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南縣檢驗檢測中心2022年度部門決算公開

發(fā)布時間:2023-09-14 16:16 信息來源:南縣檢驗檢測中心 作者: 瀏覽量:
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南縣檢驗檢測中心2022年度部門決算

 

 

 

  

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、關(guān)于一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分   名詞解釋

第五部分   附件

 

 

 

 

第一部分   部門概況

一、部門職責

1、貫徹執(zhí)行食品安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、產(chǎn)品質(zhì)量安全、計量等檢驗檢測方面法律法規(guī)及國家有關(guān)行業(yè)技術(shù)標準。

2、承擔全縣委托檢驗檢測等任務(wù);負責對監(jiān)測抽檢數(shù)據(jù)的匯總、分析研判、風險預(yù)警等日常工作;負責編定抽檢監(jiān)測質(zhì)量分析報告。

3、協(xié)助全縣的量值傳遞和溯源工作,保證計量單位制的統(tǒng)和量值準確一致;負責本縣公正計量測試、計量仲裁檢定工作。

4、組織開展有關(guān)政府公共事務(wù)領(lǐng)域的檢測技術(shù)研究和公共檢測服務(wù);為地方產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品標準制(修)訂提供試驗、驗證等技術(shù)支持工作。

5、開展計量器具的校準、測試、修理業(yè)務(wù);開展農(nóng)產(chǎn)品(含畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品)、加工食品、藥品及其他工業(yè)產(chǎn)品的檢驗檢測業(yè)務(wù)。

6、開展檢驗檢測技術(shù)評審和技術(shù)咨詢、人員培訓、技術(shù)服務(wù)等工作。

7、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

南縣檢驗檢測中心設(shè)置6內(nèi)設(shè)機構(gòu)二級機構(gòu)。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是:綜合股、質(zhì)量設(shè)備股、動物疫病檢驗室、理化檢驗室、微生物檢驗室、計量檢定室。

(二)決算單位構(gòu)成。

南縣檢驗檢測中心2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括:南縣檢驗檢測中心本級決算。

 

第二部分   2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

注:以上表格公開見附件

 

第三部分   2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支416.27上年相比,收入、支出總計各120.25萬元,增長40.62%,主要是因為來自農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和發(fā)改局的其他收入增加

二、收入決算情況說明

本年收入合計410.24萬元,其中:財政撥款收入310.44萬元,占75.67%;其他收入99.80萬元,占24.33%

2022年收入決算與上年相比,增加129.84萬元,增長46.31%,主要是因為來自農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和發(fā)改局的其他收入增加

三、支出決算情況說明

本年支出合計396.60萬元,其中:基本支出270.11萬元,占68.11%;項目支出126.49萬元,占31.89%

2022年支出決算與上年相比,增107.34萬元,增37.11%,主要是因為項目支出增加

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入、支出310.44元,與上年相比,財政撥款收入、支出增加64.22萬元,增長26.08%,主要是因人員費用增加

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出310.44萬元,占本年支出合計的78.28%。與上年相比,財政撥款支出增加64.22萬元,增長26.08%,主要原因是人員增加,財政撥款支出增加

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出310.44萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)245.46萬元,占79.07%教育支出(類)14.13萬元,占4.55%社會保障和就業(yè)支出(類)38.39萬元,占12.37%住房保障支出(類)12.46萬元,占4.01%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為252.48萬元,支出決算為310.44萬元,完成年初預(yù)算的122.96%。其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。

年初預(yù)算為127.73萬元,支出決算為140.68萬元,完成年初預(yù)算的110.14%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是人員增加,追加預(yù)算。

2、般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為48.2萬元決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是預(yù)算調(diào)劑,調(diào)整了相關(guān)科目。

3、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項)。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為19.52萬元決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是年中增人增資結(jié)算追加資金支出。

4、般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項)。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.56萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是年中編制內(nèi)人才補助追加資金支出。

5、一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)行政運行(項)。

年初預(yù)算0萬元,支出決算為30.95萬元決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是績效獎勵追加資金支出

6、一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。

年初預(yù)算63萬元,支出決算為4.56萬元完成年初預(yù)算的7.24%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)劑,調(diào)整了相關(guān)科目。

7、教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為14.13萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是預(yù)算調(diào)劑,調(diào)整了相關(guān)科目。

