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中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度部門決算公開說明

發(fā)布時(shí)間:2023-09-15 11:16 信息來源:南縣人民政府網(wǎng) 作者: 瀏覽量:
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中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室

2022年度部門決算

 

 

 

  

 

 

 

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、關(guān)于一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分   名詞解釋

第五部分   附件

 

 

 

 

第一部分   部門概況

一、部門職責(zé)

內(nèi)容涉密,依法不予公開

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

內(nèi)容涉密,依法不予公開

(二)決算單位構(gòu)成。

中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括:中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室本級(jí)決算。

 

 

第二部分   2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

注:以上表格公開見附件

 

 

第三部分   2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入、支出總計(jì)169.38元,與上年相比,收入、支出總計(jì)各增加45.85萬元,增長(zhǎng)37.12%,主要是因?yàn)槿藛T增加、社保支出增加、網(wǎng)絡(luò)安全宣傳等工作增多導(dǎo)致收支增加。 

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)167.52萬元,其中:財(cái)政撥款收入158.52萬元,占94.63%;其他收入9萬元,占5.37%

2022年收入決算與上年相比,增加46.8萬元,增長(zhǎng)38.77%,主要是因?yàn)槿藛T增加、社保支出增加、網(wǎng)絡(luò)安全宣傳等工作增多導(dǎo)致收支增加。

 

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)166.45萬元,其中:基本支出76.45萬元,占45.93%;項(xiàng)目支出90萬元,占54.07%

2022年支出決算與上年相比,增加44.78萬元,增長(zhǎng)36.8%,主要是因?yàn)槿藛T增加、社保支出增加等工作增多導(dǎo)致收支增加

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)160.38萬元,與上年相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加36.85萬元,增長(zhǎng)29.84%,主要是主要是因?yàn)槿藛T增加、社保支出增加等工作增多導(dǎo)致收支增加。

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出158.52萬元,占本年支出合計(jì)的95.24%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加36.85萬元,增長(zhǎng)30.29%,主要原因人員工資增加、社保支出增加等原因?qū)е率罩г黾印?/font>

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出158.52萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)145.54萬元,占91.81%;教育支出(類)3.16萬元,占1.99%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)5.09萬元,占3.21%;衛(wèi)生健康支出(類)1.7萬元,占1.07%;住房保障支出(類)3.04萬元,占1.92%

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為80.5萬元,支出決算為158.52萬元,完成年初預(yù)算的196.91%。其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.93萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用于專項(xiàng)工作開展撥款增加。

3、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.36萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人才引進(jìn)補(bǔ)助。

4、一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為33.27萬元,支出決算為49.49萬元,完成年初預(yù)算的148.77%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為用于工作開展撥款增加。                 

5、一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為36萬元。支出決算為82萬元,完成年初預(yù)算的227.78%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為用于工作開展專項(xiàng)撥款增加。

6、一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)其他網(wǎng)信事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.76萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為用于工作開展撥款增加。

7、教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.16萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.05萬元,支出決算為4.05萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.03萬元,支出決算為0.62萬元,完成年初預(yù)算的30.60%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是由財(cái)政統(tǒng)一劃撥到社會(huì)保險(xiǎn)中心。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.42萬元,支出決算為0.42萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

11、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.7萬元,支出決算為1.7萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。

12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.04萬元,支出決算為3.04萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。

說明:因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022度財(cái)政撥款基本支出68.52萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)64.83萬元,占基本支出的94.61%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金

公用經(jīng)費(fèi)3.69萬元,占基本支出的5.39%,主要包括公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬元,支出決算為1.98萬元, 完成預(yù)算的66%,其中:

1、因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率)

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是今年未安排出國出境。

與上年相比無變化,主要是今年及去年均未安排出國出境。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率),其中:

1)公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率);

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購置費(fèi)預(yù)算沒有安排,實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。

與上年相比無變化,主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率),

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝粵]有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒有安排和實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出

與上年相無變化,主要是因?yàn)槲覇挝粵]有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬元,支出決算1.98萬元,完成預(yù)算的66%

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支;

與上年相比增加0.75萬元,增長(zhǎng)60.98%,主要是因?yàn)橛嘘P(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作次數(shù)增加。

(二)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.98萬元,占100%。其中:

1、因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,

其中:(1)公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元,中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室本年更新公務(wù)用車0輛,截止20221231日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元,截止20221231日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.98萬元,

其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.98萬元。本單位2022年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次17個(gè)、接待人次61人次(不包括陪同人員)。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.69萬元。比上年決算數(shù)減少7.26萬元。下降66.30%,主要原因是經(jīng)費(fèi)壓減。

十一、關(guān)于一般性支出情況說明

中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年開支會(huì)議費(fèi)0萬元;開支培訓(xùn)費(fèi)0.49萬元,用于開展網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)工作,參加培訓(xùn)的人數(shù)150人,內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)安全宣傳和網(wǎng)絡(luò)安全自查工具科普和使用培訓(xùn);未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)開支0萬元

十二、關(guān)于政府采購支出說明

中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的(占比無法計(jì)算)。

其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無法計(jì)算)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無法計(jì)算)。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無法計(jì)算)。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無法計(jì)算)。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占情況說明

截至20221231日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)0臺(tái)(套)。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組,組織對(duì)本部門對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),涉及2022 年度整體支出166.45萬元,項(xiàng)目支出90萬元,形成了自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,整體支出項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。

(二)部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

 2022 年,中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),部門整體支出績(jī)效得分98分;根據(jù)部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),項(xiàng)目支出績(jī)效得分98分,從評(píng)價(jià)情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

1本部門整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開

 

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入:指除上述財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三公經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分   附件

 

 1中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年部門決算表

中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度部門決算.XLS


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