南縣行政審批服務(wù)局2022年度部門(mén)決算說(shuō)明
南縣行政審批服務(wù)局2022年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
南縣行政審批服務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于行政審批制度改革、政務(wù)管理服務(wù)、智慧城市建設(shè)工作的方針政策,全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于行政審批制度改革、政務(wù)管理服務(wù)、智慧城市建設(shè)工作的部署要求,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)行政審批制度改革、政務(wù)管理服務(wù)、智慧城市建設(shè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
(一)負(fù)責(zé)組織開(kāi)展行政審批制度改革、政務(wù)管理服務(wù)、智慧城市建設(shè)方面重大問(wèn)題的調(diào)查研究,擬定相關(guān)措施和方案,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。研究擬定運(yùn)用市場(chǎng)機(jī)制推進(jìn)智慧城市建設(shè)的政策措施,經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。
(二)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣行政審批制度改革工作。健全完善權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)事項(xiàng)清單制度,會(huì)同有關(guān)部門(mén)清理規(guī)范行政審批中介服務(wù)事項(xiàng)。承辦“放管服”改革相關(guān)工作。
(三)負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣政務(wù)管理服務(wù)體系建設(shè)。統(tǒng)籌推進(jìn)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作和“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”改革工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣行政效能工作,督促行政機(jī)關(guān)提高審批服務(wù)效率,優(yōu)化營(yíng)商政務(wù)環(huán)境。
(四)負(fù)責(zé)擬定政務(wù)服務(wù)大廳管理制度、規(guī)范,承擔(dān)政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)行管理,負(fù)責(zé)進(jìn)駐大廳工作人員的管理、培訓(xùn)和考核;負(fù)責(zé)處理服對(duì)象對(duì)進(jìn)駐大廳單位或工作人員的舉報(bào)投訴,負(fù)責(zé)來(lái)信來(lái)訪接待工作;協(xié)助有關(guān)部門(mén)查處進(jìn)駐大廳工作人員違規(guī)違紀(jì)違法行為。
(五)負(fù)責(zé)擬定全縣智慧城市建設(shè)應(yīng)用規(guī)劃、年度計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督評(píng)估全縣智慧城市建設(shè)管理工作,協(xié)同有關(guān)部門(mén)管理政府投資的智慧城市建設(shè)項(xiàng)目;引導(dǎo)社會(huì)資本參與智慧城市、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)。
(六)負(fù)責(zé)政務(wù)數(shù)據(jù)資源的統(tǒng)籌管理。組織編制政務(wù)數(shù)據(jù)資源目錄,推進(jìn)政務(wù)數(shù)據(jù)資源采集匯聚,完善全縣政務(wù)信息資源共享交換平臺(tái),促進(jìn)政務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)資源的深度開(kāi)發(fā)和共享開(kāi)放。
(七)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣行政審批服務(wù)局設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:辦公室、審改股、電子政務(wù)股、法規(guī)股、窗口管理股、人事股。
二級(jí)機(jī)構(gòu)分別是:南縣政務(wù)大廳服務(wù)中心、南縣信息和數(shù)據(jù)中心。
(二)決算單位構(gòu)成。
南縣行政審批服務(wù)局2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:南縣行政審批服務(wù)局本級(jí)及1個(gè)二級(jí)單位,二級(jí)單位名單如下:
1、南縣政務(wù)大廳服務(wù)中心
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注:以上表格公開(kāi)見(jiàn)附件
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為392.37萬(wàn)元,與上年相比,收、支總計(jì)各減少13.86萬(wàn)元,下降3.41%。主要原因是政務(wù)大廳服務(wù)中心大廳補(bǔ)貼取消。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)391.83萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入391.83萬(wàn)元,占100%。
2022年收入決算與上年相比,減少9.94萬(wàn)元,下降2.47%,主要是因?yàn)檎⻊?wù)大廳服務(wù)中心大廳補(bǔ)貼取消。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)390.54萬(wàn)元,其中:基本支出164.70萬(wàn)元,占42.17%;項(xiàng)目支出225.84萬(wàn)元,占57.83%。
2022年支出決算與上年相比,減少15.10萬(wàn)元,下降3.72%,主要是因?yàn)檎⻊?wù)大廳服務(wù)中心大廳補(bǔ)貼取消。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)392.37 萬(wàn)元,與上年相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少13.86萬(wàn)元,下降3.4%,主要是因?yàn)檎⻊?wù)大廳服務(wù)中心大廳補(bǔ)貼取消。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出390.54萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少15.1萬(wàn)元,下降3.72%,主要原因是政務(wù)大廳服務(wù)中心大廳補(bǔ)貼取消。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出390.54萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)357.12萬(wàn)元,占91.44%;教育支出(類)6.67萬(wàn)元,占1.71%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)13.32萬(wàn)元,占3.41%;衛(wèi)生健康支出(類)4.49萬(wàn)元,占1.15%;住房保障支出(類)8.94萬(wàn)元,占2.29%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為164.93萬(wàn)元,支出決算為390.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的236.79%。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算105.08萬(wàn)元,支出決算為97.86萬(wàn)元。完成年初預(yù)算數(shù)的92.90%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算為27.80萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)劑,調(diào)整了相關(guān)科目。
3、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算為74萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)劑,調(diào)整了相關(guān)科目。
4、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開(kāi)審批(項(xiàng))。
年初預(yù)算26.40萬(wàn)元,支出決算為15.71萬(wàn)元。完成年初預(yù)算數(shù)的59.51%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)劑,調(diào)整了相關(guān)科目。
