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南縣公安局交通警察大隊2023年度部門決算公開

發(fā)布時間:2024-10-08 09:24 信息來源:南縣公安局交通警察大隊 作者: 瀏覽量:
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  南縣公安局交通警察大隊

  2023年度部門決算



  目 錄

  第一部分 部門概況

  一、部門職責

  二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 2023年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  第三部分 2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

  十一、關(guān)于一般性支出情況說明

  十二、關(guān)于政府采購支出說明

  十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件



  第一部分 部門概況

  一、部門職責

  (一)貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)道路交通管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和相關(guān)的方針、政策,研究擬定全縣道路交通管理對策和發(fā)展規(guī)劃。

  (二)負責維護全縣道路交通秩序,參與研究城市建設(shè)規(guī)劃,管理道路交通安全設(shè)施。

  (三)參與道路檢查站的審核、申報和有關(guān)管理工作;參與對涉及交通安全、交通秩序的停車場(庫)、營運車輛停靠點的規(guī)劃建設(shè)和影響交通安全的道路施工許可以及負責城市出租車輛的交通管理工作。

  (四)負責預(yù)防和處理全縣道路交通事故;負責全縣基層道路交通安全組織的建設(shè)和管理;負責開展全民道路交通安全宣傳教育;負責道路交通管理的行政處罰。

  (五)組織實施交通警(保)衛(wèi)工作;組織實施全縣公路巡邏綜合執(zhí)法,協(xié)同其他警種維護道路治安秩序和打擊車匪路霸。

  (六)負責全縣機動車輛(含委托農(nóng)機部門管理的車輛)、非機動車輛的管理和牌證核發(fā)。

  (七)負責對全縣機動車駕駛?cè)说墓芾恚撠煵樘幗煌ㄕ厥潞瓦`章的駕駛?cè)?指導(dǎo)駕駛?cè)伺嘤?xùn)學(xué)校的培訓(xùn)教育工作。

  (八)負責全縣公安交通管理科學(xué)技術(shù)的研究、開發(fā)、推廣和應(yīng)用。

  (九)負責道路交通施救。

  (十)負責受理群眾的電話報警、求助和投訴。

  (十一)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他工作。

  二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

  南縣公安局交通警察大隊設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu),無二級機構(gòu)。 

  內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是:綜合指導(dǎo)中隊、執(zhí)法監(jiān)督中隊、科技設(shè)施中隊、車輛管理所、考試中隊、事故處理中隊、交通巡邏中隊、治超中隊、一中隊、二中隊、三中隊、四中隊、五中隊、六中隊

  (二)決算單位構(gòu)成。

  南縣公安局交通警察大隊單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括:南縣公安局交通警察大隊本級決算。



  第二部分 2023年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  注:以上表格公開見附件



  第三部分 2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2023年度收入、支出總計3315.03萬元,與上年相比,收入、支出總計各增加773.86萬元,增長30.45%,主要是因為人員經(jīng)費的增加和原交警隊老辦公樓土地增值稅稅金的收支。

  二、收入決算情況說明

  本年收入合3239.78萬元,其中:財政撥款收入3113.28萬元,占96.1%;其他收入126.49萬元,占3.9%。

  2023年收入決算與上年相比,增加719.66萬元,增長28.56%,主要是因為人員經(jīng)費的增加和原交警隊老辦公樓土地增值稅稅金的收支。

  三、支出決算情況說明

  本年支出合計3242.43萬元,其中:基本支出1964.42萬元,占60.58%;項目支出1278.01萬元,占39.42%。

  2023年支出決算與上年相比,增加776.52萬元,增長31.49%,主要是因為人員經(jīng)費的增加和原交警隊老辦公樓土地增值稅稅金的收支。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2023年度財政撥款收入、支出總計3113.28萬元,與上年相比,財政撥款收入、支出總計各增加797.27萬元,增長34.42%,主要是因為人員經(jīng)費的增加和原交警隊老辦公樓土地增值稅稅金的收支。

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  (一)財政撥款支出決算總體情況

  2023年度財政撥款支出3113.28萬元,占本年支出合計的96.02%。與上年相比,財政撥款支出增加797.27萬元,增長34.42%,主要原因是人員經(jīng)費的增加和原交警隊老辦公樓土地增值稅稅金的收支。

  (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財政撥款支出3113.28萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)521.62萬元,占16.75%;公共安全支出(類)2440.66萬元,占78.4%;社會保障和就業(yè)支出(類)89.44萬元,占2.87%;住房保障支出(類)61.56萬元,占1.98%。

  (三)財政撥款支出決算具體情況

  2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為2010.64萬元,支出決算為3113.28萬元,完成年初預(yù)算的154.84%。其中:

  1、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運行(項)。

  年初預(yù)算為657.3萬元,支出決算為507.46萬元。完成年初預(yù)算的77.2%,年初預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。

  2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。

   3、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。

  4、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項).

