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南縣信息和數(shù)據(jù)中心2025年部門預算

發(fā)布時間:2025-01-16 11:54 信息來源:南縣信息和數(shù)據(jù)中心 作者: 瀏覽量:
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  南縣信息和數(shù)據(jù)中心

  2025年部門預算

  目   錄

  第一部分   部門概況  

  一、 部門職能  

  二、 人員情況  

  三、 機構設置

  四、 部門預算單位構成

  第二部分  2025年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、整體支出績效目標表

  第三部分 2025年部門預算情況說明

  一、關于收支總表的說明

  二、關于收入總表的說明

  三、關于支出總表的說明

  四、關于支出預算分類匯總表的說明

  五、關于財政撥款收支總表的說明

  六、關于一般公共預算支出表的說明

  (一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

  七、關于一般公共預算基本支出表的說明

  八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明

  九、關于政府性基金預算支出表的說明

  十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

  十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明

  十二、關于專項資金預算匯總表的說明

  十三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經(jīng)費。

  (二)一般性支出情況。

  (三)政府采購情況。

  (四)國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。

  (五)預算績效目標說明。

  第四部分   名詞解釋

  第五部分   附件

  第一部分   部門概況

  一、部門職能

  南縣信息和數(shù)據(jù)中心的主要職能是負責縣人民政府門戶網(wǎng)站的建設、管理和維護運行,指導、協(xié)調、全縣政府系統(tǒng)電子政務工作和政務新媒體工作;負責全縣協(xié)同辦公系統(tǒng)的建設、運行和維護,推進無紙化辦公工作;承擔全縣數(shù)字底座、電子政務內、外網(wǎng)的建設、管理、維護;協(xié)助有關部門搞好信息網(wǎng)絡安全工作;負責縣城鄉(xiāng)運行指揮中心日常運行管理工作;統(tǒng)籌、協(xié)調縣“12345”政務服務便民熱線和縣長信箱的辦理工作。

  二、人員情況

  南縣信息和數(shù)據(jù)中心現(xiàn)有人員 8人。其中:在職8人,退休0人。

  三、機構設置

  南縣信息和數(shù)據(jù)中心內設股室4個,全部納入2025年部門預算編制范圍。

  內設股室分別是:辦公室、網(wǎng)站維護組、基礎設施組、數(shù)據(jù)資源組。

  四、部門預算單位構成

  南縣信息和數(shù)據(jù)中心沒有二級單位,故納入2024年部門預算編制范圍的只有南縣信息和數(shù)據(jù)中心本級。

  第二部分 2025年部門預算表

  本單位2025年部門預算表見附件

  第三部分 2025年部門預算情況說明

  一、關于收支總表的說明

  按照綜合預算的原則,南縣信息和數(shù)據(jù)中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入;支出包括一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣信息和數(shù)據(jù)中心2025年收支預算總額65.91萬元。

  二、關于收入總表的說明

  南縣信息和數(shù)據(jù)中心2025年收入預算65.91萬元,具體如下:一般公共預算65.91萬元,占比100 %。

  2025年收入預算與上年相比,減少27.41萬元,下降29.37%,主要是壓減了項目支出預算。

  三、關于支出總表的說明

  南縣信息和數(shù)據(jù)中心2025年支出預算65.91萬元,其中:基本支出65.91萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。

  2025年收入預算與上年相比,減少27.41萬元,下降29.37%,主要是壓減了項目支出預算。

  四、關于支出預算分類匯總表的說明

  南縣信息和數(shù)據(jù)中心2025年支出預算65.91萬元,其中:工資福利支出58.75萬元,占89.14%;商品服務支出7.16萬元(基本支出7.16萬元,項目支出0萬元),占10.86%;對個人家庭的補助0萬元,占0%。

  五、關于財政撥款收支總表的說明

  南縣信息和數(shù)據(jù)中心2025年財政撥款收支總預算65.91萬元。

  (一)收入預算。收入預算65.91萬元,包括:一般公共預算撥款,具體如下:一般公共預算撥款65.91萬元(其中:經(jīng)費撥款65.91萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元),占比100%。

