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中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2023年度部門(mén)決算

發(fā)布時(shí)間:2024-10-09 16:24 信息來(lái)源:南縣縣委網(wǎng)信辦 作者: 瀏覽量:
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  中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室

  2023年度部門(mén)決算

  目   錄

  第一部分  部門(mén)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 2023年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分   名詞解釋

  第五部分   附件

  第一部分  部門(mén)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  內(nèi)容涉密,依法不予公開(kāi)

  二、決算單位構(gòu)成

  中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成只包括:中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室本級(jí)決算。

  第二部分  2023年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  注:以上表格公開(kāi)見(jiàn)附件

  第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度收入、支出總計(jì)185.2萬(wàn)元,與上年相比,收入、支出總計(jì)各增加15.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.34%,主要是因?yàn)樯绫VС鲈黾印⒕W(wǎng)絡(luò)安全和網(wǎng)絡(luò)宣傳等工作增多。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  本年收入合計(jì)182.28萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入182.28萬(wàn)元,占100%.

  2023年收入決算與上年相比,增加14.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.81%,因?yàn)樯绫VС鲈黾印⒕W(wǎng)絡(luò)安全和網(wǎng)絡(luò)宣傳等工作增多。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  本年支出合計(jì)183.86萬(wàn)元,其中:基本支出90.83萬(wàn)元,占49.40%;項(xiàng)目支出93.03萬(wàn)元,占50.60%.

  2023年支出決算與上年相比,增加17.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.46%,主要是因?yàn)樯绫VС鲈黾印⒕W(wǎng)絡(luò)安全和網(wǎng)絡(luò)宣傳等工作增多。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)184.13萬(wàn)元,與上年相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加23.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.80%,主要是因?yàn)樯绫VС鲈黾印⒕W(wǎng)絡(luò)安全和網(wǎng)絡(luò)宣傳等工作增多。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出183.86萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加25.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.97%,主要原因是人員工資和社保支出增加導(dǎo)致收支增加。

  (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財(cái)政撥款支出183.86萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)167.73萬(wàn)元,占91.23%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)7.79萬(wàn)元,占4.24%;衛(wèi)生健康支出(類)3.34萬(wàn)元,占1.81%;住房保障支出(類)5萬(wàn)元,占2.72%。

  (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為120.48萬(wàn)元,支出決算為183.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的152.59%。其中:

  1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)退休人員。

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為6.68萬(wàn)元,支出決算為6.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

  3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為3.34萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金由財(cái)政統(tǒng)一撥付,調(diào)減了相關(guān)預(yù)算。

  4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為1.11萬(wàn)元,支出決算為1.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

  5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為3.34萬(wàn)元,支出決算為3.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

  6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金由財(cái)政統(tǒng)一劃撥到公積金中心。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款基本支出90.83萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)68.34萬(wàn)元,占基本支出的75.24%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

  公用經(jīng)費(fèi)22.49萬(wàn)元,占基本支出的24.76%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

  七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.5萬(wàn)元,支出決算為2.09萬(wàn)元,完成預(yù)算的83.60%,其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,(因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率)。

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榻衲晡窗才懦鰢?guó)出境。

  與上年相比無(wú)變化,主要是因?yàn)榻衲昙叭ツ昃窗才懦鰢?guó)出境。

  2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元(因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率)。其中:

  (1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,(因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率);

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排,實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。

  與上年相比無(wú)變化,主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)本年與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。

  (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元(因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率);

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝粵](méi)有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒(méi)有安排和實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。

  與上年相比無(wú)變化,主要是因?yàn)槲覇挝粵](méi)有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。

  3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.5萬(wàn)元,支出決算2.09萬(wàn)元,完成預(yù)算的83.60%。

  決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

  與上年相比增加0.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.55%,主要是因?yàn)橛嘘P(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作次數(shù)增加。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.09萬(wàn)元,占100%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,其中:

  (1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算0萬(wàn)元,單位本級(jí)本年更新公務(wù)用車0輛,截止2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元,截止2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.09萬(wàn)元,

  其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.09萬(wàn)元。本單位2023年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次19個(gè)、接待人次97人次(不包括陪同人員)。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

  中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.49萬(wàn)元。比上年決算數(shù)增加18.8萬(wàn)元。增長(zhǎng)509.48%,主要原因是行政經(jīng)費(fèi)補(bǔ)足及工作量的增加等。

  十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明

  中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2023年開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元,用于開(kāi)展網(wǎng)宣網(wǎng)評(píng)員培訓(xùn)工作,參加培訓(xùn)的人數(shù)150人,內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)宣傳相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)等;未舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的(占比無(wú)法計(jì)算)。

  其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

  為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組,組織對(duì)本部門(mén)對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),涉及2023年度整體支出183.85萬(wàn)元,項(xiàng)目支出93.03萬(wàn)元,形成了自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開(kāi)支,內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,整體支出及項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。

  (二)部門(mén)決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

  2023年,中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),部門(mén)整體支出績(jī)效得分98分;根據(jù)部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),項(xiàng)目支出績(jī)效得分98分,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

  (三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

  中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

  注:1、本部門(mén)整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告因涉密不予公開(kāi)。

  第四部分   名詞解釋

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

  其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

  衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

  第五部分   附件

  1、中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2023年度部門(mén)決算表

中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2023年度部門(mén)決算表.xlsx
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