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南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2022年度部門決算公開

發(fā)布時間:2023-09-18 18:00 信息來源:南縣教育局 作者: 瀏覽量:
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 南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2022年度部門決算

  目   錄

  第一部分  部門概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分  2022年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分  2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  十一、關(guān)于一般性支出情況說明

  十二、關(guān)于政府采購支出說明

  十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

  第四部分   名詞解釋

  第五部分   附件

  第一部分   部門概況

  一、部門職責(zé)

  1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學(xué),貫徹執(zhí)行縣教育局的行政規(guī)章制度。

  2、配合縣委、縣人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。

  3、負(fù)責(zé)全縣職業(yè)高中教育招生工作,在縣教育局核定的招生計劃內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一招生,為高等學(xué)校輸送更多優(yōu)秀的學(xué)生,培養(yǎng)具有扎實的文化基礎(chǔ)和較高創(chuàng)新能力的高中畢業(yè)生。

  4、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,科研興教,科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,全力推進(jìn)素質(zhì)教育實施。

  5、按照干部和教師的職級、編制和管理權(quán)限,制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度,以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的,負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

  6、負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理,籌措資金,改善辦學(xué)條件等工作,為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資,維護(hù)教職工利益,保障教職工合法權(quán)益。

  7、指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照職業(yè)高中教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認(rèn)真實施高、初中的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

  8、建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度,按教育部頒布的規(guī)定管理學(xué)生學(xué)籍,建立學(xué)生檔案。

  9、在上級黨委、政府和教育行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真按要求組織實施學(xué)生營養(yǎng)改善計劃,讓廣大學(xué)生享受到國家的惠民政策。

  10、在縣教育局和縣黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下,積極開展學(xué)校的安全管理,不斷提高安全管理水平,努力營造安全和諧的校園環(huán)境。

  11、在縣教育局和縣黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下,謀劃布局,全面推進(jìn)職業(yè)高中教育均衡發(fā)展。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),無二級機(jī)構(gòu)。

  內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:校長室、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、學(xué)生處、工會、團(tuán)委、財務(wù)室、實習(xí)處、招生就業(yè)辦、項目辦。

  (二)決算單位構(gòu)成。

  南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括:南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校本級決算。

  第二部分   2022年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  注:以上表格公開見附件

  第三部分   2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2022年度收入、支出總計4790.19萬元,與上年相比,收入、支出總計各減少3141.59萬元,下降39.61%,主要是因?qū)W校財務(wù)政策優(yōu)化整體支出減少。

  二、收入決算情況說明

  本年收入合計4790.19萬元,其中:財政撥款收入4786.9萬元,占99.93%;其他收入3.29萬元,占0.07%。

  2022年收入決算與上年相比,減少3141.59萬元,下降39.61%,主要是因為學(xué)校教育支出優(yōu)化緩解教育主管部門壓力。

  三、支出決算情況說明

  2022年度支出合計4790.19萬元,其中:基本支出3712.42萬元,占77.5%;項目支出1077.77萬元,占22.5%;

  2022年支出決算與上年相比,減少3141.59萬元,下降39.61%,主要是因為教職員工工資清晰、社保明確,進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算體系。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財政撥款收入、支出總計4786.9萬元,與上年相比,財政撥款收入、支出總計各減少2464.65萬元,下降33.99%,主要是因為財政對職業(yè)教育信心倍增,對費(fèi)用使用更為合理。

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  (一)財政撥款支出決算總體情況

  2022年度財政撥款支出4786.9萬元,占本年支出合計的99.93%。與上年相比,財政撥款支出減少2464.65萬元,下降33.99%,主要原因是學(xué)校內(nèi)部預(yù)算規(guī)劃明確,整體結(jié)構(gòu)向陽。

  (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度財政撥款支出4786.90萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4095.43萬元,占85.55%;科學(xué)技術(shù)支出(類)82.43萬元,占1.72%;文化旅游體育與傳媒支出(類)58.55萬元,占1.22%;;社會保障和就業(yè)支出(類)264.74萬元,占5.53%;衛(wèi)生健康支出(類)108.98萬元,占2.28%;住房保障支出(類)176.78萬元,占3.70%;(說明:因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計與財政撥款支出存在尾數(shù)差)

  (三)財政撥款支出決算具體情況

  2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為2758.63萬元,支出決算為4786.9萬元,完成年初預(yù)算的173.52%。其中:

  1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。

  年初預(yù)算為285.57萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。

  2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)。

  年初預(yù)算為235.31萬元,支出決算為235.31萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

  3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)。

  年初預(yù)算為117.65萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為職業(yè)年金由財政統(tǒng)一繳納。

