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南縣融媒體中心2023年度部門決算

發(fā)布時間:2024-10-08 17:05 信息來源:南縣融媒體中心 作者: 瀏覽量:
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  南縣融媒體中心2023年度部門決算

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  第一部分  部門概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分  2023年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  第三部分  2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

  十一、關(guān)于一般性支出情況說明

  十二、關(guān)于政府采購支出說明

  十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

  第四部分   名詞解釋

  第五部分   附件

  第一部分  部門概況

  一、部門職責(zé)

  1、全面貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委省政府、市委市政府在新聞宣傳、廣播電視、媒體融合發(fā)展有關(guān)路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)。把握好輿論導(dǎo)向和文藝方針,圍繞縣委、縣政府中心工作組織和開展全縣融媒體新聞宣傳輿論引導(dǎo)工作。

  2、負(fù)責(zé)縣融媒體中心的事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。制定和實施南縣融媒體中心內(nèi)部發(fā)展規(guī)劃。貫徹實施國家、省、市、縣有關(guān)融媒體、廣播電視事業(yè)的政策法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。組織實施融媒體中心重大工程,加快融媒體中心的建設(shè)和發(fā)展。

  3、負(fù)責(zé)南縣電視臺、南縣人民廣播電臺等傳統(tǒng)媒體和網(wǎng)站、兩微一端、移動新聞客戶端、戶外傳播單元等公共視聽載體的文字、圖片和視聽節(jié)目的制作和播出。負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)中央、省、市、縣各級廣播電視節(jié)目的有線、無線覆蓋。

  4、協(xié)調(diào)落實全縣融媒體新技術(shù)應(yīng)用和推廣,負(fù)責(zé)各類節(jié)目的編輯、制作、覆蓋傳輸設(shè)備的運行和維護(hù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  南縣融媒體中心設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),無二級機(jī)構(gòu)。

  內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:辦公室、人力資源部、計劃財務(wù)部、安保事業(yè)股、總編室、編輯部、采訪部、實驗部、用戶服務(wù)部、技術(shù)保障部、發(fā)射傳輸部。

  (二)決算單位構(gòu)成。

  南縣融媒體中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括:南縣融媒體中心本級決算。

  第二部分  2023年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  注:以上表格公開見附件

  第三部分 2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2023年度收入、支出總計2658.88萬元,與上年相比,收入、支出總計各增加856.65萬元,增長47.53%,主要是因為新增在建工程建設(shè)項目資金。

  二、收入決算情況說明

  本年收入合計2658.88萬元,其中:財政撥款收入2597.77萬元,占97.70%;其他收入61.12萬元,占2.30%。(說明:因四舍五入導(dǎo)致收入明細(xì)合計與收入總數(shù)存在尾數(shù)差。)

  2023年收入決算與上年相比,增加856.65萬元,增長47.53%,主要是因為新增在建工程建設(shè)項目資金撥款。

  三、支出決算情況說明

  本年支出合計2658.88萬元,其中:基本支出934.44萬元,占35.14%;項目支出1724.45萬元,占64.86%;(說明:因四舍五入導(dǎo)致支出明細(xì)合計與支出總數(shù)存在尾數(shù)差。)

  2023年支出決算與上年相比,增加856.65萬元,增長47.53%,主要是因為新增在建工程建設(shè)項目支出。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2023年度財政撥款收入、支出總計2597.77萬元,與上年相比,財政撥款收入、支出總計各增加1011.71萬元,增長63.79%,主要是因為新增在建工程建設(shè)項目。

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  (一)財政撥款支出決算總體情況

  2023年度財政撥款支出2597.77萬元,占本年支出合計的97.70%。與上年相比,財政撥款支出增加1011.71萬元,增長63.79%,主要原因是新增在建工程項目支出。

  (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財政撥款支出2597.77萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)1.73萬元,占0.06%;教育支出(類)760萬元,占29.25%;文化旅游體育與傳媒支出(類)1583.93萬元,占60.97%;社會保障和就業(yè)支出(類)126.66萬元,占4.88%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)3萬元,占0.12%;農(nóng)林水支出(類)68.50萬元,占2.64%,住房保障支出(類)53.94萬元,占2.08%;(說明:因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。)

  (三)財政撥款支出決算具體情況

  2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為1607.39萬元,支出決算為2597.77萬元,完成年初預(yù)算的161.61%。其中:

  1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。

  年初預(yù)算為386.47萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。

  2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。

  年初預(yù)算為74.23萬元,支出決算為74.23萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

  3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。

  年初預(yù)算為21.67萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金由財政統(tǒng)一撥付,調(diào)減了相關(guān)預(yù)算。

  4、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。

  年初預(yù)算為52.44萬元,支出決算為52.44萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

