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南縣公安局2021年度部門決算公開

發(fā)布時(shí)間:2022-11-04 10:58 信息來源:南縣財(cái)政局 作者: 瀏覽量:
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南縣公安局2021年度部門決算

 

 

   

 

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、關(guān)于一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分   名詞解釋

第五部分   附件

 

 

第一部分  部門概況

 

一、部門職責(zé)

  南縣公安局主要職責(zé)如下:

預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng);維護(hù)社會(huì)治安秩序,制止危害社會(huì)治安秩序的行為;維護(hù)交通安全和交通秩序;組織、實(shí)施消防工作,對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的特各行業(yè)進(jìn)行管理;管理戶政、國籍、入境出境的有關(guān)事務(wù);指導(dǎo)和監(jiān)督重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導(dǎo)群眾性組織的漢安防范工作以及法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

()內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

南縣公安局設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),無二級(jí)機(jī)構(gòu)。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:政工室、督察大隊(duì)、警務(wù)保障室、指揮中心、法制室、刑事偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、社會(huì)化禁毒辦、市局網(wǎng)技支隊(duì)派駐南縣網(wǎng)技大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、情報(bào)中心、巡特警大隊(duì)、人口與出入境大隊(duì)。

(二)決算單位構(gòu)成。

南縣公安局納入 2021 年部門決算范圍的只包括:南縣公安局本級(jí)。


第二部  2021年度部門決算表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

注:以上表格公開見附件1

 

第三部分   2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021 年度收、支總計(jì)均為 18155.34 萬元,與 2020 年相比,收、支總計(jì)各增加 3816.62 萬元,增長(zhǎng) 26.62%。主要原因是我局三所合一主體工程投入建設(shè)。

 

   二、收入決算情況說明

2021 年度收入合計(jì) 15321.1 萬元,其中:財(cái)政撥款收入12980.73 萬元,占 84.72%;其他收入 2340.37 萬元,占15.28%

2021年收入決算與上年相比,增加2715.05萬元,增長(zhǎng)21.54%,主要是因?yàn)?/font>我局三所合一主體工程投入建設(shè)

 

    三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)17079.11萬元,其中:基本支出7470.53萬元,占43.74%;項(xiàng)目支出9608.58萬元,占56.26%

2021年支出決算與上年相比,增加5574.63萬元,增長(zhǎng)48.46%,主要是因?yàn)?/font>我局三所合一主體工程投入建設(shè)

 

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021 年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為 15624.18 萬元,與2020 年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 6865.94 萬元,增長(zhǎng)78.39%。我局三所合一主體工程投入建設(shè)。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出15624.18萬元,占本年支出合計(jì)的91.48%。與2020年度相比,財(cái)政撥款支出增加9509萬元,增長(zhǎng)155.51%,主要原因是我局三所合一主體工程投入建設(shè)。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出15624.18萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1249.82萬元,占8%;公共安全(類)支出13903.68萬元,占88.99%;文化旅游體育與傳媒(類)支出8萬元,占0.05%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出319.83萬元,占2.05%;衛(wèi)生健康(類)支出142.85萬元,占0.91%

 

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6742.21萬元,支出決算為15624.18萬元,完成年初預(yù)算的231.74%。其中:

1一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是與外單位聯(lián)合辦案

2一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1236.82萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是與外單位聯(lián)合辦案

3一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是與外單位聯(lián)合辦案

4公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為4302.69萬元,支出決算為5955.14萬元,完成年初預(yù)算的138.41%決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是相關(guān)支出類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整。

 5公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為1013.04萬元,支出決算為1360.06萬元,完成年初預(yù)算的134.26%決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了項(xiàng)目支出。

 6公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為887.68萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是突發(fā)案件辦理中產(chǎn)生的臨時(shí)性費(fèi)用

 7公共安全支出(類)公安(款)特勤(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是從公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))調(diào)劑。

8公共安全支出(類)公安(款)特別業(yè)務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1765.4萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是增加了項(xiàng)目支出,二是從公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))調(diào)劑。    

9公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3915.4萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是從公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))調(diào)劑。  

10公共安全支出(類)國家安全(款)其一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是從公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))調(diào)劑。   

11公共安全支出(類)其他公安支(款)其他公安支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是從公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))調(diào)劑。  

12、文化旅游體育與文化傳媒支出(類)新聞出版電影(款)其他新聞出版電影支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了相關(guān)支出。  

13社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為626.42萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)于預(yù)算數(shù)的主要原因主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心  

 14社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為277.13萬元,支出決算為277.13萬元,完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。 

