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南縣政府辦公室 2020年度部門決算

發(fā)布時間:2021-09-18 16:02 信息來源:南縣財政局 作者: 瀏覽量:
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南縣政府辦公室2020年度部門決算

 

 

 

   

 

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、關(guān)于一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分   名詞解釋

第五部分   附件

 

 

  

 

 

 

 

 

 

第一部分   部門概況

 

一、部門職責(zé)

(一)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)審核或組織起草以縣政府、南縣政府辦公室公室名義發(fā)布的公文。

(二)研究縣政府各部門、各直屬事業(yè)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府請示縣政府的問題,提出審核意見,或?qū)h政府部門單位間的分歧事項(xiàng)提出處理意見,報縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批、決定。

(三)負(fù)責(zé)起草《政府工作報告》和縣政府、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)重要文稿。負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展監(jiān)測分析和政務(wù)信息工作。組織對重大政策進(jìn)行深入研究。

(四)負(fù)責(zé)縣政府會議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

(五)負(fù)責(zé)督促檢查縣政府各部門、各直屬事業(yè)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對縣政府公文、會議決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研,及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告。

(六)負(fù)責(zé)縣長熱線管理和值班工作,及時報告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示。

(七)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示和縣政府的工作部署,對涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會發(fā)展和改革等全局性工作的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究,提出政策建議,制定可行性方案。

(八)負(fù)責(zé)縣政府和南縣政府辦公室公室信息發(fā)布,編寫縣政府大事記。

(九)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)開展人大代表批評、建議、意見和政協(xié)委員提案辦理工作。

(十)擬定全縣金融發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,推進(jìn)全縣金融市場體系建設(shè)、社會信用體系建設(shè),規(guī)范金融市場秩序。組織開展政府、企業(yè)、銀行、保險機(jī)構(gòu)之間的合作,促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展。協(xié)調(diào)處置和防范、化解各類金融風(fēng)險,維護(hù)金融穩(wěn)定。

(十一)負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事務(wù)行政管理相關(guān)工作,負(fù)責(zé)縣政府領(lǐng)導(dǎo)和南縣政府辦公室公室機(jī)關(guān)內(nèi)部的后勤保障、財務(wù)管理和有關(guān)接待工作。

(十二)負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)辦公室業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(十三)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

()內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

現(xiàn)有在職人員45人,離退休人員29人。根據(jù)三定方案,行政編32個、工勤編4個,縣政府處級領(lǐng)導(dǎo)行政編制單列,按實(shí)際情況核定。

南縣政府辦公室設(shè)10個職能組、室、局,具體包括:秘書組、綜合組(經(jīng)濟(jì)研究室)、經(jīng)濟(jì)和社會事務(wù)組(政務(wù)公開組、放管服改革組)、城鎮(zhèn)組、金融組、總值班室(對外稱縣政府總值班室)、縣長熱線辦、督查室(對外稱縣政府督查室)、政工后勤組(黨建工作辦公室)、機(jī)要室。

 

(二)決算單位構(gòu)成。

南縣政府辦公室2020年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括:南縣政府辦公室本級決算。

 




第二部分   2020年度部門決算表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

注:1以上表格公開見附件1

        2、本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

 

  

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計842.26萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金34.65萬元),與上年相比,減少103萬元,減少10.92%,主要是因?yàn)榘凑拯h中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約,大力壓減一般性支出,重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支。

2020年度支出總計842.26萬元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金36.08萬元),與上年相比,減少103萬元,減少10.92%,主要是因?yàn)榘凑拯h中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約,大力壓減一般性支出,重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支。

 

 二、收入決算情況說明

本年收入合計807.61萬元,其中:財政撥款收入768.59萬元,占95.17%;其他收入39.02萬元,占4.83%

2020年收入決算與上年相比,減少65.87萬元,下降7.54%,主要是因?yàn)榘凑拯h中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約,大力壓減一般性支出,重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支。

 

 

三、支出決算情況說明

本年支出合計806.17萬元(不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:685.68萬元,占85.05%;項(xiàng)目支出120.50萬元,占14.95%

2020年支出決算與上年相比,減少104.71萬元,下降11.50%,主要是因?yàn)榘凑拯h中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約,大力壓減一般性支出,重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支。

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計768.59萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元),與上年相比,減少114.44萬元,下降12.96%,主要是因?yàn)榘凑拯h中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約,大力壓減一般性支出,重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支。

2020年度財政撥款支出總計768.59萬元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元),與上年相比,減少114.44萬元,下降12.96%,主要是因?yàn)榘凑拯h中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約,大力壓減一般性支出,重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支。

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出768.59萬元,占本年支出合計的95.34%。與2019年度相比,財政撥款支出減少114.44萬元,減少12.96%按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約,大力壓減一般性支出,重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支。


 

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

財政撥款支出768.59萬元一般公共服務(wù)(類)支出674.15萬元,占87.71%;社會保障和就業(yè)(類)支出61.66萬元,占8.02%;衛(wèi)生健康(類)支出28.78萬元,占3.75%;金融(類)支出4萬元,占0.52%

 

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為880.32 萬元,支出決算為768.59萬元,完成年初預(yù)算的87.31%。其中:

    1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))(項(xiàng))。年初預(yù)算為403.63萬元,支出決算為477.74萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是人員增加,增人增資。

