南縣林業(yè)局2021年度部門決算
南縣林業(yè)局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣林業(yè)局主要職責(zé)如下:
1、貫徹和執(zhí)行有關(guān)林業(yè)和草原的法律、法規(guī)、政策;負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理;組織開展森林和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。
2、組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作,組織指導(dǎo)林木花卉工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。組織指導(dǎo)植樹造林、封山育林工作和以植樹種草等生物措施防止水土流失工作。承擔(dān)縣綠化委員會的具體工作。
3、負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,指導(dǎo)并監(jiān)督規(guī)劃編制,并組織實施。負(fù)責(zé)森林生態(tài)修復(fù)治理工作,指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。監(jiān)督管理森林資源的開發(fā)利用及生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。
4、負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,依法組織、指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測監(jiān)督。監(jiān)督管理全縣陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。
5、負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。貫徹落實集體林權(quán)制度、國有林場、草原等重大改革意見;指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林地流轉(zhuǎn)工作。開展退耕還林,負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。按照國家和省、市有關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局,促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展;組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督;指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
6、指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗草種生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
7、指導(dǎo)全縣森林公安工作,監(jiān)督管理森林公安隊伍,指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處,負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作,指導(dǎo)林區(qū)社會治安治理工作。
8、落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施,指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時,可以提請縣應(yīng)急管理局,以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義,部署相關(guān)防治工作。
9、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產(chǎn),提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議,按縣政府規(guī)定權(quán)限,審核全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。組織、指導(dǎo)生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實施。
10、負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作,指導(dǎo)全縣林業(yè)人才隊伍建設(shè)。
11、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
12、職能轉(zhuǎn)變。縣林業(yè)局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度,實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程,加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進(jìn)國土綠化,保障國家生態(tài)安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣林業(yè)局設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu), 0個二級機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:辦公室(法規(guī)股)、森林資源管理股(行政審批改革股)、造林綠化股、規(guī)劃財務(wù)股、人事教育股(黨建工作辦公室)。
(二)決算單位構(gòu)成。
南縣林業(yè)局單位2021年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括:南縣林業(yè)局本級決算。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
注:以上表格公開見附件1
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入、支出總計2538.43萬元,與2020年度相比,收入、支出總計各減少1045.28萬元,下降29.17%,主要是因為人員變動、本級專項減少,縮減開支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1903.05萬元,其中:財政撥款收入1401.82萬元,占73.66%;其他收入501.24萬元,占26.34%。
2021年收入決算與上年相比,減少1187.16萬元,下降 38.42%,主要是因為上級專項減少。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2538.43萬元,其中:基本支出1160.7萬元,占45.73%;項目支出1377.74萬元,占54.28%;
2021年支出決算與上年相比,減少491.97萬元,下降16.23%,主要是因為人員變動、本級專項減少,縮減開支。
(說明:因四舍五入導(dǎo)致基本支出和項目支出明細(xì)合計與本年支出有尾數(shù)差。)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入、支出總計1833.1萬元,與2020年度相比,財政撥款收入、支出總計各減少753.01萬元,下降29.12%,主要是因為上級林業(yè)專項減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1833.1萬元,占本年支出合計的72.21%。與2020年度相比,財政撥款支出減少321.73元,下降14.93%,主要原因是上級林業(yè)專項減少。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出1833.1萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出208.59萬元,占11.38%;社會保障和就業(yè)支出61.16萬元,占3.34%;衛(wèi)生健康支出51.23萬元,占2.79%;農(nóng)林水(類)支出1512.12萬元,占82.49%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為1162.46萬元,支出決算為1833.1萬元,完成年初預(yù)算的157.69%。其中:
1、 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為208.59萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是增加了林業(yè)專項相關(guān)支出。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。
年初預(yù)算為510.19萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。
年初預(yù)算為50.7萬元,支出決算為50.7萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)其他財政對社會保險基金的補(bǔ)助(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.74萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是增加該類支出。
5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。
年初預(yù)算為25.35萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是職業(yè)年金由財政統(tǒng)一劃撥。
6、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。
年初預(yù)算為9.5萬元,支出決算為7.72萬元,完成年初預(yù)算的81.26%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是其他各種社會保障費減少。
7、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.39萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是增加該類支出,追加了預(yù)算。
8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。
年初預(yù)算為47.84萬元,支出決算為47.84萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預(yù)算為37.23萬元,支出決算為 0 萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是住房公積金由財政統(tǒng)一劃撥到公積中心。
10、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運行(項)。
年初預(yù)算為365.73萬元,支出決算為 359.81 萬元,完成年初預(yù)算的98.38%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是減少了林業(yè)專項相關(guān)支出。
