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中共南縣縣委黨校2022年度部門決算公開

發(fā)布時(shí)間:2023-09-11 15:36 信息來源:黨校 作者: 瀏覽量:
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中共南縣縣委黨校2022年度部門決算

 

 

 

  

 

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、關(guān)于一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分   名詞解釋

第五部分   附件

 

 

 



 


第一部分   部門概況

一、部門職責(zé)

中共南縣縣委黨校主要職責(zé)如下:

1、根據(jù)縣委對干部隊(duì)伍建設(shè)的要求,有計(jì)劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、中青年后備干部、理論宣傳骨干和農(nóng)村基層干部,并組織有關(guān)公務(wù)員培訓(xùn)輪訓(xùn)。

2、圍繞黨的路線、方針、政策和縣委、縣政府的中心工作,運(yùn)用毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想,對重大理論和現(xiàn)實(shí)問題開展理論研究。

3、承辦縣委、縣政府專題研討班,承擔(dān)縣委、縣政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù),推進(jìn)理論創(chuàng)新,宣傳黨的路線、方針、政策。

4、配合有關(guān)部門,做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核、考察工作。

5、完成上級黨校和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

中共南縣縣委黨校設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),無二級機(jī)構(gòu)。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:辦公室、教務(wù)室、科研室、圖書信息室、后勤室。

(二)決算單位構(gòu)成。

中共南縣縣委黨校2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括:中共南縣縣委黨校本級決算。

 

 


第二部分   2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

注:以上表格公開見附件

 


 

第三部分   2022年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

    2022年度收、支總計(jì)均為713.90萬元,與2021年相比,收、支總計(jì)各增加363.61萬元,增長103.80%主要是因?yàn)?/font>升級校園提質(zhì)改造的其他收入與支出增加

二、收入決算情況說明

    2022年度收入合計(jì)713.9萬元,其中:財(cái)政撥款收入415.95萬元,占58.26%;事業(yè)收入17.99萬元,占2.52%;其他收入279.96萬元,占39.22%

    2022年收入決算與上年相比,增加373.34萬元,增長109.63%,主要是因?yàn)?/font>升級校園提質(zhì)改造的其他收入增加

 

三、支出決算情況說明

    2022年度支出合計(jì)713.9萬元,其中:基本支出335.26萬元,46.96%;項(xiàng)目支出378.65萬元,占53.04%

    2022年支出決算與上年相比,增367.60萬元,增106.15%,主要是因?yàn)?/font>升級校園提質(zhì)改造支出增加。(  說明:因四舍五入導(dǎo)致基本支出和項(xiàng)目支出合計(jì)與本年支出存在尾數(shù)差。)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為415.95萬元,2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加77.09萬元,增長22.75%,主要是因?yàn)?/font>人員費(fèi)用增加

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2022年度財(cái)政撥款支出415.95萬元,占本年支出合計(jì)的58.26%。與2021年度相比,財(cái)政撥款支出增加77.09萬元,增長22.75%主要原因是人員費(fèi)用增加。

 

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2022年度財(cái)政撥款支出415.95萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出50.53萬元,占12.15%教育(類)支出297.72萬元,占71.57%社會保障和就業(yè)(類)支出37.43萬元,占9%衛(wèi)生健康(類)支出13.21萬元,占3.18%住房保障(類)支出17.07萬元,占4.1%。(說明:因四舍五入導(dǎo)致支出明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。)

 

 


(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為419.60萬元,支出決算為415.95萬元,完成年初預(yù)算的99.13%。其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.8萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了行政管理專項(xiàng)預(yù)算

2、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.07萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了組織事務(wù)管理專項(xiàng)預(yù)算

3、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0萬元,支出決算為16.22萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了黨建事務(wù)支出預(yù)算

4、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款) 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0萬元,支出決算為13.19萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了黨建事務(wù)支出預(yù)算

5、一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0萬元,支出決算為16.25萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了網(wǎng)信事務(wù)支出預(yù)算

6、教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為159萬元,支出決算為141.95萬元,完成年初預(yù)算的89.28%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了教育管理事務(wù)支出。 

7、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0萬元,支出決算為16.99萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了教育活動費(fèi)用預(yù)算

8、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為32.50萬元,支出決算為138.77萬元,完成年初預(yù)算的426.98%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了相關(guān)培訓(xùn)及教研活動費(fèi)用預(yù)算 

9、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。  

    年初預(yù)算為52萬元,支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算的19.23%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要是因?yàn)閴簻p了社會保障項(xiàng)目支出。

10、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。

年初預(yù)算為105.38萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會保險(xiǎn)中心。

11、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為23.97萬元,支出決算為23.97萬元,完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

