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南縣公安局交通警察大隊(duì)2022年度部門決算公開

發(fā)布時(shí)間:2023-09-15 09:39 信息來源:南縣人民政府 作者: 瀏覽量:
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南縣公安局交通警察大隊(duì)2022年部門決算

目   錄

   第一部分  部門概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分  2022年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分  2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  十一、關(guān)于一般性支出情況說明

  十二、關(guān)于政府采購支出說明

  十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

   第四部分   名詞解釋

  第五部分   附件


  第一部分   部門概況

 一、部門職責(zé)

       (一)執(zhí)行國家道路交通安全管理的相關(guān)法律法規(guī);

      (二)維護(hù)交通秩序,處置交通事故;

    (三)開展交通安全宣傳,實(shí)施公路巡邏,維護(hù)道路治安;

    (四)對機(jī)動車輛牌證審核、駕駛?cè)斯芾恚?/span>

   (五)對交通違法駕駛?cè)颂幜P;

    (六)對交通事故施救、電話報(bào)警和求助等職責(zé)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

     (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  南縣公安局交通警察大隊(duì)設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),無二級機(jī)構(gòu)。 

  內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:綜合指導(dǎo)中隊(duì)、執(zhí)法監(jiān)督中隊(duì)、科技設(shè)施中隊(duì)、車輛管理所、考試中隊(duì)、事故處理中隊(duì)、交通巡邏中隊(duì)、治超中隊(duì)、一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)、四中隊(duì)、五中隊(duì)、六中隊(duì)。

    (二)決算單位構(gòu)成。

  南縣公安局交通警察大隊(duì)單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括:南縣公安局交通警察大隊(duì)本級決算

  第二部分   2022年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  注:以上表格公開見附件


  第三部分   2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2022年度收入、支出總計(jì)2541.17萬元,與上年相比,收入、支出總計(jì)各增加261.13萬元,增長11.45%,主要是因?yàn)槿藛T變動人員工資增加、社保和公積金支出增加、六臺公務(wù)用車購置、電警安置及交通設(shè)施更新及維護(hù)等。

  二、收入決算情況說明

  本年收入合計(jì)2520.12萬元,其中:財(cái)政撥款收入2316.01萬元,占91.9%;其他收入204.1萬元,占8.1%。

  2022年收入決算與上年相比,增加267.63萬元,增長11.89%,主要是因?yàn)槿藛T變動人員工資增加、社保和公積金支出增加、六臺公務(wù)用車購置、電警安置及交通設(shè)施更新及維護(hù)等。

  (說明:因四舍五入導(dǎo)致收入明細(xì)合計(jì)與收入總數(shù)存在尾數(shù)差)

  三、支出決算情況說明

  本年支出合計(jì)2465.91萬元,其中:基本支出2296.59萬元,占93.13%;項(xiàng)目支出169.32萬元,占6.87%。

  2022年支出決算與上年相比,增加206.91萬元,增長9.15%,主要是因?yàn)槿藛T變動人員工資增加、社保和公積金支出增加、六臺公務(wù)用車購置、電警安置及交通設(shè)施更新及維護(hù)等.

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)2316.01萬元,與上年相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加172.77萬元,增長8.06%。,主要是因?yàn)槿藛T變動人員工資增加、社保和公積金支出增加、六臺公務(wù)用車購置、電警安置及交通設(shè)施更新及維護(hù)等

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出2316.01萬元,占本年支出合計(jì)的93.92%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加173萬元,增長8.06%,主要原因是人員變動人員工資增加、社保和公積金支出增加

  (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度財(cái)政撥款支出2316.01萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)公共安全支出(類)2109.33萬元,占91.08%;教育支出(類)56.56萬元,占2.44;社會保障和就業(yè)支出(類)93.77萬元,占4.05%;衛(wèi)生健康支出(類)1.65萬元,占0.07%;住房保障支出(類)54.7萬元,占2.36%,

  (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1845.77萬元,支出決算為2316.01萬元,完成年初預(yù)算的125.47%。其中:

1、公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),年初預(yù)算為1619.77萬元,支出決算為1268.12萬元。完成年初預(yù)算的78.29%,年初預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是相關(guān)支出類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整。

2、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)),年初預(yù)算為226萬元,支出決算為119.99萬元。完成年初預(yù)算的53.09%,年初預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是相關(guān)支出類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整。

  3、公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項(xiàng)),年初預(yù)算為0,支出決算為93.34萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是相關(guān)支出類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整

  4、公共安全支出(類)公安(款)特別業(yè)務(wù)(項(xiàng)),年初預(yù)算為0,支出決算為200萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是相關(guān)支出類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整

