南縣財(cái)政局2025年部門(mén)預(yù)算
南縣財(cái)政局2025年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)一般性支出情況。
(三)政府采購(gòu)情況。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
(五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣財(cái)政局的主要職能:
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政法律法規(guī)和政策,擬訂和執(zhí)行全縣財(cái)政政策、改革方案,組織實(shí)施全縣財(cái)政工作。完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
2.制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的相關(guān)制度與辦法。
3.負(fù)責(zé)財(cái)政收支管理。負(fù)責(zé)編制財(cái)政規(guī)劃,加強(qiáng)預(yù)算管理。負(fù)責(zé)編制年度預(yù)決算草案。匯編政府收支預(yù)算、決算。受縣政府委托向縣人民代表大會(huì)報(bào)告預(yù)算草案及預(yù)算執(zhí)行情況,向縣人大常委會(huì)報(bào)告財(cái)政總決算和預(yù)算調(diào)整草案。制定經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)單位年度預(yù)決算。推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)。
4.負(fù)責(zé)管理政府非稅收入、政府性基金、行政事業(yè)性收費(fèi)及財(cái)政票據(jù)。協(xié)助監(jiān)督和管理彩票公益金和其他彩票資金。
5.制定國(guó)庫(kù)管理制度,管理國(guó)庫(kù)現(xiàn)金,監(jiān)督和經(jīng)辦國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)。制定政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。
6.貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收法律、法規(guī)和調(diào)整政策,反饋執(zhí)行情況,提出調(diào)整建議。
7.負(fù)責(zé)擬訂行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度并實(shí)施,制定統(tǒng)一的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策,履行國(guó)有金融資本出資人職責(zé)。
8.負(fù)責(zé)審核匯編國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案,制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理制度,收取直屬企業(yè)國(guó)有資本收益,管理地方金融類(lèi)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn),按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。
9.負(fù)責(zé)辦理縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府性投資項(xiàng)目財(cái)政撥款,參與擬訂建設(shè)投資的有關(guān)政策,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專(zhuān)項(xiàng)資金財(cái)政管理。
10.匯總編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理社會(huì)保障、就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生支出。
11.貫徹執(zhí)行政府債務(wù)管理政策、制度,負(fù)責(zé)政府債務(wù)管理日常工作,編制權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告,報(bào)告政府整體財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行情況。研究提出加強(qiáng)政府債務(wù)管理的政策、措施。編制政府債務(wù)計(jì)劃,防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范政府和社會(huì)資本合作模式,完善政府投融資體制,完善政府投資及管理方式,提高政府投資效率。管理外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸(贈(zèng))款。
12.負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理、財(cái)政投資評(píng)審工作。推進(jìn)政府向社會(huì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。
13.負(fù)責(zé)管理全縣會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督規(guī)范會(huì)計(jì)行為,組織實(shí)施會(huì)計(jì)行政法規(guī)、規(guī)章、制度,指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù),指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。
14.監(jiān)督財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的意見(jiàn)建議。
15.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。
(1)深化財(cái)稅體制改革。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度,推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。全面實(shí)施績(jī)效管理,建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。全面推行政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)清單管理。
(2)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范舉債融資機(jī)制,構(gòu)建“閉環(huán)”管理體系,著力防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
二、人員情況
南縣財(cái)政局現(xiàn)有人員 231人。其中:在職109人,退休122人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣財(cái)政局內(nèi)設(shè)股室16個(gè),直屬事業(yè)單位9個(gè),全部納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是:辦公室、預(yù)算股、人事教育股、國(guó)庫(kù)股、行政政法股、科教文化股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、社會(huì)保障股、企業(yè)股、綜合規(guī)劃股、預(yù)算績(jī)效管理股、金融股、政府采購(gòu)股、稅政法規(guī)股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政股;直屬事業(yè)單位9個(gè),即縣國(guó)庫(kù)集中支付中心、縣財(cái)政事務(wù)中心、縣工資統(tǒng)發(fā)中心、縣財(cái)政投資評(píng)審中心、縣財(cái)政信息中心、縣政府債務(wù)研究評(píng)估中心、縣財(cái)政預(yù)算編審中心、縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)中心、縣會(huì)計(jì)服務(wù)中心。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南縣財(cái)政局沒(méi)有二級(jí)單位,故納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南縣財(cái)政局本級(jí)。
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
本單位2025年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,南縣財(cái)政局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣財(cái)政局2025年收支預(yù)算總額1328.47萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣財(cái)政局2025年收入預(yù)算1328.47萬(wàn)元,具體如下:一般公共預(yù)算1328.47 萬(wàn)元,占比100 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比,減少238.06萬(wàn)元,下降17.92%,主要是無(wú)項(xiàng)目支出。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣財(cái)政局2025年支出預(yù)算1328.47萬(wàn)元,其中:基本支出1328.47萬(wàn)元,占100%。
2025年支出預(yù)算與上年相比,減少238.06萬(wàn)元,下降17.92%,主要是無(wú)項(xiàng)目支出。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
南縣財(cái)政局2025年支出預(yù)算1328.47萬(wàn)元,其中:工資福利支出1102.08萬(wàn)元,占82.96%;商品服務(wù)支出195.82萬(wàn)元(基本支出195.82萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元),占14.74%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.57萬(wàn)元,占2.30%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣財(cái)政局2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1328.47萬(wàn)元。
(一)收入預(yù)算。收入預(yù)算1328.47萬(wàn)元,包括:一般公共預(yù)算撥款,具體如下:一般公共預(yù)算撥款1328.47萬(wàn)元(其中:經(jīng)費(fèi)撥款1328.47萬(wàn)元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元),占比100%。
(二)支出預(yù)算。支出預(yù)算1328.47萬(wàn)元,包括:一般公共服務(wù)支出1055.34萬(wàn)元,占比79.44%;社會(huì)保障和就業(yè)支出125.24萬(wàn)元,占比9.43%;衛(wèi)生健康支出62.51萬(wàn)元,占比4.70%;住房保障支出85.38萬(wàn)元,占比6.43%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣財(cái)政局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1328.47萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)減少238.06萬(wàn)元,下降17.92%,主要原因是無(wú)項(xiàng)目支出。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1055.34萬(wàn)元,占79.44%;社會(huì)保障和就業(yè)支出125.24萬(wàn)元,占9.43%;衛(wèi)生健康支出62.51萬(wàn)元,占4.70%;住房保障支出85.38萬(wàn)元,占6.43%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為1055.34萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加69.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.59%。主要原因是增人增資。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為114.97萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加5.24 萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.56%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為10.28萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加0.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.06%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為62.51萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加2.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.54%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為85.38萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加3.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.45%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣財(cái)政局2025年一般公共預(yù)算基本支出1328.47萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1132.65萬(wàn)元,占基本支出85.26%,比2024年預(yù)算數(shù)增加91.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.06%。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)195.82萬(wàn)元,占基本支出14.74%,比2024年預(yù)算數(shù)減少9.36萬(wàn)元,下降4.78%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣財(cái)政局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比持平,主要原因是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減因公出國(guó)(境)任務(wù)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2025年本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算0萬(wàn)元。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算195.82萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)減少9.36萬(wàn)元,下降4.78%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求,壓減一般性支出。
(二)一般性支出情況。
2025年南縣財(cái)政局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元;節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)政府采購(gòu)情況。
2025年南縣財(cái)政局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底,本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
(五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo),涉及預(yù)算撥款1328.47萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo),涉及預(yù)算撥款0萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出,因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件