南縣文化旅游廣電體育局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、關于一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2022年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
(一)貫徹執(zhí)行文化、文物、旅游、廣播電視和體育工作的法律、法規(guī)和政策,起草有關地方性法規(guī)、規(guī)章草案。
(二)管理全縣重大文化、旅游、廣播電視和體育活動,統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導全縣重點文化、旅游、廣播電視和體育設施建設,制定相關市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,指導、推進全域旅游和紅色旅游。
(三)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文旅廣體產(chǎn)業(yè),組織實施文化、文物、旅游和體育資源普查、挖掘、保護、開發(fā)和利用工作。負責體育彩票銷售的監(jiān)督管理。
(四)指導全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場綜合行政執(zhí)法工作;承擔“掃黃打非”有關工作任務。
(五)指導、管理全縣文藝事業(yè),指導藝術創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。
(六)負責對全縣各類廣播電視機構進行業(yè)務指導和行業(yè)監(jiān)管,會同有關部門對網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構進行管理。監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量,指導、協(xié)調(diào)全縣廣播電視重大宣傳活動和重要保障期的廣播電視安全播出事項。
(七)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展。負責推行全民健身計劃,指導全縣群眾性體育活動的開展,監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準,推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導工作隊伍制度建設。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內(nèi)設機構設置。
南縣文化旅游廣電體育局設置7個內(nèi)設機構和8個二級機構。
內(nèi)設機構分別是:辦公室(行政審批改革股)、綜合文化股、體育管理股、全域旅游推進股、財務計劃股、人事股(黨建工作辦公室)、廣播電視管理股。
二級機構分別是:南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊、南縣全民健身服務中心、南縣文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心、南縣文化館、南縣圖書館、南縣廠窖慘案遇難同胞紀念館、南縣文物保護中心、南縣博物館。
(二)決算單位構成。
南縣文化旅游廣電體育局2022年部門決算匯總公開單位構成包括:南縣文化旅游廣電體育局本級及5個二級單位,二級單位名單如下:
1、南縣圖書館
2、南縣廠窖慘案遇難同胞紀念館
3、南縣文物保護中心
4、南縣博物館
5、南縣文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注:以上表格公開見附件
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入、支出總計2417.46萬元,與上年相比,收入、支出總計各減少78.02萬元,下降3.13%,主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2415.87萬元,其中:財政撥款收入2323.54萬元,占96.18%;其他收入92.33萬元,占3.82%。
2022年收入決算與上年相比,增加147.27萬元,增長6.49%,主要是因為增加了全民健身中心運營政府購買服務專項收入。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2415.85萬元,其中:基本支出622.97萬元,占25.79%;項目支出1792.88萬元,占74.21%。
2022年支出決算與上年相比,減少78.04萬元,下降3.13%,主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入、支出總計2325.13萬元,與上年相比,財政撥款收入、支出總計各減少61.42萬元,下降2.57%,主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2022年度財政撥款支出2172.34萬元,占本年支出合計的89.92%。與上年相比,財政撥款支出減少148.41萬元,下降6.39%,主要原因是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求。
(二)財政撥款支出決算結構情況。
2022年度財政撥款支出2172.34萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)23.27萬元,占1.07%;教育支出(類)29.49萬元,占1.36%;科學技術支出(類)124萬元,占5.71%;文化旅游體育與傳媒支出(類)1865.32萬元,占85.87%;社會保障和就業(yè)支出(類)47.83萬元,占2.2%;衛(wèi)生健康支出(類)26.14萬元,占1.2%;農(nóng)林水支出(類)28.12萬元,占1.29%;住房保障支出(類)28.15萬元,占1.3%。
說明:因四舍五入導致明細合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2022年度財政撥款支出年初預算為1237.7萬元,支出決算為2172.34萬元,完成年初預算的175.51%。其中:
1、一般公共服務支出(類)政協(xié)事務(款)一般行政管理事務(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為1.5萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是縣追加政協(xié)副主席調(diào)研經(jīng)費。
2、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為17.15萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是縣追加公務員績效獎金。
3、一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為4.62萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是縣追加人才引進補助。
4、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為29.49萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加了預算,增加了支出。
5、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)一般行政管理事務(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為124萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加了預算,增加了支出。