  4、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。

  年初預(yù)算為47.28萬元,支出決算為29.43萬元,完成預(yù)算數(shù)的62.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為其他各種社會保障費(fèi)減少。

  5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。

  年初預(yù)算為99.66萬元,支出決算為108.98萬元,完成預(yù)算數(shù)的109.35%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為本單位編制人員增加,相應(yīng)支出增加。

  6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

  年初預(yù)算為166.55萬元,支出決算為176.78萬元, 完成預(yù)算數(shù)的106.14%, 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為住本單位編制人員增加,相應(yīng)支出增加。

  7、教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1556.36萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為國家重視教育的發(fā)展,增加了相應(yīng)支出。

  8、教育支出(類)職業(yè)教育(款)中等職業(yè)教育(項)。

  年初預(yù)算為1802.82萬元,支出決算為2539.07萬元,完成預(yù)算數(shù)的140.84%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為國家重視教育的發(fā)展,增加了相應(yīng)支出。

  9、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為82.43萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為國家重視教育的發(fā)展,增加了相應(yīng)支出。

  10、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為58.55萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為國家重視教育的發(fā)展,增加了相應(yīng)支出。

    11、教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。

    年初預(yù)算為3.78萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為年中預(yù)算調(diào)整

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度財政撥款基本支出3709.13萬元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)2760.01萬元,占基本支出的74.41%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;

  公用經(jīng)費(fèi)949.12萬元,占基本支出的25.59%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

  七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率)其中:

  1、因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率)。

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,今年未安排出國出境。

  與上年相比無變化,主要是因為嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,今年及去年均未安排出國出境。

  2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率)其中:

  (1)公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率);

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為我單位沒有公務(wù)用車購置費(fèi)此項支出。

  與上年相比無變化,主要是因為我單位公務(wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。

  (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率),

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出,與上年相比無變化,主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。

  3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率)。

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為我單位認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

  與上年相比減少0.37萬元,下降100%,主要是因為認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元(因“三公”經(jīng)費(fèi)為0,無法計算占比情況),公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,(因“三公”經(jīng)費(fèi)為0,無法計算占比情況),公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,(因“三公”經(jīng)費(fèi)為0,無法計算占比情況)。其中:

  1、因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

  2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,

  其中:(1)公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元,南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校本年更新公務(wù)用車0輛,截至2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元,截至2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,

  其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。本單位2022年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次0個、接待人次0人次(不包括陪同人員),主要因認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支的原因,未發(fā)生接待支出。

  八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

  南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2022年沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校不屬于行政單位和參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

  十一、關(guān)于一般性支出情況說明

  南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2022年開支會議費(fèi)7.08萬元,用于召開招生工作會、教代會、項目加班會議,參加會議的人數(shù)230人,內(nèi)容為聯(lián)系南縣各初中學(xué)校招生工作布置、教職工代表大會決策學(xué)校工作方案、平安校園項目、課題項目等工作布置會議的資料費(fèi)、餐飲費(fèi)等;開支培訓(xùn)費(fèi)7.48萬元,用于開展本校教師國培、省培、市培、縣培、校本培訓(xùn)工作,參加培訓(xùn)的人數(shù)230人,內(nèi)容為本校教師國培、省培、市培、縣培、校本培訓(xùn)的差旅費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)以及生活費(fèi)、資料費(fèi)等;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

  十二、關(guān)于政府采購支出說明

  南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。

  授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的(占比無法計算)。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無法計算)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無法計算)。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無法計算)。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無法計算)。

  十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

  十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

  (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

  為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理,切實提高財政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績效管理要求,南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組,組織對本部門對整體支出及項目支出進(jìn)行績效評價,涉及2022年度整體支出4790.19萬元,項目支出1077.77萬元,形成了自評報告。從評價情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時、完善,項目立項程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時、有效,績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出及項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。

  (二)部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果。

  2022年,南縣職業(yè)中專切實履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo),部門整體支出績效得分93分;根據(jù)部門項目支出績效評價指標(biāo),項目支出績效得分93分,從評價情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。

  (三)以部門為主體開展的重點(diǎn)項目績效評價結(jié)果。

  南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2022年無重點(diǎn)項目績效評價。

  注:本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開

  第四部分   名詞解釋

  財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

  其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

  衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。

  其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)等。

  物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

  會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。

  委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

  福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

  稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

  生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

  助學(xué)金:反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎學(xué)金、學(xué)生貸款、出國留學(xué)(實習(xí))人員生活費(fèi),青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼,按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎學(xué)金的來華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。

  獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。

  其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出,

  辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分   附件

  1、南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2022年部門決算表

  南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2022年部門決算表.xls

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