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南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預算

發(fā)布時間:2021-11-29 16:07 信息來源:南縣財政局 作者: 瀏覽量:
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南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預算

 

 

   

 

第一部分   部門概況  

一、 部門職能  

二、 人員情況  

三、 機構(gòu)設(shè)置

四、 部門預算單位構(gòu)成

第二部分   2022年部門預算表

1收支總表

2收入總表

3支出總表

4支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

5支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6財政撥款收支總表

7一般公共預算支出表

8一般公共預算基本支出表

9一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

10一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

11一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

12一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

13一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

14一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

15一般公共預算三公經(jīng)費支出表

16政府性基金預算支出表

17政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

18政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

19國有資本經(jīng)營預算支出表

20財政專戶管理資金預算支出表

21專項資金預算匯總表

22項目支出績效目標表

23整體支出績效目標表

第三部分  2022年部門預算情況說明

一、關(guān)于《收支總表》的說明

二、關(guān)于《收入總表》的說明

三、關(guān)于《支出總表》的說明

四、關(guān)于《支出預算分類匯總表》的說明

五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明

六、關(guān)于《一般公共預算支出表》的說明

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

(二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

七、關(guān)于《一般公共預算基本支出表》的說明

八、關(guān)于《一般公共預算三公經(jīng)費支出表》的說明

九、關(guān)于《政府性基金預算支出表》的說明

十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明

十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明

十二、關(guān)于《專項資金預算匯總表》的說明

十三、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。

(二)一般性支出情況。

(三)政府采購情況。

(四)國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。

(五)預算績效目標說明

第四部分   名詞解釋

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

第一部分   部門概況

一、部門職責

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的主要職能是:

(一)貫徹執(zhí)行住房保障、城鄉(xiāng)建設(shè)、房地產(chǎn)管理、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī),擬定相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、工作計劃并組織實施;參與編制國土空間規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、地下空間規(guī)劃等。

(二)負責全縣建設(shè)管理工作。負責編制城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年度計劃并指導監(jiān)督實施;負責供水供氣和城鄉(xiāng)生活污水處理(以下簡稱兩供一治)公用事業(yè)管理和相關(guān)公用設(shè)施建設(shè);負責城市地下空間(含地下管線)建設(shè)的監(jiān)督管理;負責城市建設(shè)檔案管理。

(三)負責推進新型城鎮(zhèn)化工作。擬定全縣推進新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃并組織督促實施;負責全縣農(nóng)村危房改造工作和農(nóng)村村民住房建設(shè)管理工作;指導全縣城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)管理工作。

(四)負責建筑行業(yè)管理。擬定全縣建筑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃;負責建筑市場和建筑業(yè)資質(zhì)資格管理,推動行業(yè)信用體系建設(shè)。依法監(jiān)督管理房屋建筑和市政工程招投標活動。

(五)負責監(jiān)督管理建設(shè)項目勘察設(shè)計工作。負責全縣建設(shè)項目初步設(shè)計(含消防設(shè)計)的評審和報批工作;負責施工圖(含消防設(shè)計)審查工作;監(jiān)督指既胤課萁ㄖ捌涓絞羯枋⑹姓∩枋┙ㄉ韞こ痰目拐鶘璺攔ぷ鰲�

(六)負責建筑工程規(guī)范、標準、定額的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督管理。組織貫徹執(zhí)行工程建設(shè)國家規(guī)范、標準、定額和相關(guān)管理制度,貫徹執(zhí)行省發(fā)布的工程建設(shè)標準、工法、定額。監(jiān)督各類工程建設(shè)定額的實施和工程造價計價,組織調(diào)查建筑材料價格參考信息。

(七)負責全縣房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管。貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收(含消防驗收)備案的政策和法律法規(guī)。負責房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管;負責相關(guān)的工程質(zhì)量檢測和聯(lián)合驗收工作。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。