15社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為138.56萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是由財(cái)政統(tǒng)一撥付

 16社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為35.74萬元,支出決算為29.72萬元,完成年初預(yù)算的83.16%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是因?yàn)槠渌鐣?huì)保障費(fèi)減少

17社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為12.98萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)一致,主要原因是2020年結(jié)算滯后,在2021年度中體現(xiàn)。

 18衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為140.85萬元,支出決算為142.85萬元,完成年初預(yù)算的101.14%決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)一致,主要原因是我單位人員增加

    19住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為207.78萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是住房公積金由財(cái)政統(tǒng)一上繳,單位沒有列支。  

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出7390.53萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)3829.1萬元,占基本支出的51.81%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

公用經(jīng)費(fèi)3561.42萬元,占基本支出的48.19%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新公務(wù)用車購置、其他資本性支出。

說明:因四舍五入的原因?qū)е氯藛T經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)與財(cái)政撥款基本支出存在尾數(shù)差。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    (一)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為125萬元,支出決算為100.98萬元, 完成預(yù)算的80.78%,其中:

1、因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(說明由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率)

 

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因疫情影響,今年未安排出國出境。

與上年相比無變化,主要是疫情影響,今年及去年均未安排出國出境。

2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算117萬元,支出決算94.75萬元,完成預(yù)算的80.98%

其中:(1公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)35萬元,支出決算26.52萬元,完成預(yù)算的75.77%

    決算數(shù)于預(yù)算數(shù),主要是我單位本年有公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排,但厲行節(jié)約實(shí)際支出小于預(yù)算

與上年相比增加26.52萬元,主要是我單位本年新購置了一輛執(zhí)法勤務(wù)車輛,而上年沒有

 (2公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)82萬元,支出決算68.23萬元,完成預(yù)算的83.21%

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算大大節(jié)約

與上年相比減少11.02萬元,下降13.91%主要是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出比上年減少。 

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8萬元,支出決算6.23萬元,完成預(yù)算的77.87%

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支。

與上年相比減少0.38萬元,下降5.73%,主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支。

(二)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)運(yùn)行費(fèi)支出決算94.75萬元,占93.83%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.23萬元,占6.17%。其中:

1、因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出決算94.75萬元,

      其中:(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算26.52萬元,單位本級(jí)本年更新公務(wù)用車1截止20211231日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為51輛。

         (2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算68.23萬元,主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,截止20211231日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為51輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.23萬元,

其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出6.23萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。本單位2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次98個(gè)、接待人次762人次(不包括陪同人員)。

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

    十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

南縣公安局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3561.42萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加2760.6萬元。增長(zhǎng)344.72%,主要原因是我局業(yè)務(wù)用房投入使用,辦案單位案件辦理中產(chǎn)生的差旅費(fèi)用及其他費(fèi)用

    十一、關(guān)于一般性支出情況說明

南縣公安局2021年度會(huì)議費(fèi)0.51萬元,主要是用于召開老干重陽會(huì)議和老干八一會(huì)議,參加會(huì)議的人數(shù)70人,內(nèi)容為老干表彰及慰問;開支培訓(xùn)費(fèi)0.49萬元,主要是用于開展全局民警業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,參加培訓(xùn)的人數(shù)235人,內(nèi)容為相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn);未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

    十二、關(guān)于政府采購支出說明

南縣公安局2021年度政府采購支出總額26.52萬元,其中:政府采購貨物支出26.52萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元,無法計(jì)算授予小微企業(yè)合同金額占授予中小企業(yè)合同金額占比。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%由于工程支出金額為0萬元,無法計(jì)算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額占比。由于服務(wù)支出金額為0萬元,無法計(jì)算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額占比。

     十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20211231日,本單位共有車輛51輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車51輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

   (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,南縣公安局成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組,組織對(duì)南縣公安開展一般公共預(yù)算整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及2021 年度整體支出17079.11萬元,項(xiàng)目支出9608.58萬元,形成自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,整體支出及項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。

   (二)部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

 2021 年南縣公安切實(shí)履行參謀輔政、 運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),部門整體支出績(jī)效得分 93分;根據(jù)部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),項(xiàng)目支出績(jī)效得分 90分,從評(píng)價(jià)情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

 (三)以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

南縣公安局本年度無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

注:本部門整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開


 第四部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

被裝購置費(fèi):反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊(duì)(含武警)的被裝購置支出。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

專用設(shè)備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新:反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等,如果購建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映。

公務(wù)用車購置:反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分    附件

 

 1.南縣公安局2021年部門決算表


  南縣公安局.XLS

 

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