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南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2023年度部門(mén)決算

發(fā)布時(shí)間:2024-10-10 10:13 信息來(lái)源:南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 作者: 瀏覽量:
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南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心

2023年部門(mén)決算

 

 

 

  

 

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分   名詞解釋

第五部分   附件

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)公路交通管理的法律、法規(guī)、政策,參與編制全縣公路發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和管理辦法并組織實(shí)施。

2、參與編制全縣公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)計(jì)劃。

3、具體組織實(shí)施國(guó)省干線公路及縣道的日常養(yǎng)護(hù)、危橋改造、安保工程、水毀處置、應(yīng)急搶險(xiǎn)物質(zhì)儲(chǔ)備等工作。

4、負(fù)責(zé)縣交通運(yùn)輸局委托的計(jì)劃內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)鄉(xiāng)、村級(jí)公路的管理和養(yǎng)護(hù)、應(yīng)急搶險(xiǎn)等工作。

5、制定公路科技政策和規(guī)范,負(fù)責(zé)公路科學(xué)技術(shù)研究和新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣運(yùn)用。

6、組織全縣公路路產(chǎn)路權(quán)維護(hù)及路產(chǎn)登記,參與路損索賠工作。

7、完成縣委、縣政府和縣交通運(yùn)輸局交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:辦公室、人事股、黨建工作辦公室、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、資產(chǎn)管理股、法制安全股、公路應(yīng)急股、公路建設(shè)股、公路養(yǎng)護(hù)股、茅草街大橋養(yǎng)護(hù)站、南茅復(fù)線公路服務(wù)站、清水堰公路服務(wù)站、明山頭公路養(yǎng)護(hù)站。

(二)決算單位構(gòu)成。

   南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成只包括:南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心本級(jí)決算。

 

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

注:以上表格公開(kāi)見(jiàn)附件

 

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收入、支出總計(jì)3694.64萬(wàn),與上年相比,收入、支出總計(jì)各減少3252.01萬(wàn)元,下降了46.81%,主要是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)收入和支出較上年減少

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)3694.64萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2729.48萬(wàn)元,占73.88%;事業(yè)收入965.16萬(wàn)元,占26.12%。2023年收入決算與上年相比,減少3252.01萬(wàn)元,下降46.81%,主要是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)收入較上年減少。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)3694.64萬(wàn)元,其中:基本支出1271.84萬(wàn)元,占34.42%;項(xiàng)目支出2422.80萬(wàn)元,占65.58%2023年支出決算與上年相比,減少3252.01萬(wàn)元,下降46.81%,主要是因?yàn)?/font>因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)的支出較上年減少。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)2729.48萬(wàn),與上年相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少3350.94萬(wàn)元,下降55.11%,主要是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)收入和支出較上年減少

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出2729.48萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少642.94萬(wàn)元,下降19.06%主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少導(dǎo)致收支減少。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出2729.48萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)13.81萬(wàn)元,占0.51%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)121.44萬(wàn)元,占4.44%;衛(wèi)生健康支出(類52.38萬(wàn)元,占1.92%;交通運(yùn)輸支出(類)2466.08萬(wàn)元,占90.35%;住房保障支出(類)75.77萬(wàn)元,占2.78%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1702.88萬(wàn)元,支出決算為2729.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的160.29%。其中:

1社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為20.55萬(wàn),支出決算為16.69萬(wàn),完成年初預(yù)算的81.19%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是會(huì)計(jì)核算不同

2、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.81萬(wàn)元(因?yàn)轭A(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)該項(xiàng)預(yù)算。

3交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為424.00萬(wàn),支出決算為151.63萬(wàn),完成年初預(yù)算的35.76%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是會(huì)計(jì)核算不同。

4、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為11.00萬(wàn)元(因?yàn)轭A(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)該項(xiàng)預(yù)算。

5交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為790.74萬(wàn),支出決算為778.88萬(wàn),完成年初預(yù)算的98.50%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是會(huì)計(jì)核算不同。

6交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn),支出決算為100.00萬(wàn)元(因?yàn)轭A(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)該項(xiàng)預(yù)算。

7衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

年初預(yù)算為52.38萬(wàn),支出決算為52.38萬(wàn),完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算

 8交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn),支出決算為1383.57萬(wàn)元(因?yàn)轭A(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)該項(xiàng)預(yù)算。

9住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為75.77萬(wàn)元,支出決算為75.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。 

10、交通運(yùn)輸支出(類)車(chē)輛購(gòu)置稅支出(款)車(chē)輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn),支出決算為52萬(wàn)元(因?yàn)轭A(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)該項(xiàng)預(yù)算。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為104.76萬(wàn),支出決算為104.76萬(wàn),完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算

12、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元(因?yàn)轭A(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)該項(xiàng)預(yù)算。

13社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為52.38萬(wàn),支出決算為0萬(wàn)完成了年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金由縣財(cái)政統(tǒng)一撥付,調(diào)減了相關(guān)預(yù)算。

14社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休費(fèi)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為182.30萬(wàn)元,支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023度財(cái)政撥款基本支1042.28萬(wàn)元,其中

人員經(jīng)費(fèi)946.67萬(wàn)元,占基本支出的90.83%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

公用經(jīng)費(fèi)95.61萬(wàn)元,占基本支出的9.17%,主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.50萬(wàn)元,支出決算為0.08元,完成預(yù)算的1.78%,其中

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>我單位實(shí)際未發(fā)生此項(xiàng)支出,今年未安排出國(guó)出境。與上年相比無(wú)變化,主要是因?yàn)槲覇挝粚?shí)際未發(fā)生此項(xiàng)支出,今年及去年均未安排出國(guó)出境。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率其中:

1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn),因預(yù)算數(shù)為0無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝?/font>公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排,實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。

與上年相比無(wú)變化 主要是因?yàn)槲覇挝?/font>公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)本年與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率

2決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)楣珓?wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒(méi)有安排,實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出

與上年相比減少9.60萬(wàn)元,下降100% 主要是因?yàn)楣珓?wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算由縣財(cái)政直接劃撥至相關(guān)車(chē)管單位,因此本單位沒(méi)有支出

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.50萬(wàn)元,支出決算0.08萬(wàn)元,完成預(yù)算的1.78%。

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

與上年相比減少1.16萬(wàn)元,下降93.55%, 主要是因?yàn)?023年公務(wù)接待較上年減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.08萬(wàn)元,占100%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元,其中:

1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算0萬(wàn)元,南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心本年更新公務(wù)用車(chē)0輛。截止2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0截止202312月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.08萬(wàn)元,

其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.08萬(wàn)元。本單位2023年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次1個(gè)、接待人次5人次(不包括陪同人員)。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2023年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2023年度政府采購(gòu)支出總額1997.20萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出1499.06萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出498.14萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1997.20萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

其中:授予小微企業(yè)合同金額1997.20萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至202312月31日,本單位共有車(chē)輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)0臺(tái)(套)。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組,組織對(duì)本部門(mén)對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),涉及2023 年度整體支出3694.64萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2422.80萬(wàn)元,形成了自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開(kāi)支,內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,整體支出項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。

(二)部門(mén)決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2023 年,南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),部門(mén)整體支出績(jī)效得分99分;根據(jù)部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),項(xiàng)目支出績(jī)效得分100分,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2023無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)

 

 

 

第四部分   名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

交通運(yùn)輸支出(類):是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

政府采購(gòu) 是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分   附件

 

 1、南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2023年部門(mén)決算表.xlsx

 

 

 

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