南縣婦幼保健院2023年度部門決算
南縣婦幼保健院
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣婦幼保健院的主要職能是南縣婦幼保健院切實(shí)履行公共衛(wèi)生職責(zé),開(kāi)展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療保健服務(wù)及相關(guān)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施。完成各級(jí)政府和衛(wèi)健行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣婦幼保健院設(shè)置37個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:有職能科室11個(gè),設(shè)辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、保健管理辦公室、護(hù)理部、院感科、財(cái)務(wù)科、后勤科、績(jī)效考核辦、文化考核辦、信息科。有醫(yī)療項(xiàng)目科室26個(gè),兒科門診、兒科住院部、兒童保健科、兒童康復(fù)科、新生兒科、優(yōu)檢中心、婦科門診、婦科住院部、婦女保健部、產(chǎn)后康復(fù)科、不孕不育門診、康復(fù)中心、產(chǎn)科門診、產(chǎn)科住院部、產(chǎn)房、手術(shù)室、麻醉科、門診輸液室、人流室、發(fā)熱門診、檢驗(yàn)科、B超室、發(fā)育門診、兩癌門診、內(nèi)科、體檢中心。
(二)決算單位構(gòu)成。
南縣婦幼保健院2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成只包括:南縣婦幼保健院本級(jí)決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注:以上表格公開(kāi)見(jiàn)附件
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收入、支出總計(jì)7685.36萬(wàn)元,與上年相比,收入、支出總計(jì)各增加2959.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)62.58%,主要是因?yàn)殂y行還本付息增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)7685.36萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1926.95萬(wàn)元,占25.08%;事業(yè)收入2880.07萬(wàn)元,占37.47%;其他收入2878.33萬(wàn)元,占37.45%。
2023年收入決算與上年相比,增加2958.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)62.58%,主要是因?yàn)殂y行還本付息增加。
說(shuō)明:因四舍五入導(dǎo)致收入明細(xì)合計(jì)與收入總數(shù)存在尾數(shù)差。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)7685.36萬(wàn)元,其中:基本支出6329.69萬(wàn)元,占82.36%;項(xiàng)目支出1355.67萬(wàn)元,占17.64%。
2023年支出決算與上年相比,增加2959.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)62.58%,主要是因?yàn)殂y行還本付息增加。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)1926.95萬(wàn)元,與上年相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加325.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.35%,主要是因?yàn)楸締挝蛔芳宇A(yù)算經(jīng)費(fèi),公共衛(wèi)生撥款支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1826.95萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的23.77%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加225.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.10%,主要原因是本單位追加預(yù)算經(jīng)費(fèi),公共衛(wèi)生撥款支出增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1826.95萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)0.13萬(wàn)元,占0.01%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)102.14萬(wàn)元,占5.59%;衛(wèi)生健康支出(類)1662.01萬(wàn)元,占90.97%;住房保障支出(類)62.67萬(wàn)元,占3.43%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為673.83萬(wàn)元,支出決算為1826.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的271.13%。其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為87.97萬(wàn)元,支出決算為87.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為43.99萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金由財(cái)政統(tǒng)一撥付,調(diào)減了相關(guān)預(yù)算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為14.22萬(wàn)元,支出決算為14.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.65%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算調(diào)整。
4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為47.84萬(wàn)元,支出決算為47.84萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為62.67萬(wàn)元,支出決算為62.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
6、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為417.14萬(wàn)元,支出決算為358.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的85.98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
7、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為469.10萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
8、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為16.50萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是重大公共衛(wèi)生服務(wù)追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
9、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為98.95萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他公共衛(wèi)生支出追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
10、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.13萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他組織事務(wù)支出追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
11、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為72.92萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般行政管理事務(wù)追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
12、衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)婦幼保健醫(yī)院(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為430.88萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是婦幼保健醫(yī)院追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
13、衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為167.19萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他公立醫(yī)院支出追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
說(shuō)明:因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出571.29萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)484.69萬(wàn)元,占基本支出的84.84%,主要包括基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金;
公用經(jīng)費(fèi)86.60萬(wàn)元,占基本支出的15.16%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.03萬(wàn)元,支出決算為3.03萬(wàn)元, 完成預(yù)算的100%,其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,(因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率)。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝灰蚬鰢?guó)(境)費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排,今年未安排出國(guó)出境。
與上年相比無(wú)變化,主要是因?yàn)槲覇挝灰蚬鰢?guó)(境)費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排,今年及去年均未安排出國(guó)出境。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.03萬(wàn)元,支出決算3.03萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,(因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率);
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排,實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無(wú)變化,主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)本年與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.03萬(wàn)元,支出決算3.03萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝粐?yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
與上年相比增加0.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)1%, 主要是因?yàn)楣珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,(因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率)。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
與上年相比無(wú)變化, 主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.03萬(wàn)元,占100%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.03萬(wàn)元,其中:
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算0萬(wàn)元,單位本級(jí)本年更新公務(wù)用車0輛,截止2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算3.03萬(wàn)元,主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,截止2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,
其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。本單位2023年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)、接待人次0人次(不包括陪同人員)。主要是未發(fā)生接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入100萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,與上年相比增加100萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要是因?yàn)槠渌麌?guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加;
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出100萬(wàn)元(其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出100萬(wàn)元),與上年相比增加100萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要是因?yàn)槠渌麌?guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下:
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元,決算為100萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
南縣婦幼保健院2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
南縣婦幼保健院不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
南縣婦幼保健院2023年開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.61萬(wàn)元, 用于召開(kāi)南縣婦幼健康工作會(huì)議,參加會(huì)議的人數(shù)83人,內(nèi)容為全縣婦幼工作總結(jié)及工作安排;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)18.79萬(wàn)元,用于開(kāi)展嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)喂養(yǎng)咨詢指導(dǎo)能力提升培訓(xùn)工作,參加培訓(xùn)的人數(shù)19人,內(nèi)容為嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)喂養(yǎng)咨詢指導(dǎo)能力提升;用于開(kāi)展孕產(chǎn)婦公共衛(wèi)生、健康教育、預(yù)防艾梅乙母嬰傳播、婦幼信息、出生缺陷防控、出生醫(yī)學(xué)證明辦理等項(xiàng)目培訓(xùn)工作,參加培訓(xùn)的人數(shù)31人,內(nèi)容為孕產(chǎn)婦健康管理、健康教育、艾梅乙的預(yù)防與防治、婦幼信息、出生缺陷防控、出生醫(yī)學(xué)證明辦理等;用于開(kāi)展婦幼信息、公衛(wèi)3.0系統(tǒng)孕產(chǎn)婦健康管理、公衛(wèi)3.0系統(tǒng)兒童保健、“兩癌”免費(fèi)檢查等培訓(xùn)工作,參加培訓(xùn)的人數(shù)51人,內(nèi)容為婦幼信息、孕產(chǎn)婦健康管理、兒童保健工作、兩癌篩查工作開(kāi)展;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
南縣婦幼保健院2023年度政府采購(gòu)支出總額68.39萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出68.39萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額68.39萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
其中:授予小微企業(yè)合同金額68.39萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備11臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
南縣婦幼保健院屬于南縣衛(wèi)生健康局二級(jí)機(jī)構(gòu),非一級(jí)部門預(yù)算單位,未單獨(dú)開(kāi)展績(jī)效管理工作,本單位績(jī)效評(píng)價(jià)工作隨同南縣衛(wèi)生健康局統(tǒng)一開(kāi)展及公開(kāi)。
(二)部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
南縣婦幼保健院屬于南縣衛(wèi)生健康局二級(jí)機(jī)構(gòu),非一級(jí)部門預(yù)算單位,未單獨(dú)開(kāi)展績(jī)效管理工作,本單位績(jī)效評(píng)價(jià)工作隨同南縣衛(wèi)生健康局統(tǒng)一開(kāi)展及公開(kāi)。
(三)以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
南縣婦幼保健院2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
第五部分 附件
1、南縣婦幼保健院2023年部門決算表