南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)公路交通管理的法律、法規(guī)、政策,參與編制全縣公路發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和管理辦法并組織實(shí)施。
2、參與編制全縣公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)計(jì)劃。
3、具體組織實(shí)施國(guó)省干線公路及縣道的日常養(yǎng)護(hù)、危橋改造、安保工程、水毀處置、應(yīng)急搶險(xiǎn)物質(zhì)儲(chǔ)備等工作。
4、負(fù)責(zé)縣交通運(yùn)輸局委托的計(jì)劃內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)鄉(xiāng)、村級(jí)公路的管理和養(yǎng)護(hù)、應(yīng)急搶險(xiǎn)等工作。
5、制定公路科技政策和規(guī)范,負(fù)責(zé)公路科學(xué)技術(shù)研究和新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣運(yùn)用。
6、組織全縣公路路產(chǎn)路權(quán)維護(hù)及路產(chǎn)登記,參與路損索賠工作。
7、完成縣委、縣政府和縣交通運(yùn)輸局交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:辦公室、人事股、黨建工作辦公室、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、資產(chǎn)管理股、法制安全股、公路應(yīng)急股、公路建設(shè)股、公路養(yǎng)護(hù)股、茅草街大橋養(yǎng)護(hù)站、南茅復(fù)線公路服務(wù)站、清水堰公路服務(wù)站、明山頭公路養(yǎng)護(hù)站。
(二)決算單位構(gòu)成。
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括:南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心本級(jí)決算。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注:以上表格公開見附件
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入、支出總計(jì)6946.65萬元,與上年相比,收入、支出總計(jì)各減少1599.46萬元,下降18.72%,主要是因?yàn)?/font>項(xiàng)目較上年減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)6946.65萬元,其中:財(cái)政撥款收入6080.42萬元,占87.54%;事業(yè)收入866.23萬元,占12.46%。
2022年收入決算與上年相比,減少1597.52萬元,下降18.70%,主要是因?yàn)?/font>項(xiàng)目較上年減少。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)6946.65萬元,其中:基本支出1407.74萬元,占20.26%;項(xiàng)目支出5538.91萬元,占79.74%。
2022年支出決算與上年相比,減少1597.52萬元,下降18.70%,主要是因?yàn)?/font>項(xiàng)目較上年減少。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)6080.42萬元,與上年相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少1539.30萬元,下降20.20%,主要是因?yàn)?/font>項(xiàng)目較上年減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出3372.42萬元,占本年支出合計(jì)的48.55%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少4247.30萬元,下降55.74%,主要原因是項(xiàng)目較上年減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出3372.42萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)73.89萬元,占2.19%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)126.82萬元,占3.76%;衛(wèi)生健康支出(類)44.53萬元,占1.32%;交通運(yùn)輸支出(類)3050.46萬元,占90.46%;住房保障支出(類)76.72萬元,占2.27%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1656.65萬元,支出決算為3372.42萬元,完成年初預(yù)算的203.57%。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為72.93萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.96萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為125.28萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為105.37萬元,支出決算為92.37萬元,完成年初預(yù)算的87.67%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位在職人員減少。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為52.69萬元,支出決算為13.01萬元,完成年初預(yù)算的24.70%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位差額撥款編制人員由單位繳納職業(yè)年金,全額撥款編制人員由財(cái)政代繳職業(yè)年金。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為21.06萬元,支出決算為21.45萬元,完成年初預(yù)算的101.85%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為44.53萬元,支出決算為44.53萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
8、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為799.00萬元,支出決算為742.98萬元,完成年初預(yù)算的92.99%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
9、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為432.00萬元,支出決算為148.37萬元,完成年初預(yù)算的34.35%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
10、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1587.19萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無該項(xiàng)預(yù)算。
11、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為81.93萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無該項(xiàng)預(yù)算。
12、交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為50萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無該項(xiàng)預(yù)算。
13、交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為440萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無該項(xiàng)預(yù)算。
14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為76.72萬元,支出決算為76.72萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
(說明:因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1064.94萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)975.96萬元,占基本支出的91.65%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)88.97萬元,占基本支出的8.35%,主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。(說明:因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)與基本支出總數(shù)存在尾數(shù)差。)
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.60萬元,支出決算為10.84萬元, 完成預(yù)算的74.25%,其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>我單位實(shí)際未發(fā)生此項(xiàng)支出,今年未安排出國(guó)出境。
與上年相比無變化,主要是因?yàn)?/font>我單位實(shí)際未發(fā)生此項(xiàng)支出,今年及去年均未安排出國(guó)出境。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算9.60萬元,支出決算9.60萬元,完成預(yù)算的100%,其中:
(1)公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝?/font>公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算沒有安排,實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無變化, 主要是因?yàn)槲覇挝?/font>公務(wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算9.60萬元,支出決算9.60萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
與上年相比增加8.80萬元,增長(zhǎng)1100%,主要是因?yàn)?/span>公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年度財(cái)政未劃至我單位,2022年度財(cái)政直接劃轉(zhuǎn)至我單位,由我單位進(jìn)行開支,因此增長(zhǎng)幅度大。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.00萬元,支出決算1.24萬元,完成預(yù)算的24.80%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
與上年相比增加0.97萬元,增長(zhǎng)359.26%, 主要是因?yàn)?/span>2021年由于疫情原因,相關(guān)上級(jí)檢查擱置,因此2022年公務(wù)接待費(fèi)較上年增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.60萬元,占 88.56%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.24萬元,占11.44%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.60萬元,其中:
(1)公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元,南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心本年更新公務(wù)用車0輛。截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算9.60萬元,主要是用于支付南縣政通車務(wù)有限責(zé)任公司租車費(fèi),截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.24萬元,
其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.24萬元。本單位2022年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次23個(gè)、接待人次92人次(不包括陪同人員)。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2708.00萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年相比增加2708.00萬元,主要是因?yàn)槟曛凶芳恿苏曰痤A(yù)算財(cái)政撥款。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出2708.00萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出2708.00萬元),與上年相比增加2708.00萬元,主要是因?yàn)?022年增加了政府性基金支出,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下:
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,決算為2708.00萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了政府性基金預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2022年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2022年開支會(huì)議費(fèi)0萬元;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2022年度政府采購支出總額665.00萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出665.00萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額665.00萬元,占政府采購支出總額的100%。
其中:授予小微企業(yè)合同金額665.00萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無法計(jì)算)。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無法計(jì)算)。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組,組織對(duì)本部門對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),涉及2022 年度整體支出6946.65萬元,項(xiàng)目支出5538.91元,形成了自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,整體支出及項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
(二)部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2022 年,南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣公路事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),部門整體支出績(jī)效得分99分;根據(jù)部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),項(xiàng)目支出績(jī)效得分100分,從評(píng)價(jià)情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2022年度干線公路養(yǎng)護(hù)重點(diǎn)項(xiàng)目第三方績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告得分83分,農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)重點(diǎn)項(xiàng)目第三方績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告得分82.5分。從評(píng)價(jià)情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
注:1、本部門整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開
2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告隨同部門決算表一同公開,詳見第五部分附件。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出(類):是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
政府采購 :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1.2022年干線公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表.xls
2.南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2022年部門決算公開表.XLS
3.南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2022年干線公路養(yǎng)護(hù)工程經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx
4.南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程經(jīng)費(fèi)指標(biāo)評(píng)分表.xls
5.南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx