南縣住房保障服務(wù)中心2023年度部門決算
南縣住房保障服務(wù)中心
2023年度部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、擬訂全縣保障性住房、城市棚戶區(qū)(含城中村)改造年度計(jì)劃和中期計(jì)劃。擬定城區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施申報(bào)改造計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)全縣公共租賃住房的建設(shè)、儲(chǔ)備、分配和維護(hù)維修等后續(xù)運(yùn)營管理工作。負(fù)責(zé)縣直管公房的管理、經(jīng)營、租賃、維護(hù)改造工作。
3、負(fù)責(zé)全縣公共租賃住房保障對(duì)象審核登記、動(dòng)態(tài)管理和租賃補(bǔ)貼對(duì)象的審核和發(fā)放等工作。
4、負(fù)責(zé)全縣公共租賃住房信息平臺(tái)建設(shè)、信息發(fā)布,公共租賃房對(duì)象檔案建立、管理和查閱工作。
5、負(fù)責(zé)全縣公共租賃住房保障對(duì)象住房租金的收取、存儲(chǔ)、使用等工作。
6、負(fù)責(zé)全縣公共租賃住房及其共用部位、共用設(shè)施設(shè)備維修方案的擬訂并組織實(shí)施。
7、負(fù)責(zé)縣政府投資建設(shè)的公共租賃住房產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理。
8、負(fù)責(zé)縣政府下達(dá)的縣行政區(qū)域內(nèi)城市棚戶區(qū)改造工作。
9、負(fù)責(zé)本縣行政區(qū)域內(nèi)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償?shù)慕M織實(shí)施。
10、完成縣委、縣政府和縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣住房保障服務(wù)中心設(shè)置17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:辦公室、人事股、黨建工作辦公室、財(cái)務(wù)股、法規(guī)股、計(jì)劃項(xiàng)目股、工程建設(shè)股、住房租賃股、運(yùn)營服務(wù)股、租賃信息股、城區(qū)服務(wù)所、茅草街服務(wù)所、三仙湖服務(wù)所、明山頭服務(wù)所、烏嘴服務(wù)所、武圣宮服務(wù)所、浪拔湖服務(wù)所。
(二)決算單位構(gòu)成。
南縣住房保障服務(wù)中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括:南縣住房保障服務(wù)中心本級(jí)決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注:以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計(jì)11250.37萬元,與上年相比,收入、支出總計(jì)各增加58.12萬元,增長0.52%,主要是因?yàn)樯霞?jí)保障性安居工程專項(xiàng)資金支出的增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)11250.37萬元,其中:財(cái)政撥款收入9946.11萬元,占88.41%;事業(yè)收入1304.06萬元,占11.59%;其他收入0.2萬元,占0.00%。
2023年收入決算與上年相比,增加1010.77萬元,增長9.87%,主要是因?yàn)樯霞?jí)保障性安居工程專項(xiàng)資金支出的增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)11247.14萬元,其中:基本支出1257.24萬元,占11.18%;項(xiàng)目支出9989.90萬元,占88.82%。
2023年支出決算與上年相比,增加99.60萬元,增長0.89%,主要是因?yàn)樯霞?jí)保障性安居工程專項(xiàng)資金支出的增加。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)9946.11萬元,與上年相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加451.88萬元,增長4.76%,主要是因?yàn)樯霞?jí)保障性安居工程專項(xiàng)資金支出的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出4946.11萬元,占本年支出合計(jì)的49.73%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加1218.88萬元,增長32.70%,主要原因是財(cái)政撥款支出內(nèi)上級(jí)保障性安居工程專項(xiàng)資金支出的增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出4946.11萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)22.73萬元,占0.46%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)103.10萬元,占2.08%;衛(wèi)生健康支出(類)46.70萬元,占0.94%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)696.37萬元,占14.08%;農(nóng)林水支出(類)5.00萬元,占0.10%;住房保障支出(類)4072.22萬元,占82.34%。(說明:因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。)
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1552.95萬元,支出決算為4946.11萬元,完成年初預(yù)算的318.50%。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
4、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
5、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.83萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
6、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為9.9萬元,支出決算為9.90萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為88.53萬元,支出決算為88.53萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為44.27萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金由財(cái)政統(tǒng)一撥付,調(diào)減了相關(guān)預(yù)算。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為14.56萬元,支出決算為14.56萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
10、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為48.14萬元,支出決算為46.70萬元,完成年初預(yù)算的97.01%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是職工退休,調(diào)減了相關(guān)預(yù)算。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1282.7萬元,支出決算為682.37萬元,完成年初預(yù)算的53.20%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資由社保中心統(tǒng)一發(fā)放,調(diào)減了相關(guān)預(yù)算。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為14萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
13、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政下錯(cuò)指標(biāo)。
14、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區(qū)改造(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1371萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中上級(jí)追加了棚戶區(qū)改造工程專項(xiàng)資金預(yù)算。
15、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)老舊小區(qū)改造(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為489.09萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中上級(jí)追加了保障性安居工程專項(xiàng)資金預(yù)算。
