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南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2021年度部門決算公開

發(fā)布時間:2022-11-04 15:29 信息來源:南縣財政局 作者: 瀏覽量:
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南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2021年度部門決算

  


目      

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、關(guān)于一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分   名詞解釋

第五部分   附件




 

 

第一部分   部門概況

 

一、部門職責

南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心貫徹落實黨中央關(guān)于發(fā)展現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的方針政策和決策部署以及省委、市委、縣委的部署要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對養(yǎng)殖業(yè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責如下

1貫徹執(zhí)行黨和國家以及省、市、縣有關(guān)養(yǎng)殖業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)。

2負責全縣養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)的指導(dǎo)服務(wù),承擔養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)技術(shù)技能培訓(xùn)。

3協(xié)助擬訂畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃和養(yǎng)殖業(yè)重大項目的篩選、立項申報。

4開展畜牧水產(chǎn)經(jīng)濟技術(shù)交流與合作,承擔養(yǎng)殖業(yè)技術(shù)研究攻關(guān),新品種、新技術(shù)的引進、培育、開發(fā)利用和推廣;指導(dǎo)畜禽水產(chǎn)良種繁育試驗示范及種質(zhì)資源保護、開發(fā)利用。

5組織實施動物疫病、動物血吸蟲病、水產(chǎn)養(yǎng)殖病害綜合防治和動物疫病監(jiān)測。

6完成縣委、縣政府和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和1個二級機構(gòu)。 

內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是:辦公室、財計股、人事股、科技推廣股、畜牧業(yè)技術(shù)推廣股、漁業(yè)技術(shù)推廣股、動物疫病預(yù)防防控股。

二級機構(gòu)是:水產(chǎn)科學(xué)研究所

(二)決算單位構(gòu)成。

南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心單位2021年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括:南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心本級決算。

  

 

第二部分    2021年度部門決算表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

注:以上表格公開見附件1



第三部分   2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為5620.52萬元,與2020年相比,收、支總計各減少13602.37萬元,下降70.76%主要是因為禁捕退捕專項工作、畜禽糞污資源化利用項目工作等已經(jīng)完成了大量前期工作,收、支項目資金大幅減少

 

 

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計4005.81萬元,其中:財政撥款收入3832.79萬元,占95.68%;上級補助收入173.01萬元,占4.32%

2021年收入決算與上年相比,減少14803.56萬元,下降78.7%,主要是因為禁捕退捕專項工作已經(jīng)完成了大量前期工作,財政下達項目資金大幅減少。

 

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計5512.51萬元,其中:基本支出1171.03萬元,占21.24%;項目支出4341.48萬元,占78.76%

2021年支出決算與上年相比,減少8686.57萬元,下降61.18%,主要是因為禁捕退捕項目工作、畜禽糞污資源化利用項目工作等延續(xù)項目完成了大部分基礎(chǔ)工作,支出減少

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為5313.26萬元,與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少13535.68萬元,下降71.81%要是因為禁捕退捕專項工作、畜禽糞污資源化利用項目工作等已經(jīng)完成了大量前期工作,收、支項目資金大幅減少

 

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出5313.26萬元,占本年支出合計的96.39%。與2020年度相比,財政撥款支出減少8677萬元,下降62.02%主要原因是禁捕退捕項目工作、畜禽糞污資源化利用項目工作等延續(xù)項目完成了大部分基礎(chǔ)工作,支出減少。

 

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出5313.26萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出300.77萬元,占5.66%;社會保障和就業(yè)(類)支出115.33萬元,占2.17%;衛(wèi)生健康(類)支出41.37萬元,占0.78%;節(jié)能環(huán)保(類)支出317.65萬元,占5.98%;農(nóng)林水(類)支出4277.29萬元,占80.5%;交通運輸(類)支出50萬元,占0.94%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出210.85萬元,占3.97%

 

(三)財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為1023.39萬元,支出決算為5313.26萬元,完成年初預(yù)算的519.18%。其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(項)一般行政管理事務(wù)(款)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因為人員調(diào)動,追加了行政管理事務(wù)經(jīng)費  

2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為299.27萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展項目,追加了預(yù)算。      

3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為58.21萬元,支出決算為58.21萬元,完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預(yù)算為333.17萬元,支出決算為0元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員養(yǎng)老保障金由財政撥付到社會保險中心。

5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為29.10萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金在決算報表中計入了其他社會保障就業(yè)支出(項)    

6、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預(yù)算為10.35萬元,支出決算為54.11萬元,完成年初預(yù)算的522.80%決算數(shù)于預(yù)算數(shù)的主要原因是為解決原鄉(xiāng)鎮(zhèn)動檢站人員社保繳費問題,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)將該部分人員社保預(yù)算轉(zhuǎn)至本單位代為繳費支出,且該項目支出了職業(yè)年金。

    7、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他財政對社會保障基金的補助(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.01萬元決算數(shù)于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了殘疾人保障基金的預(yù)算。

8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為41.37萬元,支出決算為41.37萬元,完成年初預(yù)算的100% 決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。        

9、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)其他污染防治支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為317.65萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是禁捕退捕項目,追加了縣級配套資金預(yù)算。            

10農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為270.96萬元,決算數(shù)于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位的年初預(yù)算,該經(jīng)濟科目計入事務(wù)運行(農(nóng)業(yè))(項)中       

11、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為210.43萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是畜禽整治專項,追加了預(yù)算。

12農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(農(nóng)業(yè))(項)年初預(yù)算為508.57萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算中該功能科目的支出在行政運行中列支了人員經(jīng)費類支出,另外職工工資預(yù)算調(diào)入行政運行中

