南縣武圣宮血吸蟲病預(yù)防控制站2023年度部門決算
南縣武圣宮血吸蟲病預(yù)防控制站
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、主要職能。
負(fù)責(zé)廠窖鎮(zhèn)、麻河口鎮(zhèn)、武圣宮鎮(zhèn)三個(gè)鎮(zhèn)血吸蟲病查螺、滅螺、查病、治病、疫情監(jiān)測(cè)、晚血摸底排查、血吸蟲病適用技術(shù)推廣、健康教育等防治業(yè)務(wù)工作;負(fù)責(zé)廠窖鎮(zhèn)、麻河口鎮(zhèn)、武圣宮鎮(zhèn)三個(gè)鎮(zhèn)血吸蟲病疫情信息報(bào)送發(fā)布、血吸蟲病防治技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)血吸蟲病突發(fā)疫情、流行病學(xué)調(diào)查和預(yù)防控制應(yīng)急處置工作;負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室評(píng)估檢測(cè)工作及全縣血防物質(zhì)的保管;協(xié)助上級(jí)血防業(yè)務(wù)主管部門開展對(duì)流行區(qū)達(dá)到血吸蟲病疫情控制、傳播阻斷、消除的考核鑒定工作。
2、人員情況。
2023年本單位編制人數(shù)29人,年末在編在崗19人,退休人數(shù)14人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣武圣宮血吸蟲病預(yù)防控制站設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:預(yù)防組、后勤組。
(二)決算單位構(gòu)成。
南縣武圣宮血吸蟲病預(yù)防控制站2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括:南縣武圣宮血吸蟲病預(yù)防控制站本級(jí)決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注:以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計(jì)313.54萬元,與上年相比,收入、支出總計(jì)各減少115.90萬元,下降26.99%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)313.54萬元,其中:財(cái)政撥款收入313.54萬元,占100%。
2023年收入決算與上年相比,減少115.90萬元,下降26.99%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)313.54萬元,其中:基本支出313.54萬元,占100%。
2023年支出決算與上年相比,減少115.90萬元,下降26.99%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款的減少。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)313.54萬元,與上年相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少115.90萬元,下降26.99%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款的減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出313.54萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少115.90萬元,下降26.99%,主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款的減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出313.54萬元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)31萬元,占9.89%;衛(wèi)生健康支出(類)265.57萬元,占84.70%;住房保障支出(類)16.97萬元,占5.41%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為319.27萬元,支出決算為313.54萬元,完成年初預(yù)算的98.21%。其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為63.47萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況調(diào)整了預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為23.06萬元,支出決算為25.60萬元,完成年初預(yù)算的111.01%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況年中追加調(diào)整預(yù)算并按照預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為11.53萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況調(diào)整了預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3.75萬元,支出決算為5.40萬元,完成年初預(yù)算的144%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況年中追加調(diào)整預(yù)算并按照預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
5、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15.08萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況年中追加調(diào)整預(yù)算并按照預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
6、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為187.95萬元,支出決算為187.95萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
7、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為50萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況年中追加調(diào)整預(yù)算并按照預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為12.54萬元,支出決算為12.54萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為16.97萬元,支出決算為16.97萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況調(diào)整了預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出313.54萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)163.74萬元,占基本支出的59.53%,主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi);
公用經(jīng)費(fèi)149.80萬元,占基本支出的40.48%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元, 完成預(yù)算的0%,其中:
1、因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榻衲晡窗才懦鰢鼍场?/p>
與上年相比無變化,主要是因?yàn)榻衲昙叭ツ昃窗才懦鰢鼍场?/p>
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率,其中:
(1)公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率;
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購置費(fèi)預(yù)算沒有安排,實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無變化,主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率,
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝粵]有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒有安排和實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出”。
與上年相比無變化,主要是因?yàn)槲覇挝粵]有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
與上年相比無變化, 主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。因“三公”經(jīng)費(fèi)為0,無法計(jì)算占比情況,其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,其中:
(1)公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元,南縣武圣宮血吸蟲病預(yù)防控制站本年更新公務(wù)用車0輛,截止2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元,截止2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,全年共接待批次0個(gè)、接待人次0人次,主要是因本年無此項(xiàng)預(yù)算,未發(fā)生接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
南縣武圣宮血吸蟲病預(yù)防控制站2023年沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
南縣武圣宮血吸蟲病預(yù)防控制站2023年沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣武圣宮血吸蟲病預(yù)防控制站不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣武圣宮血吸蟲病預(yù)防控制站2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣武圣宮血吸蟲病預(yù)防控制站2023年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的(占比無法計(jì)算)。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無法計(jì)算)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無法計(jì)算)。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無法計(jì)算)。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無法計(jì)算)。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是救護(hù)車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
南縣武圣宮血吸蟲病預(yù)防控制站根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度,本單位所屬南縣衛(wèi)生健康局二級(jí)機(jī)構(gòu),非一級(jí)部門預(yù)算單位,預(yù)算績(jī)效情況無。
(二)部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
南縣武圣宮血吸蟲病預(yù)防控制站根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度,本單位所屬南縣衛(wèi)生健康局二級(jí)機(jī)構(gòu),非一級(jí)部門預(yù)算單位,無績(jī)效自評(píng)。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
南縣武圣宮血吸蟲病預(yù)防控制站2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資、稿費(fèi)、翻譯費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
第五部分 附件
1、南縣武圣宮血吸蟲病預(yù)防控制站2023年部門決算表