(八)負責全縣建筑節(jié)能、住房城鄉(xiāng)建設(shè)和人民防空科技工作;貫徹執(zhí)行建筑節(jié)能政策,組織實施重大建筑節(jié)能項目;指導建設(shè)行業(yè)科技項目的開發(fā)和新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品、新材料的推廣應(yīng)用;指導管理行業(yè)重大技術(shù)改進和創(chuàng)新。組織開展人民防空科學技術(shù)研究、推廣應(yīng)用科技成果。

(九)負責城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費、人防工程易地建設(shè)費、物業(yè)專項維修資金等住房城鄉(xiāng)建設(shè)其他專項資金的征收和管理;會同有關(guān)部門編制年度城市維護建設(shè)項目資金計劃,管理城市維護建設(shè)資金和預算外資金,指導監(jiān)督各專項經(jīng)費的使用。管理人民防空經(jīng)費和資產(chǎn),編制縣本級人民防空經(jīng)費預決算,并對使用情況實施監(jiān)督檢查。

(十)負責全縣建設(shè)職業(yè)技能教育培訓工作。負責組織相關(guān)的職稱考試、技能鑒定、崗位培訓和考試;負責建筑行業(yè)農(nóng)民工培訓工作。

(十一)負責全縣房地產(chǎn)業(yè)管理工作。負責指導規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場。會同有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管措施并監(jiān)督執(zhí)行;負責擬訂適合縣情的住房制度改革措施和方案并組織實施;負責房地產(chǎn)開發(fā)的監(jiān)督管理;負責開發(fā)項目審核、商品房銷售管理;負責指導監(jiān)督管理房地產(chǎn)價格評估、房地產(chǎn)中介服務(wù)機構(gòu)的工作。

(十二)指導協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)住房保障工作。組織擬訂住房保障相關(guān)措施、發(fā)展規(guī)劃并指導實施。會同有關(guān)部門做好保障性住房資金管理工作。

(十三)負責指導監(jiān)督全縣物業(yè)管理工作;負責指導監(jiān)督房屋共用部位共用設(shè)施設(shè)備維修資金歸集、使用和管理。

(十四)根據(jù)國家批準的防護類別、防護標準,編制人民防空建設(shè)和城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃,審核城市地下空間開發(fā)利用規(guī)劃。負責城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查,依法對城市和重要經(jīng)濟目標的人民防空建設(shè)進行監(jiān)督檢查。

(十五)指導城市防空襲方案的制定、群眾防空組織(人民防空專業(yè)隊)的建設(shè)和訓練、防空防災(zāi)演習演練、疏散體系建設(shè)。協(xié)助軍事部門指導城市防衛(wèi)建設(shè)。戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭。

(十六)組織管理人民防空通訊警報和信息化建設(shè)。負責人民防空通訊警報網(wǎng)和信息化建設(shè)管理,保障全縣人民防空通信警報暢通;負責實施人民防空無線電管理。

(十七)組織管理人民防空工程建設(shè)。根據(jù)國家制定的防護標準和質(zhì)量標準,對人民防空工程建設(shè)實施監(jiān)督管理;負責結(jié)合民用建筑修建防空地下室、防空地下室易地建設(shè)和拆除、報廢人防工程等審批。組織指導人防工程的維護管理、平戰(zhàn)功能轉(zhuǎn)換措施制定和平時開發(fā)利用工作。

(十八)會同有關(guān)部門組織開展人民防空宣傳教育工作,普及人民防空知識和技能。組織人民防空專業(yè)隊伍培訓。

(十九)承擔縣政府賦予的應(yīng)急救援任務(wù),利用人民防空設(shè)施和人民防空專業(yè)隊伍為應(yīng)急救援服務(wù)。

(二十)完成縣委、縣政府和縣國防動員委員會交辦的其它任務(wù)。

二、人員情況

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局現(xiàn)有人員173人。其中:在職128人,退休45人。

三、機構(gòu)設(shè)置

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)股室11個,事業(yè)單位10,全部納入2022年部門預算編制范圍。

內(nèi)設(shè)股室分別是:辦公室、人事股、財務(wù)股、法規(guī)股、行政審批改革股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、建筑業(yè)管理股(質(zhì)量安全股)、人防指揮通信與應(yīng)急救援股、人防工程管理股、房地產(chǎn)管理股。