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8.66萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。

  5、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3萬元。,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。

  6、公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)。

  年初預(yù)算為937.39萬元,支出決算為941.72萬元,完成年初預(yù)算的100.46%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。

  7、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項)。

  年初預(yù)算為224萬元,支出決算為203.44萬元,完成年初預(yù)算的90.82%,年初預(yù)算數(shù)大于決算數(shù),主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。

  8、公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項)。

  年初預(yù)算為0 ,支出決算為48.62萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。

  9、公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)。

  年初預(yù)算為0,支出決算為1246.88萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是相關(guān)支出類款項進行了調(diào)整。

  10、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。

  年初預(yù)算為82.05萬元,支出決算為82.05萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年預(yù)算數(shù)的主要原因是.本單位嚴格執(zhí)行預(yù)算。

  11、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。

  年初預(yù)算為41.03萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金由財政統(tǒng)一撥付。

  12、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。

  年初預(yù)算為7.33萬元,支出決算為7.38萬元,完成年初預(yù)算的100.68%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算調(diào)整。

  13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

  年初預(yù)算為61.54萬元,支出決算為61.56萬元,完成年初預(yù)算的100.03%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資基數(shù)變動,住房公積金提標。

  說明:因四舍五入導(dǎo)致明細合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2023年度財政撥款基本支出1865.21萬元,其中:

  人員經(jīng)費1452.48萬元,占基本支出的77.87%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金。

  公用經(jīng)費412.73萬元,占基本支出的22.13%,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

  七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

  2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為51.4萬元,支出決算為41.32萬元, 完成預(yù)算的80.39%,其中:

  1、因公出國(境)費預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率)。

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為今年未安排出國出境。

  與上年相比無變化,主要是因為今年及去年均未安排出國出境。

  2、公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算39.4萬元,支出決算39.32元,完成預(yù)算的99.8%,其中:

  (1)公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率)

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為我單位公務(wù)用車購置費預(yù)算沒有安排,實際也沒有發(fā)生此項支出。

  與上年相比減少95.17萬元,下降100%,主要是因為我單位今年沒有公務(wù)用車購置費支出。

  (2)公務(wù)用車運行維護費預(yù)算39.4萬元,支出決算39.32萬元,完成預(yù)算的99.8%,

  決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為決算數(shù)列支其他交通費用科目。

  與上年相比減少0.08萬元,下降2.03%, 主要是因為決算數(shù)列支其他交通費用科目。

  3、公務(wù)接待費預(yù)算12萬元,支出決算2萬元,完成預(yù)算的16.67%。

  決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為一是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求,大力壓減“三公”經(jīng)費開支。

  與上年相比減少8.13萬元,下降80.26%, 主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

  (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

  2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算39.32萬元,占95.16%,公務(wù)接待費支出決算2萬元,占4.84%。其中:

  1、因公出國(境)費支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

  2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算39.32萬元,其中:

  (1)公務(wù)用車購置費決算0萬元,本年更新公務(wù)用車0輛,截至2023年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。

  (2)公務(wù)用車運行維護費決算39.32萬元,主要是公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出,截至2023年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。

  3、公務(wù)接待費支出決算2萬元。

  其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2萬元。本單位2023年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次15個、接待人次143人次(不包括陪同人員)。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

  南縣公安局交通警察大隊2023年沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  南縣公安局交通警察大隊2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

  十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

  南縣公安局交通警察大隊 2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出412.73萬元。比上年決算數(shù)減少819.74萬元。下降66.51%,主要原因是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求,大力壓減公用經(jīng)費。

  十一、關(guān)于一般性支出情況說明

  南縣公安局交通警察大隊2023年開支會議費0.3萬元, 用于召開駕駛員安全會議,參加會議的人數(shù)500人,內(nèi)容為道路安全宣傳及以會代訓(xùn)等活動; 開支培訓(xùn)費0.3萬元,用于開展學(xué)校、社會駕駛?cè)藛T等的道路安全知識培訓(xùn)工作,參加培訓(xùn)的有900人次,內(nèi)容為道路安全知識培訓(xùn)等;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

  十二、 關(guān)于政府采購支出說明

  南縣公安局交通警察大隊2023年度政府采購支出總額1226.27萬元,其中:政府采購貨物支出278.17萬元;政府采購工程支出948.1萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1226.27萬元,占政府采購支出總額的100%。

  其中:授予小微企業(yè)合同金額1226.27萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的占比無法計算。

  十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2023年12月31日,本單位共有車輛15輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

  十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

  (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

  為進一步規(guī)范財政資金管理,切實提高財政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績效管理要求,南縣公安局交通警察大隊成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組,組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價,涉及2023 年度整體支出3242.43萬元,項目支出1278.01萬元,形成了自評報告。從評價情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到人,嚴格三公經(jīng)費管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時、完善,項目立項程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時、有效,績效目標得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。

  (二)部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果

  2023 年,南縣公安局交通警察大隊切實履行參謀輔政、運轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標,部門整體支出績效得分 95分;根據(jù)部門項目支出績效評價指標,項目支出績效得分97分,從評價情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達到預(yù)算績效目標。

  (三)以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果

  南縣公安局交通警察大隊2023年無重點項目績效評價。

  注:1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開



  第四部分 名詞解釋

  財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

  其他收入:指除上述“財政撥款收入1上級補助收入2事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入4附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

  社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

  住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

  其他支出(類):是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

  基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支部日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

  獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

  伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

  職業(yè)年金繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

  其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  醫(yī)療費:反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。

  其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

  辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

  印刷費:反映單位的印刷費支出。

  手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

  水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

  電費:反映單位的電費支出。

  郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通信費等。

  物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

  維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

  專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

  被裝購置費:反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊(含武警)的被裝購置支出。

  勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

  委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

  工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

  福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。

  公務(wù)用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

  其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

  對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

  醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學(xué)生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

  其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,

  機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。



  第五部分 附件

  1、南縣公安局交通警察大隊2023年部門決算表

  南縣公安局交通警察大隊2023年決算公開表.xlsx

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