南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
717;' id="EWID_2_1">61717;' id="EWID_0_1">3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)一般性支出情況。
(三)政府采購情況。
(四)國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
(五)預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校的主要職能是
1)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),貫徹執(zhí)行縣教育局的行政規(guī)章制度。
2)配合縣委、縣人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
3)負(fù)責(zé)全縣職業(yè)高中教育招生工作,在縣教育局核定的招生計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一招生,為高等學(xué)校輸送更多優(yōu)秀的學(xué)生,培養(yǎng)具有扎實(shí)的文化基礎(chǔ)和較高創(chuàng)新能力的高中畢業(yè)生。
4)組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,科研興教,科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
5)按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度,以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的,負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6)負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理,籌措資金,改善辦學(xué)條件等工作,為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資,維護(hù)教職工利益,保障教職工合法權(quán)益。
7)指導(dǎo)、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照職業(yè)高中教育課程計(jì)劃,開齊課程,開足課時(shí),認(rèn)真實(shí)施高、初中的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
8)建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度,按教育部頒布的規(guī)定管理學(xué)生學(xué)籍,建立學(xué)生檔案。
9)在上級黨委、政府和教育行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真按要求組織實(shí)施學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃,讓廣大學(xué)生享受到國家的惠民政策。
10)在縣教育局和鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下,積極開展學(xué)校的安全管理,不斷提高安全管理水平,努力營造安全和諧的校園環(huán)境。
11)在縣教育局和鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下,謀劃布局,全面推進(jìn)高中教育均衡發(fā)展。
二、人員情況
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校現(xiàn)有人員305人。其中:在職250人,退休55人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校內(nèi)設(shè)股室11個(gè),全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是:校長室、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、學(xué)生處、工會、團(tuán)委、財(cái)務(wù)室、實(shí)習(xí)處、招生就業(yè)辦及項(xiàng)目辦。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校沒有二級單位,故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校本級。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則,南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2025年收支預(yù)算總額3288.23 萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2025年收入預(yù)算3288.23萬元,具體如下:一般公共預(yù)算3288.23 萬元,占比100 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比,增加557.31萬元,增長20.41%,主要是編制人員增加,臨聘人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2025年支出預(yù)算3288.23萬元,其中:基本支出3283.91萬元,占99.87%;項(xiàng)目支出4.32萬元,占0.13%。
2025年支出預(yù)算與上年相比,增加557.31萬元,增長20.41%,主要是編制人員增加,臨聘人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2025年支出預(yù)算3288.23萬元,其中:工資福利支出2635.95萬元,占80.16%;商品服務(wù)支出633.92萬元(基本支出629.30萬元,項(xiàng)目支出4.32萬元),占19.27%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.65萬元,占0.57%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3288.23萬元。
(一)收入預(yù)算。收入預(yù)算3288.23萬元,包括:一般公共預(yù)算撥款,具體如下:一般公共預(yù)算撥款3288.23萬元(其中:經(jīng)費(fèi)撥款3048.23萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款240.00萬元),占比100%。
(二)支出預(yù)算。支出預(yù)算3288.23萬元,包括:教育支出2749.33萬元,占比83.61%;社會保障和就業(yè)支出327.87萬元,占比9.97%;住房保障支出211.03萬元,占比6.42%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3288.23萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加557.31萬元,增長20.41%,主要原因:編制人員增加,臨聘人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
支出預(yù)算3288.23萬元,包括:教育支出2749.33萬元,占比83.61%;社會保障和就業(yè)支出327.87萬元,占比9.97%;住房保障支出211.03萬元,占比6.42%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、教育支出(類)職業(yè)教育(款)中等職業(yè)教育(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為2749.33萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加508.61萬元,增長22.70%。主要原因是編制人員增加,臨聘人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為294.01萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加25.86萬元,增長9.64%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為33.85萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加3.48萬元,增長11.44%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為211.03萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加19.37萬元,增長10.10%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出3283.91萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)2654.61萬元,占基本支出80.84%,比2024年預(yù)算數(shù)增加332.54萬元,增長14.32%。主要包括:獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、基本工資、獎(jiǎng)金、其他工資福利支出、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金;
公用經(jīng)費(fèi)629.30萬元,占基本支出19.16%,比2024年預(yù)算數(shù)增加312.23萬元,增長98.47%。主要包括:會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、商品和服務(wù)支出、辦公費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)6萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元(其中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比持平,主要原因:按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減因公出國(境)任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算4.32萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括稅金專項(xiàng),
其中:稅金專項(xiàng)4,32萬元,主要用于三力士公司租金收入方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
(二)一般性支出情況。
2025年南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校會議費(fèi)預(yù)算1萬元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算57.56萬元。
(三)政府采購情況。
2025年南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底,本單位共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(五)預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2025年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo),涉及預(yù)算撥款3288.23萬元,具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目1個(gè),部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo),涉及預(yù)算撥款4.32萬元,具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出,因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件