南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2022年度部門決算
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心
2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化社會(huì)服務(wù)體系建設(shè),指導(dǎo)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)。協(xié)助擬定全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化的發(fā)展規(guī)劃,項(xiàng)目篩選、立項(xiàng)申報(bào)。
2、承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)具的引進(jìn)、推廣、應(yīng)用。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)人員崗位技能培訓(xùn)、農(nóng)機(jī)安全技術(shù)推廣及安全宣傳教育等工作。
3、承擔(dān)農(nóng)機(jī)牌證管理系統(tǒng)建設(shè)、平安農(nóng)機(jī)建設(shè)、機(jī)車注冊登記及機(jī)型信息庫管理、駕駛?cè)丝荚嚳己斯芾淼仁聞?wù)性工作。
4、落實(shí)農(nóng)機(jī)購置、報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策。
5、協(xié)助處理農(nóng)機(jī)事故等工作。
6、完成縣委、縣政府交辦的秸稈禁燒、脫貧攻堅(jiān)、立項(xiàng)爭資、招商引資等其他中心工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心設(shè)置七個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),無二級機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、農(nóng)機(jī)推廣股、農(nóng)機(jī)科教股、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼股、農(nóng)機(jī)車輛服務(wù)股。
(二)決算單位構(gòu)成。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括:南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心本級決算。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注:以上表格公開見附件
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入、支出總計(jì)700.25萬元,與上年相比,收入、支出總計(jì)各減少650.26萬元,下降48.15%,主要是因?yàn)?022年水稻機(jī)插和有序機(jī)拋秧項(xiàng)目343.60萬元由財(cái)政直接支付。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)676.59萬元,其中:財(cái)政撥款收入644.85萬元,占95.31%;其他收入31.74萬元,占4.69%。
2022年收入決算與上年相比,減少489.18萬元,下降41.96%,主要是因?yàn)?022年水稻機(jī)插和有序機(jī)拋秧項(xiàng)目343.60萬元由財(cái)政直接支付。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)700.25萬元,其中:基本支出540.96萬元,占77.25%;項(xiàng)目支出159.29萬元,占22.75%。
2022年支出決算與上年相比,減少492.91萬元,下降41.31%,主要是因?yàn)?022年水稻機(jī)插和有序機(jī)拋秧項(xiàng)目343.60萬元由財(cái)政直接支付。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)644.85萬元,與上年相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少540.37萬元,下降45.59%,主要是因?yàn)?022年水稻機(jī)插和有序機(jī)拋秧項(xiàng)目343.60萬元由財(cái)政直接支付。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出644.85萬元,占本年支出合計(jì)的92.08%。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少540.37萬元,下降45.59%,主要原因是2022年水稻機(jī)插和有序機(jī)拋秧項(xiàng)目343.60萬元由財(cái)政直接支付。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出644.85萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)40.32萬元,占6.25%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)46.13萬元,占7.16%;衛(wèi)生健康支出(類)23.03萬元,占3.57%;農(nóng)林水支出(類)507.57萬元,占78.71%;住房保障支出(類)27.81萬元,占4.31%。說明:總項(xiàng)為644.85萬元,分項(xiàng)之和為644.86萬元,有0.01的區(qū)別,是由于四舍五入情況導(dǎo)致存在尾數(shù)差。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為699.42萬元,支出決算為644.85萬元,完成年初預(yù)算的92.20%。其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為37.70萬元,支出決算為36.93萬元,完成年初預(yù)算的97.96%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槟甑子腥藛T
退休。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為8.96萬元,支出決算為0.77萬元,完成年初預(yù)算的8.59%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>職業(yè)年金由財(cái)政直接撥款到稅務(wù)局,調(diào)減了相關(guān)預(yù)算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為7.10萬元,支出決算為5.13萬元,完成年初預(yù)算的72.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是其他各種社會(huì)保
障費(fèi)減少。
4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為23.03萬元,支出決算為23.03萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)
算。
5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為27.81萬元,支出決算為27.81萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
6、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算數(shù)為516.83萬元,支出決算數(shù)為338.80萬元,完成年初預(yù)算的65.55%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>退休人員
工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
7、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)一般行政事務(wù)管理(項(xiàng))。
年初預(yù)算數(shù)為78.00萬元,支出決算數(shù)為62.19萬元,完成年初預(yù)算的79.73%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),原因?yàn)槟甑醉?xiàng)目資金進(jìn)行了調(diào)整。
8、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為39.72萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是國庫撥入經(jīng)費(fèi)時(shí)使用了該項(xiàng)資金。
9、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款) 其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.60萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是國庫撥入經(jīng)費(fèi)時(shí)使用了該項(xiàng)資金。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.30萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是國庫撥入經(jīng)費(fèi)時(shí)使用了該項(xiàng)資金。