所屬事業(yè)單位分別是:縣城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心、縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站(縣建筑材料檢測中心)、縣污水處理工程管理站、縣建設(shè)工程管理站、縣人民防空指揮信息保障中心、縣城建檔案館、縣住宅專項維修資金管理中心、縣白蟻防治所、縣房屋安全鑒定中心、縣德昌公園管理所。

四、部門預算單位構(gòu)成

2022年南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預算為匯總預算編制,納入?yún)R總預算編制范圍的有:南縣德昌公園管理所、南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級 

 

第二部分    2022年部門預算表

本單位2022年部門預算表見附件

第三部分   2022年部旁に闈榭鏊得�

一、關(guān)于《收支總表》的說明

按照綜合預算的原則,南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入;支出包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年收支總額預算1479.65萬元。

二、關(guān)于《收入總表》的說明

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年收入預算1479.65萬元,其中:一般公共預算1479.65萬元,占100%

2022年收入預算與上年相比,增加23.16萬元,增長1.59%,主要是因為今年職工人數(shù)有所增加,相關(guān)經(jīng)費相應(yīng)增加。

三、關(guān)于《支出總表》的說明

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年支出預算1479.65萬元,其中:基本支出1328.83萬元,占89.81%;項目支出150.82萬元,占10.19%

2022年支出預算與上年相比,增加23.16萬元,增長1.59%,主要是因為今年職工人數(shù)有所增加,相關(guān)經(jīng)費相應(yīng)增加。

四、關(guān)于《支出預算分類匯總表》的說明

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年支出預算1479.65萬元,其中:工資福利支出949.7萬元,占64.18%。商品服務(wù)支出275.33萬元(基本支出124.51萬元,項目支出150.82萬元),占18.61%。對個人和家庭的補助254.62萬元,占17.21%

五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年財政撥款收支總預算1479.65萬元。

(一)收入預算。收入預算1479.65萬元,包括:一般公共預算撥款,具體如下:一般公共預算撥款1479.65萬元(其中:經(jīng)費撥款1479.65萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元),占比100%

(二)支出預算。支出預算1479.65萬元,包括:城鄉(xiāng)社區(qū)支出943.95萬元,占比63.80%;社會保障和就業(yè)支出417.11萬元,占比28.19%;衛(wèi)生健康支出44.47萬元,占比3.01%;住房保障支出74.12萬元,占比5%

六、關(guān)于《一般公共預算支出表》的說明

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年一般公共預算當年撥款1479.65萬元,比2021年預算數(shù)增加23.16萬元,增長1.59%,主要原因:因為今年職工人數(shù)有所增加,相關(guān)經(jīng)費相應(yīng)增加。

(二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出943.95萬元,占63.80%,社會保障和就業(yè)支出417.11萬元,占28.19%;衛(wèi)生健康支出44.47萬元,占3.01%;住房保障支出74.12萬元,占5%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行(項)2022年預算數(shù)為793.13萬元,比2021年預算數(shù)增加73.93萬元,增長10.28%。主要原因是職工人數(shù)增加導致其費用相應(yīng)增加。

2. 城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2022年預算數(shù)為150.82萬元,比2021年預算數(shù)減少63.6萬元,下降29.66%。主要原因是落實過緊日子要求,壓減相關(guān)經(jīng)費。

3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)2022年預算數(shù)為252.77萬元,比2021年預算數(shù)增加23.55萬元,增長10.27%。主要原因是退休人員增加導致其經(jīng)費相應(yīng)增加。

4. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2022年預算數(shù)為101.14萬元,比2021年預算數(shù)增加0.56萬元,增長0.56%。主要原因是職工人數(shù)增加導致其費用相應(yīng)增加。

5. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2022年預算數(shù)為43.76萬元,比2021年預算數(shù)減少6.53萬元,下降12.98%。主要原因是職業(yè)年金預算僅針對行政編制人員和全額事業(yè)編制人員不針對差額編制人員,而行政編制人員減少導致其職業(yè)年金預算相應(yīng)減少。

