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南縣財(cái)政局2020年度部門決算公開

發(fā)布時(shí)間:2021-09-18 16:08 信息來源:南縣財(cái)政局 作者: 瀏覽量:
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南縣財(cái)政2020年度部門決算

  

   

 

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、關(guān)于一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分   名詞解釋

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分    部門概況

 

 

一、部門職責(zé)

(一) 貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政法律法規(guī)和政策,擬訂和執(zhí)行 全縣財(cái)政政策、改革方案,組織實(shí)施全縣財(cái)政工作。完善鼓 勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

(二) 制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的相關(guān)制度與 辦法。

(三) 負(fù)責(zé)財(cái)政收支管理。負(fù)責(zé)編制財(cái)政規(guī)劃,加強(qiáng)預(yù) 算管理。負(fù)責(zé)編制年度預(yù)決算草案。匯編政府收支預(yù)算、決 算。受縣政府委托向縣人民代表大會(huì)報(bào)告預(yù)算草案及預(yù)算執(zhí) 行情況,向縣人大常委會(huì)報(bào)告財(cái)政總決算和預(yù)算調(diào)整草案。 制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)單位年度預(yù)決算。 推進(jìn)預(yù)決算公開。

(四) 負(fù)責(zé)管理政府非稅收入、政府性基金、行政事業(yè) 性收費(fèi)及財(cái)政票據(jù)。協(xié)助監(jiān)督和管理彩票公益金和其他彩票 資金。

(五) 制定國(guó)庫管理制度,管理國(guó)庫現(xiàn)金,監(jiān)督和經(jīng)辦 國(guó)庫業(yè)務(wù)。制定政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。

(六) 貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收法律、法規(guī)和調(diào)整政策,反饋 執(zhí)行情況,提出調(diào)整建議。

(七) 負(fù)責(zé)擬訂行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度并實(shí)施,制定統(tǒng)一的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策,履行國(guó)有金融資本出 資人職責(zé)。

(八) 負(fù)責(zé)審核匯編國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案,制定國(guó) 有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理制度,收取直屬企業(yè)國(guó)有資本收益,管 理地方金融類企業(yè)國(guó)有資產(chǎn),按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

(九) 負(fù)責(zé)辦理縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出.政府性投資項(xiàng)目 財(cái)政撥款,參與擬訂建設(shè)投資的有關(guān)政策,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性 補(bǔ)貼和專項(xiàng)資金財(cái)政管理。

(十)匯總編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。會(huì)同有關(guān)部 門管理社會(huì)保障、就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生支出。

(十一)貫徹執(zhí)行政府債務(wù)管理政策、制度,負(fù)責(zé)政府 債務(wù)管理日常工作,編制權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告,報(bào) 吿政府整體財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行情況。研究提出加強(qiáng)政府債務(wù)管 理的政策、措施。編制政府債務(wù)計(jì)劃,防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 規(guī)范政府和社會(huì)資本合作模式,完善政府投融資體制,完善 政府投資及管理方式,提高政府投資效率。管理外國(guó)政府和 國(guó)際金融組織貸(贈(zèng))款。

(十二)負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理、財(cái)政投資評(píng)審工作。推進(jìn) 政府向社會(huì)購(gòu)買服務(wù)。

(十三)負(fù)責(zé)管理全縣會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督規(guī)范會(huì)計(jì)行為, 組織實(shí)施會(huì)計(jì)行政法規(guī)、規(guī)章、制度,指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì) 師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù),指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

(十四)監(jiān)督財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財(cái)政收 支管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的意見建議。

(十五)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(十六)職能轉(zhuǎn)變。

1. 深化財(cái)稅體制改革。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度,推進(jìn) 財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。全面實(shí)施績(jī)效管理,建立規(guī) 范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。全面推行政府性 基金和行政事業(yè)性收費(fèi)清單管理。

防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范舉債融資機(jī)制,構(gòu)建 閉環(huán)管理體系,著力防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

()內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

南縣財(cái)政局設(shè)置24個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和2個(gè)非獨(dú)立二級(jí)機(jī)構(gòu)。 

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是辦公室、預(yù)算股、人事教育股、國(guó)庫股、科教文化股、行政政法股、 經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、 農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、社會(huì)保障股、企業(yè)股、綜合規(guī)劃股、預(yù)算績(jī)效管理股、金融股、政府采購(gòu)股、稅政法規(guī)股(財(cái)政監(jiān)督股)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、工資統(tǒng)發(fā)中心、財(cái)政投資評(píng)審中心、財(cái)政信息中心、政府債務(wù)研究評(píng)估中心、財(cái)政預(yù)算編審中心、縣國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心會(huì)計(jì)服務(wù)中心經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政所

二級(jí)機(jī)構(gòu)分別是財(cái)政事務(wù)中心國(guó)庫集中支付中心

(二)決算單位構(gòu)成。

南縣財(cái)政局單位2020年部門決算匯總單位構(gòu)成包括南縣財(cái)政局本級(jí)決算。

   

 

 

第二部分   2020年度部門決算表

 

 一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

注:以上表格公開見附件1

 

  

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

  

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)2,862.24萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金131.82萬元),與上年相比,減少411元,下降12.57%,主要是因?yàn)?/font>牢固樹立過緊日子思想,壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,更加突出以收定支,發(fā)揮財(cái)政資金的最大效益。

2020年度支出總計(jì)2,862.24萬元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金39.43萬元),與上年相比,減少411萬元,下降12.57%,主要是因?yàn)?/font>牢固樹立過緊日子思想,壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,更加突出以收定支,發(fā)揮財(cái)政資金的最大效益。

 

 

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)2,730.42萬元,其中:財(cái)政撥款收入2592.82萬元,占94.96%;其他收入137.6萬元,占5.04%

2020收入決算與上年相比,減少451.40萬元,下降14.19 %主要是因?yàn)?/font>牢固樹立過緊日子思想,壓減一般性支出和非急需、非剛性支出撥款。

  

 三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)2,822.81萬元(不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:基本支出2,160.86萬元,占76.55%;項(xiàng)目支出661.95萬元,占23.45%

2020支出決算與上年相比,319.02萬元,下降10.15%主要是因?yàn)?/font>牢固樹立過緊日子思想,壓減一般性支出和非急需、非剛性支出

 

 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2592.82萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資0萬元),與上年相比,減少309.07萬元,下降10.65%,主要是因?yàn)?/font>牢固樹立過緊日子思想,壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,更加突出以收定支,發(fā)揮財(cái)政資金的最大效益。

2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)2592.82萬元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元),與上年相比,減少309.07萬元,下降10.65%,主要是因?yàn)?/font>牢固樹立過緊日子思想,壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,更加突出以收定支,發(fā)揮財(cái)政資金的最大效益。

  

 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出2592.82萬元,占本年支出合計(jì)的91.85%。與2019年度相比,財(cái)政撥款支出減少309.07萬元,減少10.65%,主要原因是牢固樹立過緊日子思想,壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,更加突出以收定支,發(fā)揮財(cái)政資金的最大效益。

  

  

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出2592.82萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2356.57萬元,占90.89%;科學(xué)技術(shù)(類)支出10萬元,占0.39%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出157.23萬元,占6.06%;衛(wèi)生健康(類)支出69.02萬元,占2.66%

  

 

 

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2041.25元,支出決算為2,592.82萬元,完成年初預(yù)算的127.02%。其中:  

1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算0萬元,支出決算為2萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是加了項(xiàng)目支出    

2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算0萬元,支出決算為33.78萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是增加了機(jī)構(gòu)事務(wù)支出      

3.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1049.46元,支出決算為1057萬元。決算與預(yù)算基本持平。 

4.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為229萬元,支出決算為429.56萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是年中增了多個(gè)項(xiàng)目導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加  

5.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為13萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是預(yù)算一體化建設(shè)投入加大  

6.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政監(jiān)察(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是增加了監(jiān)察支出   

7.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.1萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是本年信息化費(fèi)用增加   

8.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為388.4萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是績(jī)效與投資評(píng)審費(fèi)用增加  

9一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為88.11萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是財(cái)政事務(wù)性支出增加 

10.一般公共服務(wù)支出(類)稅收事務(wù)(款)其他稅收事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為315.33萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是增加了稅務(wù)事務(wù)費(fèi)用

11.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.3萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是增加了紀(jì)檢費(fèi)用

12.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為7.98萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是增加了招商引資項(xiàng)目開支 

13.一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為18萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是黨建支出增加    

14.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是增加了科技方面支出

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款) 行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為390.35萬元,支出決算為3萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。

  16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為127.04萬元,支出決算為126.99萬元,決算與預(yù)算基本持平。 

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為63.52萬元,支出決算為10萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是職業(yè)年金在下半年才開始由單位自行繳納。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為17.96萬元,支出決算為17.24萬元,決算與預(yù)算基本持平。 

19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為69.03萬元,支出決算為69.02萬元,決算與預(yù)算基本持平。 

20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為94.89萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是住房公積金由財(cái)政統(tǒng)一劃撥到公積中心。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1,930.88萬元,