6、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)。
年初預算為399.57萬元,支出決算為437.69萬元,完成年初預算的109.6%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是使用上年結余。
7、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(項)。
年初預算為442萬元,支出決算為338萬元,完成年初預算的76.47%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮了經(jīng)費,減少了支出。
8、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)圖書館(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為105.05萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是上級撥省級文化綜合發(fā)展專項資金。
9、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化展示及紀念機構(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為60萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是縣追加圖書館提質(zhì)改造經(jīng)費。
10、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為197.9萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是上級撥三館免開經(jīng)費和博物館智慧旅游經(jīng)費。
11、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)一般行政管理事務(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為105萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是縣追加文物勘探挖掘費。
12、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為174.48萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是上級撥博物館紀念館免費開放經(jīng)費。
13、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)其他文物支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為160萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是上級撥文物遺址保護工程款。
14、文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)體育競賽(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為5萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是縣追加省十四屆運動會訓練經(jīng)費。
15、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為282.2萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是上級撥星級鄉(xiāng)村旅游區(qū)星級飯店獎勵資金以及縣撥縣級重點項目旅游專項和地花鼓專項。
16、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。
年初預算為279.05萬元,支出決算為6.06萬元,完成年初預算的2.17%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
17、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。
年初預算為38.09萬元,支出決算為38萬元,完成年初預算的99.76%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算調(diào)整。
18、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。
年初預算為19.04萬元,支出決算為0.09萬元,完成年初預算的0.47%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是由財政統(tǒng)一劃撥到社會保險中心。
19、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。
年初預算為6.6萬元,支出決算為3.68萬元,完成年初預算的55.76%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是其他各種社會保障費減少。
20、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。
年初預算為25.2萬元,支出決算為26.14萬元,完成年初預算的103.73%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是經(jīng)費不足,年中追加了預算,增加了支出。
21、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點補助(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為28.12萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是上級撥美麗鄉(xiāng)村建設資金。
22、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預算為28.15萬元,支出決算為28.15萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算。
說明:因四舍五入導致明細合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出621.31萬元,其中:
人員經(jīng)費587.72萬元,占基本支出的94.59%,主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費33.59萬元,占基本支出的5.41%,主要包括辦公費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為7.15萬元,支出決算為7.15萬元, 完成預算的100%,其中:
1、因公出國(境)費預算0萬元,支出決算0萬元,因預算數(shù)為0,無法計算預算完成率,
決算數(shù)等于預算數(shù),主要是因為疫情影響,今年未安排出國出境。
與上年相比無變化,主要是因為疫情影響,今年及去年均未安排出國出境。
2、公務用車購置及運行維護費預算0萬元,支出決算0萬元,因預算數(shù)為0,無法計算預算完成率,其中:
(1)公務用車購置費預算0萬元,支出決算0萬元,因預算數(shù)為0,無法計算預算完成率;
決算數(shù)等于預算數(shù),主要是因為我單位公務用車購置費預算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化,主要是因為我單位公務用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