    2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))(項(xiàng))。年初預(yù)算為157萬元,支出決算為85.85萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是厲行節(jié)約,過緊日子。

    3、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為100萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是信訪維穩(wěn)為報告專項(xiàng),主要用于信訪維穩(wěn)小組在春節(jié)、國慶、重大會議等特護(hù)期內(nèi)維穩(wěn)。

    4、 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(發(fā)展與改革事務(wù))(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.33萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是此項(xiàng)目為遺屬補(bǔ)助費(fèi)用,決算數(shù)據(jù)并入退休支部經(jīng)費(fèi)當(dāng)中。

    5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為182.46萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。

    6、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為45.75萬元,支出決算為45.75萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算 

    7、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為22.87萬元,支出決算為3.81萬元,決算數(shù)小預(yù)算數(shù),主要原因是職業(yè)年金在下半年才開始由單位自行繳納。

    8社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為7.3萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是用于對特困、重病等特殊人群的臨時救助救濟(jì)。

    9、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為6.91萬元,支出決算為4.8萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是其他各種社會保障費(fèi)減少。

    10、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為26.78萬元,支出決算為26.78萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算

    11、金融支出(類)其他金融支出(款)其他金融支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4萬元,決算數(shù)于預(yù)算數(shù),主要原因是該項(xiàng)開支為維持金融穩(wěn)定進(jìn)行的處非宣傳費(fèi)用。

    12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為34.31萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是住房公積金由財政統(tǒng)一劃撥到公積中心。

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出682.74萬元,

其中:人員經(jīng)費(fèi)505.47萬元,占基本支出的74.04%,主要包括基本工資、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;

公用經(jīng)費(fèi)177.27萬元,占基本支出的25.96%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

 

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為5.22萬元,支出決算為5.22萬元,完成預(yù)算的100%,其中:

1因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是疫情影響,今年未安排出國出境

與上年相比無變化,主要是疫情影響,今年及去年均未安排出國出境

2公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%

 決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是我單位公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算和實(shí)際支出均沒有安排支出

 與上年相比無變化,主要是我單位厲行節(jié)約,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年沒有安排支出

      3公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.22萬元,支出決算為5.22萬元,完成預(yù)算的100%,

決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算

與上年相比減少4.73萬元,減少47.53%,主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支。

 

(二) 三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.22萬元,占100%。其中:

1因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次

2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,

其中:公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元,更新公務(wù)用車0輛,截止20201231日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0

務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。沒有支出發(fā)生,截止20201231日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.22萬元,

其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出5.22萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。本單位2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次17個、接待人次130人次(不包括陪同人員)。

 

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。

 

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的收支。


十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

南縣政府辦公室公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出177.27萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加63.74萬元。增長56.14%,主要原因是人員增加,增人增資


十一、關(guān)于一般性支出情況說明

2020年度南縣政府辦會議費(fèi)2.93萬元,主要是用于召開上級相關(guān)文件、政策落實(shí)等工作會議,參加會議的人數(shù)合計60人,費(fèi)用內(nèi)容為文印和會務(wù)支出開支培訓(xùn)費(fèi)0.36萬元,主要是參與上級單位召開的業(yè)務(wù)培訓(xùn),參加培訓(xùn)的人數(shù)10人,費(fèi)用內(nèi)容為住宿費(fèi)及車費(fèi);未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

 

十二、關(guān)于政府采購支出說明

南縣政府辦公室2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;

授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%, 其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%


十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明

截至20201231日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

 

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,南縣政府辦公室2020年度組織對預(yù)算支出全面開展了績效自評。其中:整體支出806.17萬元;項(xiàng)目支出120.5萬元。從評價情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時、完善,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時、有效,績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。

(二)部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果。

南縣政府辦公室2020年度部門整體支出全年預(yù)算數(shù)為880.32萬元,執(zhí)行數(shù)為806.17萬元,完成預(yù)算的91.58%,主要是因?yàn)?/font>退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心、職業(yè)年金下半年才由單位撥付等。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)部門整體支出績效自評得分96.6,評價等級為優(yōu)秀

南縣政府辦公室2020年度在部門決算中反映熱線辦及金融辦工作經(jīng)費(fèi)、調(diào)研督查及專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等5個一般公共預(yù)算項(xiàng)目,全年預(yù)算數(shù)為157萬元,執(zhí)行數(shù)為120.5萬元,完成預(yù)算的76.75%

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價結(jié)果

南縣政府辦公室本年度無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價。

 注:本部門整體支出及項(xiàng)目支出績效報告隨同部門決算表一同公開,詳見第五部分附件。

 

 

 

第四部分   名詞解釋

 

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入:指除上述財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

金融支出(類):是指用于金融方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 三公經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

政府采購 是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。

其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。

工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。

 

 

 

 

第五部分    

  

1南縣政府辦公室2020年部門決算表

南縣政府辦公室2020年度部門決算表.xls

2南縣政府辦公室2020年整體支出績效評價報告及表格

南縣政府辦公室2020年整體支出績效評價報告及表格.docx

3南縣政府辦公室2020項(xiàng)目支出績效評價報告及表格

南縣政府辦公室2020年項(xiàng)目支出績效評價報告及表格.docx

 

 

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