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南縣信息和數(shù)據(jù)中心2022年度部門(mén)決算公開(kāi)

發(fā)布時(shí)間:2023-09-16 16:04 信息來(lái)源:南縣信息和數(shù)據(jù)中心 作者: 瀏覽量:
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  南縣信息和數(shù)據(jù)中心2022年度部門(mén)決算

  目   錄

  第一部分  部門(mén)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分  2022年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分   名詞解釋

  第五部分   附件

  第一部分   部門(mén)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  (一)基本職能

  貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于信息和數(shù)據(jù)工作的方針政策和決策部署,全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于信息和數(shù)據(jù)工作的部署要求,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對(duì)信息和數(shù)據(jù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

  (二)主要工作

  (1)貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)方針政策和法律法規(guī),協(xié)調(diào)、規(guī)劃、指導(dǎo)全縣的信息化、電子政務(wù)、智慧城市和數(shù)據(jù)資源管理工作。

  (2)負(fù)責(zé)縣人民政府門(mén)戶網(wǎng)站“南縣人民政府網(wǎng)”為主站的政府網(wǎng)站群體系的建設(shè)、管理和維護(hù)運(yùn)行。

  (3)會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)政府信息網(wǎng)上公開(kāi)工作,組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門(mén)做好政府門(mén)戶網(wǎng)站欄目的內(nèi)容保障、安全保障和互動(dòng)回應(yīng);

  (4)負(fù)責(zé)縣四大家主要領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)、縣內(nèi)重大事件的政務(wù)信息采編、審核和發(fā)布。

  (5)負(fù)責(zé)全縣政府機(jī)關(guān)協(xié)同辦公系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù),依托電子政務(wù)外網(wǎng),大力推進(jìn)無(wú)紙化辦公。

  (6)承擔(dān)全縣電子政務(wù)內(nèi)、外網(wǎng)骨干網(wǎng)的建設(shè)、管理維護(hù)工作,協(xié)助有關(guān)部門(mén)搞好信息網(wǎng)絡(luò)安全工作。

  (7)負(fù)責(zé)智慧城市發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)規(guī)范和實(shí)施方案有關(guān)工作的落實(shí),承擔(dān)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+”平臺(tái)技術(shù)支持和網(wǎng)絡(luò)保暢工作。

  (8)負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門(mén)報(bào)批建設(shè)的智慧城市項(xiàng)目、電子政務(wù)項(xiàng)目實(shí)施前置審查。

  (9)負(fù)責(zé)擬定全縣大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和政策措施,組織制定大數(shù)據(jù)收集、管理、開(kāi)放、應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并組織實(shí)施,推動(dòng)信息數(shù)據(jù)資源共享和開(kāi)發(fā)應(yīng)用。

  (10)承擔(dān)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺(tái)操作培訓(xùn)、技術(shù)支持和網(wǎng)絡(luò)保暢。

  (11)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  南縣信息和數(shù)據(jù)中心設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

  內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:辦公室、網(wǎng)站維護(hù)組、基礎(chǔ)設(shè)施組、數(shù)據(jù)資源組。

  (二)決算單位構(gòu)成。

  南縣信息和數(shù)據(jù)中心2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成只包括:南縣信息和數(shù)據(jù)中心本級(jí)決算。

  第二部分   2022年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  注:以上表格公開(kāi)見(jiàn)附件

  第三部分   2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度收入、支出總計(jì)366.19 萬(wàn)元,與上年相比,收入、支出總計(jì)各減少28.58萬(wàn)元,下降7.24%,主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)使經(jīng)費(fèi)大幅下降。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  本年收入合計(jì)364.88萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入364.35萬(wàn)元,占99.86%;其他收入0.52萬(wàn)元,占0.14%。

  2022年收入決算與上年相比,減少27.02萬(wàn)元,下降6.89%,主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)使經(jīng)費(fèi)大幅下降。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  本年支出合計(jì)358.99萬(wàn)元,其中:基本支出64.09萬(wàn)元,占17.85%;項(xiàng)目支出294.9萬(wàn)元,占82.15%。

  2022年支出決算與上年相比,減少34.47萬(wàn)元,下降8.76%,主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)使經(jīng)費(fèi)大幅下降。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)365.67萬(wàn)元,與上年相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少26.23萬(wàn)元,下降6.69%,主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)使經(jīng)費(fèi)大幅下降。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出358.99萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少31.60萬(wàn)元,下降8.09%,主要原因是人員變動(dòng)使經(jīng)費(fèi)大幅下降。

  (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度財(cái)政撥款支出358.99萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)341.21萬(wàn)元,占95.05%;教育支出(類)3.04萬(wàn)元,占0.85%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)8.2萬(wàn)元,占2.28%;衛(wèi)生健康支出(類)2.42萬(wàn)元,占0.67%;住房保障支出(類)4.13萬(wàn)元,占1.15%。