  5、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)行政運行(項)。

  年初預(yù)算為693.92萬元,支出決算為683.51萬元,完成年初預(yù)算的98.50%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

  6、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播電視事務(wù)(項)。

  年初預(yù)算為324.72萬元,支出決算為89.62萬元,完成年初預(yù)算的27.60%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

  7、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)一般行政事務(wù)(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為433.10萬元,財政追加一般行政事務(wù)支出。

  8、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為291.70萬元,財政追加其他廣播電視支出。

  9、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20萬元,財政追加文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出。

  10、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為51萬元,財政追加其他文化旅游體育與傳媒支出。

  11、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15萬元,財政追加其他文化和旅游支出。

  12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

  年初預(yù)算為53.94萬元,支出決算為53.94萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

  13、教育支出(類)廣播電視教育(款)其他廣播電視教育支出(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為760萬元,財政追加其他廣播電視教育支出。

  14、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.73萬元,財政追加其他組織事務(wù)支出。

  15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3萬元,財政追加其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

  16、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,財政追加農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用。

  17、一般公共服務(wù)支出(類)林業(yè)和草原(款)一般行政管理事務(wù)(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1萬元,財政追加一般行政管理事務(wù)支出。

  18、一般公共服務(wù)支出(類)水利(款)防汛(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為62.50萬元,財政追加防汛支出。

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2023年度財政撥款基本支出934.44萬元,其中:

  人員經(jīng)費871.55萬元,占基本支出的93.27%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

  公用經(jīng)費62.89萬元,占基本支出的6.73%,主要包括辦公費、印刷費、差旅費、租賃費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

  七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

  2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元, 完成預(yù)算的100%,其中:

  1、因公出國(境)費預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率。

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為今年未安排出國出境。

  與上年相比無變化,主要是因為今年及去年均未安排出國出境。

  2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率。其中:

  (1)公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率;

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為我單位公務(wù)用車購置費預(yù)算沒有安排,實際也沒有發(fā)生此項支出。

  與上年相比無變化,主要是因為我單位公務(wù)用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。

  (2)公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率,

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出。

  與上年相比無變化,主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運行維護(hù)費支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。

  3、公務(wù)接待費預(yù)算5萬元,支出決算5萬元,完成預(yù)算的100%。

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

  與上年相比增加1.34萬元,增長36.61%, 主要是因為活動增加,接待次數(shù)和人數(shù)增加,接待費增加。

  (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

  2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元,公務(wù)接待費支出決算5萬元,占100%。其中:

  1、因公出國(境)費支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次,

  2、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元,其中:

  (1)公務(wù)用車購置費決算0萬元,南縣融媒體中心本年更新公務(wù)用車0輛,截止2023年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  (2)公務(wù)用車運行維護(hù)費決算0萬元,截止2023年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  3、公務(wù)接待費支出決算5萬元,

  其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出5萬元。本單位2023年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次145個、接待人次625人次(不包括陪同人員)。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

  南縣融媒體中心2023年沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  南縣融媒體中心2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

  南縣融媒體中心不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

  十一、關(guān)于一般性支出情況說明

  南縣融媒體中心2023年開支會議費0萬元,開支培訓(xùn)費2.21萬元,用于開展在職職工崗位技能培訓(xùn)工作,參加培訓(xùn)的人數(shù)62人,內(nèi)容為在職職工崗位技能培訓(xùn);未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

  十二、關(guān)于政府采購支出說明

  南縣融媒體中心2023年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的(占比無法計算)。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無法計算)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無法計算)。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無法計算)。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無法計算)。”

  十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2023年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是新聞采訪車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

  十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

  (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

  為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理,切實提高財政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績效管理要求,南縣融媒體中心成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組,組織對本部門對整體支出及項目支出進(jìn)行績效評價,涉及2023年度整體支出2658.88萬元,項目支出1724.45萬元,形成了自評報告。從評價情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時、完善,項目立項程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時、有效,績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出及項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。

  (二)部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果

  2023年,南縣融媒體中心切實履行參謀輔政、運轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo),部門整體支出績效得分90分;根據(jù)部門項目支出績效評價指標(biāo),項目支出績效得分 91分,從評價情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。

  (三)以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果

  南縣融媒體中心2023年無重點項目績效評價。

  注:1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開

  第四部分   名詞解釋

  財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

  其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

  住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

  績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

  其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

  辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

  印刷費:反映單位的印刷費支出。

  差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

  租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

  公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

  委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

  工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

  福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

  對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

  退休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

  獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

  其他對個人和家庭的補助:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補助費、保障性住房租金補貼等。

  第五部分   附件

  1、南縣融媒體中心2023年部門決算表

    南縣融媒體中心 2023年決算公開.xlsx

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