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中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2025年部門(mén)預(yù)算

發(fā)布時(shí)間:2025-01-17 10:44 信息來(lái)源:南縣縣委網(wǎng)信辦 作者: 瀏覽量:
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目   錄

  第一部分   部門(mén)概況

  一、 部門(mén)職能

  二、 人員情況

  三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

  第二部分  2025年部門(mén)預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

  一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明

  二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明

  三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明

  四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明

  五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

  六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

  (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

  (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

  (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

  七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

  八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明

  九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

  十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

  十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明

  十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明

  十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  (二)一般性支出情況。

  (三)政府采購(gòu)情況。

  (四)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。

  (五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

  第四部分   名詞解釋

  第五部分   附件

第一部分   部門(mén)概況

  一、部門(mén)職能

  此項(xiàng)內(nèi)容依法不予公開(kāi)。

  二、人員情況

  此項(xiàng)內(nèi)容依法不予公開(kāi)。

  三、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  此項(xiàng)內(nèi)容依法不予公開(kāi)。全部納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍。

  四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

  中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室沒(méi)有二級(jí)單位,故納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室本級(jí)。

第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表

  本單位2025年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件

第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

  一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明

  按照綜合預(yù)算的原則,中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2025年收支預(yù)算總額77.32萬(wàn)元。

  二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明

  中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2025年收入預(yù)算77.32萬(wàn)元,具體如下:一般公共預(yù)算77.32萬(wàn)元,占比100 %。

  2025年收入預(yù)算與上年相比,減少39萬(wàn)元,下降33.52%,主要是本年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

  三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明

  中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2025年支出預(yù)算77.32萬(wàn)元,其中:基本支出77.32萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%。

  2025年支出預(yù)算與上年相比,減少39萬(wàn)元,下降33.52%,主要是本年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

  四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明

  中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2025年支出預(yù)算77.32萬(wàn)元,其中:工資福利支出65.55萬(wàn)元,占84.78%;商品服務(wù)支出11.75萬(wàn)元(基本支出11.75萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元),占15.20%;對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助0.02萬(wàn)元,占0.02%。

  五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

  中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算77.32萬(wàn)元。

  (一)收入預(yù)算。收入預(yù)算77.32萬(wàn)元,包括:一般公共預(yù)算撥款,具體如下:一般公共預(yù)算撥款77.32萬(wàn)元(其中:經(jīng)費(fèi)撥款77.32萬(wàn)元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元),占比100%。

  (二)支出預(yù)算。支出預(yù)算77.32萬(wàn)元,包括:一般公共服務(wù)支出61.18萬(wàn)元,占比79.12%;社會(huì)保障和就業(yè)支出7.4萬(wàn)元,占比9.57%;衛(wèi)生健康支出3.67萬(wàn)元,占比4.74%;住房保障支出5.06萬(wàn)元,占比6.54%。

  六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

  (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

  中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款77.32萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)減少39萬(wàn)元,下降33.52%,主要是本年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

  (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

  一般公共服務(wù)支出61.18萬(wàn)元,占比79.12%;社會(huì)保障和就業(yè)支出7.4萬(wàn)元,占比9.6%;衛(wèi)生健康支出3.67萬(wàn)元,占比4.74%;住房保障支出5.06萬(wàn)元,占比6.54%。

  (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

  1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))網(wǎng)信事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為61.18萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)下降1.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.06%,主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為6.75萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加0.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.52%。主要是主要是在職人員工資基數(shù)增加。

  3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要是主要是本年度未將職業(yè)年金納入年初預(yù)算。

  4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為0.63萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)下降0.27萬(wàn)元,下降30%。主要是人員變動(dòng)造成經(jīng)費(fèi)減少。

  5、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為3.67萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加0.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.57%。主要是在職人員工資基數(shù)增加。

  6、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為5.06萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加0.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.47%。主要是在職人員工資基數(shù)增加。

  七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

  中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2025年一般公共預(yù)算基本支出77.32萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)65.57萬(wàn)元,占基本支出84.80%,比2024年預(yù)算數(shù)增加3.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.94%。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

  公用經(jīng)費(fèi)11.75萬(wàn)元,占基本支出15.20%,比2024年預(yù)算數(shù)減少1.3萬(wàn)元,下降9.9%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。

  八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明

  中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.5萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元(其中,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平。

  九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

  本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。

  十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

  本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。

  十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明

  本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出安排情況。

  十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明

  2025年本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算0萬(wàn)元,部門(mén)無(wú)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

  十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  2025年中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.75萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)減少1.3萬(wàn)元,下降9.96%。主要是主要是人員變動(dòng)造成經(jīng)費(fèi)減少。

  (二)一般性支出情況。

  2025年中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元;節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

  (三)政府采購(gòu)情況。

  2025年中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

  (四)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。

  截至2024年12月底,本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

  2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

  (五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

  2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo),涉及預(yù)算撥款77.32萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。

  2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo),涉及預(yù)算撥款0萬(wàn)元,因此預(yù)算表中項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)為空。

  2025年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出,因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

  1.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  第五部分    附件

  1、中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

  中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 .xlsx

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