11、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)一般行政管理事務(wù)(項)。
年初預(yù)算為115.92萬元,支出決算為 464.2 萬元,完成年初預(yù)算的400.45%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是增加了林業(yè)專項相關(guān)開支,追加了預(yù)算。
12、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為 574.02萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是增加了該類專項支出,追加了預(yù)算。
13、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為 18萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是增加上級該類專項支出,追加了預(yù)算。
14、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補(bǔ)償(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為 1.33萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是增加該類專項支出,追加了預(yù)算。
15、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)濕地保護(hù)(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.34萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是增加了該類支出,追加了預(yù)算。
16、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.42萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是增加了該類支出,追加了預(yù)算。
17、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為90萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是增加了該類支出,追加了預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1100.89萬元,其中:
人員經(jīng)費594.45萬元,占基本支出的54%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎勵金;
公用經(jīng)費506.43萬元,占基本支出的46%,主要包括辦公費、咨詢費、水費、電費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
說明:因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費合計與財政撥款基本支出數(shù)存在尾數(shù)差。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10萬元,支出決算為2.86萬元, 完成預(yù)算的28.6%,其中:
1、因公出國(境)費預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是未安排出國出境。
與上年相比無變化,主要是今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置費及運行費預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率。
其中:(1)公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算0萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是我單位本年沒有安排公務(wù)用車購置費預(yù)算,也沒有發(fā)生實際支出。
與上年相比無變化,主要是我單位本年與上年均沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費支出。
(2)公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算0萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是我單位公務(wù)用車運行費預(yù)算與實際支出均無。
與上年相比減少4.61萬元,下降100%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
3、公務(wù)接待費預(yù)算10萬元,支出決算2.86萬元,完成預(yù)算的28.6%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是一是認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響,部分工作未能按計劃開展。
與上年相比減少25.65萬元,下降89.97%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)接待費支出決算2.86萬元,占100%。其中:
1、全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次,無因公出國(境)費支出。
2、公務(wù)用車購置費及運行費支出決算0萬元,
其中:(1)公務(wù)用車購置費支出決算0萬元,本年更新公務(wù)用車0輛,截止2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(2)無公務(wù)用車運行費支出,截止2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算2.86萬元,
其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.86萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。本單位2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次26個、接待人次214人次(不包括陪同人員)。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣林業(yè)局2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出506.44萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加457.71萬元。增長939.28%,主要原因是林業(yè)專項行動增加,相關(guān)支出增加。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣林業(yè)局2021年度會議費1.37萬元, 主要是用于召開林長制會議,參加會議的人數(shù)28人,內(nèi)容為護(hù)林員巡林要求,加大防火宣傳力度,重點部位設(shè)卡,火源管控到位等; 開支培訓(xùn)費0萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣林業(yè)局2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,由于因政府采購支出總額為0萬元,無法計算占政府采購支出總額占比。
其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元,無法計算授予小微企業(yè)合同金額占授予中小企業(yè)合同金額占比。由于貨物支出金額為0萬元,無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額占比。由于工程支出金額為0萬元,無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額占比。由于服務(wù)支出金額為0萬元,無法計算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額占比。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(說明:本單位車輛運行費使用的預(yù)算外資金)
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理,切實提高財政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績效管理要求,林業(yè)局局成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組,組織對南縣林業(yè)局開展一般公共預(yù)算整體支出及項目支出績效評價,涉及2021 年度整體支出2,538.43萬元,項目支出1,377.74萬元,形成自評報告。從評價情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時、完善,項目立項程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時、有效,績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出及項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
(二)部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果。
2021 年我單位切實履行參謀輔政、 運轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo),部門整體支出績效得分 98.7分;根據(jù)部門項目支出績效評價指標(biāo),項目支出績效得分 97.5分,從評價情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。
(三)以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果
南縣林業(yè)局本年度無重點項目績效評價。
注:本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費用、出租車費用,飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費,退役軍人生活補(bǔ)助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費,長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新:反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計算機(jī)硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等,如果購建的計算機(jī)硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 附件
1、南縣林業(yè)局2021年部門決算表