  (二)支出預算。支出預算65.91萬元,包括:一般公共服務支出51.21萬元,占比77.70%;社會保障和就業(yè)支出6.91萬元,占比10.48%;衛(wèi)生健康支出3.32萬元,占比5.04%;住房保障支出4.47萬元,占比6.78%。

  六、關于一般公共預算支出表的說明

  (一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

  南縣信息和數(shù)據(jù)中心2025年一般公共預算當年撥款65.91萬元,比2024年預算數(shù)減少27.41萬元,下降29.37%,主要原因是壓減了項目支出預算。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況。

  一般公共服務支出51.21萬元,77.70%;社會保障和就業(yè)支出6.91萬元,占比10.48%;衛(wèi)生健康支出3.32萬元,占比5.04%;住房保障支出4.47萬元,占比6.78%。

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

  1、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2025年預算數(shù)為51.21萬元,比2024年預算數(shù)減少28.69萬元,下降35.90%。主要原因是壓減了項目支出預算。

  2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算數(shù)為6.11萬元,比2024年預算數(shù)增加0.5 萬元,增長8.91%。主要是在職人員工資和津補貼提標。

  3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2025年預算數(shù)為0萬元,比2024年預算數(shù)增加0萬元,增長0%。主要是本年度未將職業(yè)年金納入年初預算。

  4、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預算數(shù)為0.8萬元,比2024年預算數(shù)增加0.09萬元,增長12.68%。主要原因是在職人員工資和津補貼提標。

  5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為3.32萬元,比2024年預算數(shù)增加0.27萬元,增長8.85%。主要是在職人員工資和津補貼提標。

  6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算數(shù)為4.47萬元,比2024年預算數(shù)增加0.42萬元,增長10.37%。主要是在職人員工資和津補貼提標。

  七、關于一般公共預算基本支出表的說明

  南縣信息和數(shù)據(jù)中心2025年一般公共預算基本支出65.91萬元,其中:

  人員經(jīng)費58.75萬元,占基本支出89.14%,比2024年預算數(shù)增加10.29萬元,增長21.23%。主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金;

  公用經(jīng)費7.16萬元,占基本支出10.86%,比2024年預算數(shù)減少0.1萬元,下降1.38%。主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務用車運行維護費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務支出。

  八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明

  南縣信息和數(shù)據(jù)中心2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.6萬元,其中:公務接待費0.6萬元,公務用車購置及運行費0元(其中,公務用車運行維護費0萬元,公務用車購置費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算與相比上年持平,主要原因是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減因公出國(境)任務、公務用車費用和公務接待費支出。

  九、關于政府性基金預算支出表的說明

  本單位無政府性基金預算支出安排情況。

  十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

  本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。

  十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明

  本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。

  十二、關于專項資金預算匯總表的說明

  2025年本部門專項資金預算0萬元,主要是部門沒有為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

  十三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經(jīng)費。

  2025年南縣信息和數(shù)據(jù)中心單位性質為財政補助事業(yè)單位,沒有機關運行經(jīng)費項目。

  (二)一般性支出情況。

  2025年南縣信息和數(shù)據(jù)中心會議費預算0萬元;培訓費預算0.2萬元;節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

  (三)政府采購情況。

  2025年南縣信息和數(shù)據(jù)中心政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

  (四)國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。

  截至2024年12月底,本單位共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  (五)預算績效目標說明。

  2025年已對預算資金全面實施績效目標管理,部門已申報整體支出績效目標,涉及預算撥款65.91萬元,具體績效目標詳見預算表中。

  2025年實行績效目標管理的項目的一級項目0個,部門已申報項目支出績效目標,涉及預算撥款0萬元,具體績效目標詳見預算表中。

  2025年本單位沒有重點項目支出,因此沒有申報重點項目支出的績效目標。

  第四部分  名詞解釋

  1.“三公”經(jīng)費:納入縣財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  2.機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  第五部分    附件

  1、南縣信息和數(shù)據(jù)中心2025年部門預算表

     南縣信息和數(shù)據(jù)中心2025年部門預算表.xlsx

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