8社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。

年初預(yù)算為18.09元,支出決算為17.36萬元完成年初預(yù)算的95.96%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動,相關(guān)預(yù)算經(jīng)費劃轉(zhuǎn)至其他單位。

9社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。

年初預(yù)算9.05萬元,支出決算為0萬元完成年初預(yù)算的0%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金由財政統(tǒng)一繳納

10社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。

年初預(yù)算為21.60萬元,支出決算為21.03萬元,完成年初預(yù)算的97.36%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了部分公用經(jīng)費支出

11住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

年初預(yù)算為13.01萬元,支出決算為12.46萬元,完成年初預(yù)算的95.77%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動,相關(guān)預(yù)算經(jīng)費劃轉(zhuǎn)至其他單位。

(說明:因四舍五入導致明細合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022度財政撥款基本支257.69萬元,其中

人員經(jīng)費233.52,占基本支出的90.62%主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。

公用經(jīng)費24.17萬元,占基本支出的9.38%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)三公經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度三公經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6.5萬元,支出決算為0.15萬元, 完成預(yù)算的2.31%,其中

1因公出國(境)費預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是因為今年未安排出國出境

與上年相比無變化,主要是因為今年及去年均未安排出國出境

2、公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算6萬元,支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,其中:

1)公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率)

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為我單位公務(wù)用車購置費預(yù)算沒有安排實際也沒有發(fā)生此項支出。

與上年相比無變化主要是因為我單位公務(wù)用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。

2)公務(wù)用車運行維護費預(yù)算6萬元,支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運行維護費預(yù)算為公務(wù)租車費,決算數(shù)列支其他交通費用科目

與上年相比無變化主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運行維護費支出與上年均沒有發(fā)生此項支出

3公務(wù)接待費預(yù)算0.5萬元,支出決算0.15萬元完成預(yù)算的30%

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴控制三公經(jīng)費開支

與上年相比增加0.15萬元,因上年基數(shù)為0,無法計算增長率),主要是因為工作需要,產(chǎn)生了公務(wù)接待費支出。

(二)三公經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度三公經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)接待費支出決算0.15萬元,占100%。其中:

1因公出國(境)費支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次

2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,

其中:1公務(wù)用車購置費決算0萬元,南縣檢驗檢測中心本年更新公務(wù)用車0截至20221231日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

2公務(wù)用車運行維護費決算0萬元,截至20221231日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費支出決算0.15萬元,

其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.15萬元。本單位2022年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次2個、接待人次6人次(不包括陪同人員)。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

南縣檢驗檢測中心2022沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

南縣檢驗檢測中心2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

南縣檢驗檢測中心不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、關(guān)于一般性支出情況說明

南縣檢驗檢測中心2022開支會議費0.12萬元用于召開動物疫病抗體檢測工作會議,參加會議的人數(shù)40內(nèi)容為召開春夏季畜禽重大動物疫病抗體檢測防控工作會議開支培訓費1.86萬元,用于開展事業(yè)單位工作人員培訓和檢驗檢測業(yè)務(wù)培訓工作,參加培訓的人數(shù)30人,內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員線上培訓和質(zhì)量體系管理培訓;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

南縣檢驗檢測中心2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的(占比無法計算)

其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無法計算)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無法計算)。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無法計算)。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無法計算) 

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占情況說明

截至20221231日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)0臺(套)。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

為進一步規(guī)范財政資金管理,切實提高財政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績效管理要求,成立了分管財務(wù)領(lǐng)導任組長的部門整體支出績效自評工作小組,組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價,涉及2022年度整體支出396.60萬元,項目支出126.49萬元,形成了自評報告。從評價情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到,嚴格三公經(jīng)費管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時、完善,項目立項程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時、有效,績效目標得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。

(二)部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果。

2022年,南縣檢驗檢測中心切實履行參謀輔政、運轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標,部門整體支出績效得分96分;根據(jù)部門項目支出績效評價指標,項目支出績效得分98分,從評價情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達到預(yù)算績效目標。

(三)以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。

南縣檢驗檢測中心2022年無重點項目績效評價。

注:1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開

 

  

第四部分   名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除上述財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入等以外的收入。

使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的資金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的非財政撥款結(jié)余)。

結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

其他支出(類):是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通信費等。

物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修()費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,看守人員和犯人的伙食費、藥費等。

機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 第五部分   附件

 

 1南縣檢驗檢測中心2022年部門決算表

 南縣檢驗檢測中心2022年部門決算表.xls

 

 

 


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