南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年度部門決算
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化社會(huì)服務(wù)體系建設(shè),指導(dǎo)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)。協(xié)助擬定全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化的發(fā)展規(guī)劃,項(xiàng)目篩選、立項(xiàng)申報(bào)。
2、承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)具的引進(jìn)、推廣、應(yīng)用。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)人員崗位技能培訓(xùn)、農(nóng)機(jī)安全技術(shù)推廣及安全宣傳教育等工作。
3、承擔(dān)農(nóng)機(jī)牌證管理系統(tǒng)建設(shè)、平安農(nóng)機(jī)建設(shè)、機(jī)車注冊登記及機(jī)型信息庫管理、駕駛?cè)丝荚嚳己斯芾淼仁聞?wù)性工作。
4、落實(shí)農(nóng)機(jī)購置、報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策。
5、協(xié)助處理農(nóng)機(jī)事故等工作。
6、完成縣委、縣政府交辦的秸稈禁燒、脫貧攻堅(jiān)、立項(xiàng)爭資、招商引資等其他中心
工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心設(shè)置七個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),無二級機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、農(nóng)機(jī)推廣股、農(nóng)機(jī)科教股、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼股、農(nóng)機(jī)車輛服務(wù)股。
(二)決算單位構(gòu)成。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括:南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心本級
決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注:以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計(jì)2035.16萬元,與上年相比,收入、支出總計(jì)各增加1334.91萬元,增長190.63%,主要原因是2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目1257.68萬元由我們單位打款支付。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2034.45萬元,其中:財(cái)政撥款收入1985.75萬元,占97.60%;其他收入48.70萬元,占2.40%。
2023年收入決算與上年相比,增加1357.86萬元,增長200.69%,主要原因是2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目1257.68萬元由我們單位打款支付。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2035.16萬元,其中:基本支出516.94萬元,占25.40%;項(xiàng)目支出1518.22萬元,占74.60%。
2023年支出決算與上年相比,增加1334.91萬元,增長190.63%,主要原因是2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目1257.68萬元由我們單位打款支付。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)1985.75萬元,與上年相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加1340.90萬元,增長207.94%,主要原因是2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目1257.68萬元由我們單位打款支付。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1985.75萬元,占本年支出合計(jì)的97.57%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加1340.90萬元,增長207.94%,主要原因是2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目1257.68萬元由我們單位打款支付。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1985.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)5.00萬元,占0.25%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)48.95萬元,占2.47%;衛(wèi)生健康支出(類)20.69萬元,占1.04%;農(nóng)林水支出(類)1880.59萬元,占94.70%;住房保障支出(類)30.52萬元,占1.54%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為762.48萬元,支出決算為1985.75萬元,完成年初預(yù)算的260.43%。其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為41.39萬元,支出決算為41.39萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為10.51萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)為0,主要原因是職業(yè)年金由財(cái)政統(tǒng)一撥付,調(diào)減了相關(guān)預(yù)算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為7.57萬元,支出決算為7.57萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為20.69萬元,支出決算為20.69萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為30.52萬元,支出決算為30.52萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
6、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算數(shù)為573.81萬元,支出決算數(shù)為337.93萬元,完成年初預(yù)算的58.89%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
7、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)一般行政事務(wù)管理(項(xiàng))。
年初預(yù)算數(shù)為78.00萬元,支出決算數(shù)為78.00萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
8、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼(項(xiàng))。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算數(shù)為10.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是上級項(xiàng)目增加。
9、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算數(shù)為1257.68萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是上級農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金由我單位支付。
10、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)(項(xiàng))。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算數(shù)為142.4萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是新增省級水稻機(jī)插機(jī)拋項(xiàng)目。
11、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算數(shù)為54.58萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是國庫撥入經(jīng)費(fèi)時(shí)使用了該項(xiàng)資金。
12、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為3.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是國庫撥入經(jīng)費(fèi)時(shí)使用了該項(xiàng)資金。
13、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是國庫撥入經(jīng)費(fèi)時(shí)使用了該項(xiàng)資金。
說明:因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與總數(shù)存在尾數(shù)差。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出467.54萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)429.33萬元,占基本支出的91.83%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)38.21萬元,占基本支出的8.17%,主要包括辦公費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.70萬元,支出決算為16.70萬元, 完成預(yù)算的100%,其中:
1、因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0.00萬元,支出決算0.00萬元,預(yù)算完成率無法計(jì)算。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)都為零,主要原因是今年未安排出國出境。與上年相比無變化,主要原因是今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5.00萬元,支出決算5.00萬元,完成預(yù)算的100%,其中:
(1)公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00萬元,支出決算0.00萬元,預(yù)算完成率無法計(jì)算;決算數(shù)與預(yù)算數(shù)都為零,主要原因是我單位公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算沒有安排,實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。與上年相比無變化,主要原因是我單位公務(wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5.00萬元,支出決算5.00萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要原因是我單位厲行節(jié)約,嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。與上年相比無變化,主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算11.70萬元,支出決算11.70萬元,完成預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支.與上年相比增加1.12萬元,增長10.59%, 主要原因是秸稈禁燒項(xiàng)目工作的頻繁開展使公務(wù)接待費(fèi)用有所增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.00萬元,占29.94%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.70萬元,占70.06%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.00萬元,
其中:
(1)公務(wù)用車購置費(fèi)決算0.00萬元,單位本級本年更新公務(wù)用車0輛,截止2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算5.00萬元,主要是秸稈禁燒項(xiàng)目支出,截止2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.70萬元,其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出11.70萬元。本單位2023年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次175.00個(gè)、接待人次836.00人次(不包括陪同人員)。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.21萬元。比上年決算數(shù)增加6.24萬元,增長19.51%,主要是因?yàn)?/font>今年新增了幾個(gè)上級項(xiàng)目。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元;開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年度政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的(占比無法計(jì)算)。
其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無法計(jì)算)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無法計(jì)算)。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無法計(jì)算)。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無法計(jì)算)。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績效管理要求,南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組,組織對本部門對整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評價(jià),涉及2023年度整體支出2035.16萬元,項(xiàng)目支出1518.22萬元,形成了自評報(bào)告。從評價(jià)情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出及項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
(二)部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果。
2023年,南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo),部門整體支出績效得分88.00分;根據(jù)部門項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo),項(xiàng)目支出績效得分88.00分,從評價(jià)情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)
注:1、本部門整體支出及項(xiàng)目支出績效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
第五部分 附 件
1、南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年部門決算表
南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2023年部門決算表.xlsx