南縣德昌公園管理所2025年度部門預(yù)算
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)一般性支出情況。
(三)政府采購情況。
(四)國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
(五)預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的主要職能是:
(一)貫徹執(zhí)行住房保障、城鄉(xiāng)建設(shè)、房地產(chǎn)管理的方針政策和法律法規(guī),擬定相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃并組織實(shí)施;參與編制國土空間規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、地下空間規(guī)劃等。
(二)負(fù)責(zé)全縣建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)編制城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年度計(jì)劃并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)供水供氣和城鄉(xiāng)生活污水處理(以下簡稱“兩供一治”)公用事業(yè)管理和相關(guān)公用設(shè)施建設(shè);負(fù)責(zé)城市地下空間(含地下管線)建設(shè)的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案管理。
(三)負(fù)責(zé)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化工作。擬定全縣推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃并組織督促實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村危房改造工作和農(nóng)村村民住房建設(shè)管理工作;指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)管理工作。
(四)負(fù)責(zé)建筑行業(yè)管理。擬定全縣建筑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)建筑市場和建筑業(yè)資質(zhì)資格管理,推動(dòng)行業(yè)信用體系建設(shè)。依法監(jiān)督管理房屋建筑和市政工程招投標(biāo)活動(dòng)。
(五)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)工作。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)(含消防設(shè)計(jì))的評(píng)審和報(bào)批工作;負(fù)責(zé)施工圖(含消防設(shè)計(jì))審查工作;監(jiān)督指導(dǎo)全縣房屋建筑及其附屬設(shè)施、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的抗震設(shè)防工作。
(六)負(fù)責(zé)建筑工程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督管理。組織貫徹執(zhí)行工程建設(shè)國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額和相關(guān)管理制度,貫徹執(zhí)行省發(fā)布的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工法、定額。監(jiān)督各類工程建設(shè)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià),組織調(diào)查建筑材料價(jià)格參考信息。
(七)負(fù)責(zé)全縣房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管。貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收(含消防驗(yàn)收)備案的政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管;負(fù)責(zé)相關(guān)的工程質(zhì)量檢測和聯(lián)合驗(yàn)收工作。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。
(八)負(fù)責(zé)全縣建筑節(jié)能、住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作;貫徹執(zhí)行建筑節(jié)能政策,組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目;指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)科技項(xiàng)目的開發(fā)和新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品、新材料的推廣應(yīng)用;指導(dǎo)管理行業(yè)重大技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng)新。
(九)負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)、物業(yè)專項(xiàng)維修資金等住房城鄉(xiāng)建設(shè)其他專項(xiàng)資金的征收和管理;會(huì)同有關(guān)部門編制年度城市維護(hù)建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃,管理城市維護(hù)建設(shè)資金和預(yù)算外資金,指導(dǎo)監(jiān)督各專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用。
(十)負(fù)責(zé)全縣建設(shè)職業(yè)技能教育培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)組織相關(guān)的職稱考試、技能鑒定、崗位培訓(xùn)和考試;負(fù)責(zé)建筑行業(yè)農(nóng)民工培訓(xùn)工作。
(十一)負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場。會(huì)同有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管措施并監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)擬訂適合縣情的住房制度改革措施和方案并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目審核、商品房銷售管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督管理房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估、房地產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作。
(十二)指導(dǎo)協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)住房保障工作。組織擬訂住房保障相關(guān)措施、發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門做好保障性住房資金管理工作。
(十三)負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全縣物業(yè)管理工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督房屋共用部位共用設(shè)施設(shè)備維修資金歸集、使用和管理。
(十四)負(fù)責(zé)全縣燃?xì)馐袌鲆?guī)劃、建設(shè)、經(jīng)營的安全監(jiān)督。
(十五)完成縣委、縣政府交辦的其它任務(wù)。
二、人員情況
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局現(xiàn)有人員 169人。其中:在職108人,退休61人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)股室10個(gè),全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是:辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、法規(guī)股、行政審批改革股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、建筑業(yè)管理股(質(zhì)量安全股)、燃?xì)夤芾砉伞⒎康禺a(chǎn)管理股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2025年南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制,納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有:南縣德昌公園管理所(二級(jí)單位)、南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則,南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年收支預(yù)算總額1149.30萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年收入預(yù)算1149.30萬元,具體如下:一般公共預(yù)算1149.30 萬元,占比100%。
2025年收入預(yù)算與上年相比,增加107.16萬元,增長10.28%,主要是自收自支人員納入了預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年支出預(yù)算1149.30萬元,其中:基本支出1149.30萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%。
2025年支出預(yù)算與上年相比,增加107.16萬元,增長10.28%,主要是自收自支人員納入了預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年支出預(yù)算1149.30萬元,其中:工資福利支出1024.81萬元,占89.17%;商品服務(wù)支出103.14萬元(基本支出103.14萬元,項(xiàng)目支出0萬元),占8.97%;對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助21.34萬元,占1.86%。
說明:因四舍五入導(dǎo)致支出分項(xiàng)合計(jì)與支出部門預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1149.30萬元。
(一)收入預(yù)算。收入預(yù)算1149.30萬元,包括:一般公共預(yù)算撥款,具體如下:一般公共預(yù)算撥款1149.30萬元(其中:經(jīng)費(fèi)撥款1149.30萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元),占比100%。
(二)支出預(yù)算。支出預(yù)算1149.30萬元,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出111.52萬元,占比9.70%;衛(wèi)生健康支出43.40萬元,占比3.78%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出931.16萬元,占比81.02%;住房保障支出63.22萬元,占比5.50%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1149.30萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加107.16 萬元,增長10.28%,主要原因自收自支人員納入了預(yù)算。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出111.52萬元,占9.70%;衛(wèi)生健康支出43.40萬元,占3.78%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出931.16萬元,占比81.02%;住房保障支出63.22萬元,占5.50%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為11.24萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加1.56萬元,增長16.12%。主要原因是離休人員補(bǔ)助上調(diào)導(dǎo)致。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為86.80萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加0.10 萬元,增長0.12%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)導(dǎo)致。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為13.48萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加0.37萬元,增長2.82%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)導(dǎo)致。
4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為43.40萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少0.31萬元,下降0.71%。主要是在職人員減少導(dǎo)致。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為931.16萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加256.02萬元,增長37.92%。主要是自收自支人員納入了預(yù)算。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為0萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少150.40萬元,下降100%。主要是嚴(yán)格按照“以事定錢、錢隨事走、資金跟著項(xiàng)目走”的方針,大力壓減專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為63.22萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少0.16萬元,下降0.25%。主要是在職人員減少導(dǎo)致。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年一般公共預(yù)算基本支出1149.30萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1046.16萬元,占基本支出91.03%,比2024年預(yù)算數(shù)增加268.08萬元,增長34.45%。主要包括:離休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、津貼補(bǔ)貼、基本工資、獎(jiǎng)金、績效工資、住房公積金;
公用經(jīng)費(fèi)103.14萬元,占基本支出8.97%,比2024年預(yù)算數(shù)減少10.52萬元,下降9.26%。主要包括:印刷費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.00萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)8.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元(其中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比持平,主要原因是按照過緊日子要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),嚴(yán)格控制因公出國(境)任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算0萬元,本部門沒有為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算103.14萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少10.52萬元,下降9.26%。主要是按照過緊日子要求,厲行節(jié)約縮減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
(二)一般性支出情況。
2025年南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元;節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
(三)政府采購情況。
2025年南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底,本單位共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(五)預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo),涉及預(yù)算撥款1149.30萬元,具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)。
2025年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出,因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算公開表