  說(shuō)明:因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與總數(shù)存在尾數(shù)差。

  (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為113.63萬(wàn)元,支出決算為358.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的315.93%。其中:

  1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5.98萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是因?yàn)樽芳恿诵姓\(yùn)行支出預(yù)算。

  2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為156.36萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是因?yàn)樽芳恿艘话阈姓芾硎聞?wù)支出預(yù)算。

  3、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為93.24萬(wàn)元,支出決算為30.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的32.39%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要是因?yàn)閴簻p了事業(yè)運(yùn)行支出。

  4、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為144萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是因?yàn)樽芳恿似渌k公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出預(yù)算。

  5、一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4.67萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是因?yàn)樽芳恿诵姓\(yùn)行支出預(yù)算。

  6、教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.04萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是因?yàn)樽芳恿诵W(xué)教育支出預(yù)算。

  7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為6.45萬(wàn)元,支出決算為5.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的86.05%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)使機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出下降。

  8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為5.48萬(wàn)元,支出決算為1.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的32.85%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整后,職業(yè)年金由財(cái)政統(tǒng)一繳納。

  9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為1.39萬(wàn)元,支出決算為0.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的61.15%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)使其他社會(huì)保障和就業(yè)支出下降。

  10、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為2.42萬(wàn)元,支出決算為2.42萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

  11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為4.65萬(wàn)元,支出決算為4.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的88.82%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)使住房公積金支出下降。

  說(shuō)明:因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款基本支出64.09萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)57.60萬(wàn)元,占基本支出的89.87%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出;

  公用經(jīng)費(fèi)6.50萬(wàn)元,占基本支出的10.13%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

  說(shuō)明:因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)與基本支出總數(shù)存在尾數(shù)差。

  七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.66萬(wàn)元,支出決算為0.57萬(wàn)元, 完成預(yù)算的34.34%,其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率;

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)閲?yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,今年未安排出國(guó)出境。

  與上年相比無(wú)變化,主要是因?yàn)閲?yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,今年及去年均未安排出國(guó)出境。

  2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,其中:

  (1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率;

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排,實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。

  與上年相比無(wú)變化,主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)本年與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。

  (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率;

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝粵](méi)有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒(méi)有安排和實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。

  與上年相比無(wú)變化,主要是因?yàn)槲覇挝粵](méi)有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。

  3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.66萬(wàn)元,支出決算0.57萬(wàn)元,完成預(yù)算的34.34%。

  決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)橐皇钦J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;二是受疫情影響,部分工作未能按計(jì)劃開(kāi)展。

  與上年相比增加0.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)147.83%, 主要是因?yàn)楣ぷ黜?xiàng)目有所新增,相應(yīng)公務(wù)接待費(fèi)用有所增加。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.57萬(wàn)元,占100%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,其中:

  (1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算0萬(wàn)元,本年更新公務(wù)用車0輛,截止2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元,截止2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.57萬(wàn)元,

  其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.57萬(wàn)元。本單位2022年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次9個(gè)、接待人次27人次(不包括陪同人員)。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

  南縣信息和數(shù)據(jù)中心2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  南縣信息和數(shù)據(jù)中心2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  南縣信息和數(shù)據(jù)中心不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

  十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明

  南縣信息和數(shù)據(jù)中心2022年開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元; 開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.29萬(wàn)元,用于開(kāi)展事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育培訓(xùn)工作,參加培訓(xùn)的人數(shù)5人,內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育培訓(xùn);未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  南縣信息和數(shù)據(jù)中心2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

  授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的占比無(wú)法計(jì)算。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的占比無(wú)法計(jì)算。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的占比無(wú)法計(jì)算。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的占比無(wú)法計(jì)算。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的占比無(wú)法計(jì)算。

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

  為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,南縣信息和數(shù)據(jù)中心成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組,組織對(duì)本部門(mén)對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),涉及2022 年度整體支出358.99萬(wàn)元,項(xiàng)目支出294.9萬(wàn)元,形成了自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開(kāi)支,內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,整體支出及項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。

  (二)部門(mén)決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  2022 年,南縣信息和數(shù)據(jù)中心切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),部門(mén)整體支出績(jī)效得分98分;根據(jù)部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),項(xiàng)目支出績(jī)效得分96分,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

  (三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  南縣信息和數(shù)據(jù)中心2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

  注:本部門(mén)整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開(kāi)

  第四部分   名詞解釋

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

  衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

  績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  第五部分   附件

  南縣信息和數(shù)據(jù)中心2022年部門(mén)決算表.xls

  

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