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2020年度 南縣公安局交通警察大隊(duì)部門決算公開

發(fā)布時(shí)間:2021-09-18 16:45 信息來(lái)源:南縣財(cái)政局 作者: 瀏覽量:
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南縣公安局交通警察大隊(duì)

2020年度部門決算

 

 

 

 

   

 

 

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分   名詞解釋

第五部分   附件

  

 

 

 

 

  

 

 

 

第一部分   部門概況

一、部門職責(zé)

南縣公安局交通警察大隊(duì)主要職責(zé)如下:

1.執(zhí)行國(guó)家道路交通安全管理的相關(guān)法律法規(guī)

2.維護(hù)交通秩序,處置交通事故

3.開展交通安全宣傳,實(shí)施公路巡邏,維護(hù)道路治安

4.對(duì)機(jī)動(dòng)車輛牌證審核、駕駛?cè)斯芾?/font>

5.對(duì)交通違法駕駛?cè)颂幜P

6.對(duì)交通事故施救、電話報(bào)警和求助等職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

()內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

南縣公安局交通警察大隊(duì)設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu) 

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:綜合指導(dǎo)中隊(duì)、執(zhí)法監(jiān)督中隊(duì)、科技設(shè)施中隊(duì)、車輛管理所、考試中隊(duì)、事故處理中隊(duì)、交通巡邏中隊(duì)、特勤中隊(duì)、治超中隊(duì)、一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)、四中隊(duì)、五中隊(duì)

(二)決算單位構(gòu)成。

南縣公安局交通警察大隊(duì)單位2020年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括:南縣公安局交通警察大隊(duì)本級(jí)決算無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)決算

 




第二部分   2020年度部門決算表

 

         一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

注:以上表格公開見(jiàn)附件1

  

 

 

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

  

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)2291.06萬(wàn)元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金24.67萬(wàn)元),與上年相比,增加268.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.27%,主要是2020年度實(shí)現(xiàn)超收的獎(jiǎng)返收入

2020年度支出總計(jì)2291.06萬(wàn)元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金27.65萬(wàn)元),與上年相比,增加268.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.27%,主要是我縣新增車輛較多導(dǎo)致業(yè)務(wù)量增加,在職人員工資自然晉級(jí)等

 



 

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2266.39萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2142.19萬(wàn)元,占94.52%;其他收入124.2萬(wàn)元,占5.48%

2020年收入決算與上年相比,增加246.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.2%,主要是因?yàn)?/font>2020年度實(shí)現(xiàn)超收的獎(jiǎng)返收入增加

 


 

 

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2263.4萬(wàn)元(不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:其中:基本支出2042.06萬(wàn)元,90.22%;項(xiàng)目支出221.35萬(wàn)元,占9.78%

2020年支出決算與上年相比,增加265.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.28%,主要是因?yàn)?/font>我縣新增車輛較多導(dǎo)致業(yè)務(wù)量增加,在職人員工資自然晉級(jí)等

說(shuō)明:基本支出與項(xiàng)目支出分項(xiàng)合計(jì)與總數(shù)有尾數(shù)差異,是因?yàn)樗纳嵛迦雽?dǎo)致的



 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2142.19萬(wàn)元,與上年相比,增加292.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.81%,主要是因?yàn)?/font>2020實(shí)現(xiàn)超收的獎(jiǎng)返收入增加

2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)2142.19萬(wàn)元,與上年相比,增加292.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.81%,主要是因?yàn)?/font>受疫情影響、我縣新增車輛較多導(dǎo)致業(yè)務(wù)量增加和在職人員工資自然晉級(jí)等原因


 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出2142.19萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的94.64%。與2019年度相比,財(cái)政撥款支出增加292.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.81%,主要原因是受疫情影響、業(yè)務(wù)量增加,在職人員工增加、津貼提標(biāo)自然晉級(jí)及社保支出增加導(dǎo)致支出增加。

 

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出2142.19萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出4.7萬(wàn)元,占0.22%;公共安全(類)支出1998.77萬(wàn)元,占93.3%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出81.28萬(wàn)元,占3.80%;衛(wèi)生健康(類)支出32.44萬(wàn)元,占1.51%;交通運(yùn)輸(類)支出25萬(wàn)元,占1.17%

 

   (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1745.57 萬(wàn)元,支出決算為2142.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的122.72%。其中:

1一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照上級(jí)要求購(gòu)買的服務(wù)開支。

2一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.7萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定執(zhí)行。

3公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1180.77萬(wàn)元,支出決算為1209.62萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)量增大導(dǎo)致行政運(yùn)行成本增加。

4公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為260萬(wàn)元,支出決算為177萬(wàn)元,決算數(shù)小余預(yù)算數(shù)的主要原因:一方面是壓縮行政管理開支,另一方面有小額支出當(dāng)年未結(jié)清。

5公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為157.2萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致。

6公共安全支出(類)公安(款)特別業(yè)務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為354.95萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按政策規(guī)定支付勞務(wù)派遣(輔警)人員勞務(wù)費(fèi)和工會(huì)支出等。

7公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為100萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照上級(jí)和縣委縣政府要求完成各項(xiàng)工作任務(wù)支出。

8社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為69.79萬(wàn)元,支出決算為69.79萬(wàn)元,決算數(shù)預(yù)算數(shù)一致,主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算

9社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為34.90萬(wàn)元,支出決算為5.82萬(wàn)元,決算數(shù)預(yù)算數(shù)29.08萬(wàn)元主要是因?yàn)楸締挝?/font>跨年度交款造成