13、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為41.44萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)和基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)項目,追加了預(yù)算。       

14、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為195.38萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是病死豬無害化處理項目,追加了預(yù)算。     

15、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)防災(zāi)救災(zāi)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為40萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是救災(zāi)資金項目,追加了預(yù)算。       

16、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為515.5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是數(shù)字漁業(yè)項目,追加了預(yù)算。  

17、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2430.81萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是禁捕退捕專項工作及畜禽糞污資源化利用項目,追加了預(yù)算。       

18、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)成品油價格改革對漁業(yè)的補貼(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為90萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是尾水治理改造項目,追加了預(yù)算。

19、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為469萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是畜禽糞污治理項目,追加了預(yù)算。         

20、農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為13.77萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他農(nóng)林水支出項目,追加了預(yù)算。  

21、交通運輸支出(類)成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(項)成品油價格改革補貼其他支出(款)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為50萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是生豬調(diào)出大縣獎補資金,追加了預(yù)算。

   22、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(項)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(款)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為210.85萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是生豬調(diào)出大縣項目資金,追加了預(yù)算。

   23住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為42.62萬元,支出決算0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是住房公積金由財政統(tǒng)一劃撥到公積中心。  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出971.78萬元,其中:

人員經(jīng)費862.26萬元,占基本支出的88.73%,主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助;

公用經(jīng)費109.51萬元,占基本支出的11.27%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。   

  說明:因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計與財政撥款基本支出數(shù)存在尾數(shù)差。                 

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)三公經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度三公經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12萬元,支出決算為6.79萬元 完成預(yù)算的56.58%,其中:

1因公出國(境)費預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率。 

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是今年未安排出國出境

與上年相比無變化,主要是今年及去年均未安排出國出境

2公務(wù)用車購置費及運行費預(yù)算5萬元,支出決算0萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率。

其中:(1)公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算0萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率。 

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是我單位厲行節(jié)約,本年沒有公務(wù)用車購置預(yù)算安排,也沒有發(fā)生實際支出。

與上年相比無變化,主要是我單位厲行節(jié)約,本年與上年均沒有發(fā)生公務(wù)用車購置實際支出。

2)公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)5萬元,支出決算0萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率。

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是我單位無公務(wù)車,公務(wù)用車運行費預(yù)算實為公務(wù)租車費,公務(wù)租車費支出記入其他交通費用科目中。

與上年相比無變化,主要是我單位無公務(wù)車,本年與上年均沒有公務(wù)用車運行費支出發(fā)生。 

3公務(wù)接待費預(yù)算7萬元,支出決算6.79萬元完成預(yù)算的97%

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是一是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴控制三公經(jīng)費開支;二是受疫情影響,部分工作未能按計劃開展。

與上年相比減少24.63萬元,下降78.39%主要是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴控制三公經(jīng)費開支。

(二)三公經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度三公經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)接待費支出決算6.79萬元,占100%。其中:

1因公出國(境)費支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次

2、公務(wù)用車購置費及運行費支出決算0萬元,

其中:1公務(wù)用車購置費支出決算0元,南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心本年更新公務(wù)用車0截止20211231日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

2公務(wù)用車運行費支出決0萬元截止20211231日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費支出決算6.79萬元,

其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出6.79萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。本單位2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次73個、接待人次750人次(不包括陪同人員)。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出109.51萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加49.4萬元。增長82.18%,主要原因是主要原因是專項工作產(chǎn)生的相關(guān)差旅費、會議費增多

十一、關(guān)于一般性支出情況說明

南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2021年度會議費7.41萬元主要是用于召開禁捕退捕工作、動物疫病防控(春防、秋防)、小龍蝦技術(shù)推廣等工作會議,參加人數(shù)有600人左右,內(nèi)容是禁捕退捕工作部署,動物防疫工作,小龍蝦技術(shù)推廣; 開支培訓(xùn)費11.11萬元,主要是用于開展農(nóng)技推廣培訓(xùn)、動物血防培訓(xùn)等工作,參加培訓(xùn)的有700人左右,內(nèi)容是專業(yè)技能學(xué)習;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額3.82萬元,其中:政府采購貨物支出3.82萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元,無法計算授予小微企業(yè)合同金額占授予中小企業(yè)合同金額占比。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%由于工程支出金額為0萬元,無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額占比。由于服務(wù)支出金額為0萬元,無法計算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額占比。

 

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20211231日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

為進一步規(guī)范財政資金管理,切實提高財政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績效管理要求,南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組,組織對南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心開展整體支出及項目支出績效評價,涉及2021 年度整體支出5512.51萬元,項目支出4341.48萬元,形成自評報告。從評價情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到,嚴格三公經(jīng)費管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時、完善,項目立項程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時、有效,績效目標得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。

(二)部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果。

2021 南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心切實履行參謀輔政、 運轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標,部門整體支出績效得分91根據(jù)部門項目支出績效評價指標,項目支出績效得分95分,從評價情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達到預(yù)算績效目標

(三)以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果

南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心本年度無重點項目績效評價。

注:本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開 

 

 

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

交通運輸支出(類):是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修()費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。

其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出,看守人員和犯人的伙食費、藥費等。

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼:反映各種對個人發(fā)放的生產(chǎn)補貼支出,如國家對農(nóng)民發(fā)放的農(nóng)機具購置補貼、良種補貼、糧食直補以及發(fā)放給殘疾人的各種生產(chǎn)經(jīng)營補貼等。

代繳社會保險費:反映財政為城鄉(xiāng)生活困難人員繳納的社會保險費。

辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

第五部分   附件

 

 1南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2021年部門決算表 

  南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2021年決算表.XLS

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