  5、公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出,年初預(yù)算為0,支出決算為423.88萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是相關(guān)支出類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整

  6、 公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)),年初預(yù)算為0,支出決算為4萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是相關(guān)支出類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整

  7、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為61.23萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中相關(guān)支出類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整。

  8、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為29.41萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中相關(guān)支出類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整。

  9、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.12萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中相關(guān)支出類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整。

  10、 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬元,支出算為1.65萬元,決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是年中相關(guān)支出類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整。

  11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為54.7萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中相關(guān)支出類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整。

  12、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為0,支出決算為56.56萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是培訓(xùn)需求增加,緊急任務(wù)安排等因素。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度財(cái)政撥款基本支出2192.02萬元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)959.56萬元,占基本支出的43.78%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

  公用經(jīng)費(fèi)1232.47萬元,占基本支出的56.22%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車購置。

  說明:因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)與基本支出總數(shù)存在尾數(shù)差。

  七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為144.7萬元,支出決算為144.7萬元, 完成預(yù)算的100%,其中:

  1、因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率)。

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榻衲晡窗才懦鰢鼍场?/span>

  與上年相比無變化,主要是因?yàn)榻衲昙叭ツ昃窗才懦鰢鼍场?/span>

  2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算134.57萬元,支出決算134.57萬元,完成預(yù)算的100%,其中:

  (1)公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算95.17萬元,支出決算95.17萬元,完成預(yù)算的100%.

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。

  與上年相比增加20.15萬元,增長26.87%, 主要是因?yàn)榻衲晡覇挝辉黾恿斯珓?wù)用車購置費(fèi)。

  (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算39.4萬元,支出決算39.4萬元,完成預(yù)算的100%。

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝粎栃泄?jié)約,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

  與上年相比增加20.6萬元,增長109.25%, 主要是因?yàn)楣珓?wù)用車增加,油料費(fèi)及車輛維護(hù)費(fèi)增多。

  3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10.13萬元,支出決算10.13萬元, 完成預(yù)算的100%。

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

  與上年相比增加7.13萬元,增長249.31%,主要是因?yàn)榻衲陮m?xiàng)行動較多,來大隊(duì)指導(dǎo)和檢查工作也隨之增多。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算134.57萬元,占93%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.13萬元,占7%。其中:

  1、因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,

  2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算134.57萬元,

  其中:(1)公務(wù)用車購置費(fèi)決算95.17萬元,南縣公安局交通警察大隊(duì)本年更新公務(wù)用車6輛。截至2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。

  (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算39.4萬元,主要是公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,截至2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。

  3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.13萬元,

  其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出10.13萬元。本單位2022年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次50個(gè)、接待人次200人次(不包括陪同人員)。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作.發(fā)生的接待支出。

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

  南縣公安局交通警察大隊(duì)2022年沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

  南縣公安局交通警察大隊(duì)2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  南縣公安局交通警察大隊(duì)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1232.47萬元。比上年決算數(shù)增加224.63萬元,增找22.28%,主要

  原因是業(yè)務(wù)量增加、跨年度結(jié)算等因素造成。

  十一、關(guān)于一般性支出情況說明

  2022年本部門開支會議費(fèi)0萬元;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

  十二、關(guān)于政府采購支出說明

  南縣公安局交通警察大隊(duì)2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。

  授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的占比無法計(jì)算。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的占比無法計(jì)算。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的占比無法計(jì)算。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的占比無法計(jì)算。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的占比無法計(jì)算。

  十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2022年12月31日,本單位共有車輛15輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

  十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

  (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

  為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績效管理要求,南縣公安局交通警察大隊(duì)成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組,組織對本部門對整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評價(jià),涉及2022 年度整體支出2465.9萬元,項(xiàng)目支出169.32萬元,形成了自評報(bào)告。從評價(jià)情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出及項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。

  (二)部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果。

  2022 年,南縣公安局交通警察大隊(duì)切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo),部門整體支出績效得分 98分;根據(jù)部門項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo),項(xiàng)目支出績效得分98分,從評價(jià)情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。

  (三)以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

  南縣公安局交通警察大隊(duì)2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)。

  注:1、本部門整體支出及項(xiàng)目支出績效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開

  第四部分   名詞解釋

 財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

  衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

  伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

  其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)等。

  物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

  被裝購置費(fèi):反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊(duì)(含武警)的被裝購置支出。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。

  委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

  福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。

  其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


  第五部分   附件

  1、南縣公安局交通警察大隊(duì)2022年部門決算公開表

   南縣公安局交通警察大隊(duì)2022年決算表.XLS

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