6. 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2022年預算數(shù)為19.44萬元,比2021年預算增加1.15萬元,增長6.29%。主要原因是人員增加和相關(guān)繳費基數(shù)增加,導致相關(guān)經(jīng)費增加。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2022年預算數(shù)為44.47萬元,比2021年預算數(shù)減少6.2萬元,下降12.24%。主要原因是醫(yī)療費繳納減少。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數(shù)為74.12萬元,比2021年預算數(shù)增加0.3萬元,增長0.41%。主要原因是職工人數(shù)有所增加導致其費用相應(yīng)增加。

七、關(guān)于《一般公共預算基本支出表》的說明

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年一般公共預算基本支出1328.83萬元,其中:

人員經(jīng)費1204.32萬元,占基本支出90.63%,比2021年預算數(shù)增加48.33萬元,增長4.18%。主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金;

公用經(jīng)費124.51萬元,占基本支出9.37%,比2021年預算數(shù)增加38.43萬元,增長44.64%。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

八、關(guān)于《一般公共預算三公經(jīng)費支出表》的說明

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022三公經(jīng)費預算數(shù)為22.8萬元,其中:公務(wù)接待費11.4萬元,公務(wù)用車購置及運行費11.4萬元(其中,公務(wù)用車運行費11.4萬元,公務(wù)用車購置費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022三公經(jīng)費預算與上年持平,主要原因:按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦事業(yè),大力壓減因公出國(境)任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。

九、關(guān)于《政府性基金預算支出表》的說明

本單位無政府性基金預算支出安排情況。

十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明

本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。

十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明

本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。

十二、關(guān)于《專項資金預算匯總表》的說明

2022年本部門專項資金預算150.82萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有白蟻防治專項、建筑市場質(zhì)量安全監(jiān)督專項、農(nóng)村危房改造專項、人民防空專項、掃黑除惡專項、污水處理工程監(jiān)管專項。

其中:白蟻防治專項8.12萬元,主要用于本縣域內(nèi)城市房屋白蟻防治和德昌公園苗木白蟻防治管理及宣傳工作等方面;建筑市場質(zhì)量安全監(jiān)督專項35萬元,主要用于建設(shè)工程質(zhì)量安全宣傳、監(jiān)督、檢查等方面;農(nóng)村危房改造專項22.4萬元,主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)工作,完成上級下達的農(nóng)村危房改造任務(wù)等方面;人民防空專項41.4萬元,主要用于人民防空各項工作,保護人民的生命和財產(chǎn)安全等方面;掃黑除惡專項4萬元,主要用于住建系統(tǒng)掃黑除惡宣傳及建設(shè)規(guī)劃化工作等方面;污水處理工程監(jiān)管專項39.9萬元,主要用于做好全縣污水處理工程建設(shè)、污水處理設(shè)施運營監(jiān)管、黑臭水體治理、排污許可證的發(fā)放等方面。

十三、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。

2022年南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算124.51萬元,比2021年增加38.43萬元,增長44.64%。主要原因是公用類項目中的公務(wù)費標準有所提升導致經(jīng)費增加。

(二)一般性支出情況。

2022年南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局會議費預算0萬元;培訓費預算0萬元;節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

(三)政府采購情況。

2022年南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

(四)國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。

截至202112月底,本單位共有公務(wù)用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

   (五)預算績效目標說明。

2022年已對預算資金全面實施績效目標管理,部門已申報整體支出績效目標,涉及預算撥款1370.19萬元,具體績效目標詳見預算表中。

2022年實行績效目標管理的一級項目6個,部門已申報項目支出績效目標,涉及預算撥款150.82萬元,具體績效目標詳見預算表中。

2022年本單位沒有重點項目支出,因此沒有申報重點項目支出的績效目標。

 

第四部分   名詞解釋

1.“三公經(jīng)費:納入縣財政預算管理的三公經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2.機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 

第五部分     附件

  1、南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預算表

 南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預算表.xlsx

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