢查,夯實審計質量“生命線”。加強審計干部隊伍建設,樹立鮮明業(yè)績導向,健全正面激勵機制和負面問責機制,激勵干部擔當作為。始終以高于監(jiān)督別人的標準、嚴于監(jiān)督別人的要求管理審計隊伍,完善審計權力運行廉政風險防控制度,打造高素質專業(yè)化的經濟監(jiān)督“特種部隊”和“審計鐵軍”,不斷開創(chuàng)全縣審計工作高質量發(fā)展新局面。2024年,南縣審計局共完成審計項目29個,查出違規(guī)和損失浪費等問題金額562萬元,促進增收節(jié)支、撥付資金和挽回損失9760萬元。

  派出專業(yè)人員5人次參加了省、市、縣三級巡視巡察工作。積極推動“三類監(jiān)督”貫通協同工作,出臺了《南縣重大政府投資建設項目審計監(jiān)督實施辦法》1個制度。選派3名優(yōu)秀干部開展鄉(xiāng)村振興駐村幫扶。

  四、存在的問題

  我局整體支出預算資金的安排及使用嚴格按規(guī)定執(zhí)行,手續(xù)齊全,合法合規(guī),但存在以下問題:部門整體支出績效工作與業(yè)務工作結合不夠緊密;審計業(yè)務人員不足;臨時性任務較多,影響審計業(yè)務時效性目標實現;審計項目任務重,審計專項經費不足。

  五、有關建議

  根據整體支出績效管理的要求,針對我局存在的問題,建議一是加強預算編制管理,進一步提高預算編制的科學性、合理性;二是加強績效評價運用,更注重績效指標所產生的經濟和社會效益;三是通過績效評價增強我局對預算績效管理的執(zhí)行力。

  六、其他需要說明的問題

  無

  附件:附件1:2024年支出績效自評指標計分表.docx

附件2 項目支出績效評價表.docx

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