5、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)及其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算為141.75萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)劑,調(diào)整了相關(guān)科目。
6、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算為6.67萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)劑,調(diào)整了相關(guān)科目。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為11.98萬(wàn)元,支出決算為11.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算數(shù)為5.99萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金由財(cái)政統(tǒng)一繳納。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2.05萬(wàn)元,支出決算為1.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的65.37%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用2022年增人增資費(fèi)用支付了部分其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
10、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算4.49萬(wàn)元,支出決算為4.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算8.94萬(wàn)元,支出決算為8.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出164.70萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)151.51萬(wàn)元,占基本支出的91.99%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金;
公用經(jīng)費(fèi)13.19萬(wàn)元,占基本支出的8.01%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.5萬(wàn)元,支出決算為0.11萬(wàn)元,完成預(yù)算的1.69%,其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榘凑拯h中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦事業(yè),大力壓減因公出國(guó)(境)任務(wù)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
與上年相比無(wú)變化,主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)本年與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。其中:
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排,實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無(wú)變化,主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)本年與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝粵](méi)有公務(wù)車(chē)輛,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為公務(wù)租車(chē)費(fèi),決算數(shù)列支其他交通費(fèi)用科目。
與上年相比無(wú)變化,主要是因?yàn)槲覇挝粵](méi)有公務(wù)車(chē)輛,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為公務(wù)租車(chē)費(fèi),決算數(shù)列支其他交通費(fèi)用科目。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元,支出決算0.11萬(wàn)元,完成預(yù)算的7.33%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
與上年相比減少0.25萬(wàn)元,下降69.44%,主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.11萬(wàn)元,占100%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,其中:
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算0萬(wàn)元,南縣行政審批服務(wù)局本年更新公務(wù)用車(chē)0輛,截止2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元,截止2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.11萬(wàn)元,
其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.11萬(wàn)元。本單位2022年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次5個(gè)、接待人次25人次(不包括陪同人員)。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
南縣行政審批服務(wù)局2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
南縣行政審批服務(wù)局2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
南縣行政審批服務(wù)局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.19萬(wàn)元。比上年決算數(shù)減少78.05萬(wàn)元。下降85.54%,主要原因是2022年政務(wù)大廳服務(wù)中心大廳補(bǔ)貼取消。
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
南縣行政審批服務(wù)局2022年開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.24萬(wàn)元,用于開(kāi)展事業(yè)人員線上培訓(xùn)工作,參加培訓(xùn)的人數(shù)7人;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
南縣行政審批服務(wù)局2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的(占比無(wú)法計(jì)算)。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,南縣行政審批服務(wù)局成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組,組織對(duì)本部門(mén)對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),涉及2022 年度整體支出390.54萬(wàn)元,項(xiàng)目支出225.84萬(wàn)元,形成了自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開(kāi)支,內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,整體支出及項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
(二)部門(mén)決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2022年,南縣行政審批服務(wù)局切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),部門(mén)整體支出績(jī)效得分94.8分;根據(jù)部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),項(xiàng)目支出績(jī)效得分92分,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
南縣行政審批服務(wù)局2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
注:1、本部門(mén)整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開(kāi)
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位就相關(guān)事項(xiàng)從咨詢?nèi)藛T或公司獲得意見(jiàn)或建議而支付的費(fèi)用。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門(mén)專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、南縣行政審批服務(wù)局2022年部門(mén)決算表