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南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì) 2021年度部門決算公開

發(fā)布時(shí)間:2022-11-04 16:06 信息來源:南縣財(cái)政局 作者: 瀏覽量:
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南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)

2021年度部門決算

 

 

    

 

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、關(guān)于一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 



第一部分   部門概況

 

一、部門職責(zé)

南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)主要職責(zé)如下:

1、依法管理、凈化和繁榮全縣文化市場(chǎng)、新聞出版市場(chǎng)、版權(quán)市場(chǎng),適時(shí)開展掃黃打非工作;

2、依法管理權(quán)全縣文物、演出、音像制品、娛樂和互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng),維護(hù)合法的文化經(jīng)營;

3、依法管理好全縣旅游市場(chǎng);

4、依法打擊破壞廣播電視信號(hào)和廣播電視設(shè)施的行為,確保廣播電視節(jié)目安全播出;

5、依法管理全縣體育事業(yè)發(fā)展和執(zhí)法工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

()內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)6個(gè)股室,分別為:辦公室、一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)、財(cái)務(wù)室、檔案室。

南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)是南縣文化旅游廣電體育局二級(jí)獨(dú)立預(yù)算單位,沒有其他下級(jí)機(jī)構(gòu)。

(二)決算單位構(gòu)成。

南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2021年部門決算公開單位的只有南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)部門本級(jí)。

 

 

第二部分   2021年度部門決算表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

注:1.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

2.以上表格公開見附件1

 

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支出總計(jì)均為180.07萬元,與2020年相比,收入、支出總計(jì)各減少65.04萬元,下降26.54%。主要原因是一是人員減少使人員經(jīng)費(fèi)大幅下降;二是本年撫恤金減少幅度較大。


二、收入決算情況說

2021年度收入合計(jì)155.11萬元,其中:財(cái)政撥款收入150.94萬元,占97.31%;上級(jí)補(bǔ)助收入4萬元,占2.58%;其他收入0.17萬元,占0.11%。

2021年收入決算與上年相比,減少65.7萬元,下降29.75%,主要是因?yàn)?/font>一是人員減少使人員經(jīng)費(fèi)大幅下降;二是本年撫恤金撥款減少

 

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)177.42萬元,其中:基本支出136.55萬元,76.96%;項(xiàng)目支出40.87萬元,占23.04%;

2021年支出決算與上年相比,減少42.74萬元,下降19.41%,主要是因?yàn)?/font>一是人員減少使人員經(jīng)費(fèi)大幅下降;二是本年撫恤金支出減少

 

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為175.9萬元,2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少66.15萬元,下降27.33%。主要原因是一是人員減少使人員經(jīng)費(fèi)大幅下降;二是本年撫恤金減少幅度較大


 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出175.9萬元,占本年支出合計(jì)的99.14%。與2020年度相比,財(cái)政撥款支出減少41.20萬元,下降18.98%,主要原因是一是人員減少使人員經(jīng)費(fèi)大幅下降;二是本年撫恤金支出減少


 

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出175.9萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1.1萬元,占0.62%;文化旅游體育與傳媒(類)支出151.34萬元,占86.04%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出15.49萬元,占8.81%;衛(wèi)生健康(類)支出7.97萬元,占4.53%;

 

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為228.4萬元,支出決算為175.9萬元,完成年初預(yù)算的77.01%。其中:  

1. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.1萬元,決算數(shù)于預(yù)算數(shù)主要原因本年政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出增加 

2. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(文化)(項(xiàng))。年初預(yù)算為113.32萬元,支出決算為0.63萬元,完成年初預(yù)算的0.56%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因2021款項(xiàng)大部分撥入文化和旅游市場(chǎng)管理(項(xiàng))  

3. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游市場(chǎng)管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為22萬元,支出決算為130.71萬元,完成年初預(yù)算的594.14% 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是2021大部分款項(xiàng)撥付使用了這一功能科目

4. 文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是本年文化旅游體育與傳媒支出增加。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為52.44萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為13.57萬元,支出決算為13.57萬元,完成年初預(yù)算的100% 決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要原因我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。 

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為6.78萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是職業(yè)年金由財(cái)政統(tǒng)一撥付.

8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.92萬元,支出決算為1.1萬元,完成年初預(yù)算的57.29%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出支出減少。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.82萬元,決算數(shù)于預(yù)算數(shù)主要原因是財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助增加

10. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為8.19萬元,支出決算為7.97萬元,完成年初預(yù)算的97.31%決算數(shù)于預(yù)算數(shù)主要原因醫(yī)療費(fèi)用減少

11. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為10.18元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是住房公積金由財(cái)政統(tǒng)一劃撥到公積中心。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出136.33萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)114.96萬元,占基本支出的84.32%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、 醫(yī)療費(fèi)退休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

公用經(jīng)費(fèi)21.37萬元,占基本支出的15.68%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬元,支出決算為2.68萬元,完成預(yù)算的89.33%,其中:

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率,

 

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是疫情影響,今年未安排出國出境

與上年相比無變化,主要是疫情影響,今年及去年均未安排出國出境

2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率, 

其中:1公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算0萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率,

 

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是我單位本年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算,也沒有發(fā)生實(shí)際支出。

與上年相比無變化,主要是我單位本年與上年均沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)支出。

2公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算0萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率。

 

決算數(shù)于預(yù)算數(shù),主要是單位無公務(wù)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算與實(shí)際支出均無

與上年相比無變化,主要是單位無公務(wù)本年和上年均未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。 

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬元,支出決算2.68萬元, 完成預(yù)算的89.33%

決算數(shù)預(yù)算數(shù),主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行

與上年相比減少0.07萬元,下降2.55%主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支。

(二)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.68萬元,占100%。其中:

1.因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次

2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,

其中:1公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元,單位本年更新公務(wù)用車0截止20211231日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

2公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算0,本年沒有公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出,截止20211231日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.68萬元,

其中:其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.68萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次67個(gè)、接待人次546人次(不包括陪同人員)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.37萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少4.86萬元。下降18.53%,主要原因是:按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦事業(yè),大力壓減一般性支出。

十一、關(guān)于一般性支出情況說明

2021年度南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)會(huì)議費(fèi)0萬元;培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元,主要是用于開展執(zhí)法檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn),參加培訓(xùn)的人數(shù)86人,內(nèi)容為執(zhí)法檢查業(yè)務(wù)能力培訓(xùn);未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額6.96萬元,其中:政府采購貨物支出6.96萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.96萬元,占政府采購支出總額的100%,

其中:授予小微企業(yè)合同金額6.96萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。由于工程支出金額為0萬元,無法計(jì)算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額占比。由于服務(wù)支出金額為0萬元,無法計(jì)算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額占比。 

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20211231日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

(一)績效管理工作開展情況

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績效管理要求,南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評(píng)工作小組,組織對(duì)南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)開展一般公共預(yù)算整體支出及項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià),涉及2021 年度整體支出177.42萬元,項(xiàng)目支出40.87萬元,形成自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好

(二)部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果。

 2021 南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)切實(shí)履行參謀輔政、 運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo),部門整體支出績效得分 92根據(jù)部門項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo),項(xiàng)目支出績效得分 91分,從評(píng)價(jià)情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果

南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)本年度無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。

    注:本部門整體支出及項(xiàng)目支出績效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開

 

 

第四部分 名詞解釋

 

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

其他收入:指除上述財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三公經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

政府采購 是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對(duì)公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

 

 

 第五部分    

 

 1.南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)2021年部門決算表

南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì).XLS

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