南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年度部門決算公開
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)主要職責(zé)如下:
1、依法管理、凈化和繁榮全縣文化市場、新聞出版市場、版權(quán)市場,適時(shí)開展掃黃打非工作;
2、依法管理權(quán)全縣文物、演出、音像制品、娛樂和互聯(lián)網(wǎng)市場,維護(hù)合法的文化經(jīng)營;
3、依法管理好全縣旅游市場;
4、依法打擊破壞廣播電視信號(hào)和廣播電視設(shè)施的行為,確保廣播電視節(jié)目安全播出;
5、依法管理全縣體育事業(yè)發(fā)展和執(zhí)法工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)6個(gè)股室,無二級(jí)機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)股室分別為:辦公室、一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)、財(cái)務(wù)室、檔案室。
(二)決算單位構(gòu)成。
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括:南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)決算。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注:以上表格公開見附件
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為144.96萬元,與2021年相比,收、支總計(jì)各減少35.11萬元,下降19.50%。主要原因是文化市場管理上級(jí)專項(xiàng)減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)142.51萬元,其中:財(cái)政撥款收入140.66萬元,占98.71%;其他收入1.84萬元,占1.29%。
2022年收入決算與上年相比,減少12.61萬元,下降8.13%,主要是因?yàn)槲?/font>化市場管理上級(jí)專項(xiàng)減少。
(說明:因四舍五入導(dǎo)致收入明細(xì)合計(jì)與本年收入總數(shù)存在尾數(shù)差。)
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)144.96萬元,其中:基本支出123.61萬元,占85.27%;項(xiàng)目支出21.35萬元,占14.73%;
2022年支出決算與上年相比,減少32.46萬元,下降18.30%,主要是因?yàn)?/font>項(xiàng)目支出減少。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為140.66萬元,與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少35.24萬元,下降20.03%。主要原因是文化市場管理上級(jí)專項(xiàng)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出140.66萬元,占本年支出合計(jì)的97.03%。與2021年度相比,財(cái)政撥款支出減少35.24萬元,下降20.03%,主要原因是項(xiàng)目支出減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出140.66萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出6.54萬元,占4.65%;文化旅游體育與傳媒(類)支出107.34萬元,占76.31%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出13.05萬元,占9.28%;衛(wèi)生健康(類)支出5.85萬元,占4.16%;住房保障(類)支出7.88萬元,占5.6%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為192.05萬元,支出決算為140.66萬元,完成年初預(yù)算的73.24%。其中:
1、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6.54萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了校園網(wǎng)吧整治預(yù)算。
2、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(文化)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為90.36萬元,支出決算為87.34萬元,完成年初預(yù)算的96.66%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了日常公用經(jīng)費(fèi)。
3、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為22萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整到了文化和旅游市場管理(項(xiàng))。
4、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游市場管理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))預(yù)算調(diào)整到了文化和旅游市場管理(項(xiàng))。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為48.55萬元,支出決算為0.9萬元,完成年初預(yù)算的1.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為10.51萬元,支出決算為6.18萬元,完成年初預(yù)算的58.80%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老金預(yù)算調(diào)整。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為5.26萬元,支出決算為4.33萬元,完成年初預(yù)算的82.32%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金預(yù)算調(diào)整。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.64萬元,支出決算為1.64萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為5.85萬元,支出決算為5.85萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為7.88萬元,支出決算為7.88萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出119.32萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)113.68萬元,占基本支出的95.27%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)5.63萬元,占基本支出的4.73%,主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
(說明:因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)與基本支出總數(shù)存在尾數(shù)差。)
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.8萬元,支出決算為0.51萬元,完成預(yù)算的 63.75%,其中:
1、因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,完成預(yù)算率無法計(jì)算,
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,今年未安排出國出境。
與上年相比無變化,主要是因?yàn)?/font>嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,完成預(yù)算率無法計(jì)算,其中:
(1)公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,完成預(yù)算率無法計(jì)算;
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>我單位公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算沒有安排和實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無變化,主要是因?yàn)?/font>我單位公務(wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,完成預(yù)算率無法計(jì)算,
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>我單位沒有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與決算均無。
與上年相比無變化, 主要是因?yàn)?/font>我單位沒有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.8萬元,支出決算0.51萬元,完成預(yù)算的63.75%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
與上年相比減少2.17萬元,下降80.89%,主要是因?yàn)?/font>認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.51萬元,占100%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,其中:
(1)公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元,本年更新公務(wù)用車0輛,截至2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元,截至2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.51萬元,其中:
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.51萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2022年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次8個(gè)、接待人次102人次(不包括陪同人員)。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.63萬元,比上年決算數(shù)減少15.73萬元,下降73.64%,主要是因?yàn)楸灸旮黜?xiàng)檢查活動(dòng)減少及大力壓減公用經(jīng)費(fèi)。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年開支會(huì)議費(fèi)0萬元;開支培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元,用于開展執(zhí)法檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,參加培訓(xùn)的人數(shù)65人,內(nèi)容為執(zhí)行檢查業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn);未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的(占比無法計(jì)算)。
其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無法計(jì)算)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無法計(jì)算)。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無法計(jì)算)。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無法計(jì)算)。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績效管理要求,南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組,組織對本部門對整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評價(jià),涉及2022 年度整體支出144.96萬元,項(xiàng)目支出21.35萬元,形成了自評報(bào)告。從評價(jià)情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出及項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
(二)部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果。
2022 年,南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能,開展了網(wǎng)吧、娛樂場所、校園周邊環(huán)境整治及監(jiān)管工作,開展了文化市場掃黑除惡,開展了“掃黃打非”凈網(wǎng)行動(dòng)、護(hù)苗行動(dòng)、秋風(fēng)行動(dòng)和出版物市場檢查行動(dòng),開展了文化市場疫情防控的現(xiàn)場督查,開展了安全生產(chǎn)大檢查行動(dòng),通過有序的管理,不斷提升全縣人民文化的素養(yǎng),建立一個(gè)健康無毒、綠色、陽光的文化市場,開創(chuàng)文化市場執(zhí)法管理工作的新局面,確保我縣文化市場健康發(fā)展。
根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo),部門整體支出績效得分90分;根據(jù)部門項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo),項(xiàng)目支出績效得分91分,從評價(jià)情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)。
注:本部門整體支出及項(xiàng)目支出績效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的資金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的非財(cái)政撥款結(jié)余)。
教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年部門決算公開表
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年部門決算公開表.XLS