(2)公務用車運行維護費預算0萬元,支出決算0萬元,因預算數(shù)為0,無法計算預算完成率,
決算數(shù)等于預算數(shù),主要是因為我單位沒有公務車輛,公務用車運行維護費支出預算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化,主要是因為我單位沒有公務車輛,公務用車運行維護費支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務接待費預算7.15萬元,支出決算7.15萬元,完成預算的100%。
決算數(shù)等于預算數(shù),主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
與上年相比減少7.16萬元,下降50.03%,主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%,公務接待費支出決算7.15萬元,占100%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,
其中:(1)公務用車購置費決算0萬元,我單位本年更新公務用車0輛,截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
(2)公務用車運行維護費決算0萬元,截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出決算7.15萬元,
其中:其他國內(nèi)公務接待支出7.15萬元。本單位2022年共接待國內(nèi)公務接待批次58個、接待人次536人次(不包括陪同人員)。主要是用于與有關單位交流工作情況、接受相關部門檢查指導工作以及舟釣比賽來客發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款收入151.18萬元、年初結轉和結余0萬元,與上年相比增加86.97萬元,增長135.45%,主要是因為體育彩票基金收入增加;
2022年度政府性基金預算財政撥款支出151.18萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出151.18萬元),與上年相比增加86.97萬元,增長135.45%,主要是因為體育彩票基金支出增加,年末結轉和結余0萬元。具體情況如下:
1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項)。
年初預算為0萬元,決算為151.18萬元,決算數(shù)大于預算數(shù),主要是因為上級撥體彩公益金。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
南縣文化旅游廣電體育局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
南縣文化旅游廣電體育局2022年度機關運行經(jīng)費支出33.59萬元。比上年決算數(shù)減少1465.94萬元。下降97.76%,主要原因是上年上級專項在決算中未體現(xiàn)為項目支出,本年進行調(diào)整。
十一、關于一般性支出情況說明
南縣文化旅游廣電體育局2022年開支會議費0.14萬元,用于召開退休人員二十大學習會議,參加會議的人數(shù)36人,內(nèi)容為學習二十大精神;開支培訓費1.05萬元,用于開展事業(yè)人員繼續(xù)教育培訓工作,參加培訓的人數(shù)35人,內(nèi)容為事業(yè)人員繼續(xù)教育網(wǎng)課費用;舉辦了中國舟釣(路亞)公開賽(湖南南縣站)活動,本次活動于2022年9月16日在南縣南洲鎮(zhèn)琴湖濕地公園舉辦。本次活動共使用資金94.43萬元。大賽以“喜迎二十大·體旅融合促振興”為主題,由中國釣魚運動協(xié)會和南縣人民政府聯(lián)合主辦,屬于國家二類釣魚賽事。近年來,南縣在全力推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的同時,高度重視體育事業(yè)發(fā)展,在省體育局和益陽市文旅廣體局大力指導支持下,不斷完善體育旅游基礎設施,先后舉辦了一系列有規(guī)模、有水平、有影響的精品賽事活動,全社會熱愛運動、熱愛生命、熱愛健康的氛圍越來越濃。
十二、關于政府采購支出說明
南縣文化旅游廣電體育局2022年度政府采購支出總額242.32萬元,其中:政府采購貨物支出67.32萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出175萬元。
授予中小企業(yè)合同金額242.32萬元,占政府采購支出總額的100%。其中:授予小微企業(yè)合同金額242.32萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無法計算)。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
十四、關于2022年度預算績效情況的說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
為進一步規(guī)范財政資金管理,切實提高財政資金使用效益,根據(jù)預算績效管理要求,南縣文化旅游廣電體育局成立了分管財務領導任組長的部門整體支出績效自評工作小組,組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價,涉及2022年度整體支出2415.85萬元,項目支出1792.88萬元,形成了自評報告。從評價情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到,嚴格三公經(jīng)費管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時、完善,項目立項程序完整、規(guī)范,預算執(zhí)行及時、有效,績效目標得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
(二)部門決算中整體支出、項目支出績效自評結果。
2022 年,南縣文化旅游廣電體育局切實履行參謀輔政、運轉保障職能,不斷提升政務服務效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標,部門整體支出績效得分96分;根據(jù)部門項目支出績效評價指標,項目支出績效得分92分,從評價情況來看,預算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達到預算績效目標。
(三)以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。
南縣文化旅游廣電體育局2022年無重點項目績效評價。
注:1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入:指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳(室)及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
教育支出(類):是指用于政府教育事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
科學技術支出(類):是指用于科學技術方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出(類):是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
委托業(yè)務費:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,
機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
1、南縣文化旅游廣電體育局2022年部門決算表