16、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)保障性租賃住房(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1541萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中上級(jí)追加了保障性安居工程專項(xiàng)資金預(yù)算。
17、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為606.28萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中上級(jí)追加了保障性安居工程專項(xiàng)資金預(yù)算。
18、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為64.85萬元,支出決算為64.85萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出945.38萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)855.92萬元,占基本支出的90.54%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)89.46萬元,占基本支出的9.46%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.40萬元,支出決算為4.44萬元,完成預(yù)算的69.38%,其中:
1、因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率)。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)橐咔橛绊懀衲晡窗才懦鰢鼍场?/p>
與上年相比無變化,主要是因?yàn)橐咔橛绊懀衲昙叭ツ昃窗才懦鰢鼍场?/p>
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率,其中:
(1)公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率;
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購置費(fèi)預(yù)算沒有安排,實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無變化,主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率,
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝粵]有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒有安排和實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無變化,主要是因?yàn)槲覇挝粵]有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6.40萬元,支出決算4.44萬元,完成預(yù)算的69.38%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)橐皇钦J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是受疫情影響,部分工作未能按計(jì)劃開展。
與上年相比增加0.81萬元,增長22.31%,主要是因?yàn)榇嬖?022年公務(wù)接待費(fèi)由于賬號(hào)原因被退回導(dǎo)致2024年支付。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.44萬元,占100%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,其中:
(1)公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元,單位本級(jí)本年更新公務(wù)用車0輛,截至2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元,截至2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.44萬元,
其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出4.44萬元。本單位2023年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次43個(gè)、接待人次222人次(不包括陪同人員)。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5000萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年相比減少767萬元,減少13.30%,主要是因?yàn)樯霞?jí)保障性安居工程專項(xiàng)資金支出的減少;
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出5000萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出5000萬元),與上年相比減少767萬元,減少13.30%,主要是因?yàn)樯霞?jí)保障性安居工程專項(xiàng)資金支出的減少,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下:
1、其他支出(類)其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,決算為5000萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了上級(jí)保障性安居工程專項(xiàng)資金預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
南縣住房保障服務(wù)中心2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣住房保障服務(wù)中心不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣住房保障服務(wù)中心2023年開支會(huì)議費(fèi)0萬元;開支培訓(xùn)費(fèi)2.04萬元,用于開展職工繼續(xù)教育培訓(xùn)工作,參加培訓(xùn)的人數(shù)68人,內(nèi)容為職工繼續(xù)教育培訓(xùn);未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣住房保障服務(wù)中心2023年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的(占比無法計(jì)算)。
其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無法計(jì)算)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無法計(jì)算)。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無法計(jì)算)。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無法計(jì)算)。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是0;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績效管理要求,南縣住房保障服務(wù)中心成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評(píng)工作小組,組織對(duì)本部門對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評(píng)價(jià),涉及2023年度整體支出11250.37萬元,項(xiàng)目支出18萬元,形成了自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到人,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出及項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
(二)部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果
2023年,南縣住房保障服務(wù)中心切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo),部門整體支出績效得分98分;根據(jù)部門項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo),項(xiàng)目支出績效得分98分,從評(píng)價(jià)情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果
南縣住房保障服務(wù)中心2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。
注:1、本部門整體支出及項(xiàng)目支出績效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育費(fèi)附加等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、保障性住房租金補(bǔ)貼等。
第五部分 附件