南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站2022年度部門決算
南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站
2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站主要職責(zé)如下:
主要負(fù)責(zé)對(duì)6個(gè)廣場(chǎng)及寶塔湖、兩渠的衛(wèi)生、秩序及基礎(chǔ)設(shè)施綜合維護(hù)管理;負(fù)責(zé)城區(qū)“牛皮癬”小廣告社會(huì)治理監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)防水排澇監(jiān)管巡查。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:辦公室、財(cái)務(wù)室、南洲廣場(chǎng)管理辦公室、南華廣場(chǎng)辦公室、興盛廣場(chǎng)辦公室、穗豐廣場(chǎng)辦公室、寶塔湖游園及兩渠綠化帶管理辦公室、幸福港灣、鴻雁湖管理辦公室。
(二)決算單位構(gòu)成。
南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括:南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站本級(jí)決算。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注:以上表格公開見附件
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入、支出總計(jì)388.31萬(wàn)元,與上年相比,收入、支出總計(jì)各增加28.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.01%,主要是因?yàn)樵黾臃浪艥逞膊檐囕v購(gòu)置費(fèi)、廣場(chǎng)保潔經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)387.93萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入368.97萬(wàn)元,占95.11%;其他收入18.96萬(wàn)元,占4.89%。
2022年收入決算與上年相比,增加32.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.11%,主要是因?yàn)樵黾臃浪艥逞膊檐囕v購(gòu)置費(fèi)、廣場(chǎng)保潔經(jīng)費(fèi)。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)388.31萬(wàn)元,其中:基本支出212.05萬(wàn)元,占54.61%;項(xiàng)目支出176.27萬(wàn)元,占45.39%。
2022年支出決算與上年相比,增加28.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.00%,主要是因?yàn)樵黾臃浪艥逞膊檐囕v購(gòu)置費(fèi)、廣場(chǎng)保潔經(jīng)費(fèi)。
說(shuō)明:因四舍五入導(dǎo)致基本支出和項(xiàng)目支出合計(jì)與本年支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)368.97萬(wàn)元,與上年相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加54.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.45%,主要是因?yàn)樵黾臃浪艥逞膊檐囕v購(gòu)置費(fèi)、廣場(chǎng)保潔經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出368.97萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95.02%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加54.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.45%,主要是因?yàn)樵黾臃浪艥逞膊檐囕v購(gòu)置費(fèi)、廣場(chǎng)保潔經(jīng)費(fèi)。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出368.97萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)100.76萬(wàn)元,占27.31%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)3.11萬(wàn)元,占0.84%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)264.74萬(wàn)元,占71.75%;住房保障支出(類)0.37萬(wàn)元,占0.1%。
說(shuō)明:因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與本年支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為368.97萬(wàn)元,年初預(yù)算由南縣城市管理和綜合執(zhí)法局統(tǒng)一編制預(yù)算,本單位未單獨(dú)編制,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成情況。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為100.22萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因年初預(yù)算由南縣城市管理和綜合執(zhí)法局統(tǒng)一編制,沒有具體的分項(xiàng)年初預(yù)算數(shù),也無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成情況。
2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.53萬(wàn)元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因年初預(yù)算由南縣城市管理和綜合執(zhí)法局統(tǒng)一編制,沒有具體的分項(xiàng)年初預(yù)算數(shù),也無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成情況。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因年初預(yù)算由南縣城市管理和綜合執(zhí)法局統(tǒng)一編制,沒有具體的分項(xiàng)年初預(yù)算數(shù),也無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成情況。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.11萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因年初預(yù)算由南縣城市管理和綜合執(zhí)法局統(tǒng)一編制,沒有具體的分項(xiàng)年初預(yù)算數(shù),也無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成情況。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為120.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因年初預(yù)算由南縣城市管理和綜合執(zhí)法局統(tǒng)一編制,沒有具體的分項(xiàng)年初預(yù)算數(shù),也無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成情況。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為122.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因年初預(yù)算由南縣城市管理和綜合執(zhí)法局統(tǒng)一編制,沒有具體的分項(xiàng)年初預(yù)算數(shù),也無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成情況。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為12.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因年初預(yù)算由南縣城市管理和綜合執(zhí)法局統(tǒng)一編制,沒有具體的分項(xiàng)年初預(yù)算數(shù),也無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成情況。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10.74萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因年初預(yù)算由南縣城市管理和綜合執(zhí)法局統(tǒng)一編制,沒有具體的分項(xiàng)年初預(yù)算數(shù),也無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成情況。
9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.37萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因年初預(yù)算由南縣城市管理和綜合執(zhí)法局統(tǒng)一編制,沒有具體的分項(xiàng)年初預(yù)算數(shù),也無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成情況。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出209.75萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)189.91萬(wàn)元,占基本支出的90.54%,主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)19.84萬(wàn)元,占基本支出的9.46%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12.87萬(wàn)元,支出決算為12.87萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,(因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率)。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)閲?yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,今年未安排出國(guó)出境。
與上年相比無(wú)變化,主要是因?yàn)閲?yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,今年及去年均未安排出國(guó)出境。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算12.87萬(wàn)元,支出決算12.87萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算12.87萬(wàn)元,支出決算12.87萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
與上年相比增加12.87萬(wàn)元,上年基數(shù)為0無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率,主要是因?yàn)榻衲晡覇挝毁?gòu)置了一臺(tái)執(zhí)法執(zhí)勤用車,用于防水排澇監(jiān)管巡查,上年沒有發(fā)生此項(xiàng)支出,占比無(wú)法計(jì)算(該筆車輛購(gòu)置費(fèi)用在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出中列支)。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,(因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率)。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)楣珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未安排預(yù)算,實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無(wú)變化, 主要是因?yàn)槲覇挝粎栃泄?jié)約,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),大力壓減公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,預(yù)算完成率無(wú)法計(jì)算.
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,(因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率)。
與上年相比無(wú)變化, 主要是因?yàn)槲覇挝徽J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.87萬(wàn)元,占100%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0% 。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.87萬(wàn)元,
其中:(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算12.87萬(wàn)元,我單位本年更新公務(wù)用車1輛,截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛(該筆車輛購(gòu)置費(fèi)用在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出中列支)。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元,截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,
其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。本單位2022年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)、接待人次0人次。主要是未發(fā)生接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站2022年沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站2022年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站2022年開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;開支培訓(xùn)費(fèi)0.54萬(wàn)元,用于開展事業(yè)人員湘培網(wǎng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作,參加培訓(xùn)的人數(shù)18人,內(nèi)容為開展事業(yè)人員網(wǎng)課培訓(xùn);未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的(占比無(wú)法計(jì)算)。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站的績(jī)效管理工作由南縣城市管理和綜合執(zhí)法局統(tǒng)一進(jìn)行。
(二)部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站的年初預(yù)算由南縣城市管理執(zhí)法局統(tǒng)一編制,本單位預(yù)算績(jī)效管理工作由南縣城市管理和綜合執(zhí)法局開展并已在南縣人民政府網(wǎng)統(tǒng)一公開。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
注:本部門整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告經(jīng)南縣城市管理和綜合執(zhí)法局統(tǒng)一編制并已在政府網(wǎng)站公開。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
第五部分 附件
1、 南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站2022年部門決算表:
南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站2022年部門決算表.XLS