10社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)行政單位離退休費(fèi)(項(xiàng))。年初預(yù)算為106.43萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是因?yàn)?/font>離退休人員由人社部門統(tǒng)一打卡

11社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為8.9萬(wàn)元,支出決算為5.67萬(wàn)元,決算數(shù)預(yù)算數(shù)3.23萬(wàn)元主要是因?yàn)楸締挝?/font>跨年度結(jié)算造成

12衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為32.44萬(wàn)元,支出決算為32.44萬(wàn)元,決算數(shù)預(yù)算數(shù)保持一致,主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算 

13交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為25萬(wàn)元,決算數(shù)預(yù)算數(shù)保持一致,主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算

14住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為52.34萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是住房公積金由財(cái)政統(tǒng)一劃撥到公積中心。


六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1962.49萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)804.38萬(wàn)元,占基本支出的40.99%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

公用經(jīng)費(fèi)1,158.11萬(wàn)元,占基本支出的59.01%主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。


七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為65.28萬(wàn)元,支出決算為65.28萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:

1因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是疫情影響,今年未安排出國(guó)出境

與上年相比無(wú)變化,主要是疫情影響,今年及去年均未安排出國(guó)出境

2公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算62.36萬(wàn)元,支出決算62.36萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%

決算數(shù)預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

與上年相比減少15.79萬(wàn)元,下降15.95%,主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.92萬(wàn)元,支出決算2.92萬(wàn)元, 完成預(yù)算的100%

決算數(shù)預(yù)算數(shù)持平主要是:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支;二是受疫情影響,部分工作未能按計(jì)劃開展三是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,確保公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算不突破。

與上年相比減少0.05萬(wàn)元,下降1.69%,主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支。

三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算62.36萬(wàn)元,占95.53%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.92萬(wàn)元,占4.47%。其中:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次

2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算62.36萬(wàn)元,

其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算36.33萬(wàn)元,系本單位2020更新公務(wù)用車2用于執(zhí)勤執(zhí)法截止20201231日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為17輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算26.03萬(wàn)元主要是按規(guī)定保留的執(zhí)勤執(zhí)法公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,截止20201231日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為17輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.92萬(wàn)元,

其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.92萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。本單位2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次27個(gè)、接待人次130人次(不包括陪同人員)。


八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。


九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2020年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。


十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

南縣公安局交通警察大隊(duì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1158.11萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加925.57萬(wàn)元。增長(zhǎng)398.03%,主要原因是受疫情影響及業(yè)務(wù)量增加、跨年度結(jié)算等因素造成。


十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明

2020,南縣公安局交通警察大隊(duì)開支會(huì)議費(fèi)1.3萬(wàn)元,用于召開駕駛員安全會(huì)議,人數(shù)達(dá)1000,內(nèi)容為道路安全宣傳及以會(huì)代訓(xùn)等活動(dòng)開支培訓(xùn)費(fèi)1.62萬(wàn)元,主要是用于學(xué)校、社會(huì)駕駛?cè)藛T等的道路安全知識(shí)培訓(xùn)工作,參加培訓(xùn)的有3000,內(nèi)容為道路安全知識(shí)培訓(xùn)等;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。


    十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

南縣公安局交通警察大隊(duì)2020年度政府采購(gòu)支出總額36.33萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出36.33萬(wàn)元

授予中小企業(yè)合同金額36.33萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%, 其中:授予小微企業(yè)合同金額36.33萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%


十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至20201231日,南縣公安局交通警察大隊(duì)共有車輛17輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。


十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,南縣公安局交通警察大隊(duì)2020年度組織對(duì)預(yù)算支出全面開展了績(jī)效自評(píng)。其中:整體支出2263.4萬(wàn)元;項(xiàng)目支出221.35萬(wàn)元,其中:一級(jí)項(xiàng)目 1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目 0個(gè),占項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,整體支出項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。

(二)部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

南縣公安局交通警察大隊(duì)2020 年度部門整體支出全年預(yù)算數(shù)為1745.57萬(wàn)元, 執(zhí)行數(shù)為 2042.06萬(wàn)元,完成預(yù)算的116.98%,主要是因?yàn)?/font>受疫情影響、業(yè)務(wù)量增加,在職人員工資增加、津貼提標(biāo)自然晉級(jí)及社保支出增加導(dǎo)致支出增加。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分89,評(píng)價(jià)等級(jí)為良好

南縣公安局交通警察大隊(duì)2020 年度在部門決算中反映 交通事故鑒定費(fèi)”“公路卡口、電警電費(fèi)”“道路交通設(shè)施維護(hù)費(fèi)”“牌證工本費(fèi)7個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為260萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為221.35萬(wàn)元,完成預(yù)算的85.13%主要是因?yàn)?/font>受疫情影響,部分工作未能按計(jì)劃開展根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分為85評(píng)價(jià)等級(jí)為良好

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

南縣公安局交通警察大隊(duì)本年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

 

 注:本部門績(jī)效報(bào)告已在門戶網(wǎng)站單獨(dú)公開。

 

 

 

第四部分   名詞解釋

 

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入:指除上述財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。


社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 三公經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

政府采購(gòu) 是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括專用服裝,專用工具和儀器材料等方面的支出。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

 

   

 

第五部分     

 

1.南縣公安局交通警察大隊(duì)2020年部門決算表

南縣公安局交通警察大隊(duì).XLS


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