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中共南縣縣委宣傳部2023年度部門決算

發(fā)布時間:2024-10-10 09:03 信息來源:南縣縣委宣傳部 作者: 瀏覽量:
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  中共南縣縣委宣傳部

  2023年度部門決算

  目   錄

  第一部分  部門概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分  2023年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分  2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  十一、關(guān)于一般性支出情況說明

  十二、關(guān)于政府采購支出說明

  十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  十四、關(guān)2023年度預(yù)算績效情況的說明

  第四部分   名詞解釋

  第五部分   附件

  第一部分  部門概況

  一、部門職責(zé)

  中共南縣縣委宣傳部主要職責(zé)如下:涉密不予公開。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  涉密不予公開

  (二)決算單位構(gòu)成。

  中共南縣縣委宣傳部2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括:中共南縣縣委宣傳部本級決算。

  第二部分  2023年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  注:以上表格公開見附件

  第三部分 2023年度部門

  決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2023年度收入、支出總計495.43萬元,與上年相比,收入、支出總計各減少147.05萬元,下降22.89%,主要是因為厲行節(jié)約,相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

  二、收入決算情況說明

  本年收入合計483.84萬元,其中:財政撥款收入445.34萬元,占92.04%;其他收入38.50萬元,占7.95%。

  2023年收入決算與上年相比,減少158.26萬元,下降24.65%,主要是因為厲行節(jié)約,相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

  三、支出決算情況說明

  本年支出合計495.42萬元,其中:基本支出230.53萬元,占46.53%;項目支出264.88萬元,占53.47%;

  2023年支出決算與上年相比,減少126.48萬元,下降20.34%,主要是因為厲行節(jié)約,相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

  說明:因四舍五入導(dǎo)致支出明細(xì)合計與支出總數(shù)存在尾數(shù)差。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2023年度財政撥款收入、支出總計445.34萬元,與上年相比,財政撥款收入、支出總計各減少83.97萬元,下降15.86%,主要是因為厲行節(jié)約,相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  (一)財政撥款支出決算總體情況

  2023年度財政撥款支出445.34萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出減少63.77萬元,下降12.53%,主要原因是厲行節(jié)約,相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

  (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財政撥款支出445.34萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)368.67萬元,占82.79%;文化旅游體育與傳媒支出(類)25.13萬元,占5.64%;社會保障和就業(yè)支出(類)18.28萬元,占4.10%;衛(wèi)生健康支出(類)7.20萬元,占1.62%;農(nóng)林水支出(類)14.82萬元,占3.33%;住房保障支出(類)11.23萬元,占2.52%。

  說明:因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。

  (三)財政撥款支出決算具體情況

  2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為278.79萬元,支出決算為445.34萬元,完成年初預(yù)算的159.74%。其中:

  1、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.38萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是工作增加,追加了預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

  2、一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。

  年初預(yù)算為142.81萬元,支出決算為131.25萬元,完成年初預(yù)算的91.91%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是人員調(diào)出,減少經(jīng)費(fèi)。

  3、一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。

  年初預(yù)算為55萬元,支出決算為53.64萬元,完成年初預(yù)算的97.53%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是人員調(diào)出,減少經(jīng)費(fèi)。

  4、一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為170.40萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是工作增加,追加了預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

  5、一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是工作增加,追加了預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

  6、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是工作增加,追加了預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

  7、文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)電影(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.76萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是工作增加,追加了預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

  8、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為19.36萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是工作增加,追加了預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

  9、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)。

  年初預(yù)算為16.29萬元,支出決算為16.29萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

  10、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.61萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是調(diào)整養(yǎng)老保險基數(shù)。

  11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。

  年初預(yù)算為33.56萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。

  12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)。

  年初預(yù)算為8.15萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是職業(yè)年金由財政統(tǒng)一撥付,調(diào)減了相關(guān)預(yù)算。  

  13、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。

  年初預(yù)算為1.98萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預(yù)算的69.70%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為人員調(diào)出,減少經(jīng)費(fèi)。