12、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為11.99萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金由財(cái)政統(tǒng)一繳納。

13、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為4.5萬元,支出決算為3.46萬元,完成年初預(yù)算的76.89%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他社會保障費(fèi)中部分項(xiàng)目調(diào)出。

14、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

年初預(yù)算為13.21萬元,支出決算為13.21萬元,完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

15、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為17.07萬元,支出決算為17.07萬元,完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2022年度財(cái)政撥款基本支出304.54萬元,其中:

    人員經(jīng)費(fèi)277.43萬元,占基本支出的91.20%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出退休費(fèi)、撫恤金、獎勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

    公用經(jīng)費(fèi)27.10萬元,占基本支出的8.80%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

說明:因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)與基本支出總數(shù)存在尾數(shù)差。

   七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

    2022年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.7萬元,支出決算為1.1萬元, 完成預(yù)算的14.29%,其中

1因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,預(yù)算完成率無法計(jì)算

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是因?yàn)?/font>嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,今年未安排出國出境

與上年相比無變化,主要是因?yàn)?/font>嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,今年及去年均未安排出國出境

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.7元,支出決算0元,完成預(yù)算的0%其中:

1公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元,支出決算0元,預(yù)算完成率無法計(jì)算

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>我單位公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算沒有安排和實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。

與上年相比無變化,主要是因?yàn)?/font>我單位公務(wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。

2公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.7元,支出決算0元,完成預(yù)算的0%

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>我單位沒有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為公務(wù)租車費(fèi),決算數(shù)列支其他交通費(fèi)用科目。

與上年相比無變化, 主要是因?yàn)?/font>我單位沒有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。

3公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬元,支出決算1.1萬元完成預(yù)算的22%

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支。

與上年相比減少0.82萬元,下降42.71% 主要是因?yàn)?/font>認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支。

(二)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

 2022年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.1萬元,占100%。其中:

1因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次

2公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,其中:

1公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元,本年更新公務(wù)用車0截至20221231日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

2公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元,截至20221231日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.1萬元,其中:

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.1萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2022年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次11個(gè)、接待人次220人次(不包括陪同人員)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    中共南縣縣委黨校2022年沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    中共南縣縣委黨校2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

    中共南縣縣委黨校不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

十一、關(guān)于一般性支出情況說明

    中共南縣縣委黨校2022開支會議費(fèi)0萬元開支培訓(xùn)費(fèi)0.04萬元,用于開展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,參加培訓(xùn)的人數(shù)8人,內(nèi)容為教師業(yè)務(wù)知識;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元

十二、關(guān)于政府采購支出說明

    中共南縣縣委黨校2022年度政府采購支出總額85.32萬元,其中:政府采購貨物支出85.32萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。

    授予中小企業(yè)合同金額85.32萬元,占政府采購支出總額的100%。其中:授予小微企業(yè)合同金額85.32萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無法計(jì)算)。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無法計(jì)算)

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占情況說明

    截至20221231日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)0臺(套)。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

    為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績效管理要求,中共南縣縣委黨校成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組,組織對本部門對整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評價(jià),涉及2022 年度整體支出713.90萬元,項(xiàng)目支出378.65萬元,形成了自評報(bào)告。從評價(jià)情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。

(二)部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果。

    2022年,中共南縣縣委黨校切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,完成了升級校園提質(zhì)改造;培訓(xùn)規(guī)模擴(kuò)大,全年共完成新錄用公務(wù)員初任培訓(xùn)班等30余期培訓(xùn)班,培訓(xùn)人數(shù)超6000人;抓實(shí)教學(xué)管理創(chuàng)新,從教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)形式、班級管理等方面加強(qiáng)創(chuàng)新,著力提升教學(xué)質(zhì)量與班級管理水平;積極開展社會宣講,學(xué)校先后組織多名骨干教師到縣直部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣內(nèi)醫(yī)院、村(社區(qū))黨支部等40多個(gè)單位開展專題宣教活動。另外組織了8名教師開展十九屆六中全會精神的宣講,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo),部門整體支出績效得分96分;根據(jù)部門項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo),項(xiàng)目支出績效得分96分,從評價(jià)情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

中共南縣縣委黨校2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)。

本部門整體支出及項(xiàng)目支出績效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開



第四部分   名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入:指除上述財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入等以外的收入。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三公經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

政府采購 是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。

工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

獎勵(lì)金:反映政府各部門的獎勵(lì)支出,如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎勵(lì)等。

其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,

辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新:反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等,如果購建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

第五部分   附件

 

 1中共南縣縣委黨校2022年部門決算表

 

     中共南縣縣委黨校2022年部門決算表.XLS

 

 

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