其中:人員經(jīng)費(fèi)1,332.44萬元,占基本支出的69.01%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

公用經(jīng)費(fèi)598.44萬元,占基本支出的30.99%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。


七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算66.01萬元,支出決算為66.01 萬元,完成預(yù)算的100%,其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是疫情影響,今年未安排出國(guó)出境

與上年相比無變化,主要原因是主要是疫情影響,今年及去年均未安排出國(guó)出境

2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.65萬元,支出決算0.65萬元,完成預(yù)算的100%

決算數(shù)預(yù)算數(shù)一致,主要是我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算和實(shí)際支出一致

與上年相比增加0.65萬元,增加65%主要是單位下鄉(xiāng)出差較多

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算65.37萬元,支出決算65.37萬元, 完成預(yù)算的100%

決算數(shù)預(yù)算數(shù)一致主要原因是:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支。

與上年相比增加34.37萬元,增長(zhǎng)108%主要原因是近兩年財(cái)政形勢(shì)緊張,政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控、減稅降費(fèi)、剛性支出保障使財(cái)政面臨嚴(yán)峻考驗(yàn),招商引資特別是立項(xiàng)爭(zhēng)資,作為縣級(jí)財(cái)政來講是首要工作之一。而此類支出中接待費(fèi)用往往占較大比例

(二) 三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.65萬元,占0.98%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算65.37萬元,占99.02%。其中:

1因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,支出0萬元

2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.65萬元,

其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬元,南縣財(cái)政局(單位本級(jí)或二級(jí)機(jī)構(gòu))更新公務(wù)用車0截止20201231日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.65萬元主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。截止20201231日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算65.37萬元,

其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出65.37萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣財(cái)政2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次598個(gè)、接待人次5980人次(不包括陪同人員)。


八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支


九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2020年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。


十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

南縣財(cái)政2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出598.44萬元。與年初預(yù)算數(shù)相比增加353.66萬元,增長(zhǎng)144.48%,主要是因?yàn)楸灸旮黜?xiàng)職能工作增加


十一、關(guān)于一般性支出情況說明

2020年度南縣財(cái)政局會(huì)議費(fèi)12.34萬元,主要是用于召開財(cái)政工作情況匯報(bào)會(huì)議,參加會(huì)議的人數(shù)810人,內(nèi)容財(cái)政工作情況匯報(bào)開支培訓(xùn)費(fèi)30.88萬元,主要是用于開展預(yù)算一體化、預(yù)決算編制及公開培訓(xùn)工作,參加培訓(xùn)的人數(shù)4893人,內(nèi)容為預(yù)算一體化、預(yù)決算編制及公開相關(guān)業(yè)務(wù)操作培訓(xùn);未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。


十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

南縣財(cái)政2020年度政府采購(gòu)支出總額33.15萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出33.15萬元;

授予中小企業(yè)合同金額33.15萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%, 其中:授予小微企業(yè)合同金額33.15萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%


十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明

截至20201231日,本單位共有車輛2輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2,主要是公務(wù)用車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。


十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,南縣財(cái)政2020年度組織對(duì)預(yù)算支出全面開展了績(jī)效自評(píng)。其中,整體支出2,822.81萬元;項(xiàng)目支出661.95萬元,其中:一級(jí)項(xiàng)目 9 個(gè),二級(jí)項(xiàng)目 0個(gè),占項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,整體支出項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。

(二)部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

南縣財(cái)政局2020 年度部門整體支出全年預(yù)算數(shù)為2041.25萬元, 執(zhí)行數(shù)為2822.81萬元,完成預(yù)算的138.29%。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分為 97評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀

南縣財(cái)政局2020 年度在部門決算中反映 決算編制項(xiàng)目”“ 機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目”“新會(huì)計(jì)制度培訓(xùn)項(xiàng)目”“派出紀(jì)檢監(jiān)察組項(xiàng)目9個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目,全年預(yù)算數(shù)為229萬元, 執(zhí)行數(shù)為661.95萬元,完成預(yù)算的 289.06%。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分為 98評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

南縣財(cái)政局本年度無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

注:本部門績(jī)效報(bào)告隨同部門決算表一同公開,詳見第五部分附件。

 

 

 

第四部分   名詞解釋

 

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入:指除上述財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三公經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

 其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

專用燃料費(fèi):反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

離休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

專用設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

  

 

 

第五部分    

 

 

 1南縣財(cái)政2020年部門決算表

      南縣財(cái)政局.XLS

2南縣財(cái)政2020年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

3南縣財(cái)政2020年部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

         南縣財(cái)政局2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc

         南縣財(cái)政局2020年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc

 

 

 

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