  14、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。

  年初預(yù)算為8.86萬元,支出決算為7.20萬元,完成年初預(yù)算的81.26%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為人員調(diào)出,減少經(jīng)費(fèi)。

  15、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為14.82萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是工作增加,追加了預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

  16、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

  年初預(yù)算為12.15萬元,支出決算為11.23萬元,完成年初預(yù)算的92.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為人員調(diào)出,減少經(jīng)費(fèi)。

  說明:因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2023年度財政撥款基本支出225.23萬元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)193.10萬元,占基本支出的85.73%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;

  公用經(jīng)費(fèi)32.14萬元,占基本支出的14.27%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

  說明:因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)合計與基本支出總數(shù)存在尾數(shù)差。

  七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為7.2萬元,支出決算為7.2萬元, 完成預(yù)算的100%,其中:

  1、因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率。

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為今年未安排出國出境。

  與上年相比無變化,主要是因為今年及去年均未安排出國出境。

  2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,其中:

  (1)公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率;

  決算數(shù)小于等于預(yù)算數(shù),主要是因為我單位公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算沒有安排,實際也沒有發(fā)生此項支出。

  與上年相比無變化, 主要是因為我單位公務(wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。

  (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率,

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出。

  與上年相比無變化, 主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。

  3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7.2萬元,支出決算7.2萬元,完成預(yù)算的100%。

  決算數(shù)小于等于預(yù)算數(shù),主要是因為認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

  與上年相比減少0.8萬,主要是因為認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.2萬元,占100%。其中:

  1、因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次,

  2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,其中:

  (1)公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元,單位本級本年更新公務(wù)用車0輛,截止2023年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元,截止2023年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.2萬元,

  其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出7.2萬元。本單位2023年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次63個、接待人次315人次(不包括陪同人員)。主要是中央、省級、市級媒體采訪發(fā)生的接待支出。

  八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

  中共南縣縣委宣傳部2023年沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  中共南縣縣委宣傳部2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  中共南縣縣委宣傳部2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.14萬元。比上年決算數(shù)減少42萬元。下降56.65%,主要原因是我單位厲行節(jié)約,極大地壓縮公用開支。

  十一、關(guān)于一般性支出情況說明

  中共南縣縣委宣傳部2023年開支會議費(fèi)0.6萬元, 用于召開全縣宣傳思想文化工作會議、和縣委理論學(xué)習(xí)中心組(擴(kuò)大)學(xué)習(xí)會議,參加會議的人數(shù)260余人,內(nèi)容為宣傳思想文化工作總結(jié)推進(jìn); 開支培訓(xùn)費(fèi)1.52萬元,用于開展舉辦2022年全縣新聞通訊員培訓(xùn)班培訓(xùn)工作,參加培訓(xùn)的人數(shù)200余人,內(nèi)容為新聞宣傳相關(guān)業(yè)務(wù)知識;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

  十二、關(guān)于政府采購支出說明

  中共南縣縣委宣傳部2023年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的(占比無法計算)。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無法計算)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無法計算)。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無法計算)。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無法計算)。

  十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

  十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

  (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

  為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理,切實提高財政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績效管理要求,中共南縣縣委宣傳部成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組,組織對本部門對整體支出及項目支出進(jìn)行績效評價,涉及2023年度整體支出495.42萬元,項目支出264.88萬元,形成了自評報告。從評價情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時、完善,項目立項程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時、有效,績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出及項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。

  (二)部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果

  2023年,中共南縣縣委宣傳部切實履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo),部門整體支出績效得分 97分;根據(jù)部門項目支出績效評價指標(biāo),項目支出績效得分95分,從評價情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。

  (三)以部門為主體開展的重點(diǎn)項目績效評價結(jié)果

  中共南縣縣委宣傳部2023年無重點(diǎn)項目績效評價。

  注:本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開

  第四部分   名詞解釋

  財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

  其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

  衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

  伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

  績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。

  職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。

  其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

  退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。

  工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

  福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

  第五部分   附件

  1、中共南縣縣委宣傳部2023年部門決算表

  中共南縣縣委宣傳部2023年部門決算表.xlsx

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