11、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為19.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),原因?yàn)樯霞夗?xiàng)目增加。
12、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)(項(xiàng))。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為45.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),原因?yàn)樯霞夗?xiàng)目增加。
13、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為5.63萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),原因?yàn)閲鴰鞊苋虢?jīng)費(fèi)時(shí)使用了該項(xiàng)資金。
14、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為8.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),原因?yàn)樯霞夗?xiàng)目增加。
15、農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為28.95萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),原因?yàn)閲鴰鞊苋虢?jīng)費(fèi)時(shí)使用了該項(xiàng)資金。
說明:因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與總數(shù)存在尾數(shù)差。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出485.57萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)453.59萬元,占基本支出的93.42%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)31.97萬元,占基本支出的6.58%,主要包括辦公費(fèi)、租賃費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
說明:因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)與基本支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.58萬元,支出決算為15.58萬元, 完成預(yù)算的100%,其中:
1、因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率)。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榻衲晡窗才懦鰢鼍场Ec上年相比無變化,主要是因?yàn)榻衲昙叭ツ昃窗才懦鰢鼍场?/font>
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5.00萬元,支出決算5.00萬元,完成預(yù)算的100%,其中:
(1)公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率)。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購置費(fèi)預(yù)算沒有安排,實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。與上年相比無變化,主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5.00萬元,支出決算5.00萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝粎栃泄?jié)約,嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。與上年相比增加4.16萬元,增長495.24%, 主要是因?yàn)?022年秸稈禁燒項(xiàng)目工作的開展常年頻繁用車。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10.58萬元,支出決算10.58萬元,完成預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。與上年相比減少0.97萬元,下降8.40%, 主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.00萬元,占32.09%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.58萬元,占67.91%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.00萬元,
其中:
(1)公務(wù)用車購置費(fèi)決算0.00萬元,單位本級本年更新公務(wù)用車0輛,截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算5.00萬元,主要是秸稈禁燒項(xiàng)目支出,截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.58萬元,其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出10.58萬元。本單位2022年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次160.00個(gè)、接待人次756.00人次(不包括陪同人員)。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2022年沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.97萬元。比上年決算數(shù)減少23.14萬元,下降41.99%,主要是因?yàn)?/font>認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2022年開支會(huì)議費(fèi)0萬元;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支為0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的(占比無法計(jì)算)。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無法計(jì)算)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無法計(jì)算)。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無法計(jì)算)。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無法計(jì)算)。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績效管理要求,南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組,組織對本部門對整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評價(jià),涉及2022年度整體支出700.25萬元,項(xiàng)目支出159.29萬元,形成了自評報(bào)告。從評價(jià)情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出及項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
(二)部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果。
2022年,南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo),部門整體支出績效得分84.00分;根據(jù)部門項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo),項(xiàng)目支出績效得分86.00分,從評價(jià)情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)
注:1、本部門整體支出及項(xiàng)目支出績效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的資金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的非財(cái)政撥款結(jié)余)
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
1、南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2022年部門決算表
